О внесении изменений в решение от 21 декабря 2012 года № 13/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 16 июля 2013 года № 20/3-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 25 июля 2013 года № 3001. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06 января 2014 года № 04-05/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06.01.2014 № 04-05/1).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2013 года № 12/135-V "О внесении изменений и дополнений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V "Об областном бюджете на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2988), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 13/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2789, опубликовано 10 января 2013 года в газетах "Өскемен" № 1 и "Усть-Каменогорск" № 1) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2013-2015 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 22 244 946 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 350 526 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 95 282 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 266 150 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 532 988 тысяч тенге;
      2) затраты – 24 079 773,5 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -3 765 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 765 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 831 062,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 831 062,5 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
 

Председатель сессии

Д. Свищев

Секретарь городского



маслихата

А. Абакумов

   


Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 16 июля 2013 года № 20/3-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2013 год

Категория
 

Сумма,
тысяч тенге
 


Класс
 



Подкласс
 



Наименование
 

I. ДОХОДЫ
 

22 244 946
 

1
 

Налоговые поступления
 

11 350 526
 

01
 

Подоходный налог
 

4 222 226
 

2
 

Индивидуальный подоходный налог
 

4 222 226
 

03
 

Социальный налог
 

2 563 557
 

1
 

Социальный налог
 

2 563 557
 

04
 

Налоги на собственность
 

3 501 530
 

1
 

Налоги на имущество
 

2 128 539
 

3
 

Земельный налог
 

542 644
 

4
 

Налог на транспортные средства
 

830 000
 

5
 

Единый земельный налог
 

347
 

05
 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги
 

663 558
 

2
 

Акцизы
 

271 540
 

3
 

Поступления за использование природных и других ресурсов
 

95 108
 

4
 

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
 

259 410
 

5
 

Налог на игорный бизнес
 

37 500
 

08
 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
 

399 655
 

1
 

Государственная пошлина
 

399 655
 

2
 

Неналоговые поступления
 

95 282
 

01
 

Доходы от государственной собственности
 

64 368
 

3
 

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
 

29 126
 

5
 

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
 

35 242
 

06
 

Прочие неналоговые поступления
 

30 914
 

1
 

Прочие неналоговые поступления
 

30 914
 

3
 

Поступления от продажи основного капитала
 

1 266 150
 

01
 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
 

1 107 000
 

1
 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
 

1 107 000
 

03
 

Продажа земли и нематериальных активов
 

159 150
 

1
 

Продажа земли
 

134 150
 

2
 

Продажа нематериальных активов
 

25 000
 

4
 

Поступления трансфертов
 

9 532 988
 

02
 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
 

9 532 988
 

2
 

Трансферты из областного бюджета
 

9 532 988
 

   

Функциональная группа
 

Сумма,
тысяч тенге
 


Администратор
 



Программа
 




Наименование
 

II. ЗАТРАТЫ
 

24 079 773,5
 

01
 

Государственные услуги общего характера
 

317 192
 

112
 

Аппарат маслихата района (города областного значения)
 

23 932
 

001
 

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
 

22 932
 

003
 

Капитальные расходы государственного органа
 

1 000
 

122
 

Аппарат акима района (города областного значения)
 

196 713
 

001
 

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
 

182 731
 

003
 

Капитальные расходы государственного органа
 

13 982
 

452
 

Отдел финансов района (города областного значения)
 

50 653
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
 

39 686
 

003
 

Проведение оценки имущества в целях налогообложения
 

4 287
 

010
 

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
 

6 080
 

033
 

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
 

600
 

453
 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
 

45 894
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
 

38 192
 

004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

5 702
 

110
 

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
 

2 000
 

02
 

Оборона
 

32 068
 

122
 

Аппарат акима района (города областного значения)
 

32 068
 

005
 

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
 

32 068
 

03
 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
 

141 690
 

458
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

141 690
 

021
 

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
 

141 690
 

04
 

Образование
 

8 109 429,7
 

464
 

Отдел образования района (города областного значения)
 

8 109 429,7
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
 

25 921
 

003
 

Общеобразовательное обучение
 

5 195 472
 

005
 

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
 

76 366
 

006
 

Дополнительное образование для детей
 

571 327,7
 

009
 

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
 

801 198
 

015
 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
 

89 708
 

040
 

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
 

1 172 246
 

067
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

159 482
 

068
 

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
 

17 709
 

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение
 

933 735
 

451
 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
 

915 735
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
 

76 411
 

002
 

Программа занятости
 

93 045
 

004
 

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
 

748
 

005
 

Государственная адресная социальная помощь
 

10 000
 

006
 

Оказание жилищной помощи
 

13 800
 

007
 

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
 

285 168
 

011
 

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
 

1 847
 

013
 

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
 

71 333
 

014
 

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
 

202 247
 

016
 

Государственные пособия на детей до 18 лет
 

6 700
 

017
 

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
 

40 000
 

021
 

Капитальные расходы государственного органа
 

112 299
 

067
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

2 137
 

464
 

Отдел образования района (города областного значения)
 

18 000
 

008
 

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
 

18 000
 

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство
 

10 115 850,1
 

458
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

3 314 685,4
 

003
 

Организация сохранения государственного жилищного фонда
 

79 291
 

015
 

Освещение улиц в населенных пунктах
 

337 898
 

016
 

Обеспечение санитарии населенных пунктов
 

177 504
 

017
 

Содержание мест захоронений и захоронение безродных
 

19 399,6
 

018
 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов
 

496 947
 

028
 

Развитие коммунального хозяйства
 

222 815,6
 

029
 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения
 

1 963 830,2
 

033
 

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 

17 000
 

467
 

Отдел строительства района (города областного значения)
 

6 789 687,7
 

003
 

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
 

4 441 554,1
 

004
 

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 

2 159 174,4
 

007
 

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
 

1 500,1
 

072
 

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
 

186 559,7
 

074
 

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
 

899,4
 

479
 

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
 

11 477
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
 

11 477
 

08
 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 

1 302 837
 

455
 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
 

249 942
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
 

19 078
 

003
 

Поддержка культурно-досуговой работы
 

118 899
 

006
 

Функционирование районных (городских) библиотек
 

98 228
 

007
 

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
 

8 606
 

010
 

Капитальные расходы государственного органа
 

300
 

032
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

4 831
 

456
 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)
 

99 462
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
 

21 526
 

002
 

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
 

31 880
 

003
 

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
 

25 740
 

005
 

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
 

17 266
 

032
 

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
 

3 050
 

465
 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
 

675 046
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
 

13 185
 

004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

4 265
 

005
 

Развитие массового спорта и национальных видов спорта
 

170 097
 

006
 

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
 

15 705
 

007
 

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
 

471 794
 

467
 

Отдел строительства района (города областного значения)
 

278 387
 

008
 

Развитие объектов спорта и туризма
 

269 517
 

011
 

Развитие объектов культуры
 

8 870
 

09
 

Топливно-энергетический комплекс и недропользование
 

29 126
 

467
 

Отдел строительства района (города областного значения)
 

29 126
 

009
 

Развитие теплоэнергетической системы
 

29 126
 

10
 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
 

119 817
 

463
 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)
 

43 568
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
 

35 256
 

007
 

Капитальные расходы государственного органа
 

8 312
 

467
 

Отдел строительства района (города областного значения)
 

29 939
 

010
 

Развитие объектов сельского хозяйства
 

29 939
 

474
 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
 

36 725
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
 

27 621
 

007
 

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
 

4 500
 

013
 

Проведение противоэпизоотических мероприятий
 

4 604
 

475
 

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
 

9 585
 

007
 

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
 

4 500
 

013
 

Проведение противоэпизоотических мероприятий
 

5 085
 

11
 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
 

149 211
 

467
 

Отдел строительства района (города областного значения)
 

34 098
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
 

27 393
 

017
 

Капитальные расходы государственного органа
 

6 705
 

468
 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
 

115 113
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
 

37 403
 

003
 

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
 

77 300
 

004
 

Капитальные расходы государственного органа
 

410
 

12
 

Транспорт и коммуникации
 

1 410 913,5
 

458
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

1 410 913,5
 

022
 

Развитие транспортной инфраструктуры
 

165 000
 

023
 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог
 

1 245 913,5
 

13
 

Прочие
 

1 358 092,4
 

452
 

Отдел финансов района (города областного значения)
 

11 000
 

012
 

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
 

11 000
 

469
 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)
 

15 560,3
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
 

12 548,3
 

003
 

Поддержка предпринимательской деятельности
 

3 012
 

475
 

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
 

15 761,7
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии
 

12 973,7
 

014
 

Поддержка предпринимательской деятельности
 

2 788
 

458
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
 

1 315 770,4
 

001
 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
 

53 480
 

013
 

Капитальные расходы государственного органа
 

2 229,4
 

043
 

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
 

1 260 061
 

14
 

Обслуживание долга
 

700
 

452
 

Отдел финансов района (города областного значения)
 

700
 

013
 

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
 

700
 

15
 

Трансферты
 

59 111,8
 

452
 

Отдел финансов района (города областного значения)
 

59 111,8
 

006
 

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
 

56 949,8
 

024
 

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
 

2 162
 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
 

0
 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
 

-3 765
 

V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
 

-1 831 062,5
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 

1 831 062,5
 

   

"Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 16 шілдедегі N 20/3-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 25 шілдеде № 3001 болып тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 06 қаңтардағы № 04-05/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 06.01.2014 № 04-05/1 хаты).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 шілдедегі № 12/135-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2988 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың «Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2789 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 10 қаңтарда № 1 «Өскемен» және № 1 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қаланың 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2013 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 22 244 946 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдер – 11 350 526 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 95 282 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 266 150 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 532 988 мың теңге;
      2) шығындар – 24 079 773,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – -3 765 мың теңге, соның ішінде:
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 765 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -1 831 062,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 831 062,5 мың теңге.»;
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы                             Д. Свищев

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                     А. Абакумов

Өскемен қалалық мәслихатының
2013 жылғы 16 шілдедегі
№ 20/3-V шешіміне қосымша

2013 жылға арналған Өскемен қаласының
Бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

22 244 946

1



Салықтық түсімдер

11 350 526


01


Табыс салығы

4 222 226



2

Жеке табыс салығы

4 222 226


03


Әлеуметтік салық

2 563 557



1

Әлеуметтік салық

2 563 557


04


Меншікке салынатын салықтар

3 501 530



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 128 539



3

Жер салығы

542 644



4

Көлік құралдарына салынатын салық

830 000



5

Бірыңғай жер салығы

347


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

663 558



2

Акциздер

271 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

95 108



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

259 410



5

Ойын бизнесіне салық

37 500


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

399 655



1

Мемлекеттік баж

399 655

2



Салықтық емес түсімдер

95 282


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64 368



3

Мемлекеттік меншікте тұрған, мемлекеттік акциялар пакетіне үлесақы

29 126



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35 242


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

30 914



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

30 914

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 266 150


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 107 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 107 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

159 150



1

Жерді сату

134 150



2

Материалдық емес активтерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 532 988


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 532 988



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 532 988

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

24 079 773,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

317 192


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 932



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 932



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

196 713



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

182 731



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 982


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

50 653



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 686



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 080



033

Бір жолғы талондарды жүзеге асырудан сомалар түсімінің толықтығын қамтамасыз ету және бір жолғы талондарды беру бойынша жұмыстарды өткізетін, мемлекеттік мекемені жою бойынша шараларды өткізу

600


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 894



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 192



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 702



110

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы

2 000

02



Қорғаныс

32 068


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 068



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 068

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

141 690


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

141 690



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

141 690

04



Бiлiм беру

8 109 429,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 109 429,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 921



003

Жалпы білім беру

5 195 472



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

76 366



006

Балаларға қосымша білім беру

571 327,7



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

801 198



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

89 708



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 172 246



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

159 482



068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 709

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

933 735


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

915 735



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 411



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

93 045



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

748



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

10 000



006

Тұрғын үй көмегі

13 800



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

285 168



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 847



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

71 333



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

202 247



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 700



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

40 000



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

112 299



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 137


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 115 850,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 314 685,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

79 291



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

337 898



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

177 504



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

19 399,6



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

496 947



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

222 815,6



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 963 830,2



033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

17 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 789 687,7



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

4 441 554,1



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 159 174,4



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 500,1



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу дамыту (немесе) сатып алу

186 559,7



074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыруға

899,4


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция бөлімі

11 477



001

Тұрғын үй қоры шеңберінде жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

11 477

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 302 837


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

249 942



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 078



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

118 899



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

98 228



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 606



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

300



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 831


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

99 462



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 526



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

31 880



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 740



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 266



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 050


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

675 046



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 185



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 265



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

170 097



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 705



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

471 794


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

278 387



008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

269 517



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 870

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

29 126


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 126



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

29 126

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

119 817


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

43 568



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 256



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

8 312


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 939



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

29 939


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

36 725



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 621



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 500



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4 604


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

9 585



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 500



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

5 085

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

149 211


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

34 098



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 393



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 705


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

115 113



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 403



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

77 300



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

410

12



Көлiк және коммуникация

1 410 913,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 410 913,5



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

165 000



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 245 913,5

13



Басқалар

1 358 092,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

11 000


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

15 560,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 548,3



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 012


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

15 761,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 973,7



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2 788


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 315 770,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 480



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 229,4



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

1 260 061

14



Борышқа қызмет көрсету

700


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

700



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

700

15



Трансферттер

59 111,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

59 111,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 949,8



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 162




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

-3 765




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1 831 062,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 831 062,5