Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2015 № 04-05/1).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 июля 2014 года № 20/248-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3398) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы» от 24 декабря 2013 года № 25/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3151, опубликовано 16 января 2014 года в газетах «Өскемен» № 2 и «Усть-Каменогорск» № 2) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 319 653,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 836 694,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 173 500,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 505 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 804 459,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29 384 742,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 5 105,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 5 105,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 1 059 984,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1 059 984,7 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2014 год в сумме 34 179,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.
Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии |
М. Екибасова |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 июля 2014 года |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. ДОХОДЫ |
28 319 653,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
11 836 694,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
4 143 044,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 143 044,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
2 485 521,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
2 485 521,0 |
|||
04 |
Налоги на собственность |
4 217 754,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
2 572 819,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
585 185,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 059 100,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
650,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
677 670,0 |
|||
2 |
Акцизы |
273 936,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
94 700,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
278 240,0 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30 794,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
312 705,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
312 705,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
173 500,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
94 000,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
94 000,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
17 000,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
17 000,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
62 500,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
62 500,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 505 000,0 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 100 000,0 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2 100 000,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
405 000,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
315 000,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
90 000,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
13 804 459,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
13 804 459,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
13 804 459,0 |
|||
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Администратор |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. ЗАТРАТЫ |
29 384 742,7 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
374 891,4 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
41 494,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
41 074,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
420,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
233 414,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
221 010,6 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
12 404,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
54 067,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
37 500,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
4 287,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
7 080,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 200,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
45 915,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
42 670,8 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
245,0 |
|||
061 |
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций |
3 000,0 |
|||
02 |
Оборона |
34 319,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
34 319,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
34 319,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
93 140,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
93 140,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
93 140,0 |
|||
04 |
Образование |
8 955 604,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
8 955 604,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
27 285,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 748 975,1 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
95 000,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
546 117,4 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
880 320,5 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
96 073,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 448 313,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
113 520,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 027 629,8 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 009 629,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
86 712,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
114 588,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
1 314,4 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
8 822,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
26 200,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
347 799,8 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 419,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
70 120,6 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
238 291,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 455,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
43 274,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 404,0 |
|||
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
20 965,0 |
|||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
17 316,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
14 949,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
18 000,0 |
|||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
18 000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 826 770,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4 491 059,5 |
|||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
71 083,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
86 387,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
64 448,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
338 230,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
185 000,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
22 999,7 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
831 689,4 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
17 163,0 |
|||
027 |
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
10 000,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
758 840,7 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
2 080 690,7 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
24 528,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
4 000,0 |
|||
016 |
Изъятие земельных участков для государственных нужд |
4 000,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
9 863,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
9 863,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 321 847,5 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
5 699 114,2 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 416 470,3 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
2 602,6 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
203 660,4 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 276 924,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
364 728,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
20 202,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
203 312,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
117 437,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
13 881,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 275,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 621,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
147 826,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
23 374,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
40 000,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
30 747,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
49 300,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 405,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
764 370,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
15 504,5 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
540,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
229 173,4 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
16 800,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
485 100,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
17 252,6 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
117 527,8 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
39 236,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
37 671,0 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
1 000,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
565,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
27 217,6 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
27 217,6 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
51 074,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
29 048,2 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 226,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
9 000,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
698,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
9 102,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
100 834,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
29 591,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
29 591,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
71 243,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
39 323,0 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
27 720,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 200,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 770 118,8 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 770 118,8 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
156 525,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
747 711,8 |
|||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
865 882,0 |
|||
13 |
Прочие |
2 560 951,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
34 179,1 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
36 054,1 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
35 115,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
28 295,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
6 820,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 491 657,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
61 706,6 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 704,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
13 765,0 |
|||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
2 408 481,4 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
874,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
874,0 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
874,0 |
|||
15 |
Трансферты |
245 158,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
232 159,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
12 999,3 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
232 159,0 |
|||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
-5 105,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
5 105,0 |
||||
06 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
5 105,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
5 105,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
5 105,0 |
|||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-1 059 984,7 |
||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
1 059 984,7 |