В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2013-2015 годы" от 19 декабря 2012 года № 108 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3943, опубликовано 10 января 2013 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1830431,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 445890,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6948,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 740,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1376853,4 тысячи тенге;
2) затраты – 1833097,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 26166,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 31158,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4992,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 8500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 8500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -37331,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37331,8 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:
"4-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год учтены поступления средств из республиканского бюджета на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 10837,0 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии М. Уакпаев
Секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел финансов
Мендыкаринского района"
_______ С. Хабалкина
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и
бюджетного планирования
Мендыкаринского района"
________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 10 июля 2013 года
№ 155
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 декабря 2012 года
№ 108
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1830431,4 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
445890,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
227231,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
227231,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
152534,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
50085,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9910,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
3515,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
27027,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
9633,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
13705,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1971,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
4808,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
6888,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
38,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2335,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2335,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6948,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1686,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1684,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
2,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
17,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
17,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
319,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
319,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4926,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4926,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
740,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
740,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
700,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных активов |
40,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1376853,4 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1376853,4 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1376853,4 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программм |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1833097,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
194576,2 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
168534,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11685,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11622,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
63,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
50865,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
48207,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2557,0 |
|||
009 |
Капитальные расходы |
101,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
105984,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
104213,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1771,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
16723,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
16723,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14562,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
300,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1796,2 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
65,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
9319,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9319,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9194,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
125,0 |
|||
02 |
Оборона |
1078,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1078,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1078,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1078,0 |
|||
04 |
Образование |
1264799,8 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
91720,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
80812,0 |
|||
004 |
Обеспечение деятельности |
58132,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
22680,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
10908,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
10908,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1129394,8 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3153,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3153,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1126241,8 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1090851,8 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
35390,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
43685,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
43685,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9359,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7384,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
4033,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
9879,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
739,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
12291,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
72707,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
56234,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
56234,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
9984,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1690,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
64,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
11116,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
572,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14608,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
16500,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1700,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
16473,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16473,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16243,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
230,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
57277,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
34860,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
34860,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
34860,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
22417,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
22417,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11648,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1314,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
298,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9157,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
105462,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
40401,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40401,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
40401,0 |
|||
02 |
Спорт |
3670,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3670,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
695,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
567,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2408,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
43792,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40953,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
36172,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
4781,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2839,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2240,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
599,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
17599,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7405,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7237,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
60,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
108,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5798,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4971,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
827,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4396,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4349,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
47,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
73131,4 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
29156,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
6026,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
6026,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
15966,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15912,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
54,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
7164,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6982,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
82,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
100,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5638,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5638,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5638,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
38337,4 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
38337,4 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
38337,4 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7170,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
7170,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7170,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7129,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
41,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
12000,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
12000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12000,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
12000,0 |
|||
13 |
Прочие |
42450,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
6355,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6355,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6196,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
159,0 |
|||
09 |
Прочие |
36095,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24150,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
24150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4500,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7445,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7445,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2445,8 |
|||
01 |
Трансферты |
2445,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2445,8 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
314,8 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
26166,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
31158,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
31158,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
31158,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
31158,0 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации |
31158,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4992,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4992,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4992,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4992,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
8500,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
8500,0 |
||||
13 |
Прочие |
8500,0 |
|||
09 |
Прочие |
8500,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8500,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
8500,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
-37331,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
37331,8 |
||||
7 |
Поступления займов |
31158,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
31158,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
31158,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
31158,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4993,0 |
|||
01 |
Погашение займов |
4993,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4993,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
4992,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
1,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
11166,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
11166,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
11166,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
11166,8 |