О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 26/249 "О городском бюджете на 2015-2017 годы"

Решение Маслихата Мангистауской области от 02 апреля 2015 года № 28/265. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 09 апреля 2015 года № 2665

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 17 марта 2015 года № 23/374 "О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 21/304 "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2649 от 30 марта 2015 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 26/249 "О городском бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2568, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 10 января 2015 года № 5-6) следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
      "1. Утвердить городской бюджет на 2015-2017 годы согласно приложению, в том числе на 2015 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 22 497 974 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 13 077 249 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 51 402 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 4 217 150 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 152 173 тысяч тенге;
      2) затраты – 20 059 258,3 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 7 571 280 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 7 571 280 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 48 476 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 48 476 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 181 040,3 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 181 040,3 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 7 571 280 тысяч тенге;
      погашение займов – 3 537 500 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 1 147 260,3 тысяч тенге.".
      В пункте 2:
      абзац второй исключить;
      абзацы первый, третий изложить в новой редакции:
      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 17,6 процентов;
      социальный налог – 17,6 процентов".
      В пункте 4:
      абзацы пятый, седьмой, девятый, шестнадцатый исключить;
      абзацы первый, второй, третий, четвертый, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый изложить в новой редакции:
      "223 186 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      215 180 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим квалификацию по трехуровневой системе;
      6 564 тысяч тенге – на Молодежную практику в рамках Дорожной карты занятости 2020;
      4 937 тысяч тенге – на частичное субсидирование заработной платы в рамках Дорожной карты занятости 2020;
      1 542 тысяч тенге – на профессиональную подготовку кадров в рамках Дорожной карты занятости 2020;
      10 081 тысяч тенге – на обеспечение деятельности Центра занятости населения в рамках Дорожной карты занятости 2020;
      8 863 тысяч тенге - на введение стандартов специальных социальных услуг;
      17 534 тысяч тенге - на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне;
      428 381 тысяч тенге – на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местного бюджета";
      дополнить семнадцатым и восемнадцатым абзацами следующего содержания:
      "2 220 тысяч тенге - на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния;
      3 815 тысяч тенге - на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса.".
      Пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
      "5. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 2 504 510 тысяч тенге.".
      В пункте 6 абзац второй исключить.
      Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      "7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусматриваются средства за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в следующих размерах:
      426 805 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      1 315 595 тысяч тенге – на проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      5 352 622 тысяч тенге – на кредитование строительства и реконструкции жилья коммунального жилищного фонда;
      1 997 916 тысяч тенге – на кредитование строительства и реконструкции систем тепло, водоснабжения и водоотведения".
      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      3. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе "Әділет" и в средствах массовой информации.
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (С.Кутепов).
      5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года.
      Председатель сессии,
секретарь городского
маслихата
М. Молдагулов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Исполняющий обязанности
      руководителя государственного
      учреждения "Актауский городской
      отдел экономики и бюджетного планирования"
      З. Толеш
      02 апреля 2015 года

  Приложение
к решению Актауского
городского маслихата
от 2 апреля 2015 года № 28/265

Бюджет города Актау на 2015 год

категория
Сумма тыс. тенге
 
класс
 
 
подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
1. ДОХОДЫ
22 497 974
1
 
 
Налоговые поступления
13 077 249,0
 
01
 
Подоходный налог
3 993 129,3
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
3 993 129,3
 
03
 
Социальный налог
3 991 330,7
 
 
1
Социальный налог
3 991 330,7
 
04
 
Hалоги на собственность
3 599 422
 
 
1
Hалоги на имущество
2 461 076
 
 
3
Земельный налог
302 941
 
 
4
Hалог на транспортные средства
835 335
 
 
5
Единый земельный налог
70
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
724 973
 
 
2
Акцизы
39 483
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
278 200
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
361 280
 
 
5
Налог на игорный бизнес
46 010
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
768 394
 
 
1
Государственная пошлина
768 394
2
 
 
Неналоговые поступления
51 402
 
01
 
Доходы от государственной собственности
15 300
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
15 295
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
545
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
545
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
257
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
257
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
4 800
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
4 800
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
30 500
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
30 500
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
4 217 150
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 617 955
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 617 955
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
599 195
 
 
1
Продажа земли
579 935
 
 
2
Продажа нематериальных активов
19 260
4
 
 
Поступления трансфертов
5 152 173
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 152 173
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
5 152 173

      

Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
20 059 258,3
01
 
 
Государственные услуги общего характера
189 973
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 319
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
19 319
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
92 257
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
89 079
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
3 178
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
17 354
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
17 354
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
29 139
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
20 139
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
9 000
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
11 768
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
11 768
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
20 136
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
19 976
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
160
02
 
 
Оборона
50 444
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
50 444
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
22 544
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
27 900
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
29 873
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
29 873
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
29 873
04
 
 
Образование
9 630 177
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
13 148
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
13 148
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
9 438 373
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
26 292
 
 
003
Общеобразовательное обучение
4 734 154
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
146 522
 
 
006
Дополнительное образование для детей
327 516
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
21 675
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 686 460
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
48 757
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
9 735
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
668 642
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 768 620
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
178 656
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
178 656
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 248 410
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
666
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
666
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 227 058
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
51 583
 
 
002
Программа занятости
197 527
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
39 406
 
 
006
Оказание жилищной помощи
28 505
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
652 996
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
7 136
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 077
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
45 923
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
90 371
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
9 045
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
60 949
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
1 632
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
18 874
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
20 034
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
19 281
 
 
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
8 436
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
10 845
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 405
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
1 405
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 716 724
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
33 642
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 578
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
14 127
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 937
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
3 000
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
3 853 181
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
668 362
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 482 341
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
13 384
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
654 699
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
34 395
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 829 901
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
54 005
 
 
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
54
 
 
010
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
14 348
 
 
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
371 448
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах
187 186
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
5 000
 
 
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
979 640
 
 
031
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
13 768
 
 
060
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
204 452
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
565 535
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 675
 
 
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 605
 
 
028
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 070
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
365 944
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 497
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
213 341
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
35 779
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 350
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
101 977
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
160 171
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
32 490
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
21 413
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
75 318
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
950
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
30 000
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
36 745
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
11 976
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
1 117
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
14 948
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
8 704
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
923 695
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
923 695
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
917 108
 
 
036
Развитие газотранспортной системы
6 587
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
39 535
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
456
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
456
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
19 441
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
50
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
5 554
 
 
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
13 110
 
 
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
727
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
19 638
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
18 988
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
650
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
60 991
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
27 056
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
27 056
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
33 935
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
13 587
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
20 348
12
 
 
Транспорт и коммуникации
1 095 921
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 095 921
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 441
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
438 313
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
621 167
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
24 000
13
 
 
Прочие
503 331
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
27 132
 
 
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
27 132
 
475
 
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4 209
 
 
014
Поддержка предпринимательской деятельности
4 209
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
13 490
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 490
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
458 500
 
 
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
458 500
15
 
 
Трансферты
4 649,3
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
4 649,3
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
4 649,3
 
 
 
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
7 571 280
 
 
 
Бюджетные кредиты
7 571 280
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 565 334
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
5 567 418
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
5 567 418
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 997 916
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 997 916
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 946
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
5 946
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
5 946
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
0
 
 
 
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
48 476
 
 
 
Приобретение финансовых активов
48 476
13
 
 
Прочие
48 476
 
487
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
37 000
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
37 000
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11 476
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
11 476
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
 
 
 
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 181 040,3
 
 
 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 181 040,3
 
 
 
Поступление займов
7 571 280
 
 
 
Погашение займов
3 537 500
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
1 147 260,3

      

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 26/249 «2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2015 жылғы 02 сәуірдегі № 28/265 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 09 сәуірде № 2665 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына және «Облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 21/304 «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 17 наурыздағы № 23/374 Маңғыстау облыстық мәслихатының шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 жылғы 30 наурыздағы № 2649 болып тіркелген) сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 26/249 «2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2568 болып тіркелген, 2015 жылғы 10 қаңтардағы № 5-6 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «1. 2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 22 497 974 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 13 077 249 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 51 402 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 217 150 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 5 152 173 мың теңге;
      2) шығындар – 20 059 258,3 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 571 280 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 7 571 280 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 48 476 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 48 476 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 181 040,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 181 040,3 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 7 571 280 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 3 537 500 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 147 260,3 мың теңге.».
      2 тармақта:
      екінші абзац алынып тасталсын;
      біріншіүшінші абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
      «төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 17,6 пайыз;
      әлеуметтік салық – 17,6 пайыз;».
      4 тармақта:
      бесіншіжетінші, тоғызыншы, он алтыншы абзацтар алынып тасталсын;
      біріншіекіншіүшіншітөртіншіалтыншысегізіншіон біріншіон төртіншіон бесінші абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
      «223 186 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      215 180 мың теңге – үш деңгейлік жүйе бойынша біліктіліктен өткен мұғалімдердің еңбекақысын көтеруге;
      6 564 мың теңге – Жұмыспен қамту 2020 жол картасы аясындағы Жастар тәжірибесіне;
      4 937 мың теңге – Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде еңбекақыны ішінара субсидиялауға;
      1 542 мың теңге - Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде кадрларды кәсіптік даярлауға;
      10 081 мың теңге - Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғындарды Жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге;
      8 863 мың теңге – арнаулы әлеуметтік қызмет стандарттарын енгізуге;
      17 534 мың теңге - Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге;
      428 381 мың теңге – мемлекеттік мекемелердің мемлекттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге;»;
      келесі мазмұндағы он жетінші және он сегізінші абзацтармен толықтырылсын:
      «2 220 мың теңге - азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;
      3 815 мың теңге - агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға.».
      Көрсетілген шешімнің 5 тармағы келесі мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «5. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға республикалық бюджеттен жалпы сомасы 2 504 510 мың теңге дамытуға арналған нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.».
      6 тармақта екінші абзац алынып тасталсын.
      Келесі мазмұндағы 7-1 тармақпен толықтырылсын:
      «7-1. 2015 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен қаражаттардың келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
      426 805 мың теңге - мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      1 315 595 мың теңге – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамытуға және жайластыруға;
      5 352 622 мың теңге – коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салу және реконструкциялауға кредит беруге;
      1 997 916 мың теңге – жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және құрылыс үшін кредит беруге.».
      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Ақтау қалалық мәслихатының аппарат басшысы (Д. Телегенова) осы шешім Маңғыстау облыстық әділет департаментінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, осы шешімнің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың экономика және бюджет мәселелері жөніндегі комиссиясына (С.Кутепов) жүктелсін.
      5. Осы шешім Маңғыстау облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2015 жылдың 1 қаңтарынан басталатын қатынастарға қатысты таралады.
 
 

      Сессия төрағасы,
      қалалық мәслихат
      хатшысы                                 М. Молдағұлов
 
 

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика
      және бюджеттік жоспарлау
      бөлімі» мемлекеттік мекемесі
      басшысының міндетін атқарушы
      З. Төлеш
      02 сәуір 2015 жыл
 

Ақтау қалалық мәслихатының
2015 жылғы 2 сәуірдегі
№ 28/265 шешіміне қосымша

2015 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы,

мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

22 497 974

1



Салықтық түсiмдер

13 077 249,0


01


Табыс салығы

3 993 129,3



2

Жеке табыс салығы

3 993 129,3


03


Әлеуметтік салық

3 991 330,7



1

Әлеуметтік салық

3 991 330,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 599 422



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 461 076



3

Жер салығы

302 941



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

835 335



5

Бірыңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

724 973



2

Акциздер

39 483



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

278 200



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

361 280



5

Ойын бизнесіне салық

46 010


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

768 394



1

Мемлекеттiк баж

768 394

2



Салықтық емес түсімдер

51 402


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15 300



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

5



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15 295


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

545



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

545


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

257



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

257


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 800



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 800


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 500



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 500

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

4 217 150


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 617 955



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 617 955


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

599 195



1

Жерді сату

579 935



2

Материалдық емес активтерді сату

19 260

4



Трансферттердің түсімдері

5 152 173


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 152 173



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 152 173


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

20 059 258,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

189 973


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 319



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 319


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 257



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 079



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 178


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 354



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 354


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

29 139



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 139



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

9 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 768



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 768


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

20 136



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 976



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

160

02



Қорғаныс

50 444


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

50 444



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

22 544



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

27 900

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

29 873


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 873



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

29 873

04



Білім беру

9 630 177


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 148



005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

13 148


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 438 373



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 292



003

Жалпы білім беру

4 734 154



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

146 522



006

Балаларға қосымша білім беру

327 516



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

21 675



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 686 460



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

48 757



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

9 735



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

668 642



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 768 620


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

178 656



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

178 656

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 248 410


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

666



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

666


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 227 058



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 583



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

197 527



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 406



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

28 505



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

652 996



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7 136



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 077



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

45 923



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

90 371



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

9 045



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

60 949



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 632



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

18 874



052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

20 034


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

19 281



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

8 436



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

10 845


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 405



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 405

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 716 724


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 642



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 578



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 127



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 937



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 853 181



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

668 362



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 482 341



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

13 384



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

654 699



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

34 395


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 829 901



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 005



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

54



010

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

14 348



017

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

371 448



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

187 186



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

5 000



030

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

979 640



031

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

13 768



060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

204 452

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

565 535


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 675



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

1 605



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

1 070


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

365 944



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 497



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

213 341



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

35 779



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 350



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

101 977


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

160 171



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 490



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

21 413



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

75 318



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

30 000


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

36 745



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 976



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 117



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

14 948



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 704

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

923 695


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

923 695



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

917 108



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

6 587

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 535


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

456



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

456


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

19 441



006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

50



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 554



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

13 110



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

727


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

19 638



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 988



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 991


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 056



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 056


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

33 935



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 587



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

20 348

12



Көлік және коммуникация

1 095 921


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 095 921



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 441



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

438 313



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

621 167



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

24 000

13



Басқалар

503 331


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 132



040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

27 132


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 209



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 209


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 490



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 490


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

458 500



077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

458 500

15



Трансферттер

4 649,3


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 649,3



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 649,3




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

7 571 280




Бюджеттік кредиттер

7 571 280

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

7 565 334


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 567 418



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 567 418


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 997 916



053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 997 916

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 946


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 946



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 946




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

48 476




Қаржы активтерін сатып алу

48 476

13



Басқалар

48 476


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

37 000



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

37 000


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 476



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

11 476




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-5 181 040,3




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 181 040,3




Қарыздар түсімі

7 571 280




Қарыздарды өтеу

3 537 500




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 147 260,3