О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2013 года № 25/2-V "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 июля 2014 года N 30/4-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 31 июля 2014 года N 3427

     Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 05.01.2015 № 04-05/1).
     Примечание РЦПИ.
     В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 июля 2014 года № 20/248-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3398) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2014-2016 годы» от 24 декабря 2013 года № 25/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3151, опубликовано 16 января 2014 года в газетах «Өскемен» № 2 и «Усть-Каменогорск» № 2) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2014-2016 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
      1) доходы – 28 319 653,0 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 836 694,0 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 173 500,0 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 2 505 000,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 13 804 459,0 тысяч тенге;
      2) затраты – 29 384 742,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0:
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 5 105,0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 5 105,0 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 1 059 984,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 059 984,7 тысяч тенге.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2014 год в сумме 34 179,1 тысяч тенге.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
 
 

      Председатель сессии
      Секретарь городского маслихата

М. Екибасова
А. Абакумов


Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 июля 2014 года
№ 30/4-V

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2014 год
 

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

28 319 653,0

1



Налоговые поступления

11 836 694,0


01


Подоходный налог

4 143 044,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 143 044,0


03


Социальный налог

2 485 521,0



1

Социальный налог

2 485 521,0


04


Налоги на собственность

4 217 754,0



1

Налоги на имущество

2 572 819,0



3

Земельный налог

585 185,0



4

Налог на транспортные средства

1 059 100,0



5

Единый земельный налог

650,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

677 670,0



2

Акцизы

273 936,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

94 700,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

278 240,0



5

Налог на игорный бизнес

30 794,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

312 705,0



1

Государственная пошлина

312 705,0

2



Неналоговые поступления

173 500,0


01


Доходы от государственной собственности

94 000,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

94 000,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

17 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

17 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

62 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

62 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 100 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 100 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

405 000,0



1

Продажа земли

315 000,0



2

Продажа нематериальных активов

90 000,0

4



Поступления трансфертов

13 804 459,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 804 459,0



2

Трансферты из областного бюджета

13 804 459,0

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

29 384 742,7

01



Государственные услуги общего характера

374 891,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 494,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

41 074,0



003

Капитальные расходы государственного органа

420,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

233 414,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

221 010,6



003

Капитальные расходы государственного органа

12 404,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

54 067,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

37 500,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 080,0



018

Капитальные расходы государственного органа

5 200,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 915,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

42 670,8



004

Капитальные расходы государственного органа

245,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

3 000,0

02



Оборона

34 319,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 319,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

34 319,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

93 140,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

93 140,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

93 140,0

04



Образование

8 955 604,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

8 955 604,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

27 285,0



003

Общеобразовательное обучение

5 748 975,1



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

95 000,0



006

Дополнительное образование для детей

546 117,4



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

880 320,5



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

96 073,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 448 313,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

113 520,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 027 629,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 009 629,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

86 712,0



002

Программа занятости

114 588,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 314,4



005

Государственная адресная социальная помощь

8 822,0



006

Оказание жилищной помощи

26 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

347 799,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 419,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

70 120,6



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

238 291,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 455,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

43 274,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 404,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

20 965,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

17 316,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 949,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 826 770,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 491 059,5



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 083,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

86 387,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

64 448,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

338 230,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

185 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

22 999,7



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

831 689,4



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

17 163,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

10 000,0



028

Развитие коммунального хозяйства

758 840,7



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 080 690,7



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

24 528,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

4 000,0



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

4 000,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 863,0



026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

9 863,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 321 847,5



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5 699 114,2



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 416 470,3



005

Развитие коммунального хозяйства

2 602,6



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища, развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020

203 660,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 276 924,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

364 728,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

20 202,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

203 312,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

117 437,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 881,0



010

Капитальные расходы государственного органа

4 275,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 621,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

147 826,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

23 374,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 747,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

49 300,0



006

Капитальные расходы государственного органа

4 405,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

764 370,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 504,5



004

Капитальные расходы государственного органа

540,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

229 173,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 800,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

485 100,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 252,6

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

117 527,8


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

39 236,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 671,0



004

Организация работ по зонированию земель

1 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

565,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 217,6



010

Развитие объектов сельского хозяйства

27 217,6


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

51 074,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

29 048,2



003

Капитальные расходы государственного органа

3 226,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

698,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

9 102,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

100 834,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 591,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

29 591,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 243,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 323,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

27 720,0



004

Капитальные расходы государственного органа

4 200,0

12



Транспорт и коммуникации

1 770 118,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 770 118,8



022

Развитие транспортной инфраструктуры

156 525,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

747 711,8



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

865 882,0

13



Прочие

2 560 951,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

34 179,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

36 054,1


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

35 115,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

28 295,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 820,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 491 657,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

61 706,6



013

Капитальные расходы государственного органа

7 704,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

13 765,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

2 408 481,4

14



Обслуживание долга

874,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

874,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

874,0

15



Трансферты

245 158,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

232 159,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12 999,3



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

232 159,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

-5 105,0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

5 105,0

06



Поступления от продажи финансовых активов государства

5 105,0


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

5 105,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

5 105,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-1 059 984,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1 059 984,7

   
 

Өскемен қалалық мәслихатының "Өскемен қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 25/2-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 24 шілдедегі N 30/4-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 31 шілдеде № 3427 болып тіркелді

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 05.01.2015 № 04-05/1 хаты).
      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 17/188-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2014 жылғы 9 шілдедегі № 20/248-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3398 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Өскемен қалалық мәслихатытың «Өскемен қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 25/2-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 3151 нөмірімен тіркелген, 2014 жылғы 16 қантарда № 2 «Өскемен» және № 2 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қаланың 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2014 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 28 319 653,0 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 11 836 694,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 173 500,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 505 000,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 13 804 459,0 мың теңге;
      2) шығындар – 29 384 742,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – - 5 105,0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 0;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 5 105,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – - 1 059 984,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 059 984,7 мың теңге.»;
      3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. 2014 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 34 179,1 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы М. Екібасова
      Қалалық мәслихаттың хатшысы А. Абакумов

  Өскемен қалалық мәслихатының 2014 жылғы 24 шілдедегі № 30/4-V шешіміне қосымша

2014 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті


Санаты
Сомасы,
мың теңге
 
Сынып
 
 
Сыныпша
 
 
 
Атауы
 
 
 
I. КІРІСТЕР
28 319 653,0
1
 
 
Салықтық түсімдер
11 836 694,0
 
01
 
Табыс салығы
4 143 044,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
4 143 044,0
 
03
 
Әлеуметтік салық
2 485 521,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
2 485 521,0
 
04
 
Меншікке салынатын салықтар
4 217 754,0
 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар
2 572 819,0
 
 
3
Жер салығы
585 185,0
 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық
1 059 100,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
650,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
677 670,0
 
 
2
Акциздер
273 936,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
94 700,0
 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
278 240,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
30 794,0
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
312 705,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
312 705,0
2
 
 
Салықтық емес түсімдер
173 500,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
94 000,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
94 000,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) үсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
17 000,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
17 000,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
62 500,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
62 500,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
2 505 000,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 100 000,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
2 100 000,0
 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
405 000,0
 
 
1
Жерді сату
315 000,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
90 000,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
13 804 459,0
 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
13 804 459,0
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
13 804 459,0
Функционалдық топ
Сомасы,
мың теңге
 
Әкімшілер
 
 
Бағдарлама
 
 
 
Атауы
 
 
 
II. ШЫҒЫНДАР
29 384 742,7
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
374 891,4
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
41 494,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
41 074,0
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
420,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
233 414,6
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
221 010,6
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
12 404,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
54 067,0
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 500,0
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
4 287,0
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
7 080,0
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 200,0
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
45 915,8
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
42 670,8
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
245,0
 
 
061
Бюджеттік инвестициялар мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
3 000,0
02
 
 
Қорғаныс
34 319,0
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
34 319,0
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
34 319,0
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
93 140,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
93 140,0
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
93 140,0
04
 
 
Бiлiм беру
8 955 604,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 955 604,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 285,0
 
 
003
Жалпы білім беру
5 748 975,1
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
95 000,0
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
546 117,4
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
880 320,5
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
96 073,0
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 448 313,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
113 520,0
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 027 629,8
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 009 629,8
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
86 712,0
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
114 588,0
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
1 314,4
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
8 822,0
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
26 200,0
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
347 799,8
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
4 419,0
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
70 120,6
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
238 291,0
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 455,0
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
43 274,0
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 404,0
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
20 965,0
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
17 316,0
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
14 949,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
18 000,0
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
18 000,0
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
12 826 770,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 491 059,5
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
71 083,0
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
86 387,0
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
64 448,0
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
338 230,0
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
185 000,0
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
22 999,7
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
831 689,4
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
17 163,0
 
 
027
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
10 000,0
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
758 840,7
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
2 080 690,7
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
24 528,0
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
4 000,0
 
 
016
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
4 000,0
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
9 863,0
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
9 863,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
8 321 847,5
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
5 699 114,2
 
 
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
2 416 470,3
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
2 602,6
 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу және жастарға арналған жатақханаларды салу, сатып алу, салып бітіру
203 660,4
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
1 276 924,5
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
364 728,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 202,0
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
203 312,0
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
117 437,0
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
13 881,0
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 275,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
5 621,0
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
147 826,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
23 374,0
 
 
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
40 000,0
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
30 747,0
 
 
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
49 300,0
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 405,0
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
764 370,5
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 504,5
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
540,0
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
229 173,4
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
16 800,0
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
485 100,0
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
17 252,6
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
117 527,8
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
39 236,0
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 671,0
 
 
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
1 000,0
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
565,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
27 217,6
 
 
010
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
27 217,6
 
474
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
51 074,2
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 048,2
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 226,0
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
9 000,0
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
698,0
 
 
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
9 102,0
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
100 834,0
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
29 591,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 591,0
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
71 243,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 323,0
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
27 720,0
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 200,0
12
 
 
Көлiк және коммуникация
1 770 118,8
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 770 118,8
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
156 525,0
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
747 711,8
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
865 882,0
13
 
 
Басқалар
2 560 951,1
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
34 179,1
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
36 054,1
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
35 115,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 295,0
 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
6 820,0
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 491 657,0
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
61 706,6
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 704,0
 
 
040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
13 765,0
 
 
043
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту
2 408 481,4
14
 
 
Борышқа қызмет көрсету
874,0
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
874,0
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
874,0
15
 
 
Трансферттер
245 158,3
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
232 159,0
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
12 999,3
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
232 159,0
 
 
 
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
 
 
 
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
-5 105,0
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
5 105,0
06
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
5 105,0
 
1
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
5 105,0
 
 
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
5 105,0
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ
-1 059 984,7
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
1 059 984,7