В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 498 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-14-165, опубликовано 12 января 2012 года в газете "Арна") следующие изменения и дополнение:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 4662546,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2012882,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 7064,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 32333,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 2610267,6 тысяч тенге;
2) затраты - 4805886,0 тысяч тенге;";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов в сумме 11505,0 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 65354,0 тысячи тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 9787,0 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8188,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1599,0 тысяч тенге.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей) оставшегося без попечения родителей в сумме 26810,0 тысяч тенге.";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 998,0 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 254145,0 тысяч тенге, в том числе:
на строительство газовой котельной для теплоснабжения многоэтажных домов микрорайона "Нурай" поселка Затобольск в сумме 51478,0 тысяч тенге;
на инженерные коммуникации микрорайона малоэтажной застройки села Заречное (в конце улицы Юбилейная) в сумме 14935,0 тысяч тенге.";
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 40477,0 тысяч тенге, в том числе:
на водоснабжение села Заречное в границах улицы Набережная - улица Юбилейная - улица Абая в сумме 40477,0 тысяч тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах в сумме 337137,0 тысяч тенге, в том числе:
на реконструкцию системы водоснабжения села Жамбыл в сумме 101226,0 тысяч тенге;
на реконструкцию разводящих сетей водопровода села Жамбыл в сумме 106801,0 тысяча тенге;
на строительство систем водоснабжения села Семеновка. Корректировка-2 в сумме 129110,0 тысяч тенге.";
пункт 26 указанного решения изложить в новой редакции:
"26. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 303560,6 тысяч тенге, в том числе:
на реконструкцию улицы Обручева от улицы Терешковой до микрорайона "Водник" с выездом на автомобильную дорогу "Костанай - Мамлютка" А-21 поселка Затобольск, примыкание от улицы Калабаева в сумме 9750,0 тысяч тенге;
на реконструкцию улицы Терешковой в границах Костанайского сельскохозяйственного колледжа и улицы Обручева поселка Затобольск в сумме 57680,4 тысяч тенге;
на реконструкцию улицы Юбилейная с твердым покрытием села Заречное в сумме 89681,6 тысяч тенге;
на проезд к малоэтажной застройке от улицы Юбилейная до улицы Ипподромная села Заречное в сумме 39349,9 тысяч тенге;
на реконструкцию улицы Обручева поселка Затобольск в сумме 96092,7 тысяч тенге;
на строительство водопропускного сооружения по улице Анисимовых села Александровка (проектно-изыскательские работы) в сумме 1000,0 тысяч тенге;
на реконструкцию улицы 25 лет Целины в границах улицы Калабаева - улица Терешковой поселка Затобольск (проектно - изыскательские работы) в сумме 5706,0 тысяч тенге;
на реконструкцию улицы 25 лет Целины в границах улицы Поповича до улицы Терешковой поселка Затобольск в сумме 4300,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктами 27-6, 27-7 следующего содержания:
"27-6. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на текущий ремонт Владимировской средней школы в сумме 30000,0 тысяч тенге.
27-7. Учесть, что в бюджете района на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на оказание жилищной помощи в сумме 2000,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной сессии
Костанайского районного маслихата А. Жумагулов
Секретарь Костанайского
районного маслихата А. Досжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов"
акимата Костанайского района
___________ З. Кенжегарина
Приложение 1
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 65
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 498
Районный бюджет на 2012 год
Категория |
сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
4662546,6 |
||||
Доходы 1, 2, 3 категории |
2052279,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
2012882,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
821207,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
821207,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
555741,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
555741,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
574025,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
407960,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
13359,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
139476,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
13230,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
51512,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
8608,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
23133,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
19390,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
381,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
10397,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
10397,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
7064,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1651,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1651,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
1136,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
1136,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
2064,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
2064,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2213,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2213,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
32333,0 |
3 |
01 |
0 |
00 |
Продажа государственного |
2437,0 |
3 |
01 |
1 |
00 |
Продажа государственного |
2437,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
29896,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
29896,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2610267,6 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2610267,6 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
2610267,6 |
Функциональная группа |
сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
4805886,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
285654,7 |
|||
1 |
Представительные, |
259649,7 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
12574,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12574,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
67515,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
66103,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1412,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
179560,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
171495,7 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
8065,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
1159,5 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
1159,5 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1009,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
100,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
50,5 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
24845,5 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
24845,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
24590,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
255,5 |
|||
02 |
Оборона |
6344,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3050,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3050,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3050,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
3294,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3294,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2659,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
635,0 |
|||
04 |
Образование |
2511985,5 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
190118,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
190118,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
123351,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
1413,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
65354,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2245416,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
19680,3 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
19680,3 |
|||
464 |
Отдел образования района |
2225736,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2163176,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
26473,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда |
998,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
35089,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
76450,9 |
|||
464 |
Отдел образования района |
76450,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9431,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
19860,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
962,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
26810,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1599,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
17788,9 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
148559,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
124259,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
124259,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
18992,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
7228,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
5238,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
17085,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1564,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
24230,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
32215,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
4793,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
12914,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
24300,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
24300,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
21760,5 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
868,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
1671,5 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1084741,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
544326,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4975,0 |
|||
002 |
Изъятие, в том числе путем |
4975,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
539351,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
282348,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
257003,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
425323,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
39917,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
11400,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
28517,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
385406,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
2332,5 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
383073,5 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
115092,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
65559,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
15001,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
6169,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
44389,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
49533,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
1033,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
48500,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
246700,5 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
114422,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
114422,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
114422,0 |
|||
2 |
Спорт |
43454,5 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
39956,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
30584,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
5172,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
4200,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
3498,5 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
3498,5 |
|||
3 |
Информационное пространство |
62753,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
49353,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
46193,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
3160,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
13400,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
12000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
1400,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
26071,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
6546,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6232,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
314,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
9762,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7563,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2140,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
9763,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5731,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
4000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
56320,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
27382,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
27382,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15107,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
270,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
12005,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
9065,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
9065,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8033,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
1000,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
19873,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
19873,0 |
|||
013 |
Проведение |
19873,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
19697,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
19697,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
12680,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12561,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
119,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
7017,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6985,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
360022,6 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
360022,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
26462,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
26462,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
333560,6 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
303560,6 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
30000,0 |
|||
13 |
Прочие |
38458,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5991,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
5991,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5959,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|||
9 |
Прочие |
32467,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10119,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
10119,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17348,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8548,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
8800,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
5000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
5000,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
9,3 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
9,3 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
9,3 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных |
9,3 |
|||
15 |
Трансферты |
47394,4 |
|||
1 |
Трансферты |
47394,4 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
47394,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
44973,4 |
|||
016 |
Возврат использованных не по |
290,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
77270,8 |
||||
Бюджетные кредиты |
82196,8 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
82196,8 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
82196,8 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
82196,8 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для |
82196,8 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
|||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4926,0 |
|||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4926,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
5600,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
5600,0 |
||||
13 |
Прочие |
5600,0 |
|||
9 |
Прочие |
5600,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5600,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
5600,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-226210,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
226210,2 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 65
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 498
Районный бюджет на 2013 год
Категория |
сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
3708357,0 |
||||
Доходы 1, 2, 3 категории |
2082084,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
1987803,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
717739,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
717739,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
572708,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
572708,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
626138,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
452340,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
9951,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
150617,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
13230,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
60460,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
9900,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
24110,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
25806,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
644,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
10758,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
10758,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
2000,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
2000,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
2000,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
92281,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
92281,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
92281,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1626273,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1626273,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1626273,0 |
Функциональная группа |
сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
3688257,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
272482,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
244069,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12444,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12444,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
65215,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
65215,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
166410,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
166410,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
3383,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
3383,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
2289,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
1094,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
25030,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
25030,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
25000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных |
30,0 |
|||
02 |
Оборона |
6569,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3045,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3045,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3045,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
3524,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3524,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2845,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
679,0 |
|||
04 |
Образование |
2217260,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
119458,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
119458,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
119458,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2064313,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15766,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
15766,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
2048547,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2022101,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
26446,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
33489,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
33489,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10403,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
22057,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1029,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
151705,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
130048,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
130048,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
12340,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
10062,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
3238,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
24087,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1870,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
24846,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
48149,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
5456,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
21657,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
21657,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
20613,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
973,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных |
71,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
354630,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
172902,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
172902,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
79905,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
92997,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
84298,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
21788,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
16887,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
4901,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
62510,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
62510,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
97430,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
49951,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
12135,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
7141,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
30675,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
47479,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
479,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
47000,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
154060,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
61295,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
61295,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
61295,0 |
|||
2 |
Спорт |
5872,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5872,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1672,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
4200,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
66161,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
50091,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
46923,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
3168,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
16070,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
15000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
1070,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20732,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
6283,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6283,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8770,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7914,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
856,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5679,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5679,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
22175,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
13986,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
13986,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13986,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8189,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
8189,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8189,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
18465,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
18465,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
11902,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11902,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
6563,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6563,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
457984,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
457984,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
25135,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
25135,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
432849,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
307139,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
125710,0 |
|||
13 |
Прочие |
30796,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5736,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
5736,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5736,0 |
|||
9 |
Прочие |
25060,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7560,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7560,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
17500,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
17500,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
1 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
2131,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-4926,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
4926,0 |
|||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4926,0 |
|||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4926,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
20100,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
20100,0 |
||||
13 |
Прочие |
20100,0 |
|||
9 |
Прочие |
20100,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
20100,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
20100,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
4926,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-4926,0 |