О внесении изменений в решение Таразского городского маслихата от 23 декабря 2015 года №48-3 "О городском бюджете на 2016-2018 годы"

Решение Таразского городского маслихата Жамбылской области от 20 июля 2016 года № 6-3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 21 июля 2016 года № 3134

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Таразский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Таразского городского маслихата от 23 декабря 2015 года №48-3 "О городском бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2879, опубликовано 6 января 2016 года в газете "Жамбыл Тараз" №1) следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры "32 294 405" заменить цифрами "33 121 319";
      цифры "6 683 991" заменить цифрами "6 886 732";
      цифры "133 509" заменить цифрами "123 768";
      цифры "291 089" заменить цифрами "308 089";
      цифры "25 185 816" заменить цифрами "25 802 730";
      в подпункте 2) цифры "32 436 550" заменить цифрами "36 088 750";
      в подпункте 4) цифры "0" заменить цифрами "174 714";
      в подпункте 4) в строке "приобретение финансовых активов" цифры "0" заменить цифрами "174 714";
      в подпункте 5) цифры "-3 763 901" заменить цифрами "-6 763 901";
      в подпункте 5) цифры "3 763 901" заменить цифрами "6 763 901";
      цифры "4 279 307" заменить цифрами "7 279 307";
      в пункте 2 цифры "120 000" заменить цифрами "130 000".
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по бюджету и социально-экономическому развитию города.
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии
      Таразского городского маслихата А. Аскарбеков

  Приложение 1
к решению Таразского
городского маслихата №6-3
от 20 июля 2016 года
  Приложение 1
к решению Таразского
городского маслихата №48-3
от 23 декабря 2015 года

Бюджет города Тараза на 2016 год

Категория
Сумма, тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
 
Наименование
 
1
 
 
2
3
 
 
 
1. ДОХОДЫ
33 121 319
1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6 886 732
 
01
 
Подоходный налог
2 312 607
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
2 312 607
 
03
 
Социальный налог
1 779 796
 
 
1
Социальный налог
1 779 796
 
04
 
Hалоги на собственность
1 960 988
 
 
1
Hалоги на имущество
1 160 000
 
 
3
Земельный налог
251 000
 
 
4
Hалог на транспортные средства
549 735
 
 
5
Единый земельный налог
253
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
533 341
 
 
2
Акцизы
61 300
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
111 800
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
350 741
 
 
5
Налог на игорный бизнес
9 500
 
07
 
Прочие налоги
0
 
 
1
Прочие налоги
0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
300 000
 
 
1
Государственная пошлина
300 000
2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
123 768
 
01
 
Доходы от государственной собственности
44 400
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
630
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
43 279
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
491
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
100
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
100
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
21 000
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
21 000
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
58 268
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
58 268
3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
308 089
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
58 089
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
58 089
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
250 000
 
 
1
Продажа земли
200 000
 
 
2
Продажа нематериальных активов
50 000
4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
25 802 730
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
25 802 730
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
25 802 730
 
 
 
 
 

      

Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
1
 
 
2
3
 
 
 
2. ЗАТРАТЫ
36 088 750
01
 
 
Государственные услуги общего характера
448 575
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
29 803
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
27 959
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 844
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
241 092
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
221 744
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
19 348
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
45 797
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
34 634
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 892
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 030
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
241
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
37 275
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
37 150
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
125
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
71 724
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
71 724
 
494
 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
22 884
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
22 603
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
281
02
 
 
Оборона
8 403
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
8 403
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 403
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
213 800
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
213 800
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
213 800
04
 
 
Образование
20 365 612
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
4 291 402
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 358 220
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 933 182
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
390 779
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
390 779
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
12 222 463
 
 
003
Общеобразовательное обучение
11 734 020
 
 
006
Дополнительное образование для детей
449 539
 
 
050
Содержание вновь вводимых объектов образования
38 904
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
36 584
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
36 584
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
2 033 622
 
 
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
2 033 622
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 390 762
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
54 009
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
299 340
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
3 122
 
 
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
114 843
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
9 573
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
49 635
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
860 240
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 681 997
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
252 717
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
17 280
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
200 000
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
35 437
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
56 992
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
56 992
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 273 587
 
 
002
Программа занятости
343 995
 
 
006
Оказание жилищной помощи
200 000
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
157 582
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
17 200
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
102 561
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
130 481
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
320 555
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 213
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
86 148
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
82 901
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
910
 
 
021
Капитальные расходы государственного органа
2 337
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 553
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
12 553
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 484 301
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
220 125
 
 
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
200 000
 
 
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
7 000
 
 
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
13 347
 
 
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
13 347
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
335 032
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
335 032
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
7 259 286
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 046 308
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 212 978
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
20 059
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
20 059
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
318 892
 
 
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
254 000
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
64 892
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
121 294
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
13 124
 
 
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
108 170
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 196 266
 
 
015
Освещение улиц в населенных пунктах
487 844
 
 
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
260 598
 
 
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
1 800
 
 
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
446 024
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
488 269
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
117 809
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
117 809
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
23 367
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13 458
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
721
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1 977
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 531
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3 680
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
116 436
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
116 436
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
38 885
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
38 885
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
39 638
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 495
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
20 143
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
152 134
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
99 226
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
52 503
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
366
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
39
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
189 540
 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
26 083
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
21 684
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
4 399
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
94 571
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
76 008
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
635
 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
4 676
 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных
327
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
12 500
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
425
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
58 286
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
47 678
 
 
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
9 989
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
619
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
10 600
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
10 600
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
103 489
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
46 030
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
46 030
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
57 459
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
57 459
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 959 353
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 959 353
 
 
022
Развитие транспортной инфраструктуры
901 122
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
183 400
 
 
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 874 831
13
 
 
Прочие
130 000
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
130 000
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
130 000
15
 
 
Трансферты
15 411
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
15 411
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 106
 
 
007
Бюджетные изъятия
4 719
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
8 586
 
 
 
3. Чистое бюджетное кредитование
3 621 756
 
 
 
Бюджетные кредиты
3 621 756
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 621 756
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 621 756
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения
3 621 756
 
 
 
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
174 714
 
 
 
Приобретение финансовых активов
174 714
13
 
 
Прочие
174 714
 
458
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
174 714
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
174 714
 
 
 
5. Дефицит (профицит) бюджета
-6 763 901
 
 
 
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
6 763 901

      

Категория
Сумма, тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
 
Наименование
 
1
 
 
2
3
7
 
 
Поступления займов
7 279 307
 
1
 
Внутренние государственные займы
7 279 307
 
 
2
Договоры займа
7 279 307
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
84 594

      

Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
1
 
 
2
3
16
 
 
Погашение займов
600 000
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
600 000
 
 
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
600 000

      

"2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №48-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Тараз қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 шілдедегі № 6-3 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 21 шілдеде № 3134 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес Тараз қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. "2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №48-3 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2879 болып тіркелген, 2016 жылдың 6 қаңтарында №1 "Жамбыл Тараз" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақта:
      1) тармақшадағы "32 294 405" сандары "33 121 319" сандарымен ауыстырылсын;
      "6 683 991" сандары "6 886 732" сандарымен ауыстырылсын;
      "133 509" сандары "123 768" сандарымен ауыстырылсын;
      "291 089" сандары "308 089" сандарымен ауыстырылсын;
      "25 185 816" сандары "25 802 730" сандарымен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы "32 436 550" сандары "36 088 750" сандарымен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "0" сандары "174 714" сандарымен ауыстырылсын;
      "қаржы активтерін сатып алу" жолдағы "0" сандары "174 714" сандарымен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "-3 763 901" сандары "-6 763 901" сандарымен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "3 763 901" сандары "6 763 901" сандарымен ауыстырылсын;
      "4 279 307"сандары "7 279 307" сандарымен ауыстырылсын;
      2 тармақта "120 000" сандары "130 000" сандарымен ауыстырылсын.
      Аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа басылымда мазмұндалсын.
      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды қалалық мәслихаттың бюджет және қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2016 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
      Тараз қалалық мәслихаты
       сессиясының төрағасы А. Асқарбеков

  Тараз қалалық мәслихатының
2016 жылғы 20 шілдедегі
№6-3 шешіміне қосымша
  Тараз қалалық мәслихатының
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№48-3 шешіміне 1-қосымша

Тараз қаласының 2016 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
 
Атауы
 
1
 
 
2
3
 
 
 
1. КІРІСТЕР
33 121 319
1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
6 886 732
 
01
 
Табыс салығы
2 312 607
 
 
2
Жеке табыс салығы
2 312 607
 
03
 
Әлеуметтiк салық
1 779 796
 
 
1
Әлеуметтік салық
1 779 796
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
1 960 988
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 160 000
 
 
3
Жер салығы
251 000
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
549 735
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
253
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
533 341
 
 
2
Акциздер
61 300
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
111 800
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
350 741
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
9 500
 
07
 
Басқа да салықтар
0
 
 
1
Басқа да салықтар
0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
300 000
 
 
1
Мемлекеттік баж
300 000
2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
123 768
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
44 400
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
630
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
43 279
 
 
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
491
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
100
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
100
 
03
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
21 000
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
21 000
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
58 268
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
58 268
3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
308 089
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
58 089
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
58 089
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
250 000
 
 
1
Жерді сату
200 000
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
50 000
4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
25 802 730
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
25 802 730
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
25 802 730
 
 
 
 
 

      

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
1
 
 
2
3
 
 
 
2. ШЫҒЫНДАР
36 088 750
01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
448 575
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
29 803
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
27 959
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 844
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
241 092
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
221 744
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
19 348
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
45 797
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
34 634
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
9 892
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
1 030
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
241
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
37 275
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 150
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
125
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
71 724
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
71 724
 
494
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
22 884
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 603
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
281
02
 
 
Қорғаныс
8 403
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
8 403
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
8 403
03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
213 800
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
213 800
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
213 800
04
 
 
Бiлiм беру
20 365 612
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
4 291 402
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 358 220
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
1 933 182
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
390 779
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
390 779
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
12 222 463
 
 
003
Жалпы білім беру
11 734 020
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
449 539
 
 
050
Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстау
38 904
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
36 584
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
36 584
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
2 033 622
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
2 033 622
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 390 762
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 009
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
299 340
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 122
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі
114 843
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
9 573
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
49 635
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
860 240
06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 681 997
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
252 717
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
17 280
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
200 000
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
35 437
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
56 992
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
56 992
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 273 587
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
343 995
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
200 000
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
157 582
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
17 200
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
102 561
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
130 481
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
320 555
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
1 213
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
86 148
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
82 901
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
910
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 337
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
12 553
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
12 553
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
9 484 301
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
220 125
 
 
002
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
200 000
 
 
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
7 000
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
13 125
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
13 347
 
 
016
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу
13 347
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
335 032
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
335 032
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7 259 286
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
4 046 308
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
3 212 978
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
20 059
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20 059
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
318 892
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
254 000
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
64 892
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
121 294
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
13 124
 
 
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
108 170
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 196 266
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
487 844
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
260 598
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
1 800
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
446 024
08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
488 269
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
117 809
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
117 809
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
23 367
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13 458
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
721
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
1 977
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
3 531
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
3 680
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
116 436
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
116 436
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
38 885
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
38 885
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
39 638
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 495
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
20 143
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
152 134
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
99 226
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
52 503
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
366
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
39
10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
189 540
 
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
26 083
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 684
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 399
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
94 571
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
76 008
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
635
 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
4 676
 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
327
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
12 500
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
425
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
58 286
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
47 678
 
 
006
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
9 989
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
619
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
10 600
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
10 600
11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
103 489
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
46 030
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
46 030
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
57 459
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
57 459
12
 
 
Көлiк және коммуникация
2 959 353
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 959 353
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
901 122
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
183 400
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
1 874 831
13
 
 
Басқалар
130 000
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
130 000
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
130 000
15
 
 
Трансферттер
15 411
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
15 411
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 106
 
 
007
Бюджеттік алып коюлар
4 719
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
8 586
 
 
 
3. Таза бюджеттік кредиттеу
3 621 756
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
3 621 756
07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 621 756
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 621 756
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
3 621 756
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
 
 
 
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
174 714
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
174 714
13
 
 
Басқалар
174 714
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
174 714
 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
174 714
 
 
 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
 
 
 
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
-6 763 901
 
 
 
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
6 763 901

      

Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
 
Атауы
 
1
 
 
2
3
7
 
 
Қарыздар түсімі
7 279 307
 
1
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
7 279 307
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
7 279 307
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
84 594

      

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
1
 
 
2
3
16
 
 
Қарыздарды өтеу
600 000
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
600 000
 
 
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
600 000