О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 21 декабря 2012 года № 13/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 05 ноября 2013 года № 23/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 08 ноября 2013 года № 3081. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06 января 2014 года № 04-05/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 06.01.2014 № 04-05/1).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 октября 2013 года № 15/180-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 8/99-V "Об областном бюджете на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3078), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 13/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2789, опубликовано 10 января 2013 года в газетах "Өскемен" № 1 и "Усть-Каменогорск" № 1) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить бюджет города на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 23 778 573,6 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 400 526 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 196 282 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 935 150 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 10 246 615,6 тысяч тенге;
      2) затраты – 25 571 509,1 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0:
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 38 127 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 77 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 38 873 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 831 062,5 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 831 062,5 тысяч тенге.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2013 год в сумме 7 928 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

Председатель сессии
Е. Татикова
Секретарь городского маслихата
А. Абакумов

      

  Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 5 ноября 2013 года № 23/2-V

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2013 год

Категория
Сумма,
тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
I. ДОХОДЫ
23 778 573,6
1
 
 
Налоговые поступления
11 400 526
 
01
 
Подоходный налог
4 160 559
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
4 160 559
 
03
 
Социальный налог
2 532 090
 
 
1
Социальный налог
2 532 090
 
04
 
Налоги на собственность
3 591 220
 
 
1
Налоги на имущество
2 218 539
 
 
3
Земельный налог
542 334
 
 
4
Налог на транспортные средства
830 000
 
 
5
Единый земельный налог
347
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
644 258
 
 
2
Акцизы
262 240
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
95 108
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
251 910
 
 
5
Налог на игорный бизнес
35 000
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
472 399
 
 
1
Государственная пошлина
472 399
2
 
 
Неналоговые поступления
196 282
 
01
 
Доходы от государственной собственности
90 473
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных
предприятий
13 632
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
29 126
 
 
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
473
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
47 242
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
240
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
240
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
63 000
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
63 000
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
42 569
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
42 569
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
1 935 150
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 612 500
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 612 500
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
322 650
 
 
1
Продажа земли
259 150
 
 
2
Продажа нематериальных активов
63 500
4
 
 
Поступления трансфертов
10 246 615,6
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 246 615,6
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
10 246 615,6

      

Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
 
Администратор
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
25 571 509,1
01
 
 
Государственные услуги общего характера
317 134
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
23 932
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 932
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 000
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
197 373
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
186 359
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
11 014
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
48 935
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
40 459
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
4 196
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 848
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
964
 
 
033
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
468
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
46 894
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
38 915
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
5 166
 
 
061
Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
2 813
02
 
 
Оборона
32 068
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
32 068
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
32 068
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
90 290
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
90 290
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
90 290
04
 
 
Образование
8 195 674,7
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 195 674,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
26 069
 
 
003
Общеобразовательное обучение
5 220 540
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
80 222
 
 
006
Дополнительное образование для детей
586 355,7
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
809 692
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
89 708
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 172 246
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
193 558
 
 
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
17 284
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
977 374
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
959 374
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
77 998
 
 
002
Программа занятости
94 348
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
555
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
7 250
 
 
006
Оказание жилищной помощи
21 200
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
319 371
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 348
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
71 333
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
207 190
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
5 300
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
39 802
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
110 920
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 759
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
18 000
 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
18 000
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 309 440,8
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 742 239,5
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
50 000
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
69 079
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
11 826
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
526 936,1
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
174 567
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
31 901,6
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
698 798
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
222 815,6
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 952 316,2
 
 
033
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 000
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
7 567 201,3
 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
4 596 438,7
 
 
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 786 799,4
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 500,1
 
 
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
181 563,7
 
 
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
899,4
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 475 878,5
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
316 089
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 236
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
181 399
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
97 931
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
9 606
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
660
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 257
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
124 275
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
21 262
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
39 880
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
30 405
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
29 266
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
77
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 385
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
775 737,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13 376
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
4 265
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
170 397,3
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
15 305
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
567 894
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 500
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
259 777,2
 
 
008
Развитие объектов спорта и туризма
250 907,2
 
 
011
Развитие объектов культуры
8 870
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
94 164,1
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
44 947,6
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
36 747,6
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
8 200
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 601,5
 
 
010
Развитие объектов сельского хозяйства
2 601,5
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
37 030
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
27 666
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
260
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
4 500
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 604
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
9 585
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
4 500
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
5 085
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
183 082,4
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
35 045,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
28 420,7
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
6 625
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
148 036,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
49 932,7
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
95 925
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
2 179
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 462 268,8
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 462 268,8
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
164 149
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 298 119,8
13
 
 
Прочие
1 371 766,8
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
7 928
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
7 928
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
18 948,3
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
12 404,3
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
2 944
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
3 600
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
15 761,7
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии
12 973,7
 
 
014
Поддержка предпринимательской деятельности
2 788
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 329 128,8
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
65 941,4
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
3 126,4
 
 
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
1 260 061
14
 
 
Обслуживание долга
797,2
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
797,2
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
797,2
15
 
 
Трансферты
61 569,8
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
61 569,8
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
56 949,8
 
 
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
2 458
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
2 162
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
38 127
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-1 831 062,5
 
 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
1 831 062,5

      

Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 05 қарашадағы N 23/2-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 08 қарашада № 3081 болып тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 06 қаңтардағы № 04-05/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 06.01.2014 № 04-05/1 хаты).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының
1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 24 қазандағы № 15/180-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3078 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатының «Өскемен қаласының 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 13/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2789 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 10 қаңтарда № 1 «Өскемен» және № 1 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қаланың 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2013 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 23 778 573,6 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 400 526 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 196 282 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 935 150 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 246 615,6 мың теңге;
      2) шығындар – 25 571 509,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 38 127 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 77 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 38 873 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -1 831 062,5 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 831 062,5 мың теңге.»;
      3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. 2013 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 7 928 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.


      Сессия төрағасы                            Е. Татикова

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                А. Абакумов 

Өскемен қалалық мәслихатының
2013 жылғы 5 қарашадағы
№ 23/2-V шешіміне қосымша

2013 жылға арналған Өскемен қаласының
Бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

23 778 573,6

1



Салықтық түсімдер

11 400 526


01


Табыс салығы

4 160 559



2

Жеке табыс салығы

4 160 559


03


Әлеуметтік салық

2 532 090



1

Әлеуметтік салық

2 532 090


04


Меншікке салынатын салықтар

3 591 220



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 218 539



3

Жер салығы

542 334



4

Көлік құралдарына салынатын салық

830 000



5

Бірыңғай жер салығы

347


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

644 258



2

Акциздер

262 240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

95 108



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

251 910



5

Ойын бизнесіне салық

35 000


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

472 399



1

Мемлекеттік баж

472 399

2



Салықтық емес түсімдер

196 282


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

90 473



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

13 632



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

29 126



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

473



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

47 242


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

240



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

63 000



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

63 000


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

42 569



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

42 569

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 935 150


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 612 500



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 612 500


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

322 650



1

Жерді сату

259 150



2

Материалдық емес активтерді сату

63 500

4



Трансферттердің түсімдері

10 246 615,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10 246 615,6



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

10 246 615,6

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

25 571 509,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

317 134


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

23 932



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 932



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

197 373



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

186 359



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 014


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

48 935



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 459



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 196



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 848



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

964



033

Бір жолғы талондарды жүзеге асырудан сомалар түсімінің толықтығын қамтамасыз ету және бір жолғы талондарды беру бойынша жұмыстарды өткізетін, мемлекеттік мекемені жою бойынша шараларды өткізу

468


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

46 894



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 915



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 166



061

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың бюджеттiк инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiне экономикалық сараптамасы

2 813

02



Қорғаныс

32 068


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 068



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 068

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

90 290


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 290



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

90 290

04



Бiлiм беру

8 195 674,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 195 674,7



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 069



003

Жалпы білім беру

5 220 540



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

80 222



006

Балаларға қосымша білім беру

586 355,7



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

809 692



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

89 708



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 172 246



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

193 558



068

Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету

17 284

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

977 374


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

959 374



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 998



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

94 348



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

555



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

7 250



006

Тұрғын үй көмегі

21 200



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

319 371



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 348



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

71 333



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

207 190



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

5 300



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

39 802



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

110 920



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 759


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 309 440,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 742 239,5



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

50 000



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

69 079



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

11 826



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

526 936,1



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

174 567



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

31 901,6



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

698 798



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

222 815,6



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 952 316,2



033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

4 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 567 201,3



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

4 596 438,7



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 786 799,4



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 500,1



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу дамыту (немесе) сатып алу

181 563,7



074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыруға

899,4

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 475 878,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

316 089



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 236



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

181 399



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

97 931



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

9 606



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

660



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

7 257


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

124 275



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 262



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

39 880



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

30 405



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

29 266



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

77



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 385


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

775 737,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 376



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 265



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

170 397,3



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 305



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

567 894



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 500


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

259 777,2



008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

250 907,2



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 870

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

94 164,1


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

44 947,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 747,6



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

8 200


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 601,5



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 601,5


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

37 030



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 666



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

260



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 500



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4 604


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

9 585



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

4 500



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

5 085

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

183 082,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 045,7



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 420,7



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 625


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

148 036,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 932,7



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

95 925



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 179

12



Көлiк және коммуникация

1 462 268,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 462 268,8



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

164 149



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 298 119,8

13



Басқалар

1 371 766,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 928



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

7 928


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

18 948,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 404,3



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2 944



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 600


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

15 761,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 973,7



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2 788


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 329 128,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 941,4



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 126,4



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

1 260 061

14



Борышқа қызмет көрсету

797,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

797,2



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

797,2

15



Трансферттер

61 569,8


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

61 569,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

56 949,8



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

2 458



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 162




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

38 127




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ

-1 831 062,5




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1 831 062,5