О внесении изменений и дополнений в решение Шымкентского городского маслихата от 24 декабря 2013 года № 30/190-5с "О бюджете города Шымкент на 2014-2016 годы"

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 22 апреля 2014 года № 35/243-5с. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 25 апреля 2014 года № 2637. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 13 января 2015 года № 1-12)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 13.01.2015 № 1-12).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала. 
      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 15 апреля 2014 года № 26/209-V «О внесении изменений и дополнений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/172-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2608, Шымкентский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Шымкентского городского маслихата от 24 декабря 2013 года № 30/190-5с «О бюджете города Шымкент на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2476, опубликовано 10 января 2014 года в газете «Панорама Шымкента») следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
      1. «Утвердить бюджет города Шымкент на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 75 771 582 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 34 897 503 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 80 628 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 350 137 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 39 443 314 тысяч тенге;
      2) затраты – 77 164 997 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 210 067 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 603 482 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 603 482 тысяч тенге.»;
      шестой абзац пункта 2-1 изложить в новой редакции:
      «введение стандартов специальных социальных услуг – 21 200 тысяч тенге;»;
      дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
      «выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 1 181 486 тысяч тенге;»;
      дополнить восьмым абзацем следующего содержания:
      «выплату государственной адресной социальной помощи – 167 200 тысяч тенге;»;
      дополнить девятым абзацем следующего содержания:
      «выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 14 849 тысяч тенге.»;
      второй абзац пункта 3-1 изложить в новой редакции:
      «строительство и реконструкция объектов образования – 2 463 399 тысяч тенге;
      третий абзац изложить в новой редакции:
      «проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 1 619 861 тысяч тенге;»;
      дополнить шестым абзацем следующего содержания:
      «увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций – 210 067 тысяч тенге.».
      пункт 3-2 изложить в новой редакции:
      «3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 1 222 200 тысяч тенге.».
      Приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                       Н.Жаңабаев
      
      Секретарь городского
      маслихата                                  Н.Бекназаров      

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 22 апреля 2014 года № 35/243-5с

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 24 декабря 2013 года № 30/190-5с

      Бюджет города Шымкент на 2014 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс

Наименование



Подкласс


І. Доходы

75 771 582

1



Налоговые поступления

34 897 503

1

1


Подоходный налог

11 963 138

1

1

2

Индивидуальный подоходный налог

11 963 138

1

3


Социальный налог

8 701 386

1

3

1

Социальный налог

8 701 386

1

4


Hалоги на собственность

4 504 926

1

4

1

Hалоги на имущество

2 534 778

1

4

3

Земельный налог

692 374

1

4

4

Hалог на транспортные средства

1 276 713

1

4

5

Единый земельный налог

1 061

1

5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 326 541

1

5

2

Акцизы

8 558 186

1

5

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

163 813

1

5

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

508 624

1

5

5

Налог на игорный бизнес

95 918

1

8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

401 512



1

Государственная пошлина

401 512

2



Неналоговые поступления

80 628

2

1


Доходы от государственной собственности

69 971

2

1

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

922

2

1

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

9 196

2

1

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59 853

2

2


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

61

2

2

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

61

2

6


Прочие неналоговые поступления

10 596

2

6

1

Прочие неналоговые поступления

10 596

3



Поступления от продажи основного капитала

1 350 137

3

1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 012 320

3

1

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 012 320

3

3


Продажа земли и нематериальных активов

337 817



1

Продажа земли

282 355

3

3

2

Продажа нематериальных активов

55 462

4



Поступления трансфертов

39 443 314

4

2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 443 314

4

2

2

Трансферты из областного бюджета

39 443 314

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа

Наименование



Администратор бюджетных программ




Программа




ІІ. Затраты

77 164 997

1




Государственные услуги общего характера

519 430


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

408 215

1

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 138

1

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 236

1

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

1 902

1

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

160 175

1

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

121 791

1

1

122

002

Создание информационных систем

26 065




003

Капитальные расходы государственного органа

12 319

1

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

230 902

1

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

222 982

1

1

123

022

Капитальные расходы государственного органа

7 920

1

2



Финансовая деятельность

11 000

1

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11 000

1

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000

1

2

459

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 000

1

9



Прочие государственные услуги общего характера

100 215

1

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 215

1

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

89 028

1

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

11 187

2




Оборона

247 910

2

1



Военные нужды

39 415

2

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

39 415

2

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

39 415

2

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

208 495



122


Аппарат акима района (города областного значения)

208 495

2

2

122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

207 295




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 200

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

419 763

3

6



Уголовно-исполнительная система

22 890

3

6

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 890

3

6

451

039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания

22 890

3

9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

396 873



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

396 873




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

396 873

4




Образование

35 348 083

4

1



Дошкольное воспитание и обучение

6 865 897



464


Отдел образования района (города областного значения)

6 865 897

4

1

464

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

507 555

4

1

464

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

6 358 342

4

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

18 281 169

4

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

18 281 169

4

2

464

003

Общеобразовательное обучение

17 553 167

4

2

464

006

Дополнительное образование для детей

728 002

4

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

43 489

4

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

43 489

4

4

464

018

Организация профессионального обучения

43 489

4

9



Прочие услуги в области образования

10 157 528

4

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

3 185 649

4

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

42 529

4

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

525 692

4

9

464

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

170 015

4

9

464

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 447 413

4

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 971 879

4

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

6 971 879

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 508 117

6

2



Социальная помощь

1 373 140



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 312 207

6

2

451

002

Программа занятости

100 009

6

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

214 427

6

2

451

006

Оказание жилищной помощи

43 653

6

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

186 745

6

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 908

6

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

107 488

6

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

75 635

6

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

405 179

6

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

173 163

6

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

60 933

6

2

464

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

60 933

6

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

134 977

6

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

134 977

6

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

104 829

6

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 298




021

Капитальные расходы государственного органа

7 470




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

15 120

6

9

451

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 260

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 252 628

7

1



Жилищное хозяйство

14 718 724



464


Отдел образования района (города областного значения)

129 258




026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

129 258

7

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 036 168

7

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

11 093 465

7

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 942 703

7

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 083

7

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13 083



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

31 764




004

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

31 764



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

508 451




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

130 520




003

Капитальные расходы государственного органа

6 000




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

216 313




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

64 112




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50 236




033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 000




049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

21 270

7

2



Коммунальное хозяйство

5 273 311



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

5 273 311




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 000




028

Развитие коммунального хозяйства

2 394 690




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 848 621

7

3



Благоустройство населенных пунктов

8 260 593

7

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 222 477

7

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

535 401

7

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 687 076



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 855 196

7

3

467

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 855 196



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 182 920




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

4 500




025

Освещение улиц в населенных пунктах

409 488




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 509 720




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

30 500




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 228 712

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 430 391

8

1



Деятельность в области культуры

735 945



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

30 000




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 000

8

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

208 467

8

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

66 641

8

1

455

005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

141 826

8

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

497 478

8

1

467

011

Развитие объектов культуры

497 478

8

2



Спорт

2 243 199

8

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 058 721




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 951




004

Капитальные расходы государственного органа

1 777

8

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 836 962

8

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

34 197




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

169 834

8

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

184 478

8

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

184 478

8

3



Информационное пространство

240 324

8

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

152 524

8

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

122 674

8

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

29 850

8

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 800

8

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

60 000

8

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

27 800

8

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

210 923

8

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

35 858

8

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

16 526




010

Капитальные расходы государственного органа

4 552




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 780

8

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

175 065

8

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

130 573

8

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

39 068




006

Капитальные расходы государственного органа

5 424

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 150 757

9

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 150 757



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 150 757




009

Развитие теплоэнергетической системы

83 871




038

Развитие газотранспортной системы

3 066 886

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

432 303

10

1



Сельское хозяйство

132 325



467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 188

10

1

467

010

Развитие объектов сельского хозяйства

31 188

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

101 137

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

24 998




003

Капитальные расходы государственного органа

3 960

10

1

474

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

700

10

1

474

006

Организация санитарного убоя больных животных

1 047

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

31 080

10

1

474

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

2 395

10

1

474

011

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

16 252




012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

91




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 614

10

6



Земельные отношения

230 635

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

230 635

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

70 128




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

93 021




004

Организация работ по зонированию земель

34 570




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

30 040




007

Капитальные расходы государственного органа

2 876

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

69 343



474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

69 343

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

69 343

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

370 183

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

370 183

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 494

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

44 294




017

Капитальные расходы государственного органа

1 200

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

324 689

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 173




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

243 260




004

Капитальные расходы государственного органа

42 256

12




Транспорт и коммуникации

2 959 024

12

1



Автомобильный транспорт

2 884 738



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 884 738




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 651 035




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 233 703

12

9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

74 286



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 286




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

70 586




003

Капитальные расходы государственного органа

3 700

13




Прочие

335 414

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

35 414

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

35 414

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

33 559

13

3

469

004

Капитальные расходы государственного органа

1 855

13

9



Прочие

300 000

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

300 000




008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов

30 000

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

270 000

14




Обслуживание долга

269

14

1



Обслуживание долга

269

14

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

269

14

1

459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

269

15




Трансферты

190 725

15

1



Трансферты

190 725

15

1

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

190 725

15

1

459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

132 822

15

1

459

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

57 903





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

210 067





V. Дефицит бюджета

-1 603 482





VI. Финансирование дефицита бюджета

1 603 482

      Приложение 2 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 22 апреля 2014 года № 35/243-5с

      Приложение 6 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 24 декабря 2013 года № 30/190-5с

      Бюджетные программы районов в городе на 2014-2016 годы

Функциональная группа

в том числе по годам (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год



Администратор бюджетных программ




Программа



ІІ. Затраты

2 483 379

702 153

704 525

01




Государственные услуги общего характера

230 902

151 144

153 516

1

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

230 902

151 144

153 516

1

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

230 902

151 144

153 516

1

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

222 982

150 523

152 852





в том числе районам:








Абайский район

68 550

44 268

45 255





Аль-Фарабийский район

68 630

57 380

57 380





Енбекшинский район

85 802

48 875

50 217




022

Капитальные расходы государственных органов

7 920

621

664





в том числе районам:








Абайский район

2 310

621

664





Аль-Фарабийский район

1 871

0

0





Енбекшинский район

3 739

0

0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 222 477

521 009

521 009

7

3



Благоустройство населенных пунктов

2 222 477

521 009

521 009

7

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 222 477

521 009

521 009

7

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

535 401

426 381

426 381





в том числе районам:








Абайский район

244 754

113 937

113 937





Аль-Фарабийский район

109 328

117 527

117 527





Енбекшинский район

181 319

194 917

194 917




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 687 076

94 628

94 628





в том числе районам:








Абайский район

548 960

57 825

57 825





Аль-Фарабийский район

510 399

24 218

24 218





Енбекшинский район

627 717

12 585

12 585

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 000

30 000

30 000

7

1



Деятельность в области культуры

30 000

30 000

30 000

7

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

30 000

30 000

30 000

7

3

123

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 000

30 000

30 000





в том числе районам:








Абайский район

10 000

10 000

10 000





Аль-Фарабийский район

10 000

10 000

10 000





Енбекшинский район

10 000

10 000

10 000

Шымкент қалалық мәслихатының 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 30/190-5с "2014-2016 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2014 жылғы 22 сәуірдегі № 35/243-5c шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 25 сәуірде № 2637 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2015 жылғы 13 қаңтардағы № 1-12 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 13.01.2015 № 1-12 хатымен).

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабының 5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына және Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 15 сәуірдегі № 26/209-V «Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 10 желтоқсандағы № 21/172-V «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2608 тіркелген шешіміне сәйкес, Шымкент қалалық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Шымкент қалалық мәслихатының 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 30/190-5с «2014-2016 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2476 тіркелген, 2014 жылғы 10 қаңтардағы «Шымкент келбеті» газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      аталған шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      1. «2014-2016 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2014 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 75 771 582 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 34 897 503 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 80 628 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 350 137 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 39 443 314 мың теңге;
      2) шығындар – 77 164 997 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 210 067 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -1 603 482 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 603 482 мың теңге.»;
      2-1 тармақтың алтыншы абзацы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге – 21 200 мың теңге;»;
      жетінші абзацпен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 1 181 486 мың теңге;»;
      сегізінші абзацпен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 167 200 мың теңге;»;
      тоғызыншы абзацпен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 14 849 мың теңге.».
      3-1 тармақтың екінші абзацы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға – 2 463 399 мың теңге;»;
      үшінші абзацы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 1 619 861 мың теңге;»;
      алтыншы абзацпен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға – 210 067 мың теңге.».
      3-2 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «3-2. 2014 жылға арналған қала бюджетінде республикалық бюджеттен мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға 1 222 200 мың теңге кредиттер қарастырылғаны ескерілсін.».
      Аталған шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Н.Жаңабаев

      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н.Бекназаров

Шымкент қалалық мәслихатының
2014 жылғы 22 сәуірдегі
№ 35/243-5с шешіміне 1 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2013 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30/190-5с шешіміне 1 қосымша

2014 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті

Санаты



Сомасы мың теңге


Сыныбы

Атауы



Ішкі сыныбы

І. Кірістер


75 771 582

1



Салықтық түсімдер

34 897 503

1

1


Табыс салығы

11 963 138

1

1

2

Жеке табыс салығы

11 963 138

1

3


Әлеуметтiк салық

8 701 386

1

3

1

Әлеуметтік салық

8 701 386

1

4


Меншiкке салынатын салықтар

4 504 926

1

4

1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 534 778

1

4

3

Жер салығы

692 374

1

4

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 276 713

1

4

5

Бірыңғай жер салығы

1 061

1

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

9 326 541

1

5

2

Акциздер

8 558 186

1

5

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

163 813

1

5

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

508 624

1

5

5

Ойын бизнесіне салық

95 918

1

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

401 512



1

Мемлекеттік баж

401 512

2



Салықтық емес түсiмдер

80 628

2

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

69 971

2

1

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

922

2

1

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

9 196

2

1

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

59 853

2

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

61

2

2

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

61

2

6


Өзге де салықтық емес түсiмдер

10 596

2

6

1

Өзге де салықтық емес түсiмдер

10 596

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 350 137

3

1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 012 320

3

1

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 012 320

3

3


Жердi және материалдық емес активтердi сату

337 817



1

Жерді сату

282 355

3

3

2

Материалдық емес активтерді сату

55 462

4



Трансферттердің түсімі

39 443 314

4

2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39 443 314

4

2

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

39 443 314

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама

ІІ. Шығындар


77 164 997





Атауы


1




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

519 430


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

408 215

1

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 138

1

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 236

1

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 902

1

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

160 175

1

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

121 791

1

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

26 065




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 319

1

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

230 902

1

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

222 982

1

1

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 920

1

2



Қаржылық қызмет

11 000

1

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 000

1

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000

1

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 000

1

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

100 215

1

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 215

1

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 028

1

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 187

2




Қорғаныс

247 910

2

1



Әскери мұқтаждар

39 415

2

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

39 415

2

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

39 415

2

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

208 495



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

208 495

2

2

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

207 295



122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 200

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

419 763

3

6



Қылмыстық-атқару жүйесі

22 890

3

6

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

22 890

3

6

451

039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

22 890

3

9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

396 873



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

396 873




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

396 873

4




Бiлiм беру

35 348 083

4

1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

6 865 897



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 865 897

4

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

507 555

4

1

464

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

6 358 342

4

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

18 281 169

4

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 281 169

4

2

464

003

Жалпы білім беру

17 553 167

4

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

728 002

4

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

43 489

4

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

43 489

4

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

43 489

4

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

10 157 528

4

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 185 649

4

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 529

4

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

525 692

4

9

464

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

170 015

4

9

464

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 447 413

4

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 971 879

4

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

6 971 879

6




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 508 117

6

2



Әлеуметтiк көмек

1 373 140



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 312 207

6

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

100 009

6

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

214 427

6

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

43 653

6

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

186 745

6

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 908

6

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

107 488

6

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

75 635

6

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

405 179

6

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

173 163

6

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

60 933

6

2

464

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

60 933

6

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

134 977

6

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

134 977

6

9

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 829

6

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 298



451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 470




050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

15 120

6

9

451

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 260

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 252 628

7

1



Тұрғын үй шаруашылығы

14 718 724



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

129 258




026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

129 258

7

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 036 168

7

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

11 093 465

7

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 942 703

7

1

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 083

7

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 083



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 764




004

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

31 764



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

508 451




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

130 520




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 000




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

216 313




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

64 112




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

50 236




033

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

20 000




049

Көппәтерлі үйлерге энергетикалық аудит жүргізуге

21 270

7

2



Коммуналдық шаруашылық

5 273 311



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

5 273 311




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

30 000




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

2 394 690




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 848 621

7

3



Елді-мекендерді көркейту

8 260 593

7

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 222 477

7

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

535 401

7

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 687 076



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 855 196

7

3

467

007

Қаланы және елді мекендерді абаттаңдыруды дамыту

2 855 196



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 182 920




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

4 500




025

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

409 488




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 509 720




034

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

30 500




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 228 712

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 430 391

8

1



Мәдениет саласындағы қызмет

735 945



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 000



123

006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

30 000

8

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

208 467

8

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

66 641

8

1

455

005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

141 826

8

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

497 478

8

1

467

011

Мәдениет объектілерін дамыту

497 478

8

2



Спорт

2 243 199

8

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 058 721




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 951




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 777

8

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 836 962

8

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

34 197




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

169 834

8

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

184 478

8

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

184 478

8

3



Ақпараттық кеңiстiк

240 324

8

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

152 524

8

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

122 674

8

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

29 850

8

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 800

8

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

60 000

8

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

27 800

8

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

210 923

8

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

35 858

8

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 526



455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 552




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

14 780

8

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

175 065

8

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

130 573

8

9

456

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

39 068




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 424

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 150 757

9

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы басқа да қызметтер

3 150 757



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 150 757




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

83 871




038

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 066 886

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

432 303

10

1



Ауыл шаруашылығы

132 325



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 188

10

1

467

010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

31 188

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

101 137

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 998




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 960

10

1

474

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700

10

1

474

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 047

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

31 080

10

1

474

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

2 395

10

1

474

011

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

16 252




012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

91




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

20 614

10

6



Жер қатынастары

230 635

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

230 635

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 128




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

93 021




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

34 570




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

30 040




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 876

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

69 343



474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

69 343

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

69 343

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

370 183

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

370 183

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 494

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 294




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

324 689

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 173




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

243 260




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42 256

12




Көлiк және коммуникация

2 959 024

12

1



Автомобиль көлiгi

2 884 738



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 884 738




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 651 035




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 233 703

12

9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер

74 286



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 286




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 586




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 700

13




Басқалар

335 414

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

35 414

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

35 414

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 559

13

3

469

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 855

13

9



Басқалар

300 000

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

300 000




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

30 000

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

270 000

14




Борышқа қызмет көрсету

269

14

1



Борышқа қызмет көрсету

269

14

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

269

14

1

459

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

269

15




Трансферттер

190 725

15

1



Трансферттер

190 725

15

1

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

190 725

15

1

459

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

132 822

15

1

459

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

57 903





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

210 067





V. Бюджет тапшылығы

-1 603 482





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 603 482

Шымкент қалалық мәслихатының
2014 жылғы 22 сәуірдегі
№ 35/243-5с шешіміне 2 қосымша

Шымкент қалалық мәслихатының
2013 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 30/190-5с шешіміне 6 қосымша

2014-2016 жылдарға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары      

Функционалдық топ

оның ішінде жылдар бойынша (мың теңге)


Кіші функция






Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл




Бағдарлама


Атауы

ІІ. Шығыстар


2 483 379

702 153

704 525

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

230 902

151 144

153 516

1

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

230 902

151 144

153 516

1

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

230 902

151 144

153 516

1

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

222 982

150 523

152 852





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

68 550

44 268

45 255





Әл-Фараби ауданы

68 630

57 380

57 380





Еңбекші ауданы

85 802

48 875

50 217




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

7 920

621

664





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

2 310

621

664





Әл-Фараби ауданы

1 871

0

0





Еңбекші ауданы

3 739

0

0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 222 477

521 009

521 009

7

3



Елді-мекендерді көркейту

2 222 477

521 009

521 009

7

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 222 477

521 009

521 009

7

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

535 401

426 381

426 381





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

244 754

113 937

113 937





Әл-Фараби ауданы

109 328

117 527

117 527





Еңбекші ауданы

181 319

194 917

194 917




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 687 076

94 628

94 628





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

548 960

57 825

57 825





Әл-Фараби ауданы

510 399

24 218

24 218





Еңбекші ауданы

627 717

12 585

12 585

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30 000

30 000

30 000


1



Мәдениет саласындағы қызмет

30 000

30 000

30 000



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 000

30 000

30 000




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

30 000

30 000

30 000





оның ішінде аудандар бойынша:








Абай ауданы

10 000

10 000

10 000





Әл-Фараби ауданы

10 000

10 000

10 000





Еңбекші ауданы

10 000

10 000

10 000