В соответствии статьями 44 и 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 88 "О районном бюджете Наурзумского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3965, опубликовано 10 января 2013 года в газете "Науырзым тынысы") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 159 793,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 154 667,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 293,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9 592,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 992 241,8 тысяч тенге;
2) затраты – 1 170 122,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 812,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 10 386,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1574,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 140,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 140,4 тысячи тенге.":
поступление займов – 10386,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1574,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10330,9 тысяч тенге.
дополнить указанное решение пунктом 3-2 следующего содержания:
"3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета в сумме 2,5 тысяч тенге.";
абзацы второй и седьмой пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 33 686,8 тысяч тенге;";
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4 275,0 тысяч тенге;
пункт 4 указанного решения дополнить абзацом десять:
"на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 3 731,0 тысяч тенге.".
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, в том числе:
на реконструкцию здания бывшего бытового комбината под районную массовую и детскую библиотеки села Караменды Наурзумского района в сумме 11634,0 тысячи тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии,
секретарь районного маслихата З. Алдажуманова
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел финансов
Наурзумского района"
______________ Р. Будекенова
Приложение
к решению маслихата
от 16 июля 2013 года № 131
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 88
Бюджет Наурзумского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1159793,8 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
154667,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
72197,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
72197,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
59980,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
59980,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
18500,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
6220,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1185,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
6027,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
5068,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
3201,0 |
|||
2 |
Акцизы |
250,0 |
|||
3 |
Поступления за использование |
1638,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
1313,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
789,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
789,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
3293,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной |
266,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
266,0 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров |
263,0 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров |
263,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2764,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2764,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного |
9592,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных |
9592,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
9457,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
135,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
992241,8 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
992241,8 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
992241,8 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1170122,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
168312,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
146602,1 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13489,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11441,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2048,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
69276,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
64049,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5227,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
63836,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
63804,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
12566,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
12566,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12508,7 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
57,8 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
9143,4 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9143,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9143,4 |
|||
02 |
Оборона |
2902,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1674,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1674,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1674,0 |
|||
2 |
Организация работы по |
1228,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1228,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1228,0 |
|||
04 |
Образование |
639120,1 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
71719,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
71719,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
61361,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
10358,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
525749,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
525749,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
517580,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
8169,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
41652,1 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
41652,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7837,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
11235,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
4275,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
620,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
17685,1 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
64264,4 |
|||
2 |
Социальная помощь |
46205,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
46205,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
8837,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4854,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8155,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
499,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
5669,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
17656,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
535,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
18059,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18059,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17634,4 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
425,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
76454,9 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
11634,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
11634,0 |
|||
073 |
Строительство и реконструкция |
11634,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
57761,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
57761,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и |
57761,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
7059,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7059,9 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3805,9 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
375,8 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2878,2 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
89209,3 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
35672,9 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
35672,9 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
35672,9 |
|||
2 |
Спорт |
4652,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4652,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1804,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2848,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
24387,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
23267,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
19747,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
3520,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1120,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
800,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
320,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
24497,4 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
12847,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8880,6 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
3966,9 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6727,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6233,9 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
414,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
80,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4922,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4922,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
49449,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
8597,7 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
3069,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
3069,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
5528,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4964,7 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
250,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
314,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7165,1 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
7165,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7165,1 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
33686,8 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
33686,8 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
33686,8 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
6637,2 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
6637,2 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
6637,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6637,2 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
38491,3 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
38491,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1192,3 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1192,3 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
37299,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
37299,0 |
|||
13 |
Прочие |
31032,4 |
|||
9 |
Прочие |
31032,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
9987,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
9987,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1676,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1676,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
12504,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12487,8 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
17,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6864,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6864,6 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2,6 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
2,6 |
|||
15 |
Трансферты |
4246,4 |
|||
1 |
Трансферты |
4246,4 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4246,4 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
2115,4 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
8812,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
10386,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
10386,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10386,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
10386,0 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации |
10386,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1574,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1574,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1574,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1574,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19140,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
19140,4 |