В соответствии с пунктом 7 статьи 44 и статьями 104, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете на 2013-2015 годы" от 20 декабря 2012 года № 80 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3976, опубликовано 10 января 2013 года в газете "Маяк") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 266 247,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 295 590,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 850,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 965 807,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2 267 889,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 767,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 57 123,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 356,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 4 050,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 55 459,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 55 459,8 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 1 928,0 тысяч тенге, в том числе трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в сумме 1 927,9 тысяч тенге и трансфертов, выделенных из областного бюджета в сумме 0,1 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
1) на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности;
2) на содержание организаций образования.";
пункт 7 указанного решения исключить;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа Тарановского района на 2013 год в сумме 24 720,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель девятнадцатой
внеочередной сессии М. Гривко
Секретарь районного маслихата С. Жолдыбаев
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
акимата Тарановского района"
________________ В. Ересько
Приложение
к решению маслихата
от 20 февраля 2013 года № 97
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 80
Районный бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2266247,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1295590,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
458955,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
458955,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
328800,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
328800,0 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
472230,0 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
407640,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
12890,0 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
45200,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
6500,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
32516,0 |
|||
2 |
Акцизы |
9370,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных |
18160,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
4986,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
3089,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
3089,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
4850,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
2350,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
2350,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2500,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2500,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
965807,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
965807,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
965807,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2267889,8 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
229837,0 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и |
197594,0 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13391,0 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13391,0 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города |
55447,0 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
51927,0 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
3520,0 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
128756,0 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
128756,0 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
6284,0 |
||
01 |
2 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
6284,0 |
|
010 |
Приватизация, управление |
500,0 |
|||
01 |
2 |
459 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
5784,0 |
01 |
9 |
Прочие государственные услуги общего |
25959,0 |
||
01 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
25959,0 |
|
01 |
9 |
459 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
25959,0 |
02 |
Оборона |
5092,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
3649,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города |
3649,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3649,0 |
02 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
1443,0 |
||
02 |
2 |
122 |
Аппарат акима района (города |
1443,0 |
|
02 |
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1443,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
300,0 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области |
300,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
300,0 |
|||
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
300,0 |
||
04 |
Образование |
1272625,0 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
111892,0 |
||
04 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
93407,0 |
|
04 |
1 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций |
58095,0 |
041 |
Реализация государственного |
35312,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
18485,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
18485,0 |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
1070729,0 |
||
04 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
250,0 |
|
04 |
2 |
123 |
005 |
Организация бесплатного подвоза |
250,0 |
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города |
1070479,0 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1050696,0 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для |
19783,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
90004,0 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города |
86004,0 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7565,0 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8900,0 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств |
15578,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
53961,0 |
|||
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города |
4000,0 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
4000,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное |
104814,0 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
81782,0 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
81782,0 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
23949,0 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
1501,0 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
7500,0 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
18248,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
498,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
15398,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
12480,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
2208,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной |
23032,0 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных |
23032,0 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
22535,0 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
497,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
338288,0 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
4427,0 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
240,0 |
|
07 |
1 |
458 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
240,0 |
467 |
Отдел строительства района (города |
4187,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
4187,0 |
|||
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
300000,0 |
||
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города |
300000,0 |
|
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и |
300000,0 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
33861,0 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
33861,0 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
18678,0 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
9500,0 |
07 |
3 |
123 |
010 |
Содержание мест захоронений и |
60,0 |
07 |
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
5623,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и |
136940,8 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
56180,8 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков |
56180,8 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
56180,8 |
08 |
2 |
Спорт |
8584,0 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
8584,0 |
|
005 |
Развитие массового спорта и |
3399,0 |
|||
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
2175,0 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
3010,0 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
44489,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40349,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
32579,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
7770,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района |
4140,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
2500,0 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной |
1640,0 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации |
27687,0 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков |
13335,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6985,0 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
6350,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района |
8392,0 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6892,0 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1500,0 |
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5960,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5960,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
70988,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
31768,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
9927,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
9927,0 |
|||
10 |
1 |
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
13284,0 |
|
10 |
1 |
462 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
13284,0 |
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
8557,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7569,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
988,0 |
|||
10 |
6 |
Земельные отношения |
7261,0 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района |
7261,0 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7126,0 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного |
135,0 |
10 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
31959,0 |
||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
31959,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
31959,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
13577,0 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
13577,0 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города |
7064,0 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6764,0 |
017 |
Капитальные расходы государственного |
300,0 |
|||
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и |
6513,0 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
6513,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
15668,0 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
15668,0 |
||
12 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5668,0 |
|
12 |
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
5668,0 |
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
10000,0 |
|
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
10000,0 |
13 |
Прочие |
75701,0 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской |
6366,0 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района |
6366,0 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5866,0 |
13 |
3 |
469 |
003 |
Поддержка предпринимательской |
500,0 |
13 |
9 |
Прочие |
69335,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21963,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
21963,0 |
|||
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
22652,0 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7918,0 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
14734,0 |
|||
13 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
24720,0 |
|
13 |
9 |
459 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
24720,0 |
15 |
Трансферты |
4059,0 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
4059,0 |
||
15 |
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
4059,0 |
|
15 |
1 |
459 |
006 |
Возврат неиспользованных |
1928,0 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
49767,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
57123,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
57123,0 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
57123,0 |
||
10 |
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района |
57123,0 |
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
57123,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
7356,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7356,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
7356,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
7356,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
4050,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
4050,0 |
||||
13 |
Прочие |
4050,0 |
|||
9 |
Прочие |
4050,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4050,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
4050,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-55459,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
55459,8 |