О внесении и изменений в решение районного маслихата от 29 декабря 2014 года № 24/247 "О районном бюджете на 2015-2017 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 28 октября 2015 года № 29/296. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 16 ноября 2015 года № 2866

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 23 октября 2015 года № 28/422 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 21/304 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных прововых актов за № 2849), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 29 декабря 2014 года № 24/247 «О районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегестрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2596, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» от 2 февраля 2015 года) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложению, в том числе бюджет на 2015 год в следующих объемах:
      1) доходы - 10 520 938,0 тысяч тенге, в том числе:
      налоговым поступлениям – 8 294 275,6 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 7 784,4 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи
      основного капитала – 27 058,0 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 191 820,0 тысяч тенге.
      2) затраты – 10 680 218,3 тысяч тенге.
      3) чистое бюджетное кредитование – 90 270,0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 111 761,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 21 491,0 тысяч тенге.
      4) сальдо по операциям
      с финансовыми активами – 0 тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тенге;
      поступление от продажи
      финансовых активов государства – 0 тенге.
      5) дефицит (профицит) бюджета – 247 790,3 тысяч тенге; 6) финансирование дефицита
      (использование профицита) бюджета – 247 790,3 тысяч тенге;
      поступление займов – 21 491,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 21 491,0 тысяч тенге;
      используемые остатки
      бюджетных средств – 158 280,3 тысяч тенге.»
      В пункте 11 цифры «8532,0» заменить цифрами «10532,0».
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
 

      Председатель сессии                     К.Кошенов
 
 
      Секретарь районного
      маслихата                               А.Мееров
 

      «СОГЛАСОВАНО»
      Руководитель Государственного
      учреждения «Каракиянского районного
      отдела экономики и финансов»
      Абдикаликова Алия Жумабаевна
      28 октября 2015 года.
 

Приложение
к решению Каракиянского районного маслихата
от 28 октября 2015 года № 29/296

Районный бюджет на 2015 год

Кат класс подкласс Наименование Сумма тысяч тенге

1
2 3



І. ДОХОДЫ

10 520 938,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 294 275,6


01


Подоходный налог

595 902,6



2

Индивидуальный подоходный налог

595 902,6


03


Социальный налог

600 289,0



1

Социальный налог

600 289,0


04


Налоги на собственность

6 997 426,0



1

Налоги на имущество

6 845 321,0



3

Земельный налог

104 472,0



4

Налог на транспортные средства

47 104,0



5

Единый земельный налог

529,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

92 376,0



2

Акцизы

3 650,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

75 705,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 721,0



5

Налог на игорный бизнес

300,0


07


Прочие налоги

108,0



1

Прочие налоги

108,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 174,0



1

Государственная пошлина

8 174,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 784,4


01


Доходы от государственной собственности

5 690,4



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятии

26,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 635,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

29,4


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 609,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансирумыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 609,0


06


Прочие неналоговые поступления

485,0



1

Прочие неналоговые поступления

485,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

27 058,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

27 058,0



1

Продажа земли

27 058,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

2 191 820,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного

управления

2 191 820,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 191 820,0

Кат класс подкласс Наименование Сумма тысяч тенге

1
2 3



2.ЗАТРАТЫ

10 680 218,3

01



Государственные услуги общего характера

334 874,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17 717,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 357,0



003

Капитальные расходы государственного органа

360,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

120 292,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

118 292,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

127 816,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

124 666,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 150,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 696,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 696,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждении и организации

18 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного

значения)

29 809,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

26 507,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

967,0



010

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 235,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 100,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8 116,8



040

Развитие объектов государственных органов

8 116,8


467


Отдел строительства района(города областного значения)

427,2



040

Развитие объектов государственных органов

427,2

02



Оборона

995,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

995,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

995,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 123,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

5 350,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

5 350,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

3 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

3 268,0



003

Капитальные расходы государственного органа

505,0

04



Образование

4 104 978,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

525 476,0



004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

364 726,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

160 750,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

2 161 742,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 137,0



003

Общеобразовательное обучение

1 857 944,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

38 755,0



006

Дополнительное образование для детей

99 718,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

3 637,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

7 176,0



012

Капитальные расходы государственного органа

5 760,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 474,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

18 335,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

101 806,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 884,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

49 884,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 361 394,4



037

Строительство и реконструкция объектов образования

1 361 394,4


467


Отдел строительства района(города областного значения)

6 481,6



037

Строительство и реконструкция объектов образования

6 481,6

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

367 615,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

6 713,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

6 713,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

360 729,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

21 278,0



002

Программа занятости

94 405,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

19 275,0



005

Государственная адресная социальная помощь

16 911,0



006

Оказание жилищной помощи

46,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

171 853,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому

2 438,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

900,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

14 773,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 246,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

9 489,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

0,0



052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

3 115,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

173,0



050

Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

173,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 049 191,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

351 634,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

170 950,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

176 761,0



027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

3 923,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

141 582,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

4 800,0



004

Обеспечение жильем отдельных категории граждан

19 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

84 478,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 500,0



028

Развитие коммунального хозяйства

7 824,0



041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

980,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 165 012,0



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

36 995,8



005

Развитие коммунального хозяйства

5 350,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 121 296,0



091

Приобретение оборудования для проектов, реализуемых участниками в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

1 370,0


467


Отдел строительства района(города областного значения)

390 962,3



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 941,2



005

Развитие коммунального хозяйства

4 347,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

381 674,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

259 537,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

102 408,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

102 408,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

17 116,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4 531,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

3 303,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 499,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 783,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

80 374,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

8 569,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

12 230,0



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

53 459,0



007

Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне

3 514,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 602,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8 550,0



008

Развитие объектов спорта и туризма

8 550,0


467


Отдел строительства района(города областного значения)

450,0



008

Развитие объектов спорта и туризма

450,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

27 233,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

8 366,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятии в сфере молодежной политики

6 492,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

12 375,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

23 406,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков

13 837,0



003

Капитальные расходы государственного органа

200,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9 369,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

25 350,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 350,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

25 350,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения

97 267,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 016,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

19 016,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

14 117,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области  регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

14 117,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

64 134,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

13 051,0



006

Организация санитарного убоя больных животных

0,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

51 083,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и

строительная деятельность

24 586,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10 631,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области  строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

10 631,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0


467


Отдел строительства района(города областного значения)

10 923,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

10 923,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

3 032,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области  строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

3 032,0

12



Транспорт и коммуникации

249 142,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского  транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

249 142,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

7 081,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

95 061,0



045

Капитальный и средний ремонт автомоблиьных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

147 000,0

13



Прочие

59 101,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

37 800,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

37 800,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

10 769,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

10 769,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 532,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 532,0

14



Обслуживание долга

29,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29,4

15



Трансферты

3 096 669,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 096 669,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов

654,9



007

Бюджетные изъятия

3 096 015,0




3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

90 270,0

10



Бюджетные кредиты

111 761,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

111 761,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

111 761,0

5



Погашение бюджетных кредитов

21 491,0


01


Погашение бюджетных кредитов

21 491,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

21 491,0




4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

13



Прочие

0,0




5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 247 790,3




6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

247 790,3

07



Поступление займов

111 761,0


01


Внутренние государственные займы

111 761,0



2

Договоры займа

111 761,0

16



Погашение займов

21 491,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 491,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

21 491,0

Аудандық маслихаттың 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 24/247 "2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы 28 қазандағы № 29/296 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 16 қарашада № 2866 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Облыстық мәслихаттың 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 21/304 «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2015 жылғы 23 қазандағы № 28/422 Маңғыстау облыстық мәслихатының шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2849 болып тіркелген) сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Қарақия аудандық мәслихатының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 24/247 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2596 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылдың 2 ақпанда жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 10 520 938 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 294 275,6 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер
      бойынша – 7 784,4 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан
      түсетін түсімдер – 27 058,0 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 2 191 820,0 мың теңге.
      2) шығындар – 10 680 218,3 мың теңге.
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 90 270,0 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 111 761,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 21 491,0 мың теңге.
      4) қаржы активтерімен
      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін
      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге.
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 247 790,3 мың теңге.
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
      (профицитін пайдалану) –247 790,3 мың теңге;
      қарыздар түсімі – 21 491,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 21 491,0 мың теңге;
      бюджет қаражатының
      пайдаланатын қалдықтары – 158 280,3 мың теңге.».
      11 тармақтағы «8532,0» саны «10532,0» санымен ауыстырылсын.
      Көрсетілген шешіммен бекітілген 1 қосымшасы осы шешімнің  қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Сессия төрағасы                         Қ.Көшенов
 
 
      Аудандық мәслихаттың
      хатшысы                                 А.Мееров


      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Қарақия аудандық экономика
      және қаржы бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      Әбдіхалықова Алия Жұмабайқызы
      28 қазан 2015 жыл.
 

Қарақия аудандық мәслихатының 2015 жылғы
28 қазандағы №29/296 шешіміне
қосымша

2015 жылға арналған аудандық бюджет

Сан сын Ішк. сын А Т А У Ы Сомасы, мың теңге

1
2 3



I. К І Р І С Т Е Р

10 520 938,0

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

8 294 275,6


01


Табыс салығы

595 902,6



2

Жеке табыс салығы

595 902,6


03


Әлеуметтік салық

600 289,0



1

Әлеуметтік салық

600 289,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 997 426,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

6 845 321,0



3

Жер салығы

104 472,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

47 104,0



5

Бірынғай жер салығы

529,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

92 376,0



2

Акциздер

3 650,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

75 705,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

12 721,0



5

Ойын бизнесіне салық

300,0


07


Басқа да салықтар

108,0



1

Басқа да салықтар

108,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 174,0



1

Мемлекеттік баж

8 174,0

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

7 784,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 690,4



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таха кірісі бөлігінің түсімдері

26,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 635,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

29,4


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан ) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санциялар өндіріп алулар

1 609,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 609,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

485,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

485,0

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

27 058,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

27 058,0



1

Жерді сату

27 058,0

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

2 191 820,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 191 820,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 191 820,0

Фтоп Әкімші Бағ А Т А У Ы Сомасы, мың теңге

1
2 3



2. ШЫҒЫНДАР

10 680 218,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

334 874,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17 717,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 357,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

360,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

120 292,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

118 292,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 816,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

124 666,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 150,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

30 696,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 696,0


067


Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және күрделі ұйымдарының күрделі шығыстары

18 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 809,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 507,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

967,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 235,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

8 116,8



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

8 116,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

427,2



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

427,2

2



Қорғаныс

995,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

995,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

995,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 123,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 350,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

5 350,0


499


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

3 773,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 268,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

505,0

04



Білім беру

4 104 978,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

525 476,0



004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

364 726,0



041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

160 750,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 161 742,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 137,0



003

Жалпы білім беру

1 857 944,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

38 755,0



006

Балаларға қосымша білім беру

99 718,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

3 637,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

7 176,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 760,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

3 474,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

0,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

18 335,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

101 806,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 884,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

49 884,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 361 394,4



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 361 394,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 481,6



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

6 481,6

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

367 615,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6 713,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

6 713,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

360 729,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 278,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

94 405,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

19 275,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

16 911,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

46,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

171 853,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 438,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

900,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

14 773,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 246,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

9 489,0



025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

0,0



052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

3 115,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

173,0



050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

173,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 049 191,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

351 634,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

170 950,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

176 761,0



027

Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

3 923,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

141 582,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

4 800,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

19 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

84 478,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

15 000,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

9 500,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

7 824,0



041

Жұмыспен қамту-2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

980,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 165 012,7



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

36 995,8



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

5 350,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 121 296,9



091

Жұмыспен қамту -2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде қатысушылар іске асырып жатқан жобалар үшін жабдықтар сатып алу

1 370,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

390 962,3



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

4 941,2



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

4 347,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

381 674,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

259 537,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

102 408,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

102 408,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

17 116,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 531,0



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

3 303,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 499,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 783,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

80 374,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 569,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

12 230,0



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

53 459,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 514,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 602,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

8 550,0



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

8 550,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

450,0



008

Спорт объектілерін дамыту

450,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

27 233,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 366,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

6 492,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

12 375,0


470


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

23 406,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 837,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

9 369,0

9



Жылу энергетикалық жүйе

25 350,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 350,0



019

Жылу энергетикалық жүйені дамыту

25 350,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

97 267,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 016,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

19 016,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

14 117,0



001

Аудан (областық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 117,0


474


Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

64 134,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 051,0



006

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру

0,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

51 083,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 586,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

10 631,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 631,0



015

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 923,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 923,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы бөлімі

3 032,0



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 032,0

12



Көлік және коммуникация

249 142,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

249 142,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

7 081,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

95 061,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

147 000,0

13



Өзгелер

59 101,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 800,0



040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

37 800,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

10 769,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 769,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 532,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 532,0

14



Борышқа қызмет көрсету

29,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

29,4

15



Трансферттер

3 096 669,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 096 669,9



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

654,9



007

Бюджеттік алып қоюлар

3 096 015,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

90 270,0

10



Бюджеттік кредиттер

111 761,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

111 761,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

111 761,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

21 491,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

21 491,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

21 491,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

13



Өзгелер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-247 790,3




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ҚОЛДАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

247 790,3

7



Қарыздар түсімі

111 761,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

111 761,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

111 761,0

16



Қарыздарды өтеу

21 491,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 491,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

21 491,0