О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13 "О бюджете района на 2014-2016 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 27 июня 2014 года № 5С-28/3-14. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 10 июля 2014 года № 4269

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О бюджете района на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3944, опубликовано 11 января 2014 года в районной газете «Ереймен», 11 января 2014 года в районной газете «Ерейментау») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 3 079 568,3 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 628 274 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 8 438 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 6 866 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 435 990,3 тысяч тенге;
      2) затраты – 3 095 102,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 18 473 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 19 553 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1080 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -34 007,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 007,3 тысяч тенге.»;
      приложения 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель сессии,
      исполняющий обязанности секретаря
      Ерейментауского районного маслихата        Н.Кравченко

      СОГЛАСОВАНО

      Аким Ерейментауского района                Е.Нугманов

Приложение 1 к решению      
Ерейментауского районного маслихата
от 27 июня 2014 года № 5С-28/3-14 

Приложение 1 к решению      
Ерейментауского районного маслихата
от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13

Бюджет района на 2014 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

3 079 568,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

628 274,0


01


Подоходный налог

23 846,0



2

Индивидуальный подоходный налог

23 846,0


03


Социальный налог

245 177,0



1

Социальный налог

245 177,0


04


Налоги на собственность

329 326,0



1

Налоги на имущество

254 922,0



3

Земельный налог

37 221,0



4

Налог на транспортные средства

33 708,0



5

Единый земельный налог

3 475,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24 978,0



2

Акцизы

3 731,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 269,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 682,0



5

Налог на игорный бизнес

296,0


07


Прочие налоги

445,0



1

Прочие налоги

445,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 502,0



1

Государственная пошлина

4 502,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 438,0


01


Доходы от государственной собственности

2 525,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 164,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

819,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

3,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

539,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

42,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

55,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

55,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 816,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 816,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

6 866,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 866,0



1

Продажа земли

6 539,0



2

Продажа нематериальных активов

327,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

2 435 990,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 435 990,3



2

Трансферты из областного бюджета

2 435 990,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

3 095 102,6

01



Государственные услуги общего характера

219 043,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 070,8



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 070,8



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 485,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

56 264,1



003

Капитальные расходы государственного органа

221,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

121 487,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

121 487,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 999,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

25 958,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

372,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

669,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

0,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



040

Развитие объектов государственных органов

0,0

02



Оборона

3 019,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 019,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 728,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

703,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

588,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

0,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

0,0

04



Образование

2 057 221,7


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 854,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

1 854,4


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 702 468,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

11 096,3



003

Общеобразовательное обучение

1 344 574,6



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

2 812,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

15 333,0



006

Дополнительное образование для детей

49 710,3



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

156 086,8



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

20 062,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

0,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

69 023,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 770,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

352 899,3



037

Строительство и реконструкция объектов образования

352 899,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

98 630,9


451


Отдел занятости и социальных программ (города областного значения)

98 504,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

20 650,3



002

Программа занятости

12 933,0



005

Государственная адресная социальная помощь

907,0



006

Оказание жилищной помощи

1 316,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

15 029,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 070,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

392,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13 444,6



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

14 444,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 925,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

0,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

15 394,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

126,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

268 873,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

27 992,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

12 607,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 420,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 800,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

165,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 073,6



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

18 073,6



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

0,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

840,0



026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

840,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

217 490,0



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

213 090,0



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 800,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 600,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктов

0,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

4 478,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

4 478,0



005

Капитальные расходы государственного органа

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

119 962,1


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

95 110,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 569,7



003

Поддержка культурно-досуговой работы

59 390,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

25 250,5



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 899,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

16 238,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

7 248,8



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 410,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3 579,3



006

Капитальные расходы государственного органа

0,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 614,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 077,0



004

Капитальные расходы государственного органа

155,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

648,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 734,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 505,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 824,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 824,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

12 466,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

12 466,7



006

Капитальные расходы государственного органа

0,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

9 653,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 653,8



004

Организация работ по зонированию земель

1 000,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

110 560,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 970,9



006

Организация санитарного убоя больных животных

6 510,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

803,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов с сырья животного происхождения

28 423,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

67 854,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

16 982,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 026,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

6 026,6



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

10 955,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

5 655,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

5 300,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0

12



Транспорт и коммуникации

10 564,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 264,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог городах районного значения поселках, селах, сельских округах

1 264,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 300,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 700,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

7 600,0

13



Прочие

163 082,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 174,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 174,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

24 012,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 726,6



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

17 286,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

131 803,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

131 803,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

5 093,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5 093,2

14



Обслуживание долга

3,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3,0

15



Трансферты

1 214,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 214,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 214,5



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

18 473,0




Бюджетные кредиты

19 553,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 553,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 553,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 553,0




Погашение бюджетных кредитов

1 080,0

5



Погашение бюджетных кредитов

1 080,0


01


Погашение бюджетных кредитов

1 080,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 080,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-34 007,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

34 007,3




Поступление займов

19 553,0

7



Поступление займов

19 553,0


01


Внутренние государственные займы

19 553,0



2

Договоры займа

19 553,0

16



Погашение займов

1 080,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 080,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 080,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 534,3


01


Остатки бюджетных средств

15 534,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

15 534,3

Приложение 2 к решению     
Ерейментауского районного маслихата
от 27 июня 2014 года № 5С-28/3-14

Приложение 5 к решению     
Ерейментауского районного маслихата
от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13

Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

611 935,3

Целевые текущие трансферты

127 233,0

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

102 787,0

На проведение противоэпизоотических мероприятий

67 854,0

На проведение санитарного убоя мелкого рогатого скота, больного бруцеллезом

6 510,0

На возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой

28 423,0

Отдел образования района (города областного значения)

11 785,0

На приобретение и установку блочно-модульных котельных для объектов образования района

8 552,0

На приобретение спортивного инвентаря для школ района

3 233,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12661

на развитие жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов (Капитальный ремонт теплотрассы г. Ерейментау)

12661

Целевые трансферты на развитие

484 702,3

Отдел строительства района (города областного значения)

484 702,3

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" (Реконструкция магистральных водопроводных сетей в городе Ерейментау)

131 803,0

Строительство и реконструкция объектов образования (Строительство школы на 200 мест в микрорайоне Заготзерно Ерейментауского района)

352 899,3

Ерейментау аудандық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 5С-22/2-13 "2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 5С-28/3-14 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 10 шілдеде № 4269 болып тіркелді

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Ерейментау аудандық мәслихатының «2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 5С-22/2-13 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3944 болып тіркелген, аудандық «Ереймен» газетінде 2014 жылдың 11 қаңтарында, аудандық «Ерейментау» газетінде 2014 жылдың 11 қаңтарында жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 3 079 568,3 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 628 274 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 8 438 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 6 866 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 435 990,3 мың теңге;
      2) шығындар – 3 095 102,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 18 473 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік несиелер - 19 553 мың теңге;
      бюджеттік несиелерді өтеу – 1080 мың теңге;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -34 007,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 34 007,3 мың теңге.»;
      көрсетілген шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы,
      Ерейментау аудандық мәслихаты
      хатшысының міндетін атқарушы               Н.Кравченко

      КЕЛІСІЛДІ

      Ерейментау ауданының әкімі                 Е.Нұғыманов

Ерейментау аудандық мәслихатының  
2014 жылғы 27 маусымдағы № 5С-28/3-14
шешіміне 1 қосымша        

Ерейментау аудандық мәслихатының  
2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 5С-22/2-13
шешіміне 1 қосымша        

2014 жылға арналған аудан бюджеті

Санат

Сома, мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

3 079 568,3

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

628 274,0


01


Табыс салығы

23 846,0



2

Жеке табыс салығы

23 846,0


03


Әлеуметтік салық

245 177,0



1

Әлеуметтік салық

245 177,0


04


Меншікке салынатын салықтар

329 326,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

254 922,0



3

Жер салығы

37 221,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

33 708,0



5

Бірыңғай жер салығы

3 475,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

24 978,0



2

Акциздер

3 731,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

14 269,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6 682,0



5

Ойын бизнесіне салық

296,0


07


Басқа да салықтар

445,0



1

Басқа да салықтар

445,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 502,0



1

Мемлекеттік баж

4 502,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

8 438,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 525,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 164,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

819,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер



02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

42,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

42,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

55,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар

55,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 816,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 816,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

6 866,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

6 866,0



1

Жерді сату

6 539,0



2

Материалдық емес активтерді сату

327,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

2 435 990,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 435 990,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 435 990,3

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

3 095 102,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

219 043,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 070,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 070,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 485,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 264,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

221,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

121 487,8



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

121 487,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 999,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 958,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

372,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

669,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

0,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

0,0

02



Қорғаныс

3 019,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 019,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 728,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

703,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

588,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

0,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

0,0

04



Білім беру

2 057 221,7


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 854,4



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

1 854,4


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 702 468,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 096,3



003

Жалпы білім беру

1 344 574,6



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

2 812,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

15 333,0



006

Балаларға қосымша білім беру

49 710,3



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

156 086,8



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

20 062,0



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

0,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру

69 023,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

33 770,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

352 899,3



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

352 899,3

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

98 630,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

98 504,9



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 650,3



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

12 933,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

907,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

1 316,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

15 029,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 070,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

392,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

13 444,6



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

14 444,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2 925,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



023

Халықтың жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

0,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген ақшалай көмекті енгізу

15 394,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

126,0



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

126,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

268 873,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 992,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

12 607,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 420,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

0,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 800,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

165,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 073,6



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

0,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарына тұрғын үймен қамтамасыз ету

0,0



011

Шағын қалаларда үнемі жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету

18 073,6



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

0,0



015

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

0,0



018

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0



031

Кондоминиумдар нысандарына арналған техникалық паспорттарды дайындау

0,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

840,0



026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

840,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

217 490,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

213 090,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 800,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 600,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

0,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 478,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 478,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

119 962,1


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

95 110,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 569,7



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 390,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

25 250,5



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

3 899,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16 238,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 248,8



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 410,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру

3 579,3



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

8 614,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 077,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

155,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

648,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 734,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

136 505,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 824,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 824,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

12 466,7



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 466,7



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

9 653,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 653,8



004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

110 560,9



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 970,9



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

6 510,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

803,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

28 423,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

67 854,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

16 982,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 026,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 026,6



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

10 955,5



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 655,5



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

5 300,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12



Көлік және коммуникация

10 564,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 264,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 264,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 300,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 700,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

7 600,0

13



Басқалар

163 082,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 174,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 174,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

24 012,6



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 726,6



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

17 286,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

131 803,0



077

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

131 803,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

5 093,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 093,2

14



Борышқа қызмет көрсету

3,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3,0



021

Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

3,0

15



Трансферттер

1 214,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 214,5



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

1 214,5



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

18 473,0




Бюджеттік кредиттер

19 553,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 553,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 553,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

19 553,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 080,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 080,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

1 080,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 080,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-34 007,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

34 007,3




Қарыздар түсімі

19 553,0

7



Қарыздар түсімі

19 553,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

19 553,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

19 553,0

16



Қарыздарды өтеу

1 080,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 080,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 080,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15 534,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

15 534,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 534,3

Ерейментау аудандық мәслихатының  
2014 жылғы 27 маусымдағы № 5С-28/3-14
шешіміне 2 қосымша         

Ерейментау аудандық мәслихатының   
2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 5С-22/2-13
шешіміне 5 қосымша         

2014 жылға арналған облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

611 935,3

Мақсатты ағымды трансферттер

127 233,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

102 787,0

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды өткізуге

67 854,0

Бруцеллезбен ауыратын ұсақ мүйізді қара малды санитарлы союға жіберу

6 510,0

Санитарлық мал союға жіберілетін ауылшаруашылық малдардың (50 % дейін) құнын қайтару

28 423,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 785,0

Ауданның білім беру нысандары үшін құрастырмалы-модульдік қазандықтарды сатып алуға

8 552,0

Аудан мектептеріне спорттық құралдар сатып алуға

3 233,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 661,0

елді мекендердің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту (Ерейментау қаласы жылу жолының күрделi жөндеуі)

12 661,0

Дамуға арналған мақсатты трансферттер

484 702,3

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі

484 702,3

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту (Ерейментау қаласындағы магистральды су құбыры желілерін қайта құру)

131 803,0

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау (Ерейментау ауданындағы Заготзерно шағын ауданында 200 орынды мектебінің құрылысы)

352 899,3