Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 23 октября 2015 года № 28/422 «О внесении изменение в решение областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 21/304 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2849), Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 29/208 «О районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2575, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» от 15 января 2015 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 9056446,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2349792,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 30561,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 11296,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6664797,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9169077,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 84346,0 тысяч теңге;
бюджетные кредиты – 110001,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25655,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -196977,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–
196977,5 тысяч тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3.Установить нормативы распределения доходов бюджета района на 2015 год в следующем объеме:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 77,8 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 77,9 процентов;».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Принять к сведению, что из вышестоящего бюджета были выделены следующие текущие целевые трансферты, целевые трансферты на развитие, бюджетные кредиты и средств из Национального фонда:»:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 227294,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 60996,0 тысяч тенге;
на увеличение заработной платы на 10 процентов гражданским служащим и внештатным работникам государственных учреждений – 242199,0 тысяч тенге;
государственная адресная социальная помощь – 2000,0 тысяч тенге;
на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 2171,0 тысяч тенге;
государственные пособия на детей до 18 лет – 900,0 тысяч тенге;
реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 317,0 тысяч тенге;
по бюджетной программе развития системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, на строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водопровода (1, 2, 3 этап) в селе Бейнеу – 1911238,0 тысяч тенге;
на бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов – 110001,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе общеобразовательное обучение на обеспечение горячим питанием учащихся 1 классов и на текущие расходы вновь вводимых средних школ Атамекен, Куйкен – 87413,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе строительство и реконструкция объектов образования – 716628,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе развитие коммунального хозяйства – 22848,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах – 230309,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе развитие транспортной инфраструктуры – 96585,0 тысяч тенге;
из областного бюджета по бюджетной программе развития системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах – 798800,0 тысяч тенге;
cтроительства четырехквартивного мунипициального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу по программе проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 10401,0 тысяч тенге;
передача функций государственных органов из вышестоящего уровня государственного управления в нижестоящий – 3289,0 тысяч тенге;
из Национального фонда на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 5200,0 тысячи тенге;
из областного бюджета на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 35,0 тысяч тенге.
2. Государственному учреждению «Аппарат Бейнеуского районного маслихата» (Б.Туйешиев) обеспечить государственную регистрацию данного решения в органах юстиции, его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.
3. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима района К.Абилшееву.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии Н.Баймуханов
Секретарь районного
маслихата А.Улукбанов
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности руководителя
государственного учреждения «Бейнеуского
районного отдела экономики и финансов»
Б.Азирханов
03 ноябрь 2015 год
Приложение
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 3 ноября 2015 года № 36/256
Бюджет района на 2015 год
Кат | Кл | Пдк | Спк | Наименование | Сумма, тыс.тенге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1.ДОХОДЫ |
9 056 446,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
2 349 792,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
477 814,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
477 814,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
370 852,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
370 852,0 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
1 451 145,0 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
1 379 351,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
10 412,0 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
60 935,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
447,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
38 485,0 |
|||
2 |
Акцизы |
5 262,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
12 056,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
21 006,0 |
|||
5 |
Налог на игорный бизнес |
161,0 |
|||
07 |
Прочие налоги |
433,0 |
|||
1 |
Прочие налоги |
433,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
11 063,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
11 063,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
30 561,0 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
6 641,0 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
20,0 |
|||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
50,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
6 536,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
35,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 252,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
1 252,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
22 668,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
22 668,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
11 296,0 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 296,0 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 296,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
8 000,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
8 000,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
6 664 797,0 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 664 797,0 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 664 797,0 |
|||
Фгр | Адм | Пр | Ппр | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ |
9 169 077,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
279 561,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 813,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 813,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
128 197,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
128 197,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
102 122,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
102 122,0 |
|||
Аппарат акима село Бейнеу |
24 821,0 |
||||
Аппарат акима Боранкульского сельского округа |
10 821,0 |
||||
Аппарат акима Самского сельского округа |
6 785,0 |
||||
Аппарат акима Ногайтинского сельского округа |
5 882,0 |
||||
Аппарат акима Турышского сельского округа |
7 777,0 |
||||
Аппарат акима Толепского сельского округа |
7 370,0 |
||||
Аппарат акима Акжигитского сельского округа |
9 539,0 |
||||
Аппарат акима Сынгырлауского сельского округа |
7 247,0 |
||||
Аппарат акима Есетского сельского округа |
7 272,0 |
||||
Аппарат акима Саргинского сельского округа |
7 837,0 |
||||
Аппарат акима село Тажен |
6 771,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
868,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
868,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
17 547,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
12 006,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 541,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
18 014,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
18 014,0 |
|||
02 |
Оборона |
4 323,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 323,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 323,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
18 156,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
12 729,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
12 729,0 |
|||
499 |
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) |
5 427,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния |
5 427,0 |
|||
04 |
Образование |
4 717 374,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 764 472,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
335 708,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
232 494,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3 118 032,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
78 238,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
17 180,0 |
|||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
17 180,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
101 389,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
14 403,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
52 032,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
12 792,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
11 908,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 254,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
834 333,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
834 333,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
399 549,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
399 096,4 |
|||
002 |
Программа занятости |
75 905,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
41 891,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
18 273,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
190 868,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4 384,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
10 415,4 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 546,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
20 527,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
1 094,0 |
|||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
2 206,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
23 370,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 432,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
185,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
453,0 |
|||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
453,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 967 191,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
9 465,0 |
|||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
9 465,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 045,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
2 045,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 838 513,0 |
|||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
32 400,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
53 031,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
37 168,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 126,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
2 714 788,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
117 168,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
46 261,0 |
|||
Аппарат акима село Бейнеу |
45 061,0 |
||||
Аппарат акима Боранкульского сельского округа |
950,0 |
||||
Аппарат акима Есетского сельского округа |
250,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
40 287,0 |
|||
Аппарат акима село Бейнеу |
40 287,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
30 620,0 |
|||
Аппарат акима село Бейнеу |
30 620,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
218 032,0 |
|||
478 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
34 995,0 |
|||
009 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
34 995,0 |
|||
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
75 204,0 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
75 204,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
5 482,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
2 176,9 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
315,8 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 989,7 |
|||
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
28 906,5 |
|||
006 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
24 458,0 |
|||
007 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 648,2 |
|||
008 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 800,3 |
|||
470 |
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) |
16 475,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
6 722,5 |
|||
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8 473,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
1 280,0 |
|||
478 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
20 296,2 |
|||
007 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
13 551,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры |
2 882,5 |
|||
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
3 862,5 |
|||
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
36 672,4 |
|||
004 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
30 272,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
6 400,1 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
71 953,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
12 823,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
12 823,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
18 326,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
11 459,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
1 600,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
4 450,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
817,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
8 704,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
8 014,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
690,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
32 100,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
32 100,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
16 695,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
3 385,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
3 385,6 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
7 575,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
7 575,4 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 734,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
5 734,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
412 684,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
292 324,0 |
|||
012 |
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
285 320,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
7 004,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
120 360,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
96 585,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
23 775,0 |
|||
13 |
Прочие |
63 282,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
16 394,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
7 860,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
8 534,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
46 888,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
46 888,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
35,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
35,0 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
35,0 |
|||
15 |
Трансферты |
242,1 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
242,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
242,1 |
|||
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
84 346,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
110 001,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
110 001,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
110 001,0 |
|||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
110 001,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
25 655,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 655,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 655,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
25 655,0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-196 977,5 |
||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
196 977,5 |
||||
Поступление займов |
110 001,0 |
||||
7 |
Поступления займов |
110 001,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
110 001,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
110 001,0 |
|||
Погашение займов |
25 655,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
25 655,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
25 655,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
25 655,0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
112 631,5 |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
112 631,5 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
112 631,5 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
112 631,5 |