О внесении изменений в решение Шуского районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 12-2 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Шуского районного маслихата Жамбылской области от 11 апреля 2013 года № 14-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 18 апреля 2013 года № 1920

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 9109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на основании решения Жамбылского областного маслихата от 27 марта 2013 года № 11-6 «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 10-3 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1905) районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Шуского районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 12-2 «О районном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1865, опубликовано в районной газете «Шуская долина» от 5 января 2013 года за № 2) следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте 1):
      цифры «7 888 967» заменить цифрами «7 683 275»;
      цифры «1 796 414» заменить цифрами «1 799 682»;
      цифры «11 425» заменить цифрами «11 240»;
      цифры «12 000» заменить цифрами «8 917»;
      цифры «6 069 128» заменить цифрами «5 863 436»;
      в подпункте 2):
      цифры «7 849 889» заменить цифрами «7 729 845»;
      в подпункте 3):
      цифры «89 792» заменить цифрами «89 735»;
      в подпункте 4):
      цифры «39 135» заменить цифрами «62 590»;
      в подпункте 5):
      цифры «-89 849» заменить цифрами «-198 895»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 198 895 тысяч тенге;
      поступление займов 96 071» тысяч тенге;
      погашение займов 6 279 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств 109 103 тысяч тенге.
      Приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2013 года.
      
      Председатель сессии                        Секретарь маслихата
      К. Сафаров                                 Б. Саудабаев

Приложение № 1
к решению Шуского районного маслихата
от 11 апреля 2013 года № 14-2

Приложение № 1
к решению Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2

Районный бюджет на 2013 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

7 683 275

1



Налоговые поступления

1 799 682


01


Подоходный налог

299 174



2

Индивидуальный подоходный налог

299 174


03


Социальный налог

228 025



1

Социальный налог

228 025


04


Налоги на собственность

1 217 401



1

Налоги на имущество

1 092 707



3

Земельный налог

26 129



4

Налог на транспортные средства

93 795



5

Единый земельный налог

4 770


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45 219



2

Акцизы

13 805



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

21 115



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 181



5

Налог на игровой бизнес

1 118


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершения юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9 863



1

Государственная пошлина

9 863

2



Неналоговые поступления

11 240


01


Доходы от государственной собственности

1 171



1

Поступление части чистого дохода государственных предприятий

200



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

971


02


Поступление от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджете

9


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 500



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 500


06


Прочие неналоговые поступления

6 560



1

Прочие неналоговые поступления

6 560

3



Поступления от продажи основного капитала

8 917


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 917



1

Продажа земли

6 953



2

Продажа нематериальных активов

1 964

4



Поступления трансфертов

5 863 436


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 863 436



2

Трансферты из областного бюджета

5 863 436


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




2.ЗАТРАТЫ

7 729 845

01



Государственные услуги общего характера

393 400


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 847



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 627



003

Капитальные расходы государственного органа

220


122


Аппарат акима района (города областного значения)

91 042



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

73 242



003

Капитальные расходы государственного органа

17 800


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа

240 100



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

219 812



022

Капитальные расходы государственного органа

20 288


452


Отдел финансов района (города областного значения)

24 258



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

23 378



010

Организация приватизации коммунальной собственности

70



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

40



018

Капитальные расходы государственного органа

770


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

21 153



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 103



004

Капитальные расходы государственного органа

2 050

02



Оборона

4 225


122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 225



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 725



007

Мероприятия по профилактики и тушению степных пожаров в районом (городском) масштабе, а также пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 500

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 491


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 491



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9 491

04



Образование

5 015 206


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа

2 100



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

2 100


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 470 299



001

Обеспечение деятельности отдела образования района

18 536



003

Общеобразовательное обучение

3 611 692



005

Приобретение доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

51 610



006

Дополнительное образование для детей и юношества

194 609



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 200



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

289 995



012

Капитальные расходы государственного органа

1 428



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей сирот), ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей

24 300



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей обучающихся на дому

4 000



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

186 779



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

86 150


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

542 807



037

Строительство и реконструкция объектов образования

542 807

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

421 276


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

421 276



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

30 410



002

Программа занятости

92 861



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

20 000



005

Государственная адресная социальная помощь

26 180



006

Жилищная помощь

18 000



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

36 525



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 000



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставки пособий и других социальных выплат

1 230



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

35 150



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

119 340



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставления услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

33 880



021

Капитальные расходы государственного органа

2 700

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

718 890


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

297 365



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

9 350



012

Организация водоснабжения

30 880



015

Освещение улиц населенных пунктов

49 900



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

73 432



017

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 975



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

12 100



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 000



033

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

70 378


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

95 829



006

Развитие системы водоснабжения

87 218



074

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы занятости 2020

8 611


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения

315 000



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

315 000


479


Отдел жилищной инспекции

10 696



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 246



005

Капитальные расходы государственных органов

450

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

414 824


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

330 677



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

7 571



003

Поддержка культурно-досуговой работы

249 599



006

Функционирование районных (городских) библиотек

67 487



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 120



010

Капитальные расходы государственного органа

2 350



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 550


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

65 254



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 622



002

Услуги по реализации государственной информационной политики через газеты и журналы

18 454



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

27 842



005

Услуги по проведению государственной политики через телерадиовещание

700



006

Капитальные расходы государственного органа

200



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 436


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

18 893



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта района

6 559



004

Капитальные расходы государственного органа

5 736



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 610



007

Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областные спортивные соревнования

3 988

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

169 411


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

11 162



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

11 162


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

16 071



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

11 071



004

Организация работ по зонированию земель

5 000


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

142 178



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии

15 169



003

Капитальные расходы государственного органа

2 565



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

40 011



007

Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек

3 000



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

3 100



009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

10 000



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 049



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

66 284

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

38 563


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

38 563



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районных населенных пунктов области и обеспечение рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

14 373



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

21 690



015

Капитальные расходы государственного органа

2 500

12



Транспорт и коммуникации

371 573


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

371 573



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

341 573



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

30 000

13



Прочие

148 550


452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 000



102

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

30 000


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

29 698



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

27 038



007

Капитальные расходы государственного органа

2 660


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 852



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

21 954



013

Капитальные расходы государственного органа

18 350



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

48 548

14



Обслуживание долга

57


452


Отдел финансов района (города областного значения)

57



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

57

15



Трансферты

24 379


452


Отдел финансов района (города областного значения)

24 379



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

24 379




ІІІ Операционное сальдо

-46 570




3. Чистое бюджетное кредитование

89 735




Бюджетные кредиты

96 071

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

96 071


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

96 071



009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки, специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктах

96 071

13



Прочие

6 336

05



Погашение бюджетных кредитов

6 336


01


Погашение бюджетных кредитов

6 336



1

Погашение государственных кредитов

6 336




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

62 590




Приобретение финансовых активов

62 590

13



Прочие

62 590


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 590



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

62 590




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-198 895




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

198 895

07



Поступление займов

96 071


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

16



Погашение займов

6 279


452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 279



008

Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

6 279

08



Используемые остатки бюджетных средств

109 103

Приложение № 2 к решению
Шуского районного маслихата
от 11 апреля 2013 года № 14-2

Приложение № 5 к решению
Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2

Перечень объема выделенных денежных средств по программе города
районного значения, поселка, аула (села), аульных
(сельских) округов

(тысяч тенге)

Наименование

Наименование программ

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

005

Организация бесплатного проезда учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

003

Оказание социальной помощи нуждающимся на дому

022

Материально-техническое обеспечение государственных органов

1

Государственное учреждение аппарат акима Бирликустемского сельского округа

9 720




2

Государственное учреждение аппарат акима Дулатского сельского округа

9 238

416



3

Государственное учреждение аппарат акима Берликского сельского округа

10 604



1 913

4

Государственное учреждение аппарат акима Жанакогамского сельского округа

10 034

416



5

Государственное учреждение аппарат акима города Шу

28 769

420


600

6

Государственное учреждение аппарат акима Толебийского аульного округа

16 641



1 950

7

Государственное учреждение аппарат акима Тасоткельского сельского округа

10 492

416


1 860

8

Государственное учреждение аппарат акима Алгинского сельского округа

10 812



1 666

9

Государственное учреждение аппарат акима Ески-Шуского сельского округа

11 074



2 866

10

Государственное учреждение аппарат акима Корагатинского сельского округа

11 370



1 815

11

Государственное учреждение аппарат акима аула Конаева

12 698



200

12

Государственное учреждение аппарат акима села Далакайнар

9 599

416


150

13

Государственное учреждение аппарат акима Коккайнарского сельского округа

9 440



1 600

14

Государственное учреждение аппарат акима Шокпаского сельского округа

10 240



200

15

Государственное учреждение

аппарат акима Актобинского сельского округа

9 036



150

16

Государственное учреждение аппарат акима Балуан Шолакского сельского округа

8 570



1 768

17

Государственное учреждение аппарат акима Аксуского сельского округа

9 286



1 600

18

Государственное учреждение аппарат акима Ондириского сельского округа

10 891



150

19

Государственное учреждение аппарат акима Жанажолского сельского округа

11 298



1 800


"2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Шу удандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 12-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Шу ауданы мәслихатының 2013 жылғы 11 сәуірдегі № 14-2 шешімі. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 18 сәуірде № 1920 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9109 баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес және «2013-1015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 10-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2013 жылғы 27 наурыздағы № 11-6 шешімі (Нормативтік құқықтық кесімдердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1905 болып тіркелген) негізінде аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ:
      1. «2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Шу аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 12-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1865 болып тіркелген, 2013 жылғы 5 қаңтардағы аудандық «Шу өңірі» № 2 газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1. тармақта:
      1) тармақшада:
      «7 888 967» сандары «7 683 275» сандарымен ауыстырылсын;
      «1 796 414» сандары «1 799 682» сандарымен ауыстырылсын;
      «11 425» сандары «11 240» сандарымен ауыстырылсын;
      «12 000» сандары «8 917» сандарымен ауыстырылсын;
      «6 069 128» сандары «5 863 436» сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «7 849 889» сандары «7 729 845» сандарымен ауыстырылсын;
      3) тармақшада:
      «89 792» сандары «89 735» сандарымен ауыстырылсын;
      4) тармақшада:
      «39 135» сандары «62 590» сандарымен ауыстырылсын;
      5) тармақшада:
      «-89 849» сандары «-198 895» сандарымен ауыстырылсын;
      6) тармақша келесі мазмұнда баяндалсын:
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 198 895 мың теңге;
      қарыздар түсімі 96 071 мың теңге;
      қарыздарды өтеу 6 279 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 109 103 мың теңге.
      Аталған шешімнің 1 және 5 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
      
      Сессия төрағасы                            Мәслихат хатшысы
      К. Сафаров                                 Б. Саудабаев

Шу аудандық маслихатының
2013 жылғы 11 сәуірдегі
№ 14-2 шешіміне № 1- қосымша

Шу аудандық маслихатының
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне № 1- қосымша

2013 жылға арналған бюджет

Санаты

сомасы
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




1.Кірістер

7 683 275

1



Салықтық түсімдер

1 799 682


01


Табыс салығы

299 174



2

Жеке табыс салығы

299 174


03


Әлеуметтiк салық

228 025



1

Әлеуметтік салық

228 025


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 217 401



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 092 707



3

Жер салығы

26 129



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

93 795



5

Бірыңғай жер салығы

4 770


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

45 219



2

Акциздер

13 805



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21 115



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 181



5

Ойын бизнесіне салық

1 118


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

9 863



1

Мемлекеттік баж

9 863

2



Салықтық емес түсiмдер

11 240


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 171



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

200



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

971


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

9



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

9


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 500



1

Мұңай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 500


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

6 560



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

6 560

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 917


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8 917



1

Жерді сату

6 953



2

Материалдық емес активтерді сату

1 964

4



Трансферттердің түсімдері

5 863 436


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 863 436



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 863 436


Функционалдық топ

Сомасы


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3




2.Шығындар

7 729 845

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

393 400


112


Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының аппараты

16 847



001

Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 627



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

220


122


Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты

91 042



001

Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 242



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 800


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

240 100



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

219 812



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

20 288


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

24 258



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстың маңызы бар қаланың) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 378



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

70



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

40



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

770


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

21 153



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланың) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 103



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 050

02



Қорғаныс

4 225


122


Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты

4 225



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 725



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

2 500

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі

9 491


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 491



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

9 491

04



Бiлiм беру

5 015 206


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 100



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 100


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 470 299



001

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 536



003

Жалпы білім беру

3 611 692



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

51 610



006

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

194 609



007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

1 200



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

289 995



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 428



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

24 300



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

4 000



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

186 779



067

Мемлекеттік мекемелердің, ұйымдардың күрделі шығыстары

86 150


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

542 807



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

542 807

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

421 276


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

421 276



001

Жергілікті деңгейде облыстық жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 410



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

92 861



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

20 000



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

26 180



006

Тұрғын үй көмегі

18 000



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

36 525



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 000



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 230



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

35 150



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

119 340



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

33 880



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 700

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

718 890


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

297 365



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

9 350



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

30 880



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

49 900



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

73 432



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

350



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

45 975



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

12 100



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

5 000



033

Инжернерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу

70 378


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

95 829



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

87 218



074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды салу және (немесе) сатып алу және дамыту

8 611


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

315 000



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

315 000


479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10 696



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 246



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

414 824


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

330 677



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 571



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

249 599



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

67 487



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

1 120



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 350



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 550


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

65 254



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 622



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

18 454



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

27 842



005

Телерадио хабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

700



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

200



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 436


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 893



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 559



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 736



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 610



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 988

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

169 411


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

11 162



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдың елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

11 162


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

16 071



001

Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 071



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

5 000


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

142 178



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 169



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 565



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

40 011



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 000



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

3 100



009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

10 000



010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

2 049



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

66 284

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

38 563


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

38 563



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандардың және елді мекендердің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 373



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

21 690



015

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 500

12



Көлiк және коммуникация

371 573


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

371 573



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

341 573



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

30 000

13



Басқалар

148 550


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

30 000


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

29 698



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 038



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 660


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

88 852



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 954



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

18 350



040

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыру

48 548

14



Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

57


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

57



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

57

15



Трансферт

24 379


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

24 379



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған трансферттерді қайтару

24 379




III. Операциялық сальдо

-46 570




3. Таза бюджеттік кредиттеу

89 735




Бюджеттік кредиттер

96 071

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

96 071


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

96 071



009

Ауылдағы елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

96 071

13



Басқалар

6 336

05



Бюджеттік кредиттерді өтеу

6 336


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

6 336



001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6 336




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

62 590




Қаржы активтерін сатып алу

62 590

13



Басқалар

62 590


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 590



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

62 590




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-198 895




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициті пайдалану)

198 895

07



Қарыздар түсімі

96 071


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

6 279


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 279



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

6 279

08



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

109 103

Шу аудандық мәслихатының
2013 жылғы 11 сәуірдегі
№ 14-2 шешіміне 2 - қосымша

Шу аудандық мәслихатының
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 12-2 шешіміне 5 - қосымша

Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның),
ауылдық (селолық) округтің бағдарламалары бойынша бөлінген
қаражат көлемдерінің тізімі

(мың теңге)

Реттік саны

Атауы

Бағдарлама атауы

001

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты қызметін қамтамасыз ету

005

Ауылдық селолық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдасты ру

003 Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

022 Мемлекеттік органдарды

материалдық-техникалық жарақтандыру

1

Бірлікүстем селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 720




2

Дулат селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 238

416



3

Бірлік ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 604



1 913

4

Жаңақоғам селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 034

416



5

Шу қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

28 769

420


600

6

Төлеби ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

16 641



1 950

7

Тасөткел селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 492

416


1 860

8

Алға селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 812



1 666

9

Ескі-Шу селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

11 074



2 866

10

Қорағаты селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

11 370



1 815

11

Қонаев ауылы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

12 698



200

12

Далақайнар селосы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 599

416


150

13

Көкқайнар селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 440



1 600

14

Шоқпар селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 240



200

15

Ақтөбе селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 036



150

16

Балуан Шолақ селолық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

8 570



1 768

17

Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

9 286



1 600

18

Өндіріс ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

10 891



150

19

Жаңажол ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

11 298



1 800