О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 10-2 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12 декабря 2013 года N 20-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 13 декабря 2013 года N 3118. Прекращено действие по истечении срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2013 года № 204)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока действия (письмо Кокпектинского районного маслихата от 28.12.2013 № 204).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 4 декабря 2013 года № 16/185-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3111) Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата «О районном бюджете на 2013-2015 годы» от 21 декабря 2012 года № 10-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 4 января 2013 года за № 2804, опубликовано в газете «Жулдыз» - «Новая жизнь» от 27 января 2013 года № 8, от 3 февраля 2013 года № 10, от 10 февраля 2013 года № 12, от 17 февраля 2013 года № 14, от 24 февраля 2013 года № 16) следующие изменения:
      в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
      «1) доходы – 3668229,7 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 597437,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 12570,0 тысяч тенге, в том числе:
      вознаграждения по бюджетным кредитам – 7,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 13500,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 3037281,7 тысяч тенге, в том числе:
      субвенции – 2376376,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 5240,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств 6825,4 тыс. тенге;»;
      подпункт 2) изложить в новой редакции:
      «2) затраты – 3664155,1 тысяч тенге, в том числе:
      обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 7,0 тысяч тенге;»;
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Согласно приложения 4 учесть в районном бюджете следующие текущие целевые трансферты и трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 635471,7 тысяч тенге.»;
      приложения 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии                      Б.Бекбердинов
 

      Секретарь Кокпектинского
      районного маслихата                      Р. Беспаев
 

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 12 декабря 2013 года № 20-2

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 21 декабря 2012 года № 10-2
 

Бюджет района на 2013 год
 

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование доходов




І. ДОХОДЫ

3 668 229,7

1



Налоговые поступления

597 430,0


01


Подоходный налог

265 422,0



2

Индивидуальный подоходный налог

265 422,0


03


Социальный налог

199 810,0



1

Социальный налог

199 810,0


04


Hалоги на собственность

115 656,0



1

Hалоги на имущество

62 827,0



3

Земельный налог

5 222,0



4

Hалог на транспортные средства

43 322,0



5

Единый земельный налог

4 285,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 746,0



2

Акцизы

3 484,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 186,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 918,0



5

Налог на игорный бизнес

158,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 796,0



1

Государственная пошлина

2 796,0

2



Неналоговые поступления

12 570,0


01


Доходы от государственной собственности

670,0



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

663,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 200,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 200,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 700,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 700,0

3



Поступления от продажи основного капитала

13 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

13 500,0



1

Продажа земли

13 500,0

4



Поступления трансфертов

3 037 281,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 037 281,7



2

Трансферты из областного бюджета

3 037 281,7

5



Погашение бюджетных кредитов

5 240,0

5

01


Погашение бюджетных кредитов

5 240,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

5 240,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

2 208,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

2 208,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

2 208,0

7



Поступления займов

33 755,0


01


Внутренние государственные займы

33 755,0



2

Договоры займа

33 755,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 825,4


01


Остатки бюджетных средств

6 825,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 825,4

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ





Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

3 664 155,1

01




Государственные услуги общего характера

333 172,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

291 609,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 463,4




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 437,3

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

6 026,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

70 954,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

65 692,1

01

1

122

002

Создание информационных систем

0,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

5 262,2



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

200 192,0




001

Услуги по обеспечению  деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

183 952,9

01

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

16 239,1

01

2



Финансовая  деятельность

27 433,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

27 433,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

14 345,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

129,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

327,5




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

0,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

630,8




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

12 000,1

01

5



Планирование и статистическая деятельность

14 129,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 129,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

13 646,0

01

5

453

002

Создание информационных систем

0,0

01

5

453

004

Капитальные расходы государственного органа

483,2

02




Оборона

18 048,3

02

1



Военные нужды

5 270,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

5 270,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

5 270,0

02

2





Организация работы по чрезвычайным ситуациям

12 778,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 778,3




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 982,5




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

3 795,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

648,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

648,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

648,0




21

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

648,0

04




Образование

2 004 207,9

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

156 171,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

156 171,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

63 583,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

92 588,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 757 949,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 757 949,0

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

1 727 395,8

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

30 553,2

04

9



Прочие услуги в области образования

90 087,9



464


Отдел образования района (города областного значения)

90 087,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

9 862,5




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

10 774,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

3 968,0

04

9

464

012

Капитальные расходы государственного органа

300,0




015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

10 308,0




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому

600,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 451,4




068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

1 824,0

05




Здравоохранение

46,0

05

9



Прочие услуги в области здравоохранения

46,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

46,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

46,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

237 167,5

06

2



Социальная помощь

205 816,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

205 816,4




002

Программа занятости

32 123,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

0,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

30 578,6

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

5 000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

67 739,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 985,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

44 988,4

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

18 076,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 326,4




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

0,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

31 351,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

31 351,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

25 715,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 775,0

06

9

451

012

Создание информационных систем

0,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

436,6




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 423,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

432 961,0

07

1



Жилищное хозяйство

31 021,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

29 892,0




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

8311,0

07

1

458

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

11 345,0

07

1

458

005

Снос аварийного и ветхого жилья

0,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

10 236,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

0,0




026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 129,5




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

501,0




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

237,0




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

391,5

07

2



Коммунальное хозяйство

338 532,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

39 646,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

39 646,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

298 886,0

07

2

466

005

Развитие коммунального хозяйства

106 310,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

192 576,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

63 407,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

54 407,5

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

21 368,8

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 475,6




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

4 556,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 007,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 000,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

275 279,0

08

1



Деятельность в области культуры

127 653,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

127 653,2

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

127 653,2

08

2



Спорт

21 419,8



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

21 419,8




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

8 453,8




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 480,0




007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 486,0

08

3



Информационное пространство

43 213,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26 576,6




006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 076,6




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 500,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

16 636,9




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 387,9




005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

2 249,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

82 992,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

56 628,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

5 941,2

08

9

455

010

Капитальные расходы государственного органа

142,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50 544,9



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 280,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 714,2




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3 241,0

08

9

456

006

Капитальные расходы государственного органа

2 325,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 083,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 890,4

08

9

465

004

Капитальные расходы государственного органа

193,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

114 673,0

10

1



Сельское хозяйство

35 892,5



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 075,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 075,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

27 817,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

22 547,1

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

4 270,4




012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 000,0

10

6



Земельные отношения

10 683,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 683,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

10 328,5

10

6

463

007

Капитальные расходы государственного органа

355,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

68 097,0



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

68 097,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

68 097,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 981,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 981,5



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

24 981,5




001

Услуги по реализации государственной политики  в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

9 741,5




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

14 608,0

11

2

466

015

Капитальные расходы государственного органа

632,0

12




Транспорт и коммуникации

166 633,8

12

1



Автомобильный транспорт

165 740,8



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5 292,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

5 292,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 448,7




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

160 448,7

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

893,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

893,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

893,0

13




Прочие

52 751,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

11 211,4



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

11 211,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

10 324,4

13

3

469

003

Поддержка предпринимательской деятельности

557,0

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

330,0

13

9



Прочие

41 540,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

22 823,7




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов  в рамках Программы «Развитие регионов»

22 823,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 716,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

14 717,8

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

3 999,0

14




Обслуживание долга

7,0

14

1



Обслуживание долга

7,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7,0

15




Трансферты

3 577,9

15

1



Трансферты

3 577,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 577,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

821,5




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

599,4




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 157,0





III Чистое бюджетное кредитование

33 755,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

33 755,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

33 755,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

33 755,0





IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

5 660,0

13




Прочее

5 660,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 660,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

5 660,0





V Дефицит (профицит) бюджета

-35 340,4





VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

35 340,4

16




Погашение займов

5 240,0

16

1



Погашение займов

5 240,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

5 240,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 240,0

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 12 декабря 2013 года № 20-2

Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 21 декабря 2012 года № 10-2

      Целевые текущие трансферты и трансферты на развитие
с областного бюджета

Наименование

Сумма (тыс. тенге)

1

На проведение противоэпизоотических мероприятий

68 097,0

2

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 075,0

3

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

33 755,0

4

На реализацию предоставления специальных социальных услуг

5 504,0

5

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

92 588,0

6

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

18 124,0

7

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому

600,0

8

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

10 308,0

9

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

24 868,0

10

На повышение оплату труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

13 135,0

11

На обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

1 824,0

12

На оснащение типовых залов общеобразовательных школ области

3 033,0

13

На реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

22 823,7

14

Строительство водопроводных сетей в селе Тассай

191 496,0

15

Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в с. Кокпекты

105 160,0

16

На проведение мероприятий по благоустройству

9 000,0

17

На приобретение административного здания в коммунальную собственность

12 000,0

18

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов

14 353,0

19

На приобретение учебно-методического комплекса для общеобразовательных школ

728



Всего

637 471,7

"2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Көкпекті аудандық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 10-2 шешімге өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 12 желтоқсандағы N 20-2 шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 13 желтоқсанда N 3118 болып тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 2013 жылғы 28 желтоқсандағы N 204 хаты)

       Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды (Көкпекті аудандық мәслихатының 28.12.2013 N 204 хаты).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 8/99-V шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 4 желтоқсандағы № 16/185-V (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3111 нөмірімен тіркелген) шешімі негізінде Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" аудандық мәслихатының 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 10-2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2013 жылғы 4 қаңтарда № 2804 тіркелген, "Жұлдыз"-"Новая жизнь" газетінің 2013 жылғы 27 қаңтардағы № 8, 2013 жылғы 3 ақпандағы № 10, 2013 жылғы 10 ақпандағы № 12, 2013 жылғы 17 ақпандағы № 14, 2013 жылғы 24 ақпандағы № 16 сандарында жарияланды) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 3668229,7 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 597437,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 12570,0 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар – 7,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13500,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 3037281,7 мың теңге, соның ішінде:
      субвенциялар – 2376376,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 5240,0 мың теңге;
      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 6825,4 мың теңге;";
      2) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
      "2) шығындар – 3664155,1 мың теңге, соның ішінде:
      жергілікті атқарушы органдардың қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету – 7,0 мың теңге;";
      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "7. Облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және даму трансферттері 4 қосымшаға сәйкес 635471,7 мың теңге көлемінде есептелсін.";
      аталған шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Б. Бекбердинов
      Көкпекті аудандық
      мәслихатының хатшысы Р. Беспаев

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2013 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 20-2 сессия шешіміне
№ 1 қосымша
Көкпекті аудандық мәслихатының
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 10-2 сессия шешіміне
№ 1 қосымша

2013 жылға арналған аудандық бюджет


Санат

Сомасы (мың теңге)

 
Сынып
 
 
Кіші сынып
 
 

Кірістер атауы

   
   
   
І. КІРІСТЕР
3 668 229,7
1
 
 
Салықтық түсімдер
597 430,0
 
01
 
Табыс салығы
265 422,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
265 422,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
199 810,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
199 810,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
115 656,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
62 827,0
 
 
3
Жер салығы
5 222,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
43 322,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
4 285,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
13 746,0
 
 
2
Акциздер
3 484,0
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
4 186,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
5 918,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
158,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
2 796,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
2 796,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
12 570,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
670,0
 
 
5
Мемлекет меншігінде мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
663,0
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
7,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
6 200,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
6 200,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
5 700,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
5 700,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
13 500,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
13 500,0
 
 
1
Жерді сату
13 500,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
3 037 281,7
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
3 037 281,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
3 037 281,7
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
5 240,0
5
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
5 240,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
5 240,0
6
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
2 208,0
 
01
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
2 208,0
 
 
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
2 208,0
7
 
 
Қарыздар түсімі
33 755,0
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
33 755,0
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
33 755,0
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
6 825,4
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
6 825,4
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
6 825,4

      

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 

Атауы

   
   
   
   
ІІ ШЫҒЫНДАР
3 664 155,1
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
333 172,3
01
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
291 609,7
01
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
20 463,4
01
1
112
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 437,3
01
1
112
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
6 026,1
01
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
70 954,3
01
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
65 692,1
01
1
122
002
Ақпараттық жүйелер құру
0,0
01
1
122
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 262,2
01
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
200 192,0
01
1
123
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
183 952,9
01
1
123
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
16 239,1
01
2
 
 
Қаржылық қызмет
27 433,4
01
2
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
27 433,4
01
2
452
001
Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 345,7
01
2
452
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
129,3
01
2
452
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
327,5
01
2
452
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
0,0
01
2
452
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
630,8
01
2
452
028
Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу
12 000,1
01
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
14 129,2
01
5
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
14 129,2
01
5
453
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 646,0
01
5
453
002
Ақпараттық жүйелер құру
0,0
01
5
453
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
483,2
02
 
 
 
Қорғаныс
18 048,3
02
1
 
 
Әскери мұқтаждар
5 270,0
02
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
5 270,0
02
1
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
5 270,0
02
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
12 778,3
02
2
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
12 778,3
02
2
122
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
8 982,5
02
2
122
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
3 795,8
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
648,0
03
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
648,0
03
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
648,0
03
9
458
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
648,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
2 004 207,9
04
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
156 171,0
04
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
156 171,0
04
1
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
63 583,0
04
1
464
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
92 588,0
04
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
1 757 949,0
04
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 757 949,0
04
2
464
003
Жалпы білім беру
1 727 395,8
04
2
464
006
Балаларға қосымша білім беру
30 553,2
04
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
90 087,9
04
9
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
90 087,9
04
9
464
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 862,5
04
9
464
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
10 774,0
04
9
464
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
3 968,0
04
9
464
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
04
9
464
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
10 308,0
04
9
464
020
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
600,0
04
9
464
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
52 451,4
04
9
464
068
Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету
1 824,0
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
46,0
05
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
46,0
05
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
46,0
05
9
123
002
Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
46,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
237 167,5
06
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
205 816,4
06
2
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
205 816,4
06
2
451
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
32 123,0
06
2
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
0,0
06
2
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
30 578,6
06
2
451
006
Тұрғын үй көмегі
5 000,0
06
2
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
67 739,0
06
2
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 985,0
06
2
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
44 988,4
06
2
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
18 076,0
06
2
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
2 326,4
06
2
451
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
0,0
06
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
31 351,1
06
9
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
31 351,1
06
9
451
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 715,7
06
9
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
3 775,0
06
9
451
012
Ақпараттық жүйелер құру
0,0
06
9
451
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
436,6
06
9
451
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 423,8
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
432 961,0
07
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
31 021,5
07
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
29 892,0
07
1
458
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру
8 311,0
07
1
458
004
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
11 345,0
07
1
458
005
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу
0,0
07
1
458
041
Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
10 236,0
07
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
0,0
07
1
464
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
0,0
07
1
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
1 129,5
07
1
466
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
0,0
07
1
466
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
501,0
07
1
466
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу
237,0
07
1
466
074
Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыруға
391,5
07
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
338 532,0
07
2
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
39 646,0
07
2
458
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
39 646,0
07
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
298 886,0
07
2
466
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
106 310,0
07
2
466
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
192 576,0
07
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
63 407,5
07
3
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
54 407,5
07
3
123
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
21 368,8
07
3
123
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
13 475,6
07
3
123
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу
4 556,0
07
3
123
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
15 007,1
07
3
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
9 000,0
07
3
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
9 000,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
275 279,0
08
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
127 653,2
08
1
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
127 653,2
08
1
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
127 653,2
08
2
 
 
Спорт
21 419,8
08
2
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі
21 419,8
08
2
465
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
8 453,8
08
2
465
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
4 480,0
08
2
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
8 486,0
08
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
43 213,5
08
3
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
26 576,6
08
3
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
23 076,6
08
3
455
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
3 500,0
08
3
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
16 636,9
08
3
456
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
14 387,9
08
3
456
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
2 249,0
08
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
82 992,5
08
9
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
56 628,9
08
9
455
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
5 941,2
08
9
455
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
142,8
08
9
455
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
50 544,9
08
9
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
18 280,2
08
9
456
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 714,2
08
9
456
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
3 241,0
08
9
456
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 325,0
08
9
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі
8 083,4
08
9
465
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 890,4
08
9
465
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
193,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
114 673,0
10
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
35 892,5
10
1
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
8 075,0
10
1
453
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
8 075,0
10
1
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
27 817,5
10
1
474
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 547,1
10
1
474
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 270,4
10
1
474
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
1 000,0
10
6
 
 
Жер қатынастары
10 683,5
10
6
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
10 683,5
10
6
463
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 328,5
10
6
463
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
355,0
10
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер
68 097,0
10
9
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
68 097,0
10
9
474
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
68 097,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
24 981,5
11
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
24 981,5
11
2
466
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
24 981,5
11
2
466
001
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9 741,5
11
2
466
013
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
14 608,0
11
2
466
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
632,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
166 633,8
12
1
 
 
Автомобиль көлiгi
165 740,8
12
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
5 292,1
12
1
123
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
5 292,1
12
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
160 448,7
12
1
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
160 448,7
12
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
893,0
12
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
893,0
12
9
458
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
893,0
13
 
 
 
Басқалар
52 751,9
13
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
11 211,4
13
3
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
11 211,4
13
3
469
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 324,4
13
3
469
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
557,0
13
3
469
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
330,0
13
9
 
 
Басқалар
41 540,5
13
9
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
22 823,7
13
9
123
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру
22 823,7
13
9
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
0,0
13
9
452
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
0,0
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
18 716,8
13
9
458
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 717,8
13
9
458
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 999,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
7,0
14
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
7,0
14
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
7,0
14
1
452
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
7,0
15
 
 
 
Трансферттер
3 577,9
15
1
 
 
Трансферттер
3 577,9
15
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
3 577,9
15
1
452
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
821,5
15
1
452
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
599,4
15
1
452
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
2 157,0
 
 
 
 
ІІІ Таза бюджеттік несиелендіру
33 755,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
33 755,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
33 755,0
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
33 755,0
 
 
 
 
IV Қаржы активтері операциясының сальдосы
5 660,0
13
 
 
 
Басқалар
5 660,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
5 660,0
 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немес ұлғайту
5 660,0
 
 
 
 
V Бюджет дефициті (профициті)
-35 340,4
 
 
 
 
VI Бюджет дефицитін қаржыландыру (профицитті пайдалану)
35 340,4
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
5 240,0
16
1
 
 
Қарыздарды өтеу
5 240,0
16
1
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
5 240,0
16
1
452
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
5 240,0

  Көкпекті аудандық мәслихатының
2013 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 20-2 сессия шешіміне
№ 2 қосымша
Көкпекті аудандық мәслихатының
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 10-2 сессия шешіміне
№ 4 қосымша

Облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және даму трансферттері



Атаулары

Сомасы (мың теңге)

1
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге
68 097,0
2
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
8 075,0
3
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
33 755,0
4
Арнайы әлеуметтік көмек көрсетуді жүзеге асыруға
5 504,0
5
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
92 588,0
6
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға
18 124,0
7
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамсыздандырумен қамтамасыз етуге
600,0
8
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне
10 308,0
9
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілерге біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға
24 868,0
10
Үш сатылық жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға
13 135,0
11
Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз етуге
1 824,0
12
Облыстың жалпы білім беру мектептеріндегі типтік залдарын жабдықтауға
3 033,0
13
"Аймақтардың дамуы" бағдарламасы шеңберіндегі аймақтардың экономикалық дамуына ықпал ету шараларын іске асыруға
22 823,7
14
Тассай ауылында су құбырлары желілерін салу
191 496,0
15
Көкпекті ауылында кәріз желілерін және тазарту ғимаратттарын салу
105 160,0
16
Абаттандыру бойынша шаралар жүргізуге
9 000,0
17
Коммуналдық меншікке әкімшілік ғимарат сатып алуға
12 000,0
18
Жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын ұлғайтуға
14 353,0
19
Жалпы білім беру мектептеріне оқу-әдістемелік кешенін сатып алуға
728,0
 
Жиыны
635 471,7