О внесении изменений в решение Сандыктауского районного маслихата от 24 декабря 2013 года № 21/1 "О бюджете Сандыктауского района на 2014-2016 годы"

Решение Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 25 ноября 2014 года № 28/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 8 декабря 2014 года № 4497. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 10 апреля 2015 года № 31/6

      Сноска. Утратило силу решением Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 10.04.2015 № 31/6 (вводится в действие со дня подписания).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьей 110 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Сандыктауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Сандыктауского районного маслихата «О бюджете Сандыктауского района на 2014-2016 годы» от 24 декабря 2013 года № 21/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3945, опубликовано 17 января 2014 года в газете «Сандыктауские вести») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет Сандыктауского района на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 1 769 056,1 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 304 206,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 5 834,2 тысячи тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 34 192,0 тысячи тенге;
      поступления трансфертов – 1 424 823,9 тысяч тенге;
      2) затраты – 1 792 732,1 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 17 025,0 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 19 446,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 2 421,0 тысяча тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -939,8 тысяч тенге, в том числе:
      поступления от продажи финансовых активов государства – 939,8 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -39 761,2 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 39 761,2 тысяч тенге»;
      приложения 1457 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1234 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель сессии
      районного маслихата                        М.Касымова

      Секретарь районного
      маслихата                                  С.Клюшников

      СОГЛАСОВАНО

      Аким Сандыктауского района                 Е.Сагдиев
      25 ноября 2014 года

Приложение 1 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 25 ноября 2014 года № 28/1  

Приложение 1 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 24 декабря 2013 года № 21/1  

Бюджет района на 2014 год

Категория

Сома


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

1 769 056,1

1



Налоговые поступления

304 206,0


01


Подоходный налог

23 340,0



2

Индивидуальный подоходный налог

23 340,0


03


Социальный налог

139 679,7



1

Социальный налог

139 679,7


04


Налоги на собственность

112 010,5



1

Налоги на имущество

60 563,0



3

Земельный налог

3 116,2



4

Налог на транспортные средства

44 377,3



5

Единый земельный налог

3 954,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25 815,0



2

Акцизы

1 353,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

18 979,8



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 481,7


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 360,8



1

Государственная пошлина

3 360,8

2



Неналоговые поступления

5 834,2


01


Доходы от государственной собственности

3 533,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

72,5



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

132,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3 324,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4,2


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

25,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

182,3



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

182,3


06


Прочие неналоговые поступления

2 093,7



1

Прочие неналоговые поступления

2 093,7

3



Поступления от продажи основного капитала

34 192,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

25 192,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

25 192,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

9 000,0



1

Продажа земли

9 000,0

4



Поступления трансфертов

1 424 823,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 424 823,9



2

Трансферты из областного бюджета

1 424 823,9

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

1 792 732,1

01



Государственные услуги общего характера

227 503,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

12 467,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

12 467,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 241,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

60 241,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

133 559,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

125 594,8



022

Капитальные расходы государственного органа

7 965,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 235,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 091,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

253,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

890,5

02



Оборона

2 329,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2 329,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 329,5

04



Образование

1 117 029,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 117 029,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

10 588,8



003

Общеобразовательное обучение

891 674,0



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

1 509,7



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

11 157,5



006

Дополнительное образование для детей

23 932,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

12 493,2



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

100 908,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

64 766,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

51 034,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

50 951,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

16 395,5



002

Программа занятости

8 340,1



005

Государственная адресная социальная помощь

421,9



006

Оказание жилищной помощи

245,7



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

8 414,3



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

252,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

114,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 878,2



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

1 586,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 271,8



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

6 031,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

82,9



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

82,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52 961,2


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12 968,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 404,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

37,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 527,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 736,5



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

5 312,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

11 424,5


464


Отдел образования района (города областного значения)

4 081,7



026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

4 081,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18 175,0



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

18 175,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

187 204,9


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

137 186,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 322,1



003

Поддержка культурно-досуговой работы

95 892,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

23 324,7



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 927,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 719,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14 508,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 374,7



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 748,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 385,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

10 328,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 414,7



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

455,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 459,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

24 182,0



008

Развитие объектов спорта

24 182,0


493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

1 000,0



004

Регулирование туристской деятельности

1 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

66 146,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 915,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 915,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

14 616,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

14 616,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

7 271,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

5 328,0



004

Организация работ по зонированию земель

1 843,0



007

Капитальные расходы государственного органа

100,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

39 344,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 218,8



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

347,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

1 188,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

31 591,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 843,3


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 843,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

7 843,3

12



Транспорт и коммуникации

9 066,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 979,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2 979,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 087,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 087,6

13



Прочие

49 452,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

23 712,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

23 712,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 716,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

10 662,8



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

4 053,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 117,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

5 117,0


493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

5 907,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

5 907,6

14



Обслуживание долга

4,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4,2

15



Трансферты

22 155,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 155,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

22 155,3




III. Чистое бюджетное кредитование

17 025,0




Бюджетные кредиты

19 446,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

19 446,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 446,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 446,0

5



Погашение бюджетных кредитов

2 421,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2 421,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 421,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-939,8

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

939,8


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

939,8



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

939,8




V. Дефицит (профицит) бюджета

-39 761,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

39 761,2

7



Поступления займов

19 446,0


01


Внутренние государственные займы

19 446,0



2

Договоры займа

19 446,0

16



Погашение займов

2 421,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 421,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 421,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

22 736,2


01


Остатки бюджетных средств

22 736,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

22 736,2

Приложение 2 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 25 ноября 2014 года № 28/1   

Приложение 4 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 24 декабря 2013 года № 21/1 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2014 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

210 576,3

Целевые текущие трансферты

174 555,3

в том числе:


На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

48 420,4

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 472,9

На предоставление специальных социальных услуг, в том числе:

5 301,9

внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

5 301,9

На выплату государственной адресной социальной помощи

52,0

На выплату государственного пособия на детей до 18 лет

119,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

82,9

На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов

82,9

Отдел образования района (города областного значения)

120 579,1

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

99 173,0

На реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе:

7 316,1

оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

7 316,1

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

14 090,0

Целевые трансферты на развитие

16 575,0

Отдел строительства района (города областного значения)

16 575,0

На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

16 575,0

Бюджетные кредиты

19 446,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 446,0

для реализации мер социальной поддержки специалистов

19 446,0

Приложение 3 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 25 ноября 2014 года № 28/1  

Приложение 5 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 24 декабря 2013 года № 21/1 

Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

67 747,6

Целевые текущие трансферты

67 747,6

в том числе:


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 985,0

На укрепление материально-технической базы органов управления

1 985,0

Отдел образования района (города областного значения)

27 983,6

На приобретение и установку блочно-модульных котельных для объектов образования района

26 028,0

На приобретение спортивного инвентаря для школ района

1 955,6

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

32 779,0

На проведение противоэпизоотических мероприятий

31 591,0

Возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой

1 188,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0

На подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения

5 000,0

Приложение 4 к решению     
Сандыктауского районного маслихата
от 25 ноября 2014 года № 28/1  

Приложение 7 к решению      
Сандыктауского районного маслихата
от 24 декабря 2013 года № 21/1 

Перечень бюджетных программ сельских округов на 2014 год

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

173 218,8

1



Государственные услуги общего характера

133 559,8


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

133 559,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

125 594,8



022

Капитальные расходы государственного органа

7 965,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 968,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12 968,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 404,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

37,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 527,0

12



Транспорт и коммуникации

2 979,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 979,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

2 979,0

13



Прочие

23 712,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

23 712,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

23 712,0

продолжение таблицы

в том числе: по сельским округам

Балкашинский

Баракпайский

Белгородский

Берликский

Васильевский

Веселовский

Жамбылский

6

7

8

9

10

11

12

33 958,4

11 975,3

11 739,3

9 914,7

10 953,2

8 808,3

11 058,4

15 467,4

10 098,3

10 362,3

8 883,7

9 837,2

7 742,3

8 622,4

15 467,4

10 098,3

10 362,3

8 883,7

9 837,2

7 742,3

8 622,4

15 337,4

8 168,3

8 572,3

7 143,7

7 852,2

7 742,3

8 622,4

130,0

1 930,0

1 790,0

1 740,0

1 985,0

0,0

0,0

12 264,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 264,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

продолжение таблицы



Каменский

Лесной

Мадениет

Максимовский

Новоникольский

Сандыктауский

Широковский

13

14

15

16

17

18

19

10 777,7

9 934,9

9 109,6

11 695,9

10 355,7

13 072,3

9 865,1

8 462,7

8 521,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 705,1

8 462,7

8 521,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 705,1

8 332,7

8 391,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 575,1

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0

Сандықтау аудандық мәслихатының 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1 "2014-2016 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 25 қарашадағы № 28/1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 8 желтоқсанда № 4497 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 10 сәуірдегі № 31/6 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 10.04.2015 № 31/6 (қол қойылғаннан кейін қолданысқа енеді) шешімімен.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына110 бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Сандықтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Сандықтау аудандық мәслихатының «2014–2016 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті туралы» 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3945 тіркелген, 2014 жылдың 17 қаңтарында «Сандыктауские вести» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2014–2016 жылдарға арналған Сандықтау ауданының бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2014 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 1 769 056,1 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 304 206,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 5 834,2 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 34 192,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 1 424 823,9 мың теңге;
      2) шығындар – 1 792 732,1 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 17 025,0 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттiк кредиттер – 19 446,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 421,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – -939,8 мың теңге, оның ішінде:
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 939,8 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профицит) – -39 761,2 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 39 761,2 мың теңге»;
      жоғарыда аталған шешімнің 1457 қосымшалары осы шешімнің 1234 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат
      сессиясының төрағасы                       М.Қасымова

      Аудандық мәслихат
      хатшысы                                    С.Клюшников

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Сандықтау ауданының әкімі                  Е.Сағдиев
      2014 жылғы 25 қараша

Сандықтау аудандық мәслихатының
2014 жылғы 25 қарашадағы № 28/1
шешіміне 1 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1
шешіміне 1 қосымша       

2014 жылға арналған аудан бюджеті

Санат

Сома, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

1 769 056,1

1



Салықтық түсімдер

304 206,0


01


Табыс салығы

23 340,0



2

Жеке табыс салығы

23 340,0


03


Әлеуметтік салық

139 679,7



1

Әлеуметтік салық

139 679,7


04


Меншікке салынатын салықтар

112 010,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

60 563,0



3

Жер салығы

3 116,2



4

Көлік құралдарына салынатын салық

44 377,3



5

Бірыңғай жер салығы

3 954,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

25 815,0



2

Акциздер

1 353,5



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

18 979,8



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

5 481,7


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 360,8



1

Мемлекеттік баж

3 360,8

2



Салықтық емес түсімдер

5 834,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

3 533,2



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

72,5



4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

132,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

3 324,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4,2


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

25,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

182,3



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

182,3


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 093,7



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 093,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

34 192,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

25 192,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

25 192,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

9 000,0



1

Жерді сату

9 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 424 823,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 424 823,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 424 823,9

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

1 792 732,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

227 503,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

12 467,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 467,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

60 241,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 241,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

133 559,8



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

125 594,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 965,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 235,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 091,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

253,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

890,5

02



Қорғаныс

2 329,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 329,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 329,5

04



Білім беру

1 117 029,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 117 029,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 588,8



003

Жалпы білім беру

891 674,0



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

1 509,7



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

11 157,5



006

Балаларға қосымша білім беру

23 932,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

12 493,2



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

100 908,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

64 766,1

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

51 034,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

50 951,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 395,5



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

8 340,1



005

Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек

421,9



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

245,7



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

8 414,3



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

252,8



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

114,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

6 878,2



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

1 586,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен, және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

2 271,8



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

6 031,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

82,9



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

82,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 961,2


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 968,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 404,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

37,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 527,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 736,5



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

5 312,0



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

11 424,5


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 081,7



026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

4 081,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

18 175,0



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

18 175,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

187 204,9


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

137 186,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 322,1



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

95 892,7



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

23 324,7



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 927,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 719,3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

14 508,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 374,7



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 748,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

2 385,5


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

10 328,7



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 414,7



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

455,0



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 459,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

24 182,0



008

Спорт объектілерін дамыту

24 182,0


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

1 000,0



004

Туристік қызметті реттеу

1 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 146,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 915,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

4 915,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

14 616,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 616,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

7 271,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 328,0



004

Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

1 843,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

39 344,8



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 218,8



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

347,0



008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

1 188,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

31 591,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 843,3


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 843,3



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 843,3

12



Көлік және коммуникация

9 066,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 979,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 979,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 087,6



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 087,6

13



Басқалар

49 452,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 712,0



040

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

23 712,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 716,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 662,8



040

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

4 053,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 117,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

5 117,0


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

5 907,6



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 907,6

14



Борышқа қызмет көрсету

4,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4,2



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4,2

15



Трансферттер

22 155,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 155,3



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

22 155,3




III. Таза бюджеттік кредит беру

17 025,0




Бюджеттік кредиттер

19 446,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

19 446,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 446,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

19 446,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 421,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 421,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 421,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

-939,8

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

939,8


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

939,8



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

939,8




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-39 761,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

39 761,2

7



Қарыздар түсімі

19 446,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

19 446,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

19 446,0

16



Қарыздарды өтеу

2 421,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 421,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 421,0

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

22 736,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

22 736,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

22 736,2

Сандықтау аудандық мәслихатының
2014 жылғы 25 қарашадағы № 28/1
шешіміне 2 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1
шешіміне 4 қосымша       

2014 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

210 576,3

Ағымдағы нысаналы трансферттер

174 555,3

оның iшiнде:


Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлық ақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстеме ақы төлеуге

48 420,4

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 472,9

Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге, оның iшiнде:

5 301,9

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге

5 301,9

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

52,0

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге

119,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

82,9

Мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілерін және нұсқауларды орнатуға

82,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

120 579,1

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

99 173,0

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға, оның ішінде:

7 316,1

негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарықтандыруға

7 316,1

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек ақыны көтеруге

14 090,0

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер

16 575,0

Ауданның құрылыс бөлімі (облыстық маңызы бар қаланың)

16 575,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға

16 575,0

Бюджеттік кредиттер

19 446,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 446,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

19 446,0

Сандықтау аудандық мәслихатының
2014 жылғы 25 қарашадағы № 28/1
шешіміне 3 қосымша     

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1
шешіміне 5 қосымша        

2014 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

67 747,6

Ағымдағы нысаналы трансферттер

67 747,6

оның iшiнде:


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 985,0

Басқару органдарының материалды-техникалық базасын нығайтуға

1 985,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

27 983,6

Аудан білім нысандарына құрастырмалы-модульдік қазандықтар сатып алуға және орнатуға

26 028,0

Аудан мектептеріне спорттық құралдар сатып алу

1 955,6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

32 779,0

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге

31 591,0

Санитарлық союға бағытталатын ауыл шаруашылығы малдарының құнын (50 %-ға дейін) өтеу

1 188,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0

Жылумен жабдықтаушы объектілерді жылу беру маусымына дайындауға

5 000,0

Сандықтау аудандық мәслихатының
2014 жылғы 25 қарашадағы № 28/1
шешіміне 4 қосымша      

Сандықтау аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 21/1
шешіміне 7 қосымша       

2014 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

173 218,8

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

133 559,8


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

133 559,8



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

125 594,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 965,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 968,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 968,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 404,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

37,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 527,0

12



Көлік және коммуникация

2 979,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 979,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 979,0

13



Басқалар

23 712,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 712,0



040

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

23 712,0

кестенің жалғасы

оның ішінде: ауылдық округтер бойынша

Балкашин

Барақпай

Белгород

Бірлік

Васильев

Веселов

Жамбыл

6

7

8

9

10

11

12

33 958,4

11 975,3

11 739,3

9 914,7

10 953,2

8 808,3

11 058,4

15 467,4

10 098,3

10 362,3

8 883,7

9 837,2

7 742,3

8 622,4

15 467,4

10 098,3

10 362,3

8 883,7

9 837,2

7 742,3

8 622,4

15 337,4

8 168,3

8 572,3

7 143,7

7 852,2

7 742,3

8 622,4

130,0

1 930,0

1 790,0

1 740,0

1 985,0

0,0

0,0

12 264,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 264,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

1 200,0

300,0

179,0

100,0

150,0

150,0

80,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

5 027,0

1 577,0

1 198,0

931,0

966,0

916,0

2 356,0

кестенің жалғасы


Каменск

Лесной

Мәдениет

Максимов

Новоникольск

Сандықтау

Широков

13

14

15

16

17

18

19

10 777,7

9 934,9

9 109,6

11 695,9

10 355,7

13 072,3

9 865,1

8 462,7

8 521,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 705,1

8 462,7

8 521,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 705,1

8 332,7

8 391,9

8 427,6

9 940,9

8 692,7

9 795,3

8 575,1

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

80,0

100,0

150,0

50,0

210,0

80,0

150,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0

2 235,0

1 313,0

532,0

1 705,0

1 234,0

2 712,0

1 010,0