О внесении изменений и дополнения в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 6 ноября 2012 года № 13/96-5с. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 9 ноября 2012 года № 2124. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 4 февраля 2013 года № 1-20)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 23 октября 2012 года № 7/67-V «О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2118, городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 52 148 521 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 25 387 423 тысяч тенге;
      2) затраты – 52 884 315 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 497 475 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
      5) дефицит бюджета - - 1 233 269 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 233 269 тысяч тенге»;
      часть вторую пункта 2 изложить в новой редакции:
      «средний ремонт дорог городского значения (улиц города) - 6 157 620 тысяч тенге;»;
      часть шестую пункта 2-1 цифры изложить в новой редакции:
      «ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;»;
      дополнить пунктом пятнадцать следующего содержания:
      «повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 737 тысяч тенге»;
      часть вторую пункта 3 цифры изложить в новой редакции:
      «строительство и реконструкция объектов образования – 183 426 тысяч тенге;»;
      часть третью изложить в новой редакции:
      «проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 306 380 тысяч тенге;»;
      часть четвертую изложить в новой редакции:
      «развитие системы водоснабжения – 368 806 тысяч тенге;»;
      часть пятую изложить в новой редакции:
      «развитие теплоэнергетической системы – 866 095 тысяч тенге;»;
      часть седьмую изложить в новой редакции:
      «развитие транспортной инфраструктуры – 233 501 тысяч тенге.»;
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      «Утвердить резерв акимата города на 2012 год в сумме 509 438 тысяч тенге.»;
      пункт 4-1 изложить в новой редакции:
      «Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в масштабе города – 76 842 тысяч тенге.»;
      приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года. 
      

      Председатель сессии городского маслихата   Н.Орынбаев
      Секретарь городского маслихата             Н.Бекназаров      

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 6 ноября 2012 года № 13/96-5с

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджет города Шымкент на 2012 год       

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс

І. Доходы

52 148 521




Налоговые поступления

24 813 007

1



Налоговые поступления

24 813 007


01


Подоходный налог

8 074 760



2

Индивидуальный подоходный налог

8 074 760


03


Социальный налог

5 714 588



1

Социальный налог

5 714 588


04


Hалоги на собственность

2 908 195



1

Hалоги на имущество

1 464 400



3

Земельный налог

565 323



4

Hалог на транспортные средства

878 402



5

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 520 014



2

Акцизы

6 948 942



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 240



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

373 832



5

Налог на игорный бизнес

59 000


07


Прочие налоги

45



1

Прочие налоги

45


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

595 405



1

Государственная пошлина

595 405




Неналоговые поступления

145 980

2



Неналоговые поступления

145 980


01


Доходы от государственной собственности

92 419



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

696



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

71



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

24 607



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

67 045


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

45



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

45


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24 300



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

24 300


06


Прочие неналоговые поступления

29 216



1

Прочие неналоговые поступления

29 216




Поступления от продажи основного капитала

1 802 111

3



Поступления от продажи основного капитала

1 802 111


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 584 188



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 584 188


03


Продажа земли и нематериальных активов

217 923



1

Продажа земли

188 000



2

Продажа нематериальных активов

29 923




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 387 423

4



Поступления трансфертов

25 387 423


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 387 423



2

Трансферты из областного бюджета

25 387 423

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа

ІІ. Затраты

52 884 315

01




Государственные услуги общего характера

373 983

01

1





Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

285 978



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 145

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 915




003

Капитальные расходы государственного органа

230



122


Аппарат акима района (города областного значения)

140 486

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

128 293




003

Капитальные расходы государственного органа

12 193

01

1

123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

129 347

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 651




022

Капитальные расходы государственного органа

2 696

0

2



Финансовая деятельность

22 058



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 058

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000

01

2

459

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

12 058


9



Прочие государственные услуги общего характера

65 947

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 947

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

63 964

01

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

1 983

02




Оборона

253 700

2

1



Военные нужды

33 740



122


Аппарат акима района (города областного значения)

33 740

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

33 740


2



Организация работ по чрезвычайным ситуациям

219 960



122


Аппарат акима района (города областного значения)

219 960







006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

219 960

03







Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

253 616


1



Правоохранительная деятельность

231 124

03

1

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

231 124

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

231 124


6



Уголовно-исполнительная система

22 492





451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 492







039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания

22 492

04




Образование

20 058 895

0

1



Дошкольное воспитание и обучение

3 153 718



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 153 718

04

1

464

009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

478 551







021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 700







040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 642 467

0

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

12 639 057



464


Отдел образования района (города областного значения)

12 639 057

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

11 378 572

0



006

Дополнительное образование для детей

522 175







063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

4 737







064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

733 573

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

41 823



464


Отдел образования района (города областного значения)

41 823

0



018

Организация профессионального обучения

41 823

0

9



Прочие услуги в области образования

4 224 297

0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 636 779

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

39 135

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

465 221




012

Капитальные расходы государственного органа

560







015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

125 935







020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 814







067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

973 114

0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 587 518

0


467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

2 587 518

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 602 426

06

2



Социальная помощь

1 517 038

06

2

451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 479 938

06

2

451

002

Программа занятости

774 197

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

39 831

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

54 187

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

92 215

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 537

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 498




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

53 417




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

226 310

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

115 126




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 620

0


464


Отдел образования района (города областного значения)

37 100

06

2

464

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

37 100

06

9





Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

85 388

06

9

451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

85 388

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

77 599

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 232

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

2 179







067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 378

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 581 690


1



Жилищное хозяйство

7 376 543

07

1

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 179 681

07

1

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

833 328




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4 000




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

71 127







006

Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

265 226







031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 000



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 836







001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 566




005

Капитальные расходы государственного органа

230







006

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

7 040

0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 183 026







003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 727 578







004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 339 324

07

1

467

019

Строительство жилья

1 575 957







072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

1 540 167


2



Коммунальное хозяйство

5 824 873

07

2

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 824 423




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 772







026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

316 217




029

Развитие системы водоснабжения

2 513 547

07

2

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 989 887



467


Отдел строительства района (города областного значения)

450




005

Развитие коммунального хозяйства

450


3



Благоустройство населенных пунктов

4 380 274

07

3

123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 870

07


23

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 870

07

3

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 125 404

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

304 489

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

861 554

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 709

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 938 652



467


Отдел строительства района (города областного значения)

55 000




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

55 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 149 913


1



Деятельность в области культуры

136 727

08

1

455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

121 727

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

39 000

08

1

455

005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

82 727



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 000




011

Развитие объектов культуры

15 000

08

2



Спорт

1 464 126

08

2

465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 407 376

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 380 256

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

27 120



467


Отдел строительства района (города областного значения)

56 750




008

Развитие объектов спорта и туризма

56 750

0

3



Информационное пространство

193 355

08

3

455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

134 189

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 612

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 577



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 166

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

50 793

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 373

08

9





Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

355 705

08

9

455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 282

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 450




010

Капитальные расходы государственного органа

1 070







032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 762



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

127 669

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

87 469




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 677




006

Капитальные расходы государственного органа

610







032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 913

08

9

465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

131 754

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 960




004

Капитальные расходы государственного органа

989







032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

117 805

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 455 171

09

9





Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 455 171

09

9

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 455 171

09

9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

1 455 171

10







Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

190 909


1



Сельское хозяйство

60 894

1


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

60 894

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

10 071

10

1

473

003

Капитальные расходы государственного органа

567

10

1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

700

10

1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

90

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

28 880

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

485

10

1

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

13 832







032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 269


6



Земельные отношения

111 197



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

111 197

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 637







006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

81 566




007

Капитальные расходы государственного органа

994



9





Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 818



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

18 818




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

18 818

11







Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

467 546


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

467 546



467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 587







001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 031




017

Капитальные расходы государственного органа

556

11

2

468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

431 959

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

23 139







003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

408 195




004

Капитальные расходы государственного органа

625

12




Транспорт и коммуникации

6 782 697


1



Автомобильный транспорт

6 782 697

12

1

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 782 697

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

356 136

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 426 561

13




Прочие

1 637 357


9



Прочие

1 637 357

13

9

454



Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

26 967

13

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

25 230




007

Капитальные расходы государственного органа

1 737

13

9

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 088 552

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 927




013

Капитальные расходы государственного органа

1 930







043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

998 500







067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 195

1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

521 838







008

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

12 400

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

509 438

14




Обслуживание долга

455


1



Обслуживание долга

455



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

455







021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

455

15




Трансферты

75 957

1

1



Трансферты

75 957



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 957







006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

46 259







016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

22 235







024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

7 463









ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

497 475

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа





Бюджетные кредиты

500 000

13




Прочие

500 000

13

9



Прочие

500 000

13

9

458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500 000







039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума

500 000

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

2 525

5




Погашение бюджетных кредитов

2 525


01



Погашение бюджетных кредитов

2 525





1



Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 525





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит бюджета

-1 233 269





VI. Финансирования дефицита бюджета

1 233 269

      Приложение 2 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 6 ноября 2012 года № 13/96-5с

      Приложение 6 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

Бюджетные программы районов в городе на 2012-2014 годы

Функциональная группа

в том числе по годам (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа

Наименование

2012 год

2013 год

2014 год



Администратор бюджетных программ




Программа

ІІ. Затраты

329 217

260 114

157 777

01




Государственные услуги общего характера

129 347

131 714

133 197

1

1





Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

129 347

131 714

133 197

1

1

123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

129 347

131 714

133 197

1

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

126 651

131 714

133 197





в том числе районам:








Абайский район

42 612

44 827

45 412





Аль-Фарабийский район

38 366

40 757

41 219





Енбекшинский район

45 673

46 130

46 566




022

Капитальные расходы государственных органов

2 696

0

0





в том числе районам:








Абайский район

716







Аль-Фарабийский район

700







Енбекшинский район

1 280



07




Жилищно-коммунальное хозяйство

199 870

128 400

24 580

7

3



Благоустройство населенных пунктов

199 870

128 400

24 580

7

3

123



Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 870

128 400

24 580

7

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 870

128 400

24 580





в том числе районам:








Абайский район

60 000

42 800

10 000





Аль-Фарабийский район

79 870

42 800

4 580





Енбекшинский район

60 000

42 800

10 000

Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2012 жылғы 6 қарашадағы № 13/96-5c шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2012 жылғы 9 қарашада № 2124 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 2013 жылғы 4 ақпандағы № 1-20 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 04.02.2013 № 1-20 хатымен).

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/450-IV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 23 қазандағы № 7/67-V Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2118 тіркелген шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. «2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14-1-150 тіркелген, 2012 жылдың 6 қаңтарында «Шымкент келбеті» № 1 (1123) газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      аталған шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 52 148 521 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 24 813 007 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 145 980 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 802 111 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 25 387 423 мың теңге;
      2) шығындар – 52 884 315 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 497 475 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 500 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 525 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 233 269 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 233 269 мың теңге.»;
      2 тармағының екінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «қалалық маңызы бар жолдарды (қала көшелерін) орташа жөндеуге – 6 157 620 мың теңге;»;
      2-1 тармағының алтыншы бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне – 125 935 мың теңге;»;
      он бесінші бөлігімен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға – 4 737 мың теңге.»;
      3 тармағының екінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға – 183 426 мың теңге;»;
      үшінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 306 380 мың теңге;»;
      төртінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «сумен жабдықтау жүйесін дамытуға – 368 806 мың теңге;»;
      бесінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «жылу энергетикалық жүйені дамытуға – 866 095 мың теңге;»;
      жетінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «көлік инфрақұрылымын дамытуға – 233 501 мың теңге.»;
      4 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «Қала әкімдігінің 2012 жылға арналған резерві 509 438 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      4-1 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «2012 жылға арналған қала бюджетінде қала ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюға – 76 842 мың теңге қарастырылғаны ескерілсін.»;
      аталған шешімнің 1, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Н.Орынбаев

      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н.Бекназаров

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 6 қарашадағы
№ 13/96-5с шешіміне 1 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 1 қосымша

2012 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті      

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы



І. Кірістер

52 148 521




Салықтық түсімдер

24 813 007

1



Салықтық түсімдер

24 813 007


01


Табыс салығы

8 074 760



2

Жеке табыс салығы

8 074 760


03


Әлеуметтiк салық

5 714 588



1

Әлеуметтік салық

5 714 588


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 908 195



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 464 400



3

Жер салығы

565 323



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

878 402



5

Бірыңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 520 014



2

Акциздер

6 948 942



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 240



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

373 832



5

Ойын бизнесіне салық

59 000


07


Басқа да салықтар

45



1

Басқа да салықтар

45


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

595 405



1

Мемлекеттік баж

595 405




Салықтық емес түсiмдер

145 980

2



Салықтық емес түсiмдер

145 980


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

92 419



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

696



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

71



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

24 607



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

67 045


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

45



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

45


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 300



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24 300


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 216



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

29 216




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 802 111

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 802 111


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 584 188



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 584 188


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

217 923



1

Жерді сату

188 000



2

Материалдық емес активтерді сату

29 923




Трансферттердің түсімдері

25 387 423

4



Трансферттердің түсімдері

25 387 423


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 387 423



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

25 387 423

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама



ІІ. Шығындар

52 884 315





Атауы


01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

373 983

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

285 978

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 145

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 915




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

140 486

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 293




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 193

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

129 347

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

126 651




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 696

01

2



Қаржылық қызмет

22 058

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 058

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000

01

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

12 058

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

65 947

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 947

01

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 964

01

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 983

02




Қорғаныс

253 700

02

1



Әскери мұқтаждықтар

33 740

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

33 740

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

33 740


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

219 960



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

219 960




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

219 960

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

253 616

03

1



Құқық қорғау қызметi

231 124

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

231 124

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

231 124


6



Қылмыстық-атқару жүйесі

22 492



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

22 492




039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

22 492

04




Бiлiм беру

20 058 895

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

3 153 718

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 153 718

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

478 551




021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

32 700




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 642 467

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

12 639 057

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 639 057

04

2

464

003

Жалпы білім беру

11 378 572

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

522 175




063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

4 737




064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

733 573

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

41 823

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

41 823

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

41 823

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

4 224 297

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 636 779

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 135

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

465 221




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

560




015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

125 935




020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

32 814




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

973 114

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 587 518

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 587 518

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 602 426

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 517 038

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 479 938

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

774 197

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 831

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

54 187

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

92 215

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 537

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

65 498




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

53 417

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

226 310

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

115 126




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 620

06

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

37 100

06

2

464

008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

37 100

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

85 388

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

85 388

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 599

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 232

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 179




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 378

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 581 690

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 376 543

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 179 681

07

1

458

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

833 328




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

4 000




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

71 127




006

Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар

265 226




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

6 000



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 836




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 566




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230




006

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

7 040

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 183 026




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға

1 727 578




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 339 324

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

1 575 957




072

Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

1 540 167

07

2



Коммуналдық шаруашылық

5 824 873

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 824 423




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 772




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

316 217




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

2 513 547

07

2

458

033

Инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 989 887



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

450




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

450

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

4 380 274

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 870

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 870

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 125 404

07

3

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

304 489

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

861 554

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 709

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 938 652



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

55 000




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

55 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 149 913

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

136 727

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

121 727

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 000

08

1

455

005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

82 727



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 000




011

Мәдениет объектілерін дамыту

15 000

08

2



Спорт

1 464 126

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 407 376

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 380 256

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

27 120



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

56 750




008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

56 750

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

193 355

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

134 189

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 612

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

26 577

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

59 166

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

50 793

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 373

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

355 705

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 282

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 450




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 070




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

81 762

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

127 669

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 469




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 677




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

610




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

22 913

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

131 754

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 960




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

989




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

117 805

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 455 171

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 455 171

09

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 455 171

09

9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 455 171

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

190 909

10

1



Ауыл шаруашылығы

60 894

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

60 894

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 071

10

1

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

567

10

1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700

10

1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

90

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

28 880

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

485

10

1

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

13 832




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 269

10

6



Жер қатынастары

111 197

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

111 197

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 637




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

81 566




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

994


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

18 818



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

18 818




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

18 818

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

467 546

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

467 546



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 587




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 031




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

556

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

431 959

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 139




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

408 195




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

625

12




Көлiк және коммуникация

6 782 697

12

1



Автомобиль көлiгi

6 782 697

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 782 697

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

356 136

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 426 561

13




Өзгелер

1 637 357

13

9



Өзгелер

1 637 357

13

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

26 967

13

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 230




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 737

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 088 552

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 927




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 930




043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

998 500




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

13 195

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

521 838




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

12 400

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

509 438

14




Борышқа қызмет көрсету

455


1



Борышқа қызмет көрсету

455



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

455




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

455

15




Трансферттер

75 957

15

1



Трансферттер

75 957



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 957




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

46 259




016

Мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

22 235




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғары деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 463





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

497 475

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





Бюджеттік кредиттер

500 000

13




Басқалар

500 000


9



Басқалар

500 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500 000




039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

500 000

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы


Атауы



Ішкі сыныбы





БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

2 525

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 525





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы

-1 233 269





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 233 269

Шымкент қалалық мәслихатының
2012 жылғы 6 қарашадағы
№ 13/96-5с шешіміне 2 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 61/479-4с шешіміне 6 қосымша

2012-2014 жылдарға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары      

Функционалдық топ

оның ішінде жылдар бойынша (мың теңге)


Кіші функция






Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл




Бағдарлама






ІІ. Шығыстар

330 320

260 114

157 777





Атауы




01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

130 450

131 714

133 197

1

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

130 450

131 714

133 197

1

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

130 450

131 714

133 197

1

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

127 590

131 714

133 197





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

43 037

44 827

45 412





Әл-Фараби ауданы

38 880

40 757

41 219





Еңбекші ауданы

45 673

46 130

46 566




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 860

0

0





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

730







Әл-Фараби ауданы

800







Еңбекші ауданы

1 330



07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

199 870

128 400

24 580

7

3



Елді-мекендерді көркейту

199 870

128 400

24 580

7

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 870

128 400

24 580

7

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 870

128 400

24 580





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

60 000

42 800

10 000





Әл-Фараби ауданы

79 870

42 800

4 580





Еңбекші ауданы

60 000

42 800

10 000