Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Узункольского района Костанайской области от 17.04.2013 № 77).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 441 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-19-167, опубликовано 19 января 2012 года в газете "Нұрлы жол") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Узункольского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 250 197,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 441 770,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 334,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 134,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 796 959,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2 288 316,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 21 173,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 270,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 097,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 59 292,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 59 292,9 тысячи тенге.";
абзац седьмой пункта 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4 757,0 тысяч тенге;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель восьмой
очередной сессии,
секретарь Узункольского
районного маслихата В. Вербовой
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Узункольского района"
________ Б. Займулдынова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Узункольского района"
_______ Н. Абдрахманова
Приложение
к решению маслихата
от 30 июля 2012 года
№ 42
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 441
Районный бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
I. Доходы |
2250197,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
441770,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
233897,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
233897,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
124080,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
124080,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
67909,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
32321,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
7048,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
21300,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
7240,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
13753,0 |
|||
2 |
Акцизы |
1859,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
7640,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
4119,0 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
135,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2131,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
2131,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
5334,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
642,0 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода |
167,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
475,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
33,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
33,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4659,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4659,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
6134,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
6110,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
6110,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
24,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1796959,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1796959,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1796959,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
II. Затраты |
2288316,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
218836,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
197654,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12505,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
10655,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1850,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
78088,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75844,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2244,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
107061,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
107061,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
10276,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10276,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10165,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
5,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
106,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
10906,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
10906,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10906,0 |
|||
02 |
Оборона |
1711,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1611,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1611,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1611,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
100,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
100,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
100,0 |
|||
04 |
Образование |
1158191,3 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
74136,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
74136,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
73588,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
548,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
1030644,3 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1030644,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1010326,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
9287,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
9706,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
53411,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
53411,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8159,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8418,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
1300,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
4757,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
29977,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
90095,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
73023,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
73023,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
18520,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4863,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
6975,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
699,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
12199,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
19938,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1149,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8680,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
17072,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
17072,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16773,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
299,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
642851,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
7000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4000,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
1000,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
3000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
3000,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
3000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
609253,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5350,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
5350,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
603903,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
603903,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
26598,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
26598,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
7000,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
5298,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
14300,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
58059,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
18984,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7823,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7823,0 |
|||
455 |
Аппарат акима района в городе, |
11161,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
11161,0 |
|||
2 |
Спорт |
5741,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5741,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
2180,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
362,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
3199,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
15834,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
13493,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
10484,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
3009,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2341,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1341,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
1000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
17500,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5724,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5404,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
320,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6621,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6498,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
123,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5155,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5155,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24049,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9848,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
5233,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
5233,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
4615,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4227,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
350,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
38,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6050,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6050,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5933,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
117,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
8151,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
8151,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
8151,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
5844,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
5844,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
5844,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5844,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39137,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
39137,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1772,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1772,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
37365,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
37365,0 |
|||
13 |
Прочие |
39073,0 |
|||
9 |
Прочие |
39073,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2987,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения |
2987,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3852,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
3852,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
10378,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10378,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
21856,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6456,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
15400,0 |
|||
15 |
Трансферты |
10470,6 |
|||
1 |
Трансферты |
10470,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10470,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
8339,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
21173,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
24270,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
24270,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24270,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
24270,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
24270,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3097,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3097,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3097,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3097,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (-), профицит (+) |
-59292,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
59292,9 |