Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О бюджете района на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3944, опубликовано 11 января 2014 года в районной газете «Ереймен», 11 января 2014 года в районной газете «Ерейментау») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 079 568,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 628 274 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 438 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 866 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 435 990,3 тысяч тенге;
2) затраты – 3 095 102,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 473 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 19 553 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1080 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 007,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 007,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии,
исполняющий обязанности секретаря
Ерейментауского районного маслихата Н.Кравченко
СОГЛАСОВАНО
Аким Ерейментауского района Е.Нугманов
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 июня 2014 года № 5С-28/3-14
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13
Бюджет района на 2014 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
3 079 568,3 |
|||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
628 274,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
23 846,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
23 846,0 |
||
03 |
Социальный налог |
245 177,0 |
||
1 |
Социальный налог |
245 177,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
329 326,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
254 922,0 |
||
3 |
Земельный налог |
37 221,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
33 708,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
3 475,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
24 978,0 |
||
2 |
Акцизы |
3 731,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
14 269,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 682,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
296,0 |
||
07 |
Прочие налоги |
445,0 |
||
1 |
Прочие налоги |
445,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
4 502,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
4 502,0 |
||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8 438,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
2 525,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 164,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
819,0 |
||
7 |
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета |
3,0 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
539,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
55,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
55,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
5 816,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
5 816,0 |
||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
6 866,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
6 866,0 |
||
1 |
Продажа земли |
6 539,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
327,0 |
||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
2 435 990,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 435 990,3 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 435 990,3 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
3 095 102,6 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
219 043,5 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 070,8 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 070,8 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
56 485,1 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
56 264,1 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
221,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
121 487,8 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
121 487,8 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
26 999,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
25 958,8 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
372,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
669,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
0,0 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0,0 |
||
040 |
Развитие объектов государственных органов |
0,0 |
||
02 |
Оборона |
3 019,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 019,0 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 728,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
703,0 |
||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
588,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
0,0 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
0,0 |
||
04 |
Образование |
2 057 221,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 854,4 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
1 854,4 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 702 468,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
11 096,3 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 344 574,6 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
2 812,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
15 333,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
49 710,3 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
156 086,8 |
||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
20 062,0 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
0,0 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
69 023,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
33 770,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
352 899,3 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
352 899,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
98 630,9 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ (города областного значения) |
98 504,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
20 650,3 |
||
002 |
Программа занятости |
12 933,0 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
907,0 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 316,0 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
15 029,0 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 070,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
392,0 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
13 444,6 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
14 444,0 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 925,0 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
0,0 |
||
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
15 394,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
126,0 |
||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
126,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
268 873,6 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
27 992,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
12 607,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 420,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 800,0 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
165,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
18 073,6 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
0,0 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
0,0 |
||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
18 073,6 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
0,0 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
0,0 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0,0 |
||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
0,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
840,0 |
||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
840,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
217 490,0 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
213 090,0 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 800,0 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 600,0 |
||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктов |
0,0 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
4 478,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
4 478,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
119 962,1 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
95 110,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
6 569,7 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
59 390,0 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
25 250,5 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3 899,8 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
16 238,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
7 248,8 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
5 410,0 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
3 579,3 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
8 614,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
4 077,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
155,0 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
0,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
648,0 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 734,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
136 505,4 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3 824,0 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 824,0 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
12 466,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
12 466,7 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
9 653,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 653,8 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
1 000,0 |
||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
110 560,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
6 970,9 |
||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
6 510,0 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
803,0 |
||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов с сырья животного происхождения |
28 423,0 |
||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
67 854,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
16 982,1 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 026,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
6 026,6 |
||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
10 955,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
5 655,5 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
5 300,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
10 564,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 264,0 |
||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог городах районного значения поселках, селах, сельских округах |
1 264,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
9 300,0 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 700,0 |
||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
7 600,0 |
||
13 |
Прочие |
163 082,8 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
2 174,0 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
2 174,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
24 012,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
6 726,6 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
17 286,0 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
131 803,0 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
131 803,0 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
5 093,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
5 093,2 |
||
14 |
Обслуживание долга |
3,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3,0 |
||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
3,0 |
||
15 |
Трансферты |
1 214,5 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
1 214,5 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 214,5 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
0,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
18 473,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
19 553,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
19 553,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
19 553,0 |
||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
19 553,0 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
1 080,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 080,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 080,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 080,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-34 007,3 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) |
34 007,3 |
|||
Поступление займов |
19 553,0 |
|||
7 |
Поступление займов |
19 553,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
19 553,0 |
||
2 |
Договоры займа |
19 553,0 |
||
16 |
Погашение займов |
1 080,0 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
1 080,0 |
||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
1 080,0 |
||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
15 534,3 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
15 534,3 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
15 534,3 |
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 июня 2014 года № 5С-28/3-14
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 27 декабря 2013 года № 5С-22/2-13
Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
Всего |
611 935,3 |
Целевые текущие трансферты |
127 233,0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
102 787,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий |
67 854,0 |
На проведение санитарного убоя мелкого рогатого скота, больного бруцеллезом |
6 510,0 |
На возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой |
28 423,0 |
Отдел образования района (города областного значения) |
11 785,0 |
На приобретение и установку блочно-модульных котельных для объектов образования района |
8 552,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для школ района |
3 233,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12661 |
на развитие жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов (Капитальный ремонт теплотрассы г. Ерейментау) |
12661 |
Целевые трансферты на развитие |
484 702,3 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
484 702,3 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" (Реконструкция магистральных водопроводных сетей в городе Ерейментау) |
131 803,0 |
Строительство и реконструкция объектов образования (Строительство школы на 200 мест в микрорайоне Заготзерно Ерейментауского района) |
352 899,3 |