Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 26/249 «О городском бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2568, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 10 января 2015 года № 5-6) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить городской бюджет на 2015-2017 годы согласно приложению, в том числе на 2015 год, в следующих объемах:
1) доходы – 23 818 493 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 154 070 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 151 900 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 375 350 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 137 173 тысяч тенге;
2) затраты – 21 391 253,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 571 280 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 571 280 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 37 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 37 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 181 040,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 181 040,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 7 571 280 тысяч тенге;
погашение займов – 3 537 500 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 147 260,3 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии Ж. Умбетова
Секретарь городского
маслихата М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
25 августа 2015 года
Приложение
к решению Актауского
городского маслихата
от 25 августа 2015 года № 33/306
Бюджет города Актау на 2015 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
23 818 493 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
14 154 070,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
5 028 648,3 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 028 648,3 |
||
03 |
Социальный налог |
3 991 330,7 |
||
1 |
Социальный налог |
3 991 330,7 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 651 174 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
2 461 076 |
||
3 |
Земельный налог |
304 693 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
885 335 |
||
5 |
Единый земельный налог |
70 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
774 973 |
||
2 |
Акцизы |
39 483 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
328 200 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
361 280 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
46 010 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
707 944 |
||
1 |
Государственная пошлина |
707 944 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
151 900 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
25 198 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
8 878 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
16 320 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
545 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
545 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
257 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
257 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
11 900 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
11 900 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
114 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
114 000 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 375 350 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 696 155 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 696 155 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
679 195 |
||
1 |
Продажа земли |
659 935 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
19 260 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 137 173 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 137 173 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 137 173 |
||
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
21 391 253,3 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
198 451 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 294 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 294 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
95 990 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
89 312 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 678 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
15 793 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
15 793 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
35 540 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
20 130 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
6 410 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
9 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
11 753 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
11 753 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
20 081 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии |
19 921 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
160 |
||
02 |
Оборона |
46 051 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
46 051 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
21 151 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
24 900 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
59 877 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
47 995 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
47 995 |
||
499 |
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) |
11 882 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния |
11 342 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
540 |
||
04 |
Образование |
9 414 650 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
11 270 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
11 270 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
9 224 404 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
26 232 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 695 444 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
138 622 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
310 665 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
21 675 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 724 528 |
||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
45 963 |
||
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
9 735 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
701 577 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 549 963 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
178 976 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
178 976 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 243 383 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
666 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
666 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 224 554 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
51 583 |
||
002 |
Программа занятости |
146 186 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
47 592 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
49 605 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
673 113 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
7 136 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 077 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
50 823 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
90 371 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13 992 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
70 363 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 632 |
||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
19 081 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
16 758 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
8 436 |
||
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
8 322 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 405 |
||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
1 405 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 456 002 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
26 820 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 578 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 950 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 292 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 392 790 |
||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1 068 482 |
||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 541 168 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
23 875 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
659 391 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
99 874 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
2 036 392 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |
54 005 |
||
005 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
54 |
||
006 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
90 000 |
||
010 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
21 165 |
||
016 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
33 179 |
||
017 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
374 033 |
||
025 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
205 128 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
1 843 |
||
030 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 037 832 |
||
031 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
11 591 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 110 |
||
060 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
204 452 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
569 168 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 675 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
1 605 |
||
028 |
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
1 070 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
366 107 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 660 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
218 758 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
35 779 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5 350 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
96 560 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
163 152 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
35 471 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
21 413 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
75 318 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
950 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
30 000 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
36 934 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
12 165 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 117 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
14 948 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 704 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
300 |
||
008 |
Развитие объектов спорта |
300 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 160 062 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 157 262 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 136 105 |
||
036 |
Развитие газотранспортной системы |
21 157 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
2 800 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2 800 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
39 350 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
735 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
735 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
19 045 |
||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
50 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
5 554 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
13 251 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
190 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
19 570 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
18 920 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
650 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
90 836 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
27 056 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
27 056 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
63 780 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
13 587 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
50 193 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 519 434 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 519 434 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
12 441 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
419 241 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
502 307 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
207 476 |
||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
377 969 |
||
13 |
Прочие |
589 331 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
27 132 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
27 132 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4 209 |
||
014 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
4 209 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13 490 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
13 490 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
9 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
9 000 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
535 500 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года |
535 500 |
||
14 |
Обслуживание долга |
9 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
9 |
||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
9 |
||
15 |
Трансферты |
4 649,3 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 649,3 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
4 649,3 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
7 571 280 |
|||
Бюджетные кредиты |
7 571 280 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 565 334 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
5 567 418 |
||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
5 567 418 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
1 997 916 |
||
053 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
1 997 916 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
5 946 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
5 946 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
5 946 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
37 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
37 000 |
|||
13 |
Прочие |
37 000 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
37 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
37 000 |
||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-5 181 040,3 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
5 181 040,3 |
|||
Поступление займов |
7 571 280 |
|||
Погашение займов |
3 537 500 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
1 147 260,3 |