О внесении изменений и дополнений в решение Петропавловского городского маслихата от 27 декабря 2013 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2014-2016 годы"

Решение маслихата города Петропавловска Северо-Казахстанской области от 31 января 2014 года N 2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 10 февраля 2014 года N 2548

      В соответствии со статьями 104106109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 21 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 27 декабря 2013 года № 1 «О бюджете города Петропавловска на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2481 от 14 января 2014 года, опубликовано 24 января 2014 года в газете «Қызылжар Нұры» № 4, в газете «Проспект СК» № 3), следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2014-2016 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 699 403 тысячи тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 9 069 569 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 79 300 тысячи тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 687 284 тысячи тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 863 250 тысячи тенге;
      2) затраты – 15 797 028 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0:
      бюджетные кредиты – 0;
      погашение бюджетных кредитов – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -97 625 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 97 625 тысячи тенге, в том числе:
      поступление займов – 96 926 тысяч тенге;
      погашение займов – 500 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 500 699 тысячи тенге»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Направить свободные остатки городского бюджета, сложившиеся на 1 января 2014 года на расходы по бюджетным программам согласно приложению 3-1»;
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
      вышеуказанное решение дополнить приложением 3-1, согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

      Председатель
      сессии Петропавловского
      городского маслихата                         А. Фомин

      Секретарь
      Петропавловского
      городского маслихата                        Л. Жалмуканова

Приложение 1
      к решению городского маслихата № 2
      от 31 января 2014 года

      Приложение 1
      к решению городского маслихата № 1
      от 27 декабря 2013 года

Бюджет города Петропавловска на 2014 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

15 699 403

1



Налоговые поступления

9 069 569


03


Социальный налог

4 918 424



1

Социальный налог

4 918 424


04


Налоги на собственность

1 578 962



1

Налоги на имущество

901 273



3

Земельный налог

155 500



4

Налог на транспортные средства

522 189


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 356 994



2

Акцизы

1 943 260



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

163 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225 805



5

Налог на игорный бизнес

24 929


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

215 189



1

Государственная пошлина

215 189

2



Неналоговые поступления

79 300


01


Доходы от государственной собственности

41 250



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

66



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41 184


06


Прочие неналоговые поступления

38 050



1

Прочие неналоговые поступления

38 050

3



Поступления от продажи основного капитала

687 284


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

599 471



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

599 471


03


Продажа земли и нематериальных активов

87 813



1

Продажа земли

83 313



2

Продажа нематериальных активов

4 500

4



Поступления трансфертов

5 863 250


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 863 250



2

Трансферты из областного бюджета

5 863 250

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование




II.Затраты

15 797 028,0

1



Государственные услуги общего характера

216 423,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 969,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

14 969,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

146 871,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

142 871,0



003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

37 028,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

25 117,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 590,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 212,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

8 109,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

17 555,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

17 108,0



061

Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта,бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

447,0

2



Оборона

27 360,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

27 360,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

27 360,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

68 817,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

68 817,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

68 817,0

4



Образование

5 770 503,4


464


Отдел образования района (города областного значения)

5 759 530,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

20 688,0



003

Общеобразовательное обучение

4 048 879,0



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

7 610,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

42 057,0

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование



006

Дополнительное образование для детей

291 829,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

824 182,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

51 269,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

431 986,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

41 030,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 973,4



037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 973,4

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

621 281,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

614 343,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

59 846,0



002

Программа занятости

126 133,0



005

Государственная адресная социальная помощь

37 996,0



006

Оказание жилищной помощи

81 249,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

144 814,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 092,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

600,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

42 155,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

55 436,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 002,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

50 053,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 967,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 938,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

6 938,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 384 358,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 371 990,8



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 575 445,5



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

795 405,2

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

1 140,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 002 098,0



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества.

238 042,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

16 701,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

83 580,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

170 350,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

353 559,3



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

17 040,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 338,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

7 322,0



028

Развитие коммунального хозяйства

21 580,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

986 145,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2 140,0



041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

14 300,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

10 270,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 270,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 444 065,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

99 417,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

94 917,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 500,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 100,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 100,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

31 933,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

27 708,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 225,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

27 376,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

22 710,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

4 666,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10 730,0

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 730,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

57 986,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

51 675,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

6 311,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 876,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

8 876,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 199 647,7



008

Развитие объектов спорта

1 199 647,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

42 387,4


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25 221,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24 824,4



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

397,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

17 166,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

7 957,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

68,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

7 614,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 527,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 166,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

21 814,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

21 814,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 352,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 352,0

12



Транспорт и коммуникации

394 306,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

394 306,1



022

Развитие транспортной инфраструктуры

117 641,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

114 750,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

8 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

153 315,0

13



Прочие

1 385 756,5

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование


452


Отдел финансов района (города областного значения)

129 248,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

129 248,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 238 259,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

58 984,5



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

1 179 275,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18 249,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

18 249,0

14



Обслуживание долга

689,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

689,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

689,0

15



Трансферты

1 406 914,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 406 914,0



007

Бюджетные изъятия

1 406 914,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-97 625,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

97 625,0

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

7



Поступления займов

96 926,0


1


Внутренние государственные займы

96 926,0



2

Договоры займа

96 926,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

96 926,0

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование

16



Погашение займов

500 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

500 000,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

500 000,0



9

Погашение долга местного исполнительного органа

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

500 699,0


01


Остатки бюджетных средств

500 699,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

500 699,0

      Приложение 2
      к решению городского маслихата № 2
      от 31 января 2014 года

      Приложение 3-1
      к решению городского маслихата № 1
      от 27 декабря 2013 года

Направление свободных остатков городского бюджета, сложившихся на 1 января 2014 года

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор



Программа




Наименование

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

1500

1

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

3542,1

4

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

2 197,9

4

464

006

Дополнительное образование для детей

18 014,0

7

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

18 069,5

7

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

67 949,2

7

467

072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

1 140,1

7

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества.

85 024,5

7

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 594,3

7

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34 000,0

7

458

028

Развитие коммунального хозяйства

6 580,7

7

458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

876,0

8

467

008

Развитие объектов спорта

199 647,7

10

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

603,4

12

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 183,1

12

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

40 000,0

13

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5 776,5




Всего

500 699,0

"2014-2016 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2014 жылғы 31 қаңтардағы N 2 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 10 ақпанда N 2548 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104106109-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына 1 тармағының 1) тармақшасына «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес, Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «2014-2016 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы» Петропавл қалалық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2014 жылғы 14 қаңтардағы № 2481 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 4 «Қызылжар Нұры», № 3 «Проспект СК» газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2014-2016 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 12 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2014 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 699 403 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 9 069 569 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 79 300 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 687 284 мың теңге;
      трансфеттердің түсімдері – 5 863 250 мың теңге;
      2) шығындар – 15 797 028 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
      бюджеттік кредиттер – 0;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0;
      қаржылық активтерді сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -97 625 мың теңге;
      6) бюджеттің тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 97 625 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздардың түсімдері – 96 926 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 500 000 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 500 699 мың теңге;
      мынадай мазмұндағы 1-1 тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. 2014 жылғы 1 қаңтарға сәйкес мерзімге қалыптасқан қалалық бюджеттің бос қалдықтары бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстарға 3-1 қосымшаға сәйкес жіберілсін»;
      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын;
      жоғарыда аталған шешімді осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес, 3-1 қосымшамен толықтырылсын.
      2. Осы шешiм 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
      қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                           А.Фомин

      Петропавл
      қалалық мәслихат
      хатшысы                                       Л. Жалмұқанова

      Қалалық мәслихаттың
      2014 жылғы 31 қантардағы № 2 шешiмiне
      1 қосымша

      Қалалық мәслихаттың
      2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 шешiмiне
      1 қосымша

2014 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I.Кiрiстер

15 699 403,0

1



Салықтық түсiмдер

9 069 569,0


03


Әлеуметтiк салық

4 918 424,0



1

Әлеуметтік салық

4 918 424,0


04


Меншікке салынатын салықтар

1 578 962,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

901 273,0



3

Жер салығы

155 500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

522 189,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 356 994,0



2

Акциздер

1 943 260,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

163 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

225 805,0



5

Ойын бизнесіне салық

24 929,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

215 189,0



1

Мемлекеттiк баж

215 189,0

2



Салықтық емес түсiмдер

79 300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41 250,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

66,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

41 184,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

38 050,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

38 050,0

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер

687 284,0


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

599 471,0



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

599 471,0




Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер

87 813,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

87 813,0



1

Жердi сату

83 313,0



2

Материалдық емес активтердi сату

4 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 863 250,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 863 250,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 863 250,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

15 797 028,0

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

216 423,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

14 969,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 969,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

146 871,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 871,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

37 028,1



001

Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 117,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 590,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 212,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

8 109,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

0,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17 555,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 108,0



061

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың, бюджеттiк инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiне экономикалық сараптамасы

447,0

2



Қорғаныс

27 360,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің аппараты

27 360,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

27 360,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

68 817,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

68 817,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

68 817,0

4



Бiлiм беру

5 770 503,4


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 759 530,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 688,0



003

Жалпы білім беру

4 048 879,0



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

7 610,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

42 057,0



006

Балаларға қосымша білім беру

291 829,0



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

824 182,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

51 269,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

431 986,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

41 030,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 973,4



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

10 973,4

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

621 281,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

614 343,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 846,0



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

126 133,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

37 996,0



006

Тұрғын үй көмегі

81 249,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

144 814,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 092,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

600,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

42 155,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

55 436,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 002,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

50 053,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 967,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 938,0



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

6 938,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 384 358,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 371 990,8



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

1 575 445,5



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

795 405,2



072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

1 140,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 987 798,0



002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

238 042,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

16 701,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

83 580,0



015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

170 350,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

353 559,3



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

17 040,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

91 338,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

7 322,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

21 580,7



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

986 145,0



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

2 140,0



041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

14 300,0


479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10 270,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 270,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 444 065,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

99 417,0



003

Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау

94 917,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 500,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

8 100,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 100,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлiмi

31 933,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

27 708,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 225,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

27 376,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 710,0



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

4 666,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

10 730,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 730,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi

57 986,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 675,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

6 311,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

8 876,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 876,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 199 647,7



008

Cпорт объектілерін дамыту

1 199 647,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

42 387,4


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

25 221,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 824,4



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

397,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

17 166,0



005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 957,0



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

68,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

7 614,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 527,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 166,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

21 814,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 814,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 352,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 352,0

12



Көлiк және коммуникация

394 306,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

394 306,1



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

117 641,1



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

114 750,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

8 600,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

153 315,0

13



Басқалар

1 385 756,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

129 248,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

129 248,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 238 259,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 984,5



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

1 179 275,0


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

18 249,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 249,0

14



Борышқа қызмет көрсету

689,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

689,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

689,0

15



Трансферттер

1 406 914,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 406 914,0



007

Бюджеттік алулар

1 406 914,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу





IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-97 625,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

97 625,0

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

7



Қарыздар түсімі

96 926,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

96 926,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

96 926,0



03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

96 926,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

16



Қарыздарды өтеу

500 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

500 000,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

500 000,0

Санаты

Сома (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

8



Бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары

500 699,0


01


Бюджеттік қаражаттың қалдықтары

500 699,0



1

Бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары

500 699,0

      Қалалық мәслихаттың
      2014 жылғы 31 қантардағы № 2 шешiмiне
      2 қосымша

      Қалалық мәслихаттың
      2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 1 шешiмiне
      3-1 қосымша

2014 жылғы 1 қаңтарға қалыптасқан қалалық бюджеттің бос қалдықтарын жіберу

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500

1

452

001

Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 542

4

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 197,9

4

464

006

Балаларға қосымша білім беру

18 014,0

7

467

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

18 069,5

7

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

67 949,2

7

467

072

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу

1 140,1

7

458

002

Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру

85 024,5

7

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

10 594,3

7

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

34 000,0

7

458

028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

6 580,7

7

458

029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

876,0

8

467

008

Cпорт объектілерін дамыту

199 647,7

10

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

603,4

12

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 183,1

12

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

40 000,0

13

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 776,5




Барлығы

500 699,0