О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V "О бюджете города Семей на 2015-2017 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 45/247-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 30 октября 2015 года № 4208. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23 декабря 2015 года № 47/258-V

      Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23.12.2015 N 47/258-V (вводится в действие с 01.01.2016 ).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с пунктом 4 статьи 106, статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 октября 2015 года № 32/379-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4173) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2014 года № 36/191-V "О бюджете города Семей на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2014 года № 3601, опубликовано в газетах "Семей таңы" и "Вести Семей" от 6 января 2015 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "доходы – 18 451 514,8 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 11 582 610,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 399 523,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 605 588,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5 863 793,8 тысяч тенге;";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "затраты – 18 159 170,9 тысяч тенге;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "чистое бюджетное кредитование – 1 835 054,2 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 1 839 434,2 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 4 380,0 тысяч тенге;";
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "сальдо по операциям с финансовыми активами – -55 500,0 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 55 500,0 тысяч тенге;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "дефицит (профицит) бюджета – -1 487 210,3 тысяч тенге;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 487 210,3 тысяч тенге.";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "Утвердить резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 17 231,5 тысяч тенге.";
      в пункте 10:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 228 115,0 тысяч тенге;";
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "на применение ветеринарных препаратов – 16 052,0 тысяч тенге;";
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      "на разработку сметы и проведение пусконаладочных работ на объекте "Расширение и реконструкция РК-1 с установкой трех котлов Е-35" - 17 001,6 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем тринадцатым в следующей редакции:
      "на дополнительное образование для детей и юношества по спорту – 19 707,7 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем четырнадцатым в следующей редакции:
      "на текущий ремонт оборудования и тепловых сетей – 45 070,0 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем пятнадцатым в следующей редакции:
      "на капитальные расходы государственного органа – 7 480,0 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем шестнадцатым в следующей редакции:
      "на приобретение учебников, тетрадей и мультимедийных дисков для учащихся с 5 по 11 классы на реализацию программы по развитию полиязычия – 69 144,7 тысяч тенге.";
      в пункте 11:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 284 326,0 тысяч тенге;";
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 49 772,0 тысяч тенге;";
      дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
      "на развитие коммунального хозяйства – 20 000,0 тысяч тенге.";
      в пункте 12:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 157 000,0 тысяч тенге;";
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      "на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне – 133 796,0 тысяч тенге;";
      абзац девятый изложить в следующей редакции:
      "на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 510 867,6 тысяч тенге;";
      пункт 14 изложить в следующей редакции:
      "Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2015 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 13 346,1 тысяч тенге, в том числе:
      на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 13 346,1 тысяч тенге.".
      приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
      Председатель
      сессии городского маслихата Б. Кайрамбаев
      Секретарь
       городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1 к решению
от 23 декабря 2015 года
№ 36/191-V
  Приложение 1 к решению
от 27 октября 2015 года
№ 45/247-V

Бюджет города Семей на 2015 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс



Наименование
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Доходы
18 451 514,8
1
 
 
Налоговые поступления
11 582 610,0
 
01
 
Подоходный налог
5 338 378,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
5 338 378,0
 
03
 
Социальный налог
3 526 023,0
 
 
1
Социальный налог
3 526 023,0
 
04
 
Налоги на собственность
1 936 787,0
 
 
1
Налоги на имущество
1 111 008,0
 
 
3
Земельный налог
173 146,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
650 033,0
 
 
5
Единый земельный налог
2 600,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
618 508,0
 
 
2
Акцизы
46 750,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
127 000,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
420 258,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
24 500,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
162 914,0
 
 
1
Государственная пошлина
162 914,0
2
 
 
Неналоговые поступления
399 523,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
77 552,8
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 285,0
 
 
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
726,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
67 126,8
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
3,0
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
5 412,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
327,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
327,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
5 194,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
5 194,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
316 449,2
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
316 449,2
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
605 588,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
361 000,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
361 000,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
244 588,0
 
 
1
Продажа земли
206 098,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
38 490,0
4
 
 
Поступления трансфертов
5 863 793,8
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 863 793,8
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
5 863 793,8

      

Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор
 
 
 
Программа




Наименование расходов
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Затраты
18 159 170,9
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
644 665,1
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
425 340,3
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 515,1
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 515,1
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
239 602,8
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
231 489,9
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
8 112,9
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
169 222,4
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
169 051,4
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
171,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
63 268,6
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
63 268,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
50 473,2
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
10 927,4
 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 868,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
39 317,4
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
39 317,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
39 317,4
 
9
 
 
Прочие государственные услуги общего характера
116 738,8
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
116 738,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
83 276,7
 
 
 
013
Капитальные расходы государственного органа
33 462,1
02
 
 
 
Оборона
68 051,7
 
1
 
 
Военные нужды
56 607,1
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
56 607,1
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
56 607,1
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
11 444,6
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
11 444,6
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 935,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
9 509,6
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
45 805,6
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
45 805,6
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
35 678,6
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
35 678,6
 
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
10 127,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
10 127,0
04
 
 
 
Образование
9 200 473,5
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
1 594 252,6
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 594 252,6
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
790 046,6
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
804 206,0
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
7 018 990,6
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
6 998 247,2
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
6 584 015,4
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
414 231,8
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
20 743,4
 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
20 743,4
 
4
 
 
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
115 544,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
115 544,0
 
 
 
018
Организация профессионального обучения
115 544,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
471 686,3
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
409 944,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
28 551,0
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
240 882,7
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
14 416,8
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
117,5
 
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
69 968,0
 
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 791,0
 
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
13 337,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
40 880,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
61 742,3
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
61 742,3
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 382 732,2
 
1
 
 
Социальное обеспечение
13 147,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
13 147,0
 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
13 147,0
 
2
 
 
Социальная помощь
1 151 950,6
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 151 950,6
 
 
 
002
Программа занятости
136 831,8
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 155,2
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
33 613,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
41 265,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
290 831,8
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
46 341,0
 
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
78 338,9
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
105 874,8
 
 
 
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
155 462,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
21 946,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
73 392,9
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 465,0
 
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
159 433,2
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
217 634,6
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
217 634,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
94 599,6
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 588,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
81 954,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
38 493,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 321 795,3
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
1 161 778,8
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
15 583,1
 
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
6 647,7
 
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
865,0
 
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
8 070,4
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
1 130 188,8
 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
104 671,0
 
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 025 517,8
 
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
16 006,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
16 006,9
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
199 109,2
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
587,0
 
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
168 705,3
 
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
58 213,7
 
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
63 491,6
 
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
20 000,0
 
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
27 000,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
29 816,9
 
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
24 872,0
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
4 944,9
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
960 907,3
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 538,7
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 443,7
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
959 368,6
 
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
236 059,3
 
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
63 501,9
 
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5 235,6
 
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
484 121,7
 
 
 
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
170 450,1
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
764 337,1
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
198 306,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
198 306,0
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
198 306,0
 
2
 
 
Спорт
243 456,8
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
243 456,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
14 464,8
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
12 874,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
39 491,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
176 627,0
 
3
 
 
Информационное пространство
216 187,5
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
120 668,5
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
112 339,7
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
8 328,8
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
95 519,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
95 519,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
106 386,8
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 899,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 473,1
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
426,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
86 487,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
65 563,6
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 924,1
09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 113 194,6
 
9
 
 
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
2 113 194,6
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 113 194,6
 
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 113 194,6
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
201 075,1
 
1
 
 
Сельское хозяйство
89 225,2
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
4 114,5
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
4 114,5
 
 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
27 443,3
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
27 443,3
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
57 667,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
23 560,4
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
195,0
 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
15 486,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
2 354,0
 
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
16 072,0
 
6
 
 
Земельные отношения
38 465,9
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
38 465,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
38 276,4
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
189,5
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
73 384,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
73 384,0
 
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
73 384,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
71 049,5
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
71 049,5
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
40 077,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
40 077,6
 
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
30 971,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
22 045,2
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
8 751,7
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
175,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
1 165 268,2
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
1 164 832,2
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 164 832,2
 
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
24 978,3
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 139 853,9
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
436,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
436,0
 
 
 
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
436,0
13
 
 
 
Прочие
70 568,4
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
27 828,5
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
27 828,5
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
27 828,5
 
9
 
 
Прочие
42 739,9
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
17 231,5
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
17 231,5
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
25 508,4
 
 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
25 508,4
14
 
 
 
Обслуживание долга
292,9
 
1
 
 
Обслуживание долга
292,9
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
292,9
 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
292,9
15
 
 
 
Трансферты
109 861,7
 
1
 
 
Трансферты
109 861,7
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
109 861,7
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14 333,7
 
 
 
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
79 039,0
 
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
16 489,0
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
1 835 054,2
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
1 839 434,2
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 824 639,0
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
1 824 639,0
 
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 824 639,0
 
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 824 639,0
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
14 795,2
 
1
 
 
Сельское хозяйство
14 795,2
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14 795,2
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
14 795,2
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
4 380,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
-55 500,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0,0
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
55 500,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 487 210,3
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 487 210,3

 
  Приложение 6 к решению
от 23 декабря 2015 года
№ 36/191-V
  Приложение 2 к решению
от 27 октября 2015 года
№ 45/247-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2015 год

            тысяч тенге


Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
022 "Капитальные расходы государственного органа"
1
Абралинский
9 430,3
9359,3
52
 
 
19
2
Айнабулакский
9 543,6
9527,6
 
 
 
16
3
Акбулакский
9 325,2
9325,2
 
 
 
 
4
Алгабасский
9 526,4
9526,4
 
 
 
 
5
Достыкский
11 527,1
11484,1
 
 
 
43
6
Жазыкский
8 577,1
7990,1
 
 
587
 
7
Жиеналинский
9 897,1
9834,1
 
 
 
63
8
Знаменский
12 475,8
11952,1
523,7
 
 
 
9
Иртышский
11 615,5
11615,5
 
 
 
 
10
Караоленский
11 330,4
11330,4
 
 
 
 
11
Новобаженовский
12 812,2
12812,2
 
 
 
 
12
Озерский
13 205,7
13205,7
 
 
 
 
13
Приречный
12 751,6
11758,6
868
95
 
30
14
Танатский
8 527,2
8527,2
 
 
 
 
15
поселок Шульбинск
12 099,9
12099,9
 
 
 
 
16
поселок Чаган
8 703,0
8703
 
 
 
 
 
Всего по бюджету
171 348,1
169 051,4
1 443,7
95
587
171

      

Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-V "Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2015 жылғы 27 қазандағы № 45/247-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 30 қазанда № 4208 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы N 47/258-V шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 23.12.2015 N 47/258-V шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 7 қазандағы № 32/379-V "2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 4173 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/191-IV "Семей қаласының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 3601 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 1 "Семей таңы" және "Вести Семей" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 18 451 514,8 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 11 582 610,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 399 523,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 605 588,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 5 863 793,8 мың теңге;";
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "шығындар – 18 159 170,9 мың теңге;";
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "таза бюджеттік кредит беру – 1 835 054,2 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 1 839 434,2 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 380,0 мың теңге;";
      4) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – -55 500,0 мың теңге;
      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 55 500,0 мың теңге;";
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығы (профициті) – -1 487 210,3 мың теңге;";
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 487 210,3 мың теңге.";
      2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органының резерві 17 231,5 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      10-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмекке – 228 115,0 мың теңге;";
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "ветеринарлық дәрі-дәрмектерді қолдануға – 16 052,0 мың теңге;";
      он бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "үш Е-35 қазанын орнатумен РК-1 кеңейту және қайта қалпына келтіру" объектісінде іске қосу мен жөндеу жұмыстарын жүргізуге және смета әзірлеуге – 17 001,6 мың теңге;";
      он үшінші абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беруге – 19 707,7 мың теңге;";
      он төртінші абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "құралдарды және жылу жүйелереін ағымдағы жөндеуге – 45 070,0 мың теңге;";
      он бесінші абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "Мемлекеттік органның күрделі шығыстарына – 7 480,0 мың теңге;";
      он алтыншы абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "көптілділікті дамыту бойынша бағдарламаны жүзеге асыру үшін 5 пен 11-сынып оқушыларына оқулықтар, дәптерлер және мультимедиялық дискілерді сатып алуға – 69 144,7 мың теңге.";
      11-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, және (немесе) жайластыруға – 284 326,0 мың теңге;";
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға – 49 772,0 мың теңге;";
      алтыншы абзацпен келесі редакцияда толықтырылсын:
      "коммуналдық шаруашылығын дамытуға – 20 000,0 мың теңге.";
      12-тармақта:
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "үш деңгейдегі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдерге еңбекақыны жоғарылатуға – 157 000,0 мың теңге;";
      сегізінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге – 133 796,0 мың теңге;";
      тоғызыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 510 867,6 мың теңге;";
      14-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      "2015 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 13 346,1 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мамандардың әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 13 346,1 мың теңге.".
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы Б. Қайрамбаев
      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 36/191-V шешiмге
1-қосымша
  2015 жылғы 27 қазандағы
№ 45/247-V шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2015 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы
(мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы



Атауы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
18 451 514,8
1
 
 
Салықтық түсiмдер
11 582 610,0
 
01
 
Табыс салығы
5 338 378,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
5 338 378,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
3 526 023,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
3 526 023,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
1 936 787,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 111 008,0
 
 
3
Жер салығы
173 146,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
650 033,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
2 600,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
618 508,0
 
 
2
Акциздер
46 750,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
127 000,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
420 258,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
24 500,0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
162 914,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
162 914,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
399 523,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
77 552,8
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
4 285,0
 
 
4
Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
726,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
67 126,8
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
3,0
 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер
5 412,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
327,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
327,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
5 194,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
5 194,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
316 449,2
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
316 449,2
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
605 588,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
361 000,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
361 000,0
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
244 588,0
 
 
1
Жерді сату
206 098,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
38 490,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
5 863 793,8
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
5 863 793,8
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
5 863 793,8

      

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
 
Әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Шығыстардың атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
18 159 170,9
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
644 665,1
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
425 340,3
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
16 515,1
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
16 515,1
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
239 602,8
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
231 489,9
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
8 112,9
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
169 222,4
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
169 051,4
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
171,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
63 268,6
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
63 268,6
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 473,2
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
10 927,4
 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
1 868,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
39 317,4
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
39 317,4
 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 317,4
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
116 738,8
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
116 738,8
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
83 276,7
 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
33 462,1
02
 
 
 
Қорғаныс
68 051,7
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
56 607,1
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
56 607,1
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
56 607,1
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
11 444,6
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
11 444,6
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
1 935,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
9 509,6
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
45 805,6
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
45 805,6
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
35 678,6
 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
35 678,6
 
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
10 127,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 127,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
9 200 473,5
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
1 594 252,6
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 594 252,6
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
790 046,6
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
804 206,0
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
7 018 990,6
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
6 998 247,2
 
 
 
003
Жалпы білім беру
6 584 015,4
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
414 231,8
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
20 743,4
 
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
20 743,4
 
4
 
 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
115 544,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
115 544,0
 
 
 
018
Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
115 544,0
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
471 686,3
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
409 944,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 551,0
 
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
240 882,7
 
 
 
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
14 416,8
 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
117,5
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
69 968,0
 
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 791,0
 
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
13 337,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
40 880,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
61 742,3
 
 
 
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
61 742,3
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 382 732,2
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
13 147,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
13 147,0
 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
13 147,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
1 151 950,6
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 151 950,6
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
136 831,8
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
7 155,2
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
33 613,0
 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
41 265,0
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
290 831,8
 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
46 341,0
 
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
78 338,9
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
105 874,8
 
 
 
015
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
155 462,0
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
21 946,0
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
73 392,9
 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
1 465,0
 
 
 
052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу
159 433,2
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
217 634,6
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
217 634,6
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
94 599,6
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 588,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
81 954,0
 
 
 
050
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру
38 493,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2 321 795,3
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
1 161 778,8
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
15 583,1
 
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
6 647,7
 
 
 
033
Инжернерлік- коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
865,0
 
 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
8 070,4
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1 130 188,8
 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
104 671,0
 
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
1 025 517,8
 
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
16 006,9
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 006,9
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
199 109,2
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
587,0
 
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
587,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
168 705,3
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
58 213,7
 
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
63 491,6
 
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
20 000,0
 
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
27 000,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
29 816,9
 
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
24 872,0
 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
4 944,9
 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
960 907,3
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
1 538,7
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 443,7
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
95,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
959 368,6
 
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
236 059,3
 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
63 501,9
 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
5 235,6
 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
484 121,7
 
 
 
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
170 450,1
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
764 337,1
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
198 306,0
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
198 306,0
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
198 306,0
 
2
 
 
Спорт
243 456,8
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
243 456,8
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 464,8
 
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
12 874,0
 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
39 491,0
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
176 627,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
216 187,5
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
120 668,5
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
112 339,7
 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту
8 328,8
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
95 519,0
 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
95 519,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
106 386,8
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
19 899,1
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 473,1
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
426,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
86 487,7
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
65 563,6
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
20 924,1
09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
2 113 194,6
 
9
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер
2 113 194,6
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
2 113 194,6
 
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
2 113 194,6
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
201 075,1
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
89 225,2
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
4 114,5
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
4 114,5
 
 
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
27 443,3
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 443,3
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
57 667,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
23 560,4
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
195,0
 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
15 486,0
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттық құнын иелеріне өтеу
2 354,0
 
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
16 072,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
38 465,9
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
38 465,9
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 276,4
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
189,5
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
73 384,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
73 384,0
 
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
73 384,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
71 049,5
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
71 049,5
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
40 077,6
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
40 077,6
 
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
30 971,9
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 045,2
 
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
8 751,7
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
175,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
1 165 268,2
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1 164 832,2
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 164 832,2
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
24 978,3
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 139 853,9
 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
436,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
436,0
 
 
 
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
436,0
13
 
 
 
Басқалар
70 568,4
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
27 828,5
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
27 828,5
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27 828,5
 
9
 
 
Басқалар
42 739,9
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
17 231,5
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
17 231,5
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
25 508,4
 
 
 
041
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
25 508,4
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
292,9
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
292,9
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
292,9
 
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
292,9
15
 
 
 
Трансферттер
109 861,7
 
1
 
 
Трансферттер
109 861,7
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
109 861,7
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
14 333,7
 
 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
79 039,0
 
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
16 489,0
 
 
 
 
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
1 835 054,2
 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
1 839 434,2
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 824 639,0
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
1 824 639,0
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 824 639,0
 
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
1 824 639,0
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
14 795,2
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
14 795,2
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
14 795,2
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
14 795,2
 
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
4 380,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
-55 500,0
 
 
 
 
Қаржылық активтерді сатып алу
0,0
 
 
 
 
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
55 500,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-1 487 210,3
 
 
 
 
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
1 487 210,3

      

  2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 36/191-V шешiмге
6-қосымша
  2015 жылғы 27 қазандағы
№ 45/247-V шешiмге
2-қосымша

2015 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

            мың теңге


Ауылдық округтің, кенттің атауы
Барлығы
Соның ішінде бағдарламалар бойынша
001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты "
008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"
009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"
014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"
022 " Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"
1
Абыралы
9 430,3
9359,3
52
 
 
19
2
Айнабұлақ
9 543,6
9527,6
 
 
 
16
3
Ақбұлақ
9 325,2
9325,2
 
 
 
 
4
Алғабас
9 526,4
9526,4
 
 
 
 
5
Достық
11 527,1
11484,1
 
 
 
43
6
Жазық
8 577,1
7990,1
 
 
587
 
7
Жиенәлі
9 897,1
9834,1
 
 
 
63
8
Знаменка
12 475,8
11952,1
523,7
 
 
 
9
Ертіс
11 615,5
11615,5
 
 
 
 
10
Қараөлең
11 330,4
11330,4
 
 
 
 
11
Новобаженово
12 812,2
12812,2
 
 
 
 
12
Озерки
13 205,7
13205,7
 
 
 
 
13
Приречный
12 751,6
11758,6
868
95
 
30
14
Таңат
8 527,2
8527,2
 
 
 
 
15
Шүлбі кенті
12 099,9
12099,9
 
 
 
 
16
Шаған кенті
8 703,0
8703
 
 
 
 
 
Бюджет бойынша барлығы
171 348,1
169 051,4
1 443,7
95
587
171