О внесении изменений в решение Таласского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 26 – 3 "О районном бюджете на 2014 – 2016 годы"

Решение Таласского районного маслихата Жамбылской области от 4 декабря 2014 года № 39-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 11 декабря 2014 года № 2417

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и решением Жамбылского областного маслихата от 27 ноября 2014 года № 32 – 2 «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 18 декабря 2013 года № 20 – 3 «Об областном бюджете на 2014 – 2016 годы» (Зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативно правовых актов № 2399) Таласский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Таласского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 26 – 3 «О районном бюджете на 2014 – 2016 годы» (Зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов № 2084, опубликованное в газете «Талас тынысы» 11 января 2014 года № 4), следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте1):
      цифры «8 546 493» заменить цифрами «8 534 730»;
      цифры «658 546» заменить цифрами «659 546»;
      цифры «17 362» заменить цифрами «23 988»;
      цифры «8 248» заменить цифрами «8 622»;
      цифры «7 862 337» заменить цифрами «7 842 574»;
      в подпункте 2):
      цифры «8 530 458» заменить цифрами «8 518 695».
      Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Контроль за исполнением данного решения и публикацию его в интернет – ресурсах районного маслихата возложить на постоянную комиссию районного маслихата пятого созыва по вопросам социально-экономического развития района, по бюджету, местным налогам и вопросам городского хозяйства.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2014 года.
 
 

      Председатель сессии
      М.Т. Несипбаев

Секретарь маслихата
Ж.Асемов


Приложение 1 к решению Таласского районного маслихата
от 4 декабря 2014 года № 39 – 2


Приложение 1 к решению Таласского районного маслихат
от 25 декабря 2013 года № 26 -3

Районный бюджет на 2014 год
 

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Класс

Подкласс

1

2

3

 



1.ДОХОДЫ

8 534 730

1



Налоговые поступления

659 546


01


Подоходный налог

147 674



2

Индивидуальный подоходный налог

147 674


03


Социальный налог

132 500



1

Социальный налог

132 500


04


Hалоги на собственность

356 117



1

Hалоги на имущество

303 075



3

Земельный налог

10 748



4

Hалог на транспортные средства

40 694



5

Единый земельный налог

1 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 251



2

Акцизы

1 251



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 300



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 460



5

Налог на игорный бизнес

240


07


Прочие налоги

258



1

Прочие налоги

258


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 746



1

Государственная пошлина

7 746

2



Неналоговые поступления

23 988


01


Доходы от государственной собственности

1 450



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

340


01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 110


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

26



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

26


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

386



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

386


06


Прочие неналоговые поступления

22 126



1

Прочие неналоговые поступления

22 126

3



Поступления от продажи основного капитала

8 622


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 622



1

Продажа земли

7 941



2

Продажа нематериальных активов

681

4



Поступления трансфертов

7 842 574


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 842 574



2

Трансферты из областного бюджета

7 842 574

   
 
 

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

 

Администратор бюджетных программ

 


Программа



Наименование

1

2

3

 



2.Расходы

8 518 695

01



Государственные услуги общего характера

356 920

01

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 277

01

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 922

01

112

003

Капитальные расходы государственного органа

355

01

122


Аппарат акима района (города областного значения)

83 680

01

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

77 016

01

122

003

Капитальные расходы государственного органа

6 664

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

224 791

01

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

209 198

01

123

022

Капитальные расходы государственного органа

15 593

01

452


Отдел финансов района (города областного значения)

17 557

01

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

13 904

01

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 400

01

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

348

01

452

018

Капитальные расходы государственного органа

1 905

01

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

15 615

01

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

14 821

01

453

004

Капитальные расходы государственного органа

794

02



Оборона

7 426

02

122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 022

02

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4 022

02

122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 404

02

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 404

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 002

03

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 002

03

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 002

04



Образование

3 230 002

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

590 852

04

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

319 229

04

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

271 623

04

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 015

04

123

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

3 015

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

2 339 253

04

464

003

Общеобразовательное обучение

2 237 532

04

464

006

Дополнительное образование для детей

101 721

04

464


Отдел образования района (города областного значения)

280 318

04

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

8 673

04

464

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 901

04

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

22 778

04

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

13 374

04

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

226 592

04

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

16 564

04

466

037

Строительство и реконструкция объектов образования

16 564

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

318 051

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

266 612

06

451

002

Программа занятости

83 969

06

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 576

06

451

005

Государственная адресная социальная помощь

4 883

06

451

006

Оказание жилищной помощи

52 000

06

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

4 945

06

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 041

06

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

17 996

06

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

75 328

06

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 967

06

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

907

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

50 216

06

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

28 520

06

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

550

06

451

021

Капитальные расходы государственного органа

3 928

 


025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

17 218

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 223

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

1 223

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 951 328

07

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

4 167

07

455

024

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

4 167

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 033

07

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

10 033

07

464


Отдел образования района (города областного значения)

5 789

07

464

026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

5 789

07

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

381 433

07

466

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

366 273

07

466

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

12 938

07

466

074

Развитие и иди соооужение недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

2 222

07

479


Отдел жилищной инспекции (города областного значения)

5 980

07

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

5 980

07

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 545

07

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 545

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

119 416

07

458

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

37 143

07

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

72 784

07

458

028

Развитие коммунального хозяйства

6 160

07

458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 329

07

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 275 249

07

466

005

Развитие коммунального хозяйства

21 629

07

466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 192 172

07

466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

61 448

07

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28 370

07

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

22 468

07

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 736

07

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 166

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

117 346

07

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

40 349

07

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 178

07

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 819

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

481 822

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

113 687

08

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

113 687

08

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

17 619

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 963

08

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 261

08

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 030

08

465

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 365

08

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

217 542

08

466

008

Развитие объектов спорта

217 542

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

37 756

08

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

37 756

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

22 005

08

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

22 005

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

32 948

08

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 712

08

455

010

Капитальные расходы государственного органа

102

08

455

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24 134

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

40 265

08

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 200

08

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 106

08

456

006

Капитальные расходы государственного органа

1 661

08

456

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 298

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

180 845

10

462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

20 492

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

14 241

 


006

Капитальные расходы государственного органа

200

10

454

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

6 051

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

45 701

10

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

8 964

10

473

003

Капитальные расходы государственного органа

321

10

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

4 813

10

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

17 388

10

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 400

10

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

7 155

10

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

1 180

10

473

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

4 480

10

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 092

10

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

8 789

10

463

004

Организация работ по зонированию земель

873

10

463

007

Капитальные расходы государственного органа

430

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

104 560

10

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

104 560

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

39 507

11

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

39 507

11

466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

11 510

11

466

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

25 931

11

466

015

Капитальные расходы государственного органа

2 066

12



Транспорт и коммуникации

208 497

12

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

208 497

12

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

22 894

12

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

185 603

13



Прочие

691 371

13

494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

375

13

454

006

Поддержка предпринимательской деятельности

375

13

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

23 715

13

123

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

23 715

13

452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 519

13

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

9 519

13

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

555 749

13

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

8 738

13

454

013

Капитальные расходы государственного органа

1 881

13

454

044

Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

110 977

13

454

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 000

13

454

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

394 153

13

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

6 600

13

466

077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

6 600

13

494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

95 413

13

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

7 087

13

458

003

Капитальные расходы государственного органа

576

13

458

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250

13

458

033

Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

81 000

13

458

034

Предоставление грантов на развитие новых производств в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

6 500

14



Обслуживание долга

3085

14

452


Отдел финансов района (города областного значения)

3085

14

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3085

15



Трансферты

45 839

15

452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 839

15

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

39 213

15

452

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

6 626

 



3. Чистое бюджетное кредитование

100 206

 



Бюджетные кредиты

107 782

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

52 782

10

462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

52 782

10

454

008

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

52 782

13



Прочие

55 000

13

494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

55 000

13

454

008

Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах

55 000

   
 
 

Категория
Класс
Подкласс

сумма, тысяч тенге

1

2

3

5



Погашение бюджетных кредитов

7 576

 

01


Погашение бюджетных кредитов

7 576

 


1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 576

   
 
 

Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа

сумма, тысяч тенге

1

2

3

 



4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

30 000

 



Приобретение финансовых активов

30 000

13



Прочие

30 000

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 000

 


060

Увеличение уставного капитала уполномоченных подведомственных учреждений

30 000

   
 
 

Категория

Сумма, тысяч тенге

Класс Наименование

Подкласс

1

2

3

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0

   
 
 

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге

Администратор бюджетных программ

Программа Наименование

1

2

3




5. Дефицит бюджета (профицит)

- 114 171




6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

114 171

   
 
 

Категория

Сумма, тысяч тенге

Класс Наименование

Подкласс

1

2

3

7



Поступления займов

107 782


01


Внутренние государственные займы

107 782



2

Договоры займа

107 782

   
 
 

Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа

Сумма, тысяч тенге

Наименование

1

2

3

16



Погашение займов

9 369

16



Погашение займов

9 369

16

452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 369

16

452

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

7 576

 


021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

1 793

   
 
 

Категория

Сумма, тысяч тенге

Класс Наименование

Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 758

   


Приложение 2 к решению Таласского районного маслихата
от 4 декабря 2014 года № 39 – 2


Приложение 6 к решению Таласского районного маслихата
25 декабря 2013 года №26-3

Бюджетные программы каждого аульного округа в районном бюджете на 2014 год
 

Наименование

Программа 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

Программа 022 "Капитальные расходы государственных органа"

Программа 005 "Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной местности"

Программа 014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

Программа 008 "Освещение улиц населенных пунктов"

Программа 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов"

Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Программа 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» "

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

1

Аппарат акима города Каратау

44477

606

3015

0

15859

0

0

0

2

Аппарат акима Ушаралского сельского округа

16466

121

0

0

385

314

274

1821,0

3

Аппарат акима Акколского сельского округа

18010

3210

0

0

1267

298

270

2286,0

4

Аппарат акима Бериккаринского сельского округа

11261

121

0

0

435

270

274

2190,1

5

Аппарат акима Бостандыкского сельского округа

11503

121

0

0

715

200

254

2117,7

6

Аппарат акима Каратауского сельского округа

11155

121

0

0

349

124

174

1529,4

7

Аппарат акима Кенесского сельского округа

11244

121

0

0

406

72

238

1743,5

8

Аппарат акима Тамдинского сельского округа

19989

2261

0

3545

280

305

174

1537,6

9

Аппарат акима Кызылаутского сельского округа

11356

2261

0

0

427

124

248

2211,5

10

Аппарат акима Ойыкского сельского округа

12925

121

0

0

714

247

241

2868,2

11

Аппарат акима Аккумского сельского округа

9084

2261

0

0

398

140

253

1406,0

12

Аппарат акима С.Шакировского сельского округа

11555

2076

0

0

573

478

257

2026,0

13

Аппарат акима Кокталского сельского округа

9091

2071

0

0

436

53

259

813,6

14

Аппарат акима Каскабулакского сельского округа

11082

121

0

0

224

111

250

1164,4

 

Всего

209198

15593

3015

3545

22468

2736

3166

23715

   
 

"2014 – 2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Талас аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26 – 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 39-2 шешімі. Жамбыл облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 11 желтоқсанда № 2417 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 және 109 баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «2014 – 2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2013 жылғы 18 желтоқсандағы № 20 – 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2014 жылғы 27 қарашадағы № 32 – 2 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2399 болып тіркелген) сәйкес, Талас аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. «2014 – 2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Талас аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26 – 3 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2084 болып тіркелген, 2014 жылғы 11 қаңтардағы № 4 «Талас тынысы» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақта:
      1) тармақшада:
      «8 546 493» сандары «8 534 730» сандарымен ауыстырылсын;
      «658 546» сандары «659 546» сандарымен ауыстырылсын;
      «17 362» сандары «23 988» сандарымен ауыстырылсын;
      «8 248» сандары «8 622» сандарымен ауыстырылсын;
      «7 862 337» сандары «7 842 574» сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      «8 530 458» сандары «8 518 695» сандарымен ауыстырылсын.
      Аталған шешімнің 1 және 6 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау және аудан мәслихатының интернет – ресурстарына жариялауды жасау бесінші шақырылған аудандық мәслихаттың аудандық әлеуметтік – экономикалық даму мәселелері, бюджет, жергілікті салық және қала шаруашылығы мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2014 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
 
 

      Сессия төрағасы
      М.Т. Несипбаев

Мәслихат хатшысы
Ж. Әсемов


Талас аудандық мәслихатының
2014 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 39 - 2 шешіміне 1 – қосымша


Талас аудандық мәслихатының
2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26-3 шешіміне 1- қосымша

2014 жылға арналған аудандық бюджет
 

Санаты


Атауы

Сомасы, мың теңге

Сыныбы

Ішкі сыныбы

1

2

3

 



1. КІРІСТЕР

8 534 730

1



Салықтық түсімдер

659 546

1

01


Табыс салығы

147 674

1

01

2

Жеке табыс салығы

147 674

1

03


Әлеуметтiк салық

132 500

1

03

1

Әлеуметтік салық

132 500

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

356 117

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

303 075

1

04

3

Жер салығы

10 748

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40 694

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

1 600

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15 251

1

05

2

Акциздер

1 251

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 300

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 460

1

05

5

Ойын бизнесіне салық

240

 

07


Басқа да салықтар

258

 


1

Басқа да салықтар

258

1

08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

7 746

1

08

1

Мемлекеттік баж

7 746

2



Салықтық емес түсімдер

23 988

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 450

 


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

340

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 110

2

02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

26

2

02

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

26

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

386

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

386

2

06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

22 126

2

06

1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

22 126

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 622

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8 622

3

03

1

Жерді сату

7 941

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

681

4



Трансферттердің түсімдері

7 842 574

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 842 574

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 842 574

   
 
 

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 


Бағдарлама



Атауы

1

2

3

 



2. Шығындар

8 518 695

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

356 920

01

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

15 277

01

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 922

01

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

355

01

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

83 680

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

77 016

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 664

01

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

224 791

01

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

209 198

01

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 593

01

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

17 557

01

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 904

01

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 400

01

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

348

01

452

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 905

01

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

15 615

01

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 821

01

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

794

02



Қорғаныс

7 426

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 022

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4 022

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 404

02

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3 404

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 002

03

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 002

03

458

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 002

04



Бiлiм беру

3 230 002

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

590 852

04

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

319 229

04

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

271 623

04

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 015

04

123

005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

3 015

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 339 253

04

464

003

Жалпы білім беру

2 237 532

04

464

006

Балаларға қосымша білім беру

101 721

04

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

280 318

04

464

001

Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 673

04

464

004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

8 901

04

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

22 778

04

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлем

13 374

04

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

226 592

04

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

16 564

04

466

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

16 564

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

318 051

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

266 612

06

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

83 969

06

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 576

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

4 883

06

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

52 000

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

4 945

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 041

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

17 996

06

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

75 328

06

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

20 967

06

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

907

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

50 216

06

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 520

06

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

550

06

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 928

 


025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

17 218

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 223

 


050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 223

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 951 328

07

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

4 167

07

455

024

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

4 167

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 033

07

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

10 033

07

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 789

07

464

026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

5 789

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

381 433

07

466

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

366 273

07

466

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

12 938

07

466

074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайғастыру

2 222

07

479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі (облыстық маңызы бар қаланың)

5 980

07

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 980

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 545

07

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 545

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

119 416

07

458

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

37 143

07

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

72 784

07

458

028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

6 160

07

458

029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 329

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 275 249

07

466

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

21 629

07

466

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 192 172

07

466

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

61 448

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 370

07

123

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

22 468

07

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 736

07

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 166

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

117 346

07

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

40 349

07

458

017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 178

07

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

72 819

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

481 822

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

113 687

08

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

113 687

08

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

17 619

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 963

08

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

3 261

08

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 030

08

465

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 365

08

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

217 542

08

466

008

Cпорт объектілерін дамыту

217 542

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

37 756

08

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

37 756

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

22 005

08

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 005

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

32 948

08

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 712

08

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

102

08

455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

24 134

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

40 265

08

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 200

08

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

19 106

08

456

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 661

08

456

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

8 298

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

180 845

10

462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

20 492

 


001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 241

 


006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200

10

454

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

6 051

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

45 701

10

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 964

10

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

321

10

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 813

10

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

17 388

10

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 400

10

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

7 155

10

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

1 180

10

473

010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

4 480

10

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

10 092

10

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 789

10

463

004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

873

10

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

104 560

10

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

104 560

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

39 507

11

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

39 507

11

466

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 510

11

466

013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

25 931

11

466

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 066

12



Көлiк және коммуникация

208 497

12

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

208 497

12

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22 894

12

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

185 603

13



Басқалар

691 371

13

494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

375

13

454

006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

375

13

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 715

13

123

040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

23 715

13

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 519

13

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

9 519

13

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

555 749

13

454

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 738

13

454

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 881

13

454

044

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыру

110 977

13

454

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

40 000

13

454

085

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

394 153

13

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

6 600

13

466

077

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

6 600

13

494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

95 413

13

458

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 087

13

458

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

576

13

458

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

250

13

458

033

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

81 000

13

458

034

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру

6 500

14



Борышқа қызмет көрсету

3085

14

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3085

14

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3085

15



Трансферттер

45 839

15

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45 839

15

452

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

39 213

15

452

016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

6 626

 



3.Таза бюджеттік кредиттеу

100 206

 



Бюджеттік кредиттер

107 782

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

52 782

10

462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

52 782

10

454

008

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

52 782

13



Басқалар

55 000

13

494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

55 000

13

454

008

Моноқалаларды кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредиттер беру

55 000

   
 
 

Санаты
Сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге

Ішкі сыныбы

1

2

3

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 576


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 576



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

7 576

   
 
 

Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 



4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

30 000

 



Қаржы активтерін сатып алу

30 000

13



Басқалар

30 000

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 000

 


060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

30 000

   
 
 

Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

   
 
 

Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Сомасы, мың теңге

1

2

3

 



5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-114 171

 



6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

114 171

   
 
 

Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

7



Қарыздар түсімі

107 782

 

01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

107 782

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

107 782

   
 
 

Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

16



Қарыздарды өтеу

9 369

16



Қарыздарды өтеу

9 369

16

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 369

16

452

008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

7 576

 


021

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

1 793

   
 
 

Санаты
Сыныбы
Ішкі сыныбы Атауы

Сомасы, мың теңге

1


2

3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

15758

   


Талас аудандық маслихатының
2014 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 39 - 2 шешіміне 2 қосымша


Талас аудандық мәслихатының
2013 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 26-3 шешіміне 6 қосымша

2014 жылға арналған аудандық бюджетте әрбір ауылдық
округтің бюджеттік бағдарламалары
 

Атауы

Бағдарлама 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Бағдарлама 022 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары"

Бағдарлама 005 "Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру"

Бағдарлама 014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

Бағдарлама 008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

Бағдарлама 009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

Бағдарлама 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

Бағдарлама 040 "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру"

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

1

Қаратау қаласының әкімінің аппараты

44477

606

3015

0

15859

0

0

0

2

Үшарал ауылдық округі әкімінің аппараты

16466

121

0

0

385

314

274

1821,0

3

Ақкөл ауылдық округі әкімінің аппараты

18010

3210

0

0

1267

298

270

2286,0

4

Берікқара ауылдық округі әкімінің аппараты

11261

121

0

0

435

270

274

2190,1

5

Бостандық ауылдық округі әкімінің аппараты

11503

121

0

0

715

200

254

2117,7

6

Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты

11155

121

0

0

349

124

174

1529,4

7

Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты

11244

121

0

0

406

72

238

1743,5

8

Тамды ауылдық округі әкімінің аппараты

19989

2261

0

3545

280

305

174

1537,6

9

Қызыләуіт ауылдық округі әкімінің аппараты

11356

2261

0

0

427

124

248

2211,5

10

Ойық ауылдық округі әкімінің аппараты

12925

121

0

0

714

247

241

2868,2

11

Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты

9084

2261

0

0

398

140

253

1406,0

12

C.Шәкіров ауылдық округі әкімінің аппараты

11555

2076

0

0

573

478

257

2026,0

13

Көктал ауылдық округі әкімінің аппараты

9091

2071

0

0

436

53

259

813,6

14

Қасқабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты

11082

121

0

0

224

111

250

1164,4

 

Всего

209198

15593

3015

3545

22468

2736

3166

23715