Сноска. Прекращено действие по истечении срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 27.12.2012 № 205).
Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии с подпунктами 4), 5) пункта 2 статьи 106 и пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2012 года № 4/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2577) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О районном бюджете на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 37-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 5-15-92, опубликовано в газете «Жұлдыз» - «Новая жизнь» от 15 января 2012 года № 4, от 20 января 2012 года № 6, от 29 января 2012 года № 8) следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
«доходы – 3 684 452,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 540 981,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 336,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 120 992,0 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
«затраты – 3 687 923,6 тысяч тенге;»;
в пункте 7:
подпункт 4) изложить в новой редакции:
«4) на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 48,0 тыс. тенге;»;
подпункт 27) изложить в новой редакции:
«27) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости – 58967,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Е. Сихварт
Секретарь Кокпектинского
районного маслихата Р. Беспаев
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 12 июля 2012 года № 5-3/1)
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 37-2
Районный бюджет на 2012-2014 годы
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование доходов |
||||
І. ДОХОДЫ |
3 684 452,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
540 981,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
247 550,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
247 550,0 |
||
03 |
Социальный налог |
199 030,0 |
||
1 |
Социальный налог |
199 030,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
78 290,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
35 306,0 |
||
3 |
Земельный налог |
4 879,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
33 605,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
4 500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
13 448,0 |
||
2 |
Акцизы |
3 831,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
4 290,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
5 173,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
154,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 663,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 663,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
6 336,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
604,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
600,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
4,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений |
0,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 732,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 732,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 683,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
12 683,0 |
||
1 |
Продажа земли |
12 683,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3 120 992,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 120 992,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 120 992,0 |
||
Целевые текущие трансферты |
744 616,0 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
|||
Субвенции |
2 376 376,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 460,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 460,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
3 460,0 |
||
7 |
Поступления займов |
33 978,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
33 978,0 |
||
2 |
Договоры займа |
33 978,0 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
13 531,6 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
13 531,6 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
13 531,6 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование затрат |
||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
3 687 923,6 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
315 261,0 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 000,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
13 850,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
86 734,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
80 356,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 378,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
185 815,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
174 951,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 864,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
14 995,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
14 225,3 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
319,7 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
100,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
200,0 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
13 717,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
13 332,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
85,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
||
02 |
Оборона |
7 812,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
5 312,0 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 312,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
2 500,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1 700,0 |
||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
800,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 792,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 792,0 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 792,0 |
||
04 |
Образование |
2 094 148,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
121 581,0 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
120 547,0 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 034,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 789 677,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 712 572,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
53 402,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
773,0 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
22 930,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
182 890,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
8 637,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
6 519,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
13 200,0 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
5 849,0 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10 321,0 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
11 900,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
126 464,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
59,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
59,0 |
||
002 |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
59,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
273 402,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
241 237,0 |
||
002 |
Программа занятости |
47 975,0 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
15 833,0 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
34 500,0 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
8 000,0 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
56 324,0 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 000,0 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
37 998,0 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
24 000,0 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 200,0 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
10 407,0 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
32 165,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
24 261,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 360,0 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
680,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 864,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
418 038,2 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 368,0 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1 000,0 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
7 368,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
162 511,0 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 115,0 |
||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
143 896,0 |
||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
7 500,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 113,0 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
37 113,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
47 399,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
47 399,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
76 454,2 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
15 996,7 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 116,3 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
1 090,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
51 251,2 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
86 193,0 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
17 082,0 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
10 144,0 |
||
041 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
58 967,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
299 690,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
145 241,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
145 241,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
18 543,0 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
5 194,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
5 480,0 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7 869,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
27 312,0 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
26 812,0 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
500,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
10 313,0 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
8 313,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 000,0 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
68 299,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
6 216,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 249,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
58 834,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
22 172,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
13 445,0 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
2 978,0 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 749,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
7 810,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 572,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
88,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
85 058,0 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
5 296,0 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5 296,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
22 645,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
21 245,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
1 000,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
13 468,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
10 250,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 218,0 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
43 649,0 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
43 649,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
28 456,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
28 456,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
10 756,0 |
||
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
17 400,0 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
127 781,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
127 281,0 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
127 281,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
500,0 |
||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
500,0 |
||
13 |
Прочие |
34 056,0 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
9 609,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
8 449,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
860,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
||
Прочие |
24 447,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 200,0 |
||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
4 200,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
6 976,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
6 976,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
13 271,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
12 984,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
287,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
4,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4,0 |
||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
4,0 |
||
15 |
Трансферты |
2 366,4 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 366,4 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
211,4 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
2 155,0 |
||
ІІІ Чистое бюджетное кредитование |
33 978,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
33 978,0 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
33 978,0 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
33 978,0 |
||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами |
6 600,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
6 600,0 |
|||
13 |
Прочие |
6 600,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 600,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
6 600,0 |
||
V Дефицит (профицит) бюджета |
-44 049,6 |
|||
VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
44 049,6 |
|||
16 |
Погашение займов |
3 460,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
3 460,0 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
3 460,0 |
Начальника отдела экономики
и бюджетного планирования А. Таскайратова
Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 12 июля 2012 года № 5-3/1)
Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 21 декабря 2011 года № 37-2
Целевые текущие трансферты
№ |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) |
6168,0 |
2 |
На оказание материальной помощи семьям, погибших в Афганистане |
300,0 |
3 |
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан |
48,0 |
4 |
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью |
48,0 |
5 |
Для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии) |
32400,0 |
6 |
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени |
8500,0 |
7 |
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей |
2860,0 |
8 |
На проведение марафона-эстафеты "Расцвет села - расцвет Казахстана" |
2378,0 |
9 |
Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в с. Кокпекты |
46489,0 |
10 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство центральной котельной в с. Кокпекты |
11115,0 |
11 |
На реализацию региональных проектов (Дорожная карта) |
167092,0 |
12 |
На благоустройство аулов (сел) |
31265,0 |
13 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий |
43649,0 |
14 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5296,0 |
15 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
33978,0 |
16 |
На реализацию предоставления специальных социальных услуг |
1163,0 |
17 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
85679,0 |
18 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
12291,0 |
19 |
На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
11900,0 |
20 |
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
10321,0 |
21 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
23964,0 |
22 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» |
773,0 |
23 |
На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
4200,0 |
24 |
На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020, в том числе: |
26902,0 |
Частичное субсидирование заработной платы |
12592,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
10407,0 |
|
Молодежная практика |
3903,0 |
|
25 |
На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости (строительство и (или) приобретение служебного жилища) |
143348,0 |
26 |
На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
7500,0 |
27 |
На развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости |
58967,0 |
Всего |
778594,0 |
Начальника отдела экономики
и бюджетного планирования А. Таскайратова