Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2016 № 13/5-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2016 года № 5/37-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4607), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 19 января 2016 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 151 782,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 768 276,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 173 069,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 220 824,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 21 989 612,9 тысяч тенге;
2) затраты – 36 234 115,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 557 445,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 630,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 110 699,0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 104 069,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 1 646 408,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1 646 408,5 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | С. Каримов |
Секретарь городского маслихата | А. Абакумов |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 5 августа 2016 года № 8/2-VI |
|
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 36 151 782,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 768 276,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 649 045,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 649 045,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 750 571,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 750 571,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 878 677,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 131 151,0 | ||
3 | Земельный налог | 585 880,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 161 050,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 596,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 044 009,0 | ||
2 | Акцизы | 146 586,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 178 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 692 575,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 26 848,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 445 974,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 445 974,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 173 069,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 113 064,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 151,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110 653,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 260,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 439,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 8 439,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 51 555,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 51 555,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 220 824,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 970 824,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 970 824,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 250 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 200 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 50 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 21 989 612,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 989 612,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 21 989 612,9 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 36 234 115,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 417 695,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 617,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 617,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 209 394,9 | ||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района | 199 145,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 249,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 042,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 512,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 450,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 080,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 46 528,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 878,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 650,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 76 114,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 75 532,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 582,0 | ||
02 | Оборона | 23 708,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 708,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 708,4 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 76 968,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 074,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 57 074,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 19 894,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 18 829,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 065,0 | ||
04 | Образование | 11 519 395,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 361 880,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 33 542,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 6 837 020,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 253 113,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 678 318,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 118 256,2 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 111 559,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 861,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 22 592,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 103 912,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 196 706,4 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 157 515,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 157 515,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 035 588,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 021 086,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 85 526,0 | ||
002 | Программа занятости | 113 260,0 | ||
003 | Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны | 1 385,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 922,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 100,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 18 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 330 722,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 482,5 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 79 882,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 232 531,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8 800,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 101 984,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 19 811,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16 481,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 256,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 5 256,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 246,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 9 246,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 744 237,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 931 970,5 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 600,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 51 340,0 | ||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 400,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 083,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 536 286,8 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46 248,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 565,1 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 735 415,5 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 22 509,9 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 249 864,5 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 254 297,7 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 360,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 791 497,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 386 991,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 267 523,2 | ||
072 | Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 136 982,3 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 770,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 20 210,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 560,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 783 275,4 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 372 532,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 986,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 166 788,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 137 025,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 45 733,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 122 213,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 444,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 61 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 186,9 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 091,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 490,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 288 530,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 362,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 540,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 174 559,8 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 000,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 65 696,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 372,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 108 747,9 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 53 538,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26 299,9 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 660,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9 500,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 53,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 500,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 13 526,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 55 209,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 51 509,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
010 | Организация работ по зонированию земель | 3 500,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96 838,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 913,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 36 913,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 59 925,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 356,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14 001,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 568,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 651 188,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 651 188,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 198,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 978 527,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 645 463,0 | ||
13 | Прочие | 2 543 000,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 92 005,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 92 005,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 34 814,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 31 214,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 600,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 416 181,5 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 10 765,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 405 416,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 115 895,7 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 115 895,7 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 115 895,7 | ||
15 | Трансферты | 117 575,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 117 575,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 235,7 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 99 038,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 11 211,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 090,1 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 557 445,0 | |||
Бюджетные кредиты | 1 557 445,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 557 445,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 557 445,0 | ||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 557 445,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 6 630,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 110 699,0 | |||
13 | Прочие | 110 699,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 110 699,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 110 699,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 104 069,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 104 069,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -1 646 408,5 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 1 646 408,5 |