Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 29 ноября 2012 года № 8/69-V «О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2152, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 414 265 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 653 167 тысяч тенге;
2) затраты – 53 150 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 525 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит бюджета - -733 269 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 733 269 тысяч тенге.»;
пункт 2-1 изложить в новой редакции:
«2-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие цели:
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 1 148 473 тысяч тенге;
увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 646 273 тысяч тенге;
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 26 950 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 32 814 тысяч тенге;
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;
введение стандартов специальных социальных услуг – 10 485 тысяч тенге;
частичное субсидирование заработной платы – 340 990 тысяч тенге;
молодежная практика – 330 328 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 19 700 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости – 49 000 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий – 18 594 тысяч тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 253 тысяч тенге.»;
пункт 3-1 изложить в новой редакции:
«3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие цели:
строительство и реконструкция объектов образования - 2 218 318 тысяч тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 1 386 016 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 3 709 246 тысяч тенге;
строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 1 539 097 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения – 2 084 674 тысяч тенге;
развитие теплоэнергетической системы – 534 993 тысяч тенге;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» - 998 500 тысяч тенге.»;
пункт 3-2 изложить в новой редакции:
«3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского на строительство жилья - 1 000 000 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии городского маслихата Н.Орынбаев
Секретарь городского маслихата Н.Бекназаров
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 4 декабря 2012 года № 14/100-5с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджет города Шымкент на 2012 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
Наименование |
|||
Подкласс |
||||
І. Доходы |
52 414 265 |
|||
Налоговые поступления |
24 813 007 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
24 813 007 |
||
01 |
Подоходный налог |
8 074 760 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8 074 760 |
||
03 |
Социальный налог |
5 714 588 |
||
1 |
Социальный налог |
5 714 588 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 908 195 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 464 400 |
||
3 |
Земельный налог |
565 323 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
878 402 |
||
5 |
Единый земельный налог |
70 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
7 520 014 |
||
2 |
Акцизы |
6 948 942 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
138 240 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
373 832 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
59 000 |
||
07 |
Прочие налоги |
45 |
||
1 |
Прочие налоги |
45 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
595 405 |
||
1 |
Государственная пошлина |
595 405 |
||
Неналоговые поступления |
145 980 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
145 980 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
92 419 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
696 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
71 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
24 607 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
67 045 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
45 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
45 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
24 300 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
24 300 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
29 216 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
29 216 |
||
Поступления от продажи основного капитала |
1 802 111 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 802 111 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 584 188 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 584 188 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
217 923 |
||
1 |
Продажа земли |
188 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
29 923 |
||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
25 653 167 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
25 653 167 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
25 653 167 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
25 653 167 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
Наименование |
||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
ІІ. Затраты |
53 150 059 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
373 983 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
285 978 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 145 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 915 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
230 |
|||
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
140 486 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
128 293 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
12 193 |
|||
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
129 347 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
126 651 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 696 |
|||
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
22 058 |
||
01 |
2 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
22 058 |
|
01 |
2 |
459 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10 000 |
01 |
2 |
459 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
12 058 |
01 |
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
65 947 |
||
01 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
65 947 |
|
01 |
9 |
459 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
63 964 |
01 |
9 |
459 |
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 983 |
02 |
Оборона |
253 700 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
33 740 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
33 740 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
33 740 |
2 |
Организация работ по чрезвычайным ситуациям |
219 960 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
219 960 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
219 960 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
268 616 |
|||
03 |
1 |
Правоохранительная деятельность |
246 124 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
246 124 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
246 124 |
6 |
Уголовно-исполнительная система |
22 492 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
22 492 |
|||
039 |
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания |
22 492 |
|||
04 |
Образование |
20 392 436 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3 551 890 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 551 890 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
478 551 |
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
32 700 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 040 639 |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
12 516 844 |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
12 516 844 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 376 843 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
522 175 |
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
4 253 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
613 573 |
|||
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
41 823 |
||
04 |
4 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
41 823 |
|
04 |
4 |
464 |
018 |
Организация профессионального обучения |
41 823 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 281 879 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 636 779 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
39 135 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
465 221 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
560 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
125 935 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
32 814 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
973 114 |
|||
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 645 100 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2 645 100 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 534 629 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
1 449 241 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 412 141 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
747 987 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
39 831 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
19 000 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
92 215 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 537 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
65 498 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
53 417 |
|||
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
226 310 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
115 126 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
49 220 |
|||
06 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
37 100 |
|
06 |
2 |
464 |
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
37 100 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
85 388 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
85 388 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
78 029 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 802 |
06 |
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 179 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 378 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 592 664 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
7 376 543 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 179 681 |
|
07 |
1 |
458 |
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
833 328 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4 000 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
71 127 |
|||
006 |
Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан |
265 226 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6 000 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
13 836 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
6 566 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
230 |
|||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
7 040 |
|||
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 183 026 |
|
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 727 578 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 339 324 |
|||
07 |
1 |
467 |
019 |
Строительство жилья |
1 575 957 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
1 540 167 |
|||
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
5 826 401 |
||
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5 825 951 |
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
6 300 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
316 217 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
2 513 547 |
|||
07 |
2 |
458 |
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 989 887 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
450 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
450 |
|||
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
4 389 720 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
199 870 |
|
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
199 870 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 134 850 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
304 489 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
861 554 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
20 709 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 948 098 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
55 000 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
55 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2 149 913 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
136 727 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
121 727 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
39 000 |
08 |
1 |
455 |
005 |
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков |
82 727 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
15 000 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
15 000 |
|||
08 |
2 |
Спорт |
1 466 203 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1 409 453 |
|
08 |
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 382 333 |
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
27 120 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
56 750 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
56 750 |
|||
08 |
3 |
Информационное пространство |
193 355 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
134 189 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
107 612 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
26 577 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
59 166 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
50 793 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
8 373 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
353 628 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
96 282 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
13 450 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
81 762 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
127 669 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
87 469 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
16 677 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
610 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
22 913 |
|||
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
129 677 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
12 960 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
989 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
115 728 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 455 171 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 455 171 |
||
09 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 455 171 |
|
09 |
9 |
458 |
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 455 171 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
190 909 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
60 894 |
||
10 |
1 |
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
60 894 |
|
10 |
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
10 071 |
10 |
1 |
473 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
567 |
10 |
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
700 |
10 |
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
90 |
10 |
1 |
473 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
28 880 |
10 |
1 |
473 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
485 |
10 |
1 |
473 |
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
13 832 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6 269 |
|||
10 |
6 |
Земельные отношения |
111 197 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
111 197 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
28 637 |
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
81 566 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
994 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
18 818 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
18 818 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
18 818 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
467 546 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
467 546 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
35 587 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
35 031 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
556 |
|||
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
431 959 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
23 139 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
408 195 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
625 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 756 723 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
6 756 723 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 756 723 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
356 136 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
6 400 587 |
13 |
Прочие |
1 637 357 |
|||
13 |
9 |
Прочие |
1 637 357 |
||
13 |
9 |
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
26 967 |
|
13 |
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства |
25 230 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 737 |
|||
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 088 552 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
74 927 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 930 |
|||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
998 500 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
13 195 |
|||
13 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
521 838 |
|
008 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
12 400 |
|||
13 |
9 |
459 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
509 438 |
14 |
Обслуживание долга |
455 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
455 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
455 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
455 |
|||
15 |
Трансферты |
75 957 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
75 957 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
75 957 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
46 259 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
22 235 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
7 463 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование |
-2 525 |
||||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
Наименование |
||||
Подкласс |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
2 525 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 525 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2 525 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
2 525 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
V. Дефицит бюджета |
-733 269 |
||||
VI. Финансирования дефицита бюджета |
733 269 |