Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4553), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 206 761,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 182 360,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 142 399,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 215 124,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 21 666 878,4 тысяч тенге;
2) затраты – 34 064 075,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 557 445,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 97 511,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 97 511,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 317 247,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 317 247,5 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2016 год в сумме 92 005,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2016 год в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4553):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 11,0 %;
2) социальный налог – 11,0 %.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | А. Курмангалиев |
Секретарь городского маслихата | А. Абакумов |
Приложениек решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 31 мая 2016 года № 5/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 35 206 761,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 182 360,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 305 428,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 305 428,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 540 502,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 540 502,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 677 677,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 962 151,0 | ||
3 | Земельный налог | 565 880,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 149 050,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 596,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 048 709,0 | ||
2 | Акцизы | 150 586,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 178 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 693 275,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 26 848,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 610 044,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 610 044,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 142 399,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 93 064,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 151,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 90 653,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 260,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 339,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 8 339,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 40 985,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 40 985,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 215 124,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 965 124,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 965 124,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 250 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 200 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 50 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 21 666 878,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 666 878,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 21 666 878,4 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 34 064 075,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 408 300,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 604,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 604,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 202 394,9 | ||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района | 199 145,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 249,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 59 842,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 312,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 450,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 080,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 928,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 278,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 650,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 532,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 75 532,0 | ||
02 | Оборона | 19 077,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19 077,2 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 077,2 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 77 997,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58 634,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 58 634,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 19 363,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 18 298,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 065,0 | ||
04 | Образование | 11 513 156,1 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 362 362,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34 152,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 6 904 926,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 253 113,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 658 263,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 048 961,0 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 111 559,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 861,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 34 325,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 103 912,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 206 289,4 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 793,9 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 150 793,9 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 027 564,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 012 902,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 86 342,0 | ||
002 | Программа занятости | 113 260,0 | ||
003 | Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны | 1 385,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 922,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 100,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 18 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 330 722,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 482,5 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 79 882,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 232 531,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8 800,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 92 984,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 19 811,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16 481,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 256,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 256,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 406,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 9 406,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 743 322,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 598 000,7 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 600,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 51 340,0 | ||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 200,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 083,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 482 109,8 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 248,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 17 254,5 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 708 519,5 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 22 509,9 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 984 397,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 266 379,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 360,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 124 551,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 058 360,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 924 740,3 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 5 000,0 | ||
072 | Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 136 451,0 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 770,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 20 210,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 702 145,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 337 751,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 986,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 145 788,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 137 025,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 31 952,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 120 336,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 782,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 60 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28 886,9 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 176,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 490,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 242 058,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 362,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 134 290,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14 000,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 65 696,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 710,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 2 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 106 168,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 51 577,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 787,0 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 660,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9 500,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 53,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 500,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 12 077,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 54 591,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 50 891,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
010 | Организация работ по зонированию земель | 3 500,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 90 269,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 913,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 36 913,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 356,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 356,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 9 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 625 327,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 625 327,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 23 698,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 979 109,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 622 520,0 | ||
13 | Прочие | 2 542 500,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 92 005,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 92 005,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 34 314,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 30 714,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 600,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 416 181,5 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 10 765,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 405 416,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 115 895,7 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 115 895,7 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 115 895,7 | ||
15 | Трансферты | 92 351,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 92 351,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 235,7 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 73 814,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 11 211,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 090,1 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 557 445,0 | |||
Бюджетные кредиты | 1 557 445,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 557 445,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 557 445,0 | ||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 557 445,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -97 511,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 97 511,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 97 511,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 97 511,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 97 511,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -317 247,5 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 317 247,5 |