О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 20 декабря 2013 года № 184 "О бюджете города Актобе на 2014-2016 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 15 апреля 2014 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 4 мая 2014 года № 3878. Срок действия решения – до 1 января 2017 года

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, маслихат города Актобе РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Актобе "О бюджете города Актобе на 2014 - 2016 годы" от 20 декабря 2013 года № 184 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3736, опубликованное 21 января 2014 года в газетах "Актобе" и "Актюбинский вестник" № 8-9) следующие изменения и дополнения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1):
      доходы: цифры "36 671 300" заменить цифрами "38 922 150";
      в том числе:
      по поступлениям трансфертов цифры "15 840 157" заменить цифрами "18 091 007";
      в подпункте 2):
      затраты: цифры "41 460 365,3" заменить цифрами "43 575 375,3";
      в подпункте 4):
      сальдо по операциям с финансовыми активами цифры "200 000" заменить цифрами "669 140", в том числе:
      приобретение финансовых активов цифры "200 000" заменить цифрами "669 140";
      в подпункте 5):
      дефицит (профицит) бюджета цифры "- 5 011 289,3" заменить цифрами "-5 344 589,3";
      в подпункте 6):
      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета цифры "5 011 289,3" заменить цифрами "5 344 589,3", в том числе:
      поступление займов – цифру "3 497 298" заменить цифрами "3 830 598".
      2) дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2014 - 2016 годы" установлена с 1 апреля 2014 года ежемесячная надбавка за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в размере 10 процентов.".
      3) в пункте 7:
      в абзаце втором:
      цифры "27 850" заменить цифрами "24 733";
      в абзаце третьем:
      цифры "730 152" заменить цифрами "955 548";
      в абзаце пятом:
      цифры "898 326" заменить цифрами "960 145";
      в абзаце шестом:
      цифры "34 598" заменить цифрами "36 031";
      и дополнить абзацами следующего содержания:
      "на выплату государственной адресной социальной помощи - 3 000 тысяч тенге";
      "на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 1 000 тысяч тенге";
      "на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 466 262 тысяч тенге";
      4) в пункте 8:
      в абзаце третьем:
      цифры "4 801 389" заменить цифрами "5 260 336";
      и дополнить абзацами следующего содержания:
      "на развитие коммунального хозяйства – 900 000 тысяч тенге";
      "на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций – 469 140 тысяч тенге";
      5) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      Председатель сессии
маслихата города Актобе
Секретарь маслихатагорода Актобе
      А. Байсеитов С. Шинтасова

  Приложение
к решению № 219 маслихата
города Актобе от 15 апреля 2014 года
Приложение 1
к решению № 184 маслихата
города Актобе от 20 декабря 2013 года

Бюджет города Актобе на 2014 год

Категория
Сумма (тыс.тенге)
 
Класс
 
Подкласс
 
Наименование доходов
1
2
3
4
5
 
 
 
ДОХОДЫ
38 922 150,0
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20 474 832,0
 
01
 
Подоходный налог
5 701 019,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 701 019,0
 
03
 
Социальный налог
2 405 642,0
 
 
1
Социальный налог
2 405 642,0
 
04
 
Налог на собственность
5 471 432,0
 
 
1
Налог на имущество
3 776 426,0
 
 
3
Земельный налог
426 746,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
1 265 566,0
 
 
5
Единый земельный налог
2 694,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 253 808,0
 
 
2
Акцизы
5 492 662,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
206 075,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
447 311,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
107 760,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
642 931,0
 
 
1
Государственная пошлина
642 931,0
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
196 311,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
43 826,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
43 826,0
 
04
 
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан
5 000,0
 
 
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
5 000,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
147 485,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
147 485,0
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
160 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
160 000,0
 
 
1
Продажа земли
160 000,0
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
18 091 007,0
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
18 091 007,0
 
 
2
Трансферты поступающие из областного бюджета
18 091 007,0

      

Функциональная группа
Сумма тыс.тенге
 
Функциональная подгруппа
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование расходов
 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
43 575 375,3
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
615 692,6
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
444 125,0
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
47 246,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
46 506,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
740,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
232 493,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
193 358,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
39 135,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
164 386,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
154 938,0
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
9 448,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
42 120,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
42 120,0
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 600,0
 
 
 
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
38 520,0
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
129 447,6
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
71 166,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
70 666,6
 
 
 
015
Капитальные расходы государственного органа
500,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
58 281,0
 
 
 
040
Развитие объектов государственных органов
58 281,0
02
 
 
 
Оборона
14 015,5
 
1
 
 
Военные нужды
12 325,5
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
12 325,5
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
12 325,5
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1 690,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
1 690,0
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
690,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
1 000,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
270 435,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
270 435,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
270 435,0
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
270 435,0
04
 
 
 
Образование
16 107 176,6
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
3 083 349,4
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
3 083 349,4
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 127 801,4
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
955 548,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
8 686 276,2
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 686 276,2
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
8 135 104,4
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
551 171,8
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
4 337 551,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 197 280,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
42 785,4
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
32 225,0
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
30 565,6
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
450,0
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
83 840,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 007 414,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
3 140 271,0
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
3 140 271,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 132 849,9
 
2
 
 
Социальная помощь
1 030 772,4
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 030 772,4
 
 
 
002
Программа занятости
47 942,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
7 700,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
13 675,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
679 662,0
 
 
 
009
Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Даңқ", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики
146,0
 
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
75 311,1
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
100 467,3
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
58 687,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
47 182,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
102 077,5
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
77 074,5
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
61 045,5
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
6 729,0
 
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
642,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
8 658,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
25 003,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
25 003,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
17 766 554,5
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
11 650 545,5
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23 666,0
 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
10 700,0
 
 
 
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
245,0
 
 
 
005
Снос авариного ветхового жилья
4 411,0
 
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
185,0
 
 
 
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
8 125,0
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
45 000,0
 
 
 
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
45 000,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
11 560 537,0
 
 
 
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
6 719 429,0
 
 
 
004
Проектирование, развитие, обсутройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 841 108,0
 
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
21 342,5
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
19 481,5
 
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
1 861,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
3 731 510,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
22 166,0
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
19 166,0
 
 
 
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
3 000,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
3 709 344,0
 
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
1 281 862,0
 
 
 
006
Развитие систем водоснабжения и водоотведения
2 277 405,0
 
 
 
058
Развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
150 077,0
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
2 384 499,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 000 889,0
 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
508 879,0
 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
568 854,0
 
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
15 815,0
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
907 341,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
383 610,0
 
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
383 610,0
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 785 353,5
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
453 891,1
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
448 891,1
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
448 891,1
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
5 000,0
 
 
 
011
Развитие объектов культуры
5 000,0
 
2
 
 
Спорт
1 189 552,6
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
187 582,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 391,9
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
168,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
135 321,7
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
36 701,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
1 001 970,0
 
 
 
008
Развитие объектов спорта
1 001 970,0
 
3
 
 
Информационное пространство
80 800,7
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
50 381,7
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
46 031,7
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
4 350,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
30 419,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
15 984,0
 
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
14 435,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
61 109,1
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
40 135,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
20 418,1
 
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
300,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
19 417,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
20 974,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
20 546,0
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
428,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
106 379,7
 
1
 
 
Сельское хозяйство
49 569,9
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 704,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 704,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
47 865,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
25 122,9
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
362,0
 
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
2 196,0
 
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
2 568,0
 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
15 000,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
2 617,0
 
6
 
 
Земельные отношения
36 785,8
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
36 785,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
36 503,8
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
282,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
20 024,0
 
 
474
 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
20 024,0
 
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
20 024,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
90 031,8
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
90 031,8
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
28 988,2
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
28 428,2
 
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
560,0
 
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
61 043,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
27 420,6
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
32 969,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
654,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
4 426 172,0
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
3 508 187,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 508 187,0
 
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
113 343,0
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
683 383,0
 
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
2 711 461,0
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации
917 985,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
917 985,0
 
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
917 985,0
13
 
 
 
Прочие
617 806,9
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
30 668,2
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
30 668,2
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
21 470,2
 
 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности
8 631,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
567,0
 
9
 
 
Прочие
587 138,7
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
45 188,0
 
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
45 188,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
101 361,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
100 719,7
 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
642,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
440 589,0
 
 
 
008
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
24 000,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
416 589,0
15
 
 
 
Трансферты
642 907,3
 
1
 
 
Трансферты
642 907,3
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
642 907,3
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
101 708,3
 
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
541 199,0
 
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
22 224,0
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
22 224,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
22 224,0
 
1
 
 
Сельское хозяйство
22 224,0
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
22 224,0
 
 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
22 224,0
 
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
669 140,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
669 140,0
13
 
 
 
Прочие
669 140,0
 
9
 
 
Прочие
669 140,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
669 140,0
 
 
 
060
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
469 140,0
 
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
200 000,0
 
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 344 589,3
 
 
 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 344 589,3
7
 
 
 
Поступление займов
3 830 598,0
 
01
 
 
Внутренние государственные займы
3 830 598,0
 
 
2
 
Договоры займа
3 830 598,0
 
 
 
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
3 830 598,0
16
 
 
 
Погашение займов
614,1
 
1
 
 
Погашение займов
614,1
 
 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
614,1
 
 
 
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
614,1
8
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
1 514 605,4
 
01
 
 
Остатки бюджетных средств
1 514 605,4
 
 
1
 
Свободные остатки бюджетных средств
1 514 605,4
 
 
 
01
Свободные остатки бюджетных средств
1 514 605,4

      

Ақтөбе қалалық мәслихатының 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 184 "2014-2016 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2014 жылғы 15 сәуірдегі № 219 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 4 мамырда № 3878 болып тіркелді. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 - IV Бюджеттік Кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 184 "2014 - 2016 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3736 санымен тіркелген, 2014 жылғы 21 қаңтардағы "Ақтөбе" және "Актюбинский вестник" № 8-9 газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақтағы:
      1) тармақшадағы:
      кірістер: "36 671 300" сандары "38 922 150" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      трансферттер түсімдері бойынша "15 840 157" сандары "18 091 007" сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы:
      шығындар: "41 460 365,3" сандары "43 575 375,3" сандарымен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы
      қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо "200 000" сандары "669 140" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу "200 000" сандары "669 140" сандарымен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы:
      бюджет тапшылығы (профициті) – "- 5 011 289,3" сандары "-5 344 589,3" сандарымен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы:
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) "5 011 289,3" сандары "5 344 589,3" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      қарыздар түсімі "3 497 298" санын "3 830 598" сандарымен ауыстырылсын.
      2) келесі мазмұндағы 6-1 тармақшасымен толықтырылсын:
      "6-1. "2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-1 бабына сәйкес, 2014 жылғы 1 сәуірден бастап, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемақы белгіленгені еске және басшылыққа алынсын.".
      2) 7 тармақтағы:
      екінші абзацтағы
      "27 850" сандары "24 733" сандарымен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы:
      "730 152" сандары "955 548" сандарымен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы:
      "898 326" сандары "960 145" сандарымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы:
      "34 598" сандары "36 031" сандарымен ауыстырылсын;
      және келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге - 3 000 мың теңге";
      "18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақыларды төлеуге - 1 000 мың теңге";
      "2014 жылғы 1 сәуірден бастап, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 466 262 мың теңге";
      3) 8 тармақтағы:
      үшінші абзацтағы:
      "4 801 389" сандары "5 260 336" сандарымен ауыстырылсын;
      және келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "коммуналдық шаруашылығын дамытуға – 900 000 мың теңге";
      "мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға – 469 140 мың теңге";
      4) аталған шешімдегі 1 қосымша осы шешімдегі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ақтөбе қалалық
мәслихатының сессия төрағасы
Ақтөбе қалалықмәслихатының хатшысы
      А. Байсеиітов С. Шынтасова

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2014 жылғы 15 сәуірдегі
№ 219 шешіміне қосымша
Ақтөбе қалалық мәслихатының
2013 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 184 шешіміне 1 қосымша

2014 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
Ішкі сыныбы
 
Кірістердің атауы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. КІРІСТЕР
38 922 150,0
1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
20 474 832,0
 
01
 
Табыс салығы
5 701 019,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
5 701 019,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
2 405 642,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
2 405 642,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
5 471 432,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
3 776 426,0
 
 
3
Жер салығы
426 746,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
1 265 566,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
2 694,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
6 253 808,0
 
 
2
Акциздер
5 492 662,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
206 075,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
447 311,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
107 760,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
642 931,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
642 931,0
2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
196 311,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
43 826,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
43 826,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
5 000,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
5 000,0
 
06
 
Өзге де салықтық емес түсiмдер
147 485,0
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
147 485,0
3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
160 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
160 000,0
 
 
1
Жерді сату
160 000,0
4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
18 091 007,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
18 091 007,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
18 091 007,0

      

Функционалдық топ
Сомасы мың теңге
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Шығындар атаулары
 
 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
43 575 375,3
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
615 692,6
 
1
 
 
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар
444 125,0
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының аппараты
47 246,0
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
46 506,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
740,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты
232 493,0
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
193 358,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
39 135,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
164 386,0
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
154 938,0
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
9 448,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
42 120,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
42 120,0
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
3 600,0
 
 
 
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
38 520,0
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
129 447,6
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
71 166,6
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
70 666,6
 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
58 281,0
 
 
 
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
58 281,0
02
 
 
 
Қорғаныс
14 015,5
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
12 325,5
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты
12 325,5
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
12 325,5
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
1 690,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) әкімінің аппараты
1 690,0
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
690,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс шаралар
1 000,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
270 435,0
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
270 435,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
270 435,0
 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
270 435,0
04
 
 
 
Білім беру
16 107 176,6
 
1
 
 
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
3 083 349,4
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3 083 349,4
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 127 801,4
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
955 548,0
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
8 686 276,2
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 686 276,2
 
 
 
003
Жалпы білім беру
8 135 104,4
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
551 171,8
 
9
 
 
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер
4 337 551,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 197 280,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
42 785,4
 
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
32 225,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткізу
30 565,6
 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
450,0
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қамқоршыларына) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
83 840,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 007 414,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
3 140 271,0
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
3 140 271,0
06
 
 
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
1 132 849,9
 
2
 
 
Әлеуметтік көмек
1 030 772,4
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 030 772,4
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
47 942,0
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
7 700,0
 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
13 675,0
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
679 662,0
 
 
 
009
1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау
146,0
 
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
75 311,1
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
100 467,3
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
58 687,0
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
47 182,0
 
9
 
 
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
102 077,5
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
77 074,5
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
61 045,5
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
6 729,0
 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
642,0
 
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
8 658,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
25 003,0
 
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
25 003,0
07
 
 
 
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
17 766 554,5
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
11 650 545,5
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
23 666,0
 
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
10 700,0
 
 
 
004
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
245,0
 
 
 
005
Авариялық және ескі тұрған үйлерді бұзу
4 411,0
 
 
 
031
Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау
185,0
 
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
8 125,0
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
45 000,0
 
 
 
016
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
45 000,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
11 560 537,0
 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
6 719 429,0
 
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
4 841 108,0
 
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
21 342,5
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 481,5
 
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 861,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
3 731 510,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
22 166,0
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
19 166,0
 
 
 
027
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
3 000,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
3 709 344,0
 
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
1 281 862,0
 
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
2 277 405,0
 
 
 
058
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
150 077,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
2 384 499,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 000 889,0
 
 
 
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
508 879,0
 
 
 
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
568 854,0
 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
15 815,0
 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
907 341,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
383 610,0
 
 
 
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
383 610,0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
1 785 353,5
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
453 891,1
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
448 891,1
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
448 891,1
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
5 000,0
 
 
 
011
Мәдениет объектілерін дамыту
5 000,0
 
2
 
 
Спорт
1 189 552,6
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
187 582,6
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 391,9
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
168,0
 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
135 321,7
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
36 701,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1 001 970,0
 
 
 
008
Спорт объектілерін дамыту
1 001 970,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңістік
80 800,7
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
50 381,7
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
46 031,7
 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
4 350,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
30 419,0
 
 
 
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
15 984,0
 
 
 
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
14 435,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер
61 109,1
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
40 135,1
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 418,1
 
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
19 417,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
20 974,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 546,0
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
428,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
106 379,7
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
49 569,9
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 704,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
1 704,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
47 865,9
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 122,9
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
362,0
 
 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2 196,0
 
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
2 568,0
 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
15 000,0
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
2 617,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
36 785,8
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
36 785,8
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
36 503,8
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
282,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
20 024,0
 
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
20 024,0
 
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
20 024,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
90 031,8
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
90 031,8
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
28 988,2
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 428,2
 
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
560,0
 
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
61 043,6
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 420,6
 
 
 
003
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу
32 969,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
654,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
4 426 172,0
 
1
 
 
Автомобиль көлігі
3 508 187,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 508 187,0
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
113 343,0
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
683 383,0
 
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
2 711 461,0
 
9
 
 
Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
917 985,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
917 985,0
 
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
917 985,0
13
 
 
 
Басқалар
617 806,9
 
3
 
 
Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау
30 668,2
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
30 668,2
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 470,2
 
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
8 631,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
567,0
 
9
 
 
Басқалар
587 138,7
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
45 188,0
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
45 188,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
101 361,7
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
100 719,7
 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
642,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
440 589,0
 
 
 
008
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу
24 000,0
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
416 589,0
15
 
 
 
Трансферттер
642 907,3
 
1
 
 
Трансферттер
642 907,3
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
642 907,3
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
101 708,3
 
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
541 199,0
 
 
 
 
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕУ
22 224,0
 
 
 
 
Бюджеттік несиелер
22 224,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
22 224,0
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
22 224,0
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
22 224,0
 
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
22 224,0
 
 
 
 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
669 140,0
 
 
 
 
Қаржылық активтерді сатып алу
669 140,0
13
 
 
 
Басқалар
669 140,0
 
9
 
 
Басқалар
669 140,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
669 140,0
 
 
 
060
Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту
469 140,0
 
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
200 000,0
 
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
-5 344 589,3
 
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
5 344 589,3
7
 
 
 
Қарыздар түсімі
3 830 598,0
 
01
 
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
3 830 598,0
 
 
2
 
Қарыз алу келісім-шарттары
3 830 598,0
 
 
 
03
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздары
3 830 598,0
16
 
 
 
Қарыздарды өтеу
614,1
 
1
 
 
Қарыздарды өтеу
614,1
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
614,1
 
 
 
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
614,1
8
 
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
1 514 605,4
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
1 514 605,4
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1 514 605,4
 
 
 
01
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1 514 605,4