Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Карасуского района Костанайской области от 23.06.2014 № 02-4-128).
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карасуского района на 2012 - 2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 407 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-13-142, опубликовано 4 января 2012 года в газете "Қарасу өңірі") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карасуского района на 2012 - 2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2830094,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 590250,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4633,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4280,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2230931,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2854323,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23007,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25521,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2514,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -47236,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47236,5 тысяч тенге.";
подпункт 2) пункта 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 14490,0 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
"4) на возмещение потерь сельскохозяйственного производства по объекту "Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от распределительного эксплуатационного участка - 6 до села Карасу" в сумме 15000,0 тысяч тенге.";
подпункты 2), 3), 4), 7) пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 5671,0 тысяч тенге;
3) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 62554,0 тысячи тенге;
4) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы в сумме 8868,0 тысячи тенге;
7) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 431,0 тысяч тенге.";
абзац 2 пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 8667,0 тысяч тенге.";
абзацы 2, 3, 5 пункта 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 25521,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах в сумме 392227,0 тысячи тенге;
целевого текущего трансферта на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 в сумме 116232,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной
сессии, секретарь Карасуского
районного маслихата: С. Казиев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Карасуского района"
_______________ Е. Бухаленко
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата Карасуского района"
_______________ Е. Биркель
Приложение
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 63
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 407
Районный бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||||
Класс |
||||||
Подкласс |
||||||
Специфика |
||||||
Наименование |
||||||
I. Доходы |
2830094,0 |
|||||
1 |
Налоговые поступления |
590250,0 |
||||
1 |
01 |
Подоходный налог |
295479,0 |
|||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
295479,0 |
||
1 |
03 |
Социальный налог |
167510,0 |
|||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
167510,0 |
||
1 |
04 |
Налоги на собственность |
112208,0 |
|||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
53252,0 |
||
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
5887,0 |
||
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
43620,0 |
||
1 |
04 |
5 |
Единный земельный налог |
9449,0 |
||
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
12869,0 |
|||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
989,0 |
||
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
4846,0 |
||
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
6838,0 |
||
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
196,0 |
||
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2184,0 |
|||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
2184,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
4633,0 |
||||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
808,0 |
|||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
335,0 |
||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
473,0 |
||
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров |
65,0 |
|||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
65,0 |
||
2 |
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
130,0 |
|||
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
130,0 |
||
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3630,0 |
|||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3630,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
4280,0 |
||||
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4280,0 |
|||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
4280,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
2230931,0 |
||||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2230931,0 |
|||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2230931,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
2854323,5 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
257203,9 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
233240,1 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13087,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
13087,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
67442,7 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
65363,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
2079,7 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
152710,4 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
140411,4 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
12299,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
12200,8 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
12200,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11778,0 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
300,8 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
122,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
11763,0 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11763,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11763,0 |
||||
02 |
Оборона |
4859,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
3142,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
3142,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3142,0 |
||||
2 |
Организация работы |
1717,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1717,0 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1717,0 |
||||
04 |
Образование |
1542437,6 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
111080,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
111080,0 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного |
48334,0 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты |
192,0 |
||||
040 |
Реализация государственного |
62554,0 |
||||
2 |
Начальное,основное среднее |
1275952,1 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
1275952,1 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1181174,1 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
83602,0 |
||||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
431,0 |
||||
064 |
Увеличение размера доплаты |
10745,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
155405,5 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
155405,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11036,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
10682,8 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
12135,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
680,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
120871,7 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
88541,7 |
||||
2 |
Социальная помощь |
70515,7 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
70515,7 |
||||
002 |
Программа занятости |
16517,7 |
||||
005 |
Государственная адресная |
6083,1 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
9805,7 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей- |
704,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
6578,0 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
20416,1 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1744,1 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8667,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
18026,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18026,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
17531,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
495,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
618492,0 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
211400,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
116232,0 |
||||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития |
116232,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
95168,0 |
||||
003 |
Проектирование, строительство |
70760,0 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
24408,0 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
392227,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
392227,0 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
392227,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
14865,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
14365,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5365,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5200,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3800,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
500,0 |
||||
007 |
Развитие благоустройства городов |
500,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм |
148681,1 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
65526,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
65526,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
65526,0 |
||||
2 |
Спорт |
7881,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
7881,0 |
||||
005 |
Развитие массового спорта |
3465,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
1155,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
3261,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
52907,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
45917,0 |
||||
006 |
Функционирование районных |
42470,0 |
||||
007 |
Развитие государственного языка |
3447,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6990,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
6370,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
620,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
22367,1 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
8992,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7866,1 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
210,0 |
||||
032 |
Капитальные расходы |
916,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6603,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5553,4 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1049,6 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
6772,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6772,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
39723,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
15474,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
5671,0 |
||||
099 |
Реализация мер по оказанию |
5671,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
9803,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5954,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
3649,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
200,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
9471,0 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
9471,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
9271,0 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
200,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
14778,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
14778,0 |
||||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
14778,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
31699,0 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
31699,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
31699,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
30179,0 |
||||
015 |
Капитальные расходы |
1520,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
42968,6 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
42968,6 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3900,0 |
||||
013 |
Обеспечение функционирования |
3900,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
39068,6 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
39068,6 |
||||
13 |
Прочие |
70161,0 |
||||
9 |
Прочие |
70161,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3649,0 |
||||
040 |
Реализация мер по содействию |
3649,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
17447,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
17317,0 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
130,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
49065,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7292,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
41773,0 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
2,4 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
2,4 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
2,4 |
||||
013 |
Обслуживание долга местных |
2,4 |
||||
15 |
Трансферты |
9554,2 |
||||
1 |
Трансферты |
9554,2 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
9554,2 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
7423,2 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2131,0 |
||||
III. Чистое бюджетное |
23007,0 |
|||||
Бюджетные кредиты |
25521,0 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
25521,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
25521,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
25521,0 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
25521,0 |
||||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
||||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям |
0,0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|||||
13 |
Прочие |
0,0 |
||||
9 |
Прочие |
0,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-47236,5 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
47236,5 |
|||||
Поступления займов |
25521,0 |
|||||
07 |
Поступления займов |
25521,0 |
||||
1 |
Внутренние государственные займы |
25521,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
25521,0 |
||||
003 |
Займы, получаемые местным |
25521,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
2514,0 |
||||
1 |
Погашение займов |
2514,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
2514,0 |
||||
008 |
Погашение долга местного |
2514,0 |
||||
Движение остатков бюджетных |
24229,5 |
|||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
24229,5 |
||||
1 |
Остатки бюджетных средств |
24229,5 |
||||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
24229,5 |