Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 06.01.2015 № 01-26/3).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 июля 2014 года № 20/248-V «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3398) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V «О бюджете города Семей на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2013 года № 3136, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 10 января 2014 года № 2), следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 24 856 710 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 334 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 130 164 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 535 535 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 856 710 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 24 850 152,3 тысяч тенге;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 235 775,9 тысяч тенге.»;
в пункте 4:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«на оказание социальной помощи специалистам в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» на одного получателя – 10 400 тенге в год.»;
в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 242 260 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«на текущий ремонт объектов теплоснабжения города Семей – 30 000 тысяч тенге.»;
в пункте 9-1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 73 686 тысяч тенге;»;
абзац третий исключить;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель
сессии городского маслихата Д. Абдрахманова
Секретарь
городского маслихата Б. Акжалов
Приложение 1 к решению
от 28 июля 2014 года
№ 31/166-V
Бюджет города Семей на 2014 год
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
24 856 710,0 |
|||
Собственные доходы |
13 000 000,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
12 334 301,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 717 900,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 717 900,0 |
||
03 |
Социальный налог |
4 258 814,0 |
||
1 |
Социальный налог |
4 258 814,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 801 885,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
986 988,0 |
||
3 |
Земельный налог |
165 146,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
646 926,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 825,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
434 639,0 |
||
2 |
Акцизы |
61 768,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
114 901,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
237 298,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
20 672,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
121 063,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
121 063,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
130 164,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
62 372,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
9 063,0 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
23 336,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
29 973,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 739,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
6 739,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
200,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
200,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
19 850,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
19 850,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
41 003,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
41 003,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
535 535,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
357 965,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
357 965,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
177 570,0 |
||
1 |
Продажа земли |
161 570,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
16 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
11 856 710,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 856 710,0 |
Функ |
Функ |
Ад |
Про |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
24 850 152,3 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
543 051,6 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
431 993,7 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 232,0 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
17 160,0 |
01 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
72,0 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
245 077,0 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
233 658,0 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
11 419,0 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
169 684,7 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
167 852,7 |
01 |
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 832,0 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
66 492,1 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
66 492,1 |
|
01 |
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
51 991,1 |
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 515,0 |
01 |
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5 236,0 |
01 |
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 200,0 |
01 |
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 550,0 |
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
44 565,8 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
44 565,8 |
|
01 |
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
41 149,8 |
01 |
5 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 408,0 |
061 |
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций |
2 008,0 |
|||
02 |
Оборона |
67 052,0 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
49 062,0 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
49 062,0 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
49 062,0 |
02 |
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
17 990,0 |
||
02 |
2 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
17 990,0 |
|
02 |
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
6 160,0 |
02 |
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
11 830,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
51 067,2 |
|||
03 |
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
51 067,2 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51 067,2 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
51 067,2 |
04 |
Образование |
8 827 164,0 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 384 012,0 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 384 012,0 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
767 884,0 |
04 |
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
616 128,0 |
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
6 843 111,0 |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
6 843 111,0 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 436 789,0 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
406 322,0 |
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
107 937,0 |
||
04 |
4 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
107 937,0 |
|
04 |
4 |
464 |
018 |
Организация профессионального обучения |
107 937,0 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
492 104,0 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
475 704,0 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
29 605,0 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
90 741,0 |
04 |
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
12 820,0 |
04 |
9 |
464 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
643,0 |
04 |
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
71 330,0 |
04 |
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
270 565,0 |
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
16 400,0 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
16 400,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 145 093,5 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
983 542,3 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
983 542,3 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
130 732,0 |
06 |
2 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
7 551,0 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
59 179,1 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
39 659,0 |
|||
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
294 150,0 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
43 700,0 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
79 118,0 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
101 759,0 |
06 |
2 |
451 |
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
152 221,0 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
17 672,0 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
56 438,2 |
06 |
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 363,0 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
161 551,2 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
161 551,2 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
98 173,3 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 693,0 |
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
59 684,9 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 609 374,5 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
1 015 183,2 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
25 188,9 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4 405,0 |
07 |
1 |
458 |
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5 725,0 |
07 |
1 |
458 |
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
12 561,0 |
041 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
2 497,9 |
|||
07 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
10 009,0 |
|
07 |
1 |
464 |
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
10 009,0 |
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
962 973,3 |
|
07 |
1 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
125 288,4 |
07 |
1 |
467 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
825 377,3 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
12 307,6 |
|||
07 |
1 |
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
17 012,0 |
|
07 |
1 |
479 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
16 618,0 |
07 |
1 |
479 |
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
394,0 |
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
849 210,6 |
||
07 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
587,0 |
|
07 |
2 |
123 |
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
587,0 |
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
82 124,0 |
|
07 |
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
52 124,0 |
07 |
2 |
458 |
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
30 000,0 |
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
766 499,6 |
|
07 |
2 |
467 |
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
473 079,0 |
07 |
2 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
279 496,0 |
07 |
2 |
467 |
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
13 924,6 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
744 980,7 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 782,0 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 687,0 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
95,0 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
742 198,7 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
295 154,8 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
61 996,3 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
7 958,0 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
377 089,6 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 045 412,9 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
200 969,0 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
200 969,0 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
200 969,0 |
08 |
2 |
Спорт |
538 618,1 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
538 618,0 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
13 759,0 |
08 |
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 149,0 |
08 |
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
15 523,0 |
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
39 438,0 |
08 |
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
468 749,0 |
08 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0,1 |
|
08 |
2 |
467 |
008 |
Развитие объектов спорта |
0,1 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
216 970,0 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
116 036,0 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
107 012,0 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 024,0 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
100 934,0 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
45 387,0 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
55 547,0 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
88 855,8 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
31 398,0 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
19 698,0 |
08 |
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 194,0 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 506,0 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
57 457,8 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
35 726,0 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
21 731,8 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
8 026 554,3 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
8 026 554,3 |
||
09 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 026 554,3 |
|
09 |
9 |
467 |
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
8 026 554,3 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
176 237,5 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
56 179,9 |
||
10 |
1 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
3 662,0 |
|
10 |
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 662,0 |
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
52 517,9 |
|
10 |
1 |
474 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
35 336,9 |
10 |
1 |
474 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
11 050,0 |
10 |
1 |
474 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
6 131,0 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
47 337,6 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
47 337,6 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
40 276,6 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 061,0 |
10 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
72 720,0 |
||
10 |
9 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
72 720,0 |
|
10 |
9 |
474 |
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
72 720,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
88 167,2 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
88 167,2 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
36 451,2 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
36 451,2 |
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
51 716,0 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
20 550,0 |
11 |
2 |
468 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
29 591,0 |
11 |
2 |
468 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 575,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 482 988,1 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
1 482 228,1 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 482 228,1 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
70 336,6 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 411 891,5 |
12 |
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
760,0 |
||
12 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
760,0 |
|
12 |
9 |
458 |
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
760,0 |
13 |
Прочие |
437 353,9 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
29 942,0 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
29 942,0 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
29 320,0 |
13 |
3 |
469 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
622,0 |
13 |
9 |
Прочие |
407 411,9 |
||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
235 775,9 |
|
13 |
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
235 775,9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
1 057,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
1 057,0 |
|||
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
147 467,0 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
84 219,0 |
13 |
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
63 248,0 |
13 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
23 112,0 |
|
041 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
23 112,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
288,0 |
|||
14 |
1 |
Обслуживание долга |
288,0 |
||
14 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
288,0 |
|
14 |
1 |
452 |
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
288,0 |
15 |
Трансферты |
350 347,6 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
350 347,6 |
||
15 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
350 347,6 |
|
15 |
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
126 426,6 |
15 |
1 |
452 |
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
21 332,0 |
15 |
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
202 589,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
16 335,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
19 419,5 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
19 419,5 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
19 419,5 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19 419,5 |
|||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
19 419,5 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
3 084,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 084,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 084,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 777,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
9 777,8 |
Приложение 2 к решению
от 28 июля 2014 года
№ 31/166-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете
на 2014 год
тысяч тенге
№ |
Наименование сельского округа, поселка |
Всего |
В том числе по программам |
||||
001 |
008 |
009 |
014 |
022 |
|||
1 |
Абралинский |
9 732,5 |
9 563,5 |
169,0 |
|||
2 |
Айнабулакский |
9 365,5 |
9 145,5 |
220,0 |
|||
3 |
Акбулакский |
8 799,5 |
8 649,5 |
150,0 |
|||
4 |
Алгабасский |
8 877,5 |
8 877,5 |
||||
5 |
Достыкский |
11 031,5 |
10 881,5 |
150,0 |
|||
6 |
Жазыкский |
9 213,5 |
8 446,5 |
587,0 |
180,0 |
||
7 |
Жиеналинский |
9 714,6 |
9 534,6 |
180,0 |
|||
8 |
Знаменский |
12 726,7 |
11 999,7 |
523,0 |
204,0 |
||
9 |
Иртышский |
11 494,5 |
11 314,5 |
180,0 |
|||
10 |
Караоленский |
13 756,0 |
12 218,0 |
1 538,0 |
|||
11 |
Новобаженовский |
13 177,4 |
13 158,4 |
19,0 |
|||
12 |
Озерский |
13 400,5 |
13 220,5 |
180,0 |
|||
13 |
Приречный |
12 107,5 |
11 206,5 |
626,0 |
95,0 |
180,0 |
|
14 |
Танатский |
8 881,5 |
8 861,5 |
20,0 |
|||
15 |
поселок Шульбинск |
12 156,0 |
12 156,0 |
||||
16 |
поселок Чаган |
8 619,0 |
8 619,0 |
||||
Всего по бюджету |
173 053,7 |
167 852,7 |
2 687,0 |
95,0 |
587,0 |
1 832,0 |