О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2015 года № 47/258-V "О бюджете города Семей на 2016-2018 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 26 октября 2016 года № 7/51-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 31 октября 2016 года № 4719. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI

      Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 21.12.2016 № 9/66-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 5 октября 2016 года № 6/57-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4689) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2015 года № 47/258-V "О бюджете города Семей на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4330, опубликовано в газетах "Семей таңы" и "Вести Семей" от 19 января 2016 года № 5), следующие изменения:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) доходы – 22 751 311,7 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 13 690 241,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 85 629,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 305 853,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 8 669 588,7 тысяч тенге;"
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "затраты – 25 215 334,3 тысяч тенге;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "чистое бюджетное кредитование – 5 494,7 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 10 764,7 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 5 270,0 тысяч тенге;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "дефицит (профицит) бюджета – -2 469 517,3 тысяч тенге;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 469 517,3 тысяч тенге.";
      приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
      приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии,
      секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1 к решению
от 26 октября 2016 года
№ 7/51-VI
  Приложение 1 к решению
от 23 декабря 2015 года
№ 47/258-V

Бюджет города Семей на 2016 год

Категория
Сумма (тысяч тенге)
 
Класс
 
 
Подкласс



Наименование
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Доходы
22 751 311,7
1
 
 
Налоговые поступления
13 690 241,0
 
01
 
Подоходный налог
6 364 487,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
6 364 487,0
 
03
 
Социальный налог
4 513 967,0
 
 
1
Социальный налог
4 513 967,0
 
04
 
Налоги на собственность
2 059 585,0
 
 
1
Налоги на имущество
1 193 173,0
 
 
3
Земельный налог
160 550,0
 
 
4
Налог на транспортные средства
703 178,0
 
 
5
Единый земельный налог
2 684,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
598 628,0
 
 
2
Акцизы
48 300,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
98 210,0
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
429 785,0
 
 
5
Налог на игорный бизнес
22 333,0
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
153 574,0
 
 
1
Государственная пошлина
153 574,0
2
 
 
Неналоговые поступления
85 629,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
71 962,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
596,0
 
 
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
10 263,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
49 729,0
 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности
11 374,0
 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
13,0
 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
13,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 388,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 388,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
12 266,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
12 266,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
305 853,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
30 869,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
30 869,0
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
274 984,0
 
 
1
Продажа земли
236 494,0
 
 
2
Продажа нематериальных активов
38 490,0
4
 
 
Поступления трансфертов
8 669 588,7
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
8 669 588,7
 
 
2
Трансферты из областного бюджета
8 669 588,7

      

Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор
 
 
 
Программа




Наименование расходов
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Затраты
25 215 334,3
01
 
 
 
Государственные услуги общего характера
647 133,7
 
1
 
 
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
514 337,5
 
 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)
20 603,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
19 988,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
615,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
281 809,5
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
258 860,5
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
22 949,0
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
211 925,0
 
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
211 768,0
 
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
157,0
 
2
 
 
Финансовая деятельность
81 635,2
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
81 635,2
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
64 992,0
 
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
12 355,2
 
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 368,0
 
 
 
018
Капитальные расходы государственного органа
1 920,0
 
5
 
 
Планирование и статистическая деятельность
51 161,0
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
51 161,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
50 805,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
356,0
02
 
 
 
Оборона
72 224,0
 
1
 
 
Военные нужды
56 871,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
56 871,0
 
 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
56 871,0
 
2
 
 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
15 353,0
 
 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)
15 353,0
 
 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 200,0
 
 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
14 153,0
03
 
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
76 976,5
 
9
 
 
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
76 976,5
 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
53 689,5
 
 
 
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
53 689,5
 
 
499
 
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
23 287,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
21 085,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
2 202,0
04
 
 
 
Образование
11 836 129,9
 
1
 
 
Дошкольное воспитание и обучение
1 980 068,9
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
1 970 280,5
 
 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
976 846,5
 
 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
993 434,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
9 788,4
 
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
9 788,4
 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
8 863 211,4
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
8 728 864,0
 
 
 
003
Общеобразовательное обучение
8 156 359,0
 
 
 
006
Дополнительное образование для детей
572 505,0
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
92 697,0
 
 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
92 697,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
41 650,4
 
 
 
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
41 650,4
 
4
 
 
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
152 314,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
152 314,0
 
 
 
018
Организация профессионального обучения
152 314,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области образования
840 535,6
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
840 535,6
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
37 460,0
 
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
548 402,6
 
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
13 716,0
 
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
135,0
 
 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
73 529,0
 
 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 277,0
 
 
 
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
10 536,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
155 480,0
06
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 402 549,9
 
1
 
 
Социальное обеспечение
90 648,0
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
80 319,0
 
 
 
005
Государственная адресная социальная помощь
21 165,0
 
 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
22 482,0
 
 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
36 672,0
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
10 329,0
 
 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
10 329,0
 
2
 
 
Социальная помощь
1 133 130,2
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 133 130,2
 
 
 
002
Программа занятости
145 774,0
 
 
 
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 901,0
 
 
 
006
Оказание жилищной помощи
54 154,0
 
 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
319 842,6
 
 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
50 667,0
 
 
 
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
91 137,0
 
 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
150 453,6
 
 
 
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
226 027,0
 
 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
84 975,0
 
 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
2 199,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
178 771,7
 
 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
178 771,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
116 258,7
 
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 219,0
 
 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
58 000,0
 
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 294,0
07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 641 625,7
 
1
 
 
Жилищное хозяйство
6 078 759,6
07
1
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
14 010,1
 
 
 
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
14 010,1
07
1
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
10 047,0
 
 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
10 047,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
5 351 448,5
 
 
 
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2 057 668,9
 
 
 
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 243 779,6
 
 
 
072
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
50 000,0
 
 
479
 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
16 530,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
16 530,0
 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 990,6
 
 
 
004
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
2 990,6
 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
683 733,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
76 931,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
462,3
 
 
 
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
2 282,0
 
 
 
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
105 456,5
 
 
 
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 000,0
 
 
 
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
28 026,0
 
 
 
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
181,6
 
 
 
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
465 394,0
 
2
 
 
Коммунальное хозяйство
796 476,4
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
587,0
 
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
405 179,0
 
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
377 841,8
 
 
 
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
26 364,9
 
 
 
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
972,3
 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
390 710,4
 
 
 
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
79 873,1
 
 
 
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
46 361,8
 
 
 
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
93 015,8
 
 
 
028
Развитие коммунального хозяйства
75 048,8
 
 
 
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
96 410,9
 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов
766 389,7
 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 049,0
 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 947,0
 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
102,0
 
 
497
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
764 340,7
 
 
 
025
Освещение улиц в населенных пунктах
211 901,1
 
 
 
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
123 326,6
 
 
 
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
1 906,5
 
 
 
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
427 206,5
08
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
690 616,4
 
1
 
 
Деятельность в области культуры
245 583,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
245 583,0
 
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
245 583,0
 
2
 
 
Спорт
116 093,4
 
 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
116 093,4
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
26 327,4
 
 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
11 016,0
 
 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
41 290,0
 
 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
37 460,0
 
3
 
 
Информационное пространство
238 919,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
155 232,0
 
 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек
144 749,0
 
 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
10 483,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
83 687,0
 
 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
83 687,0
 
9
 
 
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
90 021,0
 
 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
25 802,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
23 802,0
 
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 000,0
 
 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
64 219,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
45 521,0
 
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
18 698,0
09
 
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
813 375,1
 
1
 
 
Топливо и энергетика
813 375,1
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
813 375,1
 
 
 
009
Развитие теплоэнергетической системы
813 375,1
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
256 236,7
 
1
 
 
Сельское хозяйство
122 054,7
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
4 480,0
 
 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
4 480,0
 
 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
43 470,7
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
38 402,7
 
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
5 068,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
74 104,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
37 609,0
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
5 797,0
 
 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
12 632,0
 
 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
1 354,0
 
 
 
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
16 712,0
 
6
 
 
Земельные отношения
49 262,0
 
 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
49 262,0
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
48 512,0
 
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
750,0
 
9
 
 
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
84 920,0
 
 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
84 920,0
 
 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
84 920,0
11
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
122 502,1
 
2
 
 
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
122 502,1
 
 
467
 
Отдел строительства района (города областного значения)
51 410,9
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
50 351,9
 
 
 
017
Капитальные расходы государственного органа
1 059,0
 
 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
71 091,2
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
30 761,2
 
 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
39 920,0
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
410,0
12
 
 
 
Транспорт и коммуникации
1 286 052,3
 
1
 
 
Автомобильный транспорт
1 252 679,5
 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 252 679,5
 
 
 
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 252 679,5
 
9
 
 
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
33 372,8
 
 
485
 
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 372,8
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 406,8
 
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
10 966,0
13
 
 
 
Прочие
320 857,9
 
3
 
 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
43 314,1
 
 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
43 314,1
 
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
39 048,1
 
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
4 266,0
 
9
 
 
Прочие
277 543,8
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
243 500,0
 
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
243 500,0
13
9
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14 997,8
 
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
14 997,8
 
 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)
19 046,0
 
 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
19 046,0
14
 
 
 
Обслуживание долга
676,3
 
1
 
 
Обслуживание долга
676,3
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
676,3
 
 
 
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
676,3
15
 
 
 
Трансферты
48 377,8
 
1
 
 
Трансферты
48 377,8
 
 
452
 
Отдел финансов района (города областного значения)
48 377,8
 
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 496,1
 
 
 
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
20 110,0
 
 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления
25 771,0
 
 
 
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,7
 
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
5 494,7
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
10 764,7
10
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
10 764,7
 
1
 
 
Сельское хозяйство
10 764,7
 
 
453
 
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
10 764,7
 
 
 
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
10 764,7
 
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
5 270,0
 
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
0,0
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 469 517,3
 
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 469 517,3

  Приложение 2 к решению
от 26 октября 2016 года
№ 7/51-VI
  Приложение 6 к решению
от 23 декабря 2015 года
№ 47/258-V

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2016 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка
Всего
в том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
022 "Капитальные расходы государственного органа"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"
1
Абралинский
10 929,4
10 778,0
56,0
 
 
 
95,4
2
Айнабулакский
11 839,6
11 660,0
 
 
 
 
179,6
3
Акбулакский
12 360,0
12 182,0
 
58,0
 
 
120,0
4
Алгабасский
11 694,7
11 600,0
 
 
 
 
94,7
5
Достыкский
13 761,4
13 595,0
 
 
 
 
166,4
6
Жазыкский
8 692,0
8 105,0
 
 
 
587,0
 
7
Жиеналинский
12 623,2
12 458,3
 
 
 
 
164,9
8
Знаменский
16 960,3
16 247,0
460,0
 
 
 
253,3
9
Иртышский
16 344,4
16 034,5
 
 
 
 
309,9
10
Караоленский
17 004,0
15 850,0
891,0
99,0
 
 
164,0
11
Новобаженовский
16 095,8
16 095,8
 
 
 
 
 
12
Озерский
22 177,3
16 615,0
 
 
 
 
5 562,3
13
Приречный
21 213,6
14 119,0
540,0
 
102,0
 
6 452,6
14
Танатский
9 065,0
9 065,0
 
 
 
 
 
15
поселок Шульбинск
15 876,4
15 529,4
 
 
 
 
347,0
16
поселок Чаган
11 934,0
11 834,0
 
 
 
 
100,0
 
Всего по бюджету
228 571,1
211 768,0
1 947,0
157,0
102,0
587,0
14 010,1

      

Семей қаласы мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/258-V "Семей қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 26 қазандағы № 7/51-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 31 қазанда № 4719 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 21.12.2016 № 9/66-VI шешімімен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 5 қазандағы № 6/57-VI "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4689 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Семей қаласы мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 47/258-V "Семей қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4330 болып тіркелген, "Семей таңы" және "Вести Семей" газеттерінде 2016 жылғы 19 қаңтарда № 5 жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "1) кірістер – 22 751 311,7 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 13 690 241,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 85 629,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 305 853,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 8 669 588,7 мың теңге;";
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "шығындар – 25 215 334,3 мың теңге;";
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "таза бюджеттік кредит беру – 5 494,7 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 10 764,7 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 5 270,0 мың теңге;";
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығы (профициті) – -2 469 517,3 мың теңге;";
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 469 517,3 мың теңге.";
      1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;
      2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Сессияның төрағасы,
      қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2016 жылғы 26 қазандағы
№ 7/51-VІ шешiмге
1-қосымша
  2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 47/258-V шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2016 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы
(мың теңге)
 
Сыныбы
 
 
Ішкі сыныбы



Атауы
1
2
3
4
5
 
 
 
I. Кірістер
22 751 311,7
1
 
 
Салықтық түсiмдер
13 690 241,0
 
01
 
Табыс салығы
6 364 487,0
 
 
2
Жеке табыс салығы
6 364 487,0
 
03
 
Әлеуметтiк салық
4 513 967,0
 
 
1
Әлеуметтік салық
4 513 967,0
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
2 059 585,0
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 193 173,0
 
 
3
Жер салығы
160 550,0
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
703 178,0
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
2 684,0
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
598 628,0
 
 
2
Акциздер
48 300,0
 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
98 210,0
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
429 785,0
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
22 333,0
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
153 574,0
 
 
1
Мемлекеттік баж
153 574,0
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
85 629,0
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
71 962,0
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
596,0
 
 
4
Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер
10 263,0
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
49 729,0
 
 
9
Мемлекеттік меншігінен түсетін басқа да кірістер
11 374,0
 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
13,0
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
13,0
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 388,0
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
1 388,0
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
12 266,0
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
12 266,0
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
305 853,0
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
30 869,0
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
30 869,0
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
274 984,0
 
 
1
Жерді сату
236 494,0
 
 
2
Материалдық емес активтерді сату
38 490,0
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
8 669 588,7
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
8 669 588,7
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
8 669 588,7

      

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
 
Әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама




Шығыстардың атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
25 215 334,3
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
647 133,7
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
514 337,5
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
20 603,0
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
19 988,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
615,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
281 809,5
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
258 860,5
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
22 949,0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
211 925,0
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
211 768,0
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
157,0
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
81 635,2
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
81 635,2
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
64 992,0
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
12 355,2
 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 368,0
 
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 920,0
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
51 161,0
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
51 161,0
 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 805,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
356,0
02
 
 
 
Қорғаныс
72 224,0
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
56 871,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
56 871,0
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
56 871,0
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
15 353,0
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
15 353,0
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
1 200,0
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
14 153,0
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
76 976,5
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
76 976,5
 
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
53 689,5
 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
53 689,5
 
 
499
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
23 287,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 085,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 202,0
04
 
 
 
Бiлiм беру
11 836 129,9
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
1 980 068,9
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 970 280,5
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
976 846,5
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
993 434,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
9 788,4
 
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
9 788,4
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
8 863 211,4
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
8 728 864,0
 
 
 
003
Жалпы білім беру
8 156 359,0
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
572 505,0
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
92 697,0
 
 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
92 697,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
41 650,4
 
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
41 650,4
 
4
 
 
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
152 314,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
152 314,0
 
 
 
018
Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру
152 314,0
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
840 535,6
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
840 535,6
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 460,0
 
 
 
005
Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
548 402,6
 
 
 
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
13 716,0
 
 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
135,0
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
73 529,0
 
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1 277,0
 
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
10 536,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
155 480,0
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1 402 549,9
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
90 648,0
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
80 319,0
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
21 165,0
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
22 482,0
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
36 672,0
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
10 329,0
 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
10 329,0
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
1 133 130,2
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
1 133 130,2
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
145 774,0
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
7 901,0
 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
54 154,0
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
319 842,6
 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
50 667,0
 
 
 
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
91 137,0
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
150 453,6
 
 
 
015
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
226 027,0
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
84 975,0
 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
2 199,0
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
178 771,7
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
178 771,7
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
116 258,7
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
3 219,0
 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
58 000,0
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 294,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
7 641 625,7
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
6 078 759,6
07
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
14 010,1
 
 
 
027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
14 010,1
07
1
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
10 047,0
 
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
10 047,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
5 351 448,5
 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
2 057 668,9
 
 
 
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
3 243 779,6
 
 
 
072
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту және (немесе) сатып алу
50 000,0
 
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
16 530,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 530,0
 
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 990,6
 
 
 
004
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
2 990,6
 
 
497
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі
683 733,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
76 931,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
462,3
 
 
 
005
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
2 282,0
 
 
 
006
Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
105 456,5
 
 
 
031
Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
5 000,0
 
 
 
033
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
28 026,0
 
 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
181,6
 
 
 
053
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
465 394,0
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
796 476,4
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
587,0
 
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
587,0
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
405 179,0
 
 
 
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
377 841,8
 
 
 
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
26 364,9
 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
972,3
 
 
497
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі
390 710,4
 
 
 
016
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
79 873,1
 
 
 
018
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
46 361,8
 
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
93 015,8
 
 
 
028
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
75 048,8
 
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
96 410,9
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
766 389,7
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
2 049,0
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1 947,0
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
102,0
 
 
497
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі
764 340,7
 
 
 
025
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
211 901,1
 
 
 
030
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
123 326,6
 
 
 
034
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
1 906,5
 
 
 
035
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
427 206,5
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
690 616,4
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
245 583,0
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
245 583,0
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
245 583,0
 
2
 
 
Спорт
116 093,4
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
116 093,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 327,4
 
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
11 016,0
 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
41 290,0
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
37 460,0
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
238 919,0
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
155 232,0
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
144 749,0
 
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
10 483,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
83 687,0
 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
83 687,0
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
90 021,0
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
25 802,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
23 802,0
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
2 000,0
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
64 219,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
45 521,0
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
18 698,0
09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
813 375,1
 
1
 
 
Отын және энергетика
813 375,1
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
813 375,1
 
 
 
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
813 375,1
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
256 236,7
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
122 054,7
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
4 480,0
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
4 480,0
 
 
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
43 470,7
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38 402,7
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 068,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
74 104,0
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 609,0
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 797,0
 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
12 632,0
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
1 354,0
 
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
16 712,0
 
6
 
 
Жер қатынастары
49 262,0
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
49 262,0
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
48 512,0
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
750,0
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
84 920,0
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
84 920,0
 
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
84 920,0
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
122 502,1
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
122 502,1
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
51 410,9
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 351,9
 
 
 
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 059,0
 
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
71 091,2
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
30 761,2
 
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
39 920,0
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
410,0
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
1 286 052,3
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1 252 679,5
 
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 252 679,5
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1 252 679,5
 
9
 
 
Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер
33 372,8
 
 
485
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
33 372,8
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 406,8
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
10 966,0
13
 
 
 
Басқалар
320 857,9
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
43 314,1
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
43 314,1
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
39 048,1
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4 266,0
 
9
 
 
Басқалар
277 543,8
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
243 500,0
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
243 500,0
13
9
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
14 997,8
 
 
 
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
14 997,8
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
19 046,0
 
 
 
041
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
19 046,0
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
676,3
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
676,3
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
676,3
 
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
676,3
15
 
 
 
Трансферттер
48 377,8
 
1
 
 
Трансферттер
48 377,8
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
48 377,8
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 496,1
 
 
 
024
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
20 110,0
 
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
25 771,0
 
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
0,7
 
 
 
 
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
5 494,7
 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
10 764,7
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
10 764,7
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
10 764,7
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 764,7
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
10 764,7
 
5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
5 270,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
Қаржылық активтерді сатып алу
0,0
 
 
 
 
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-2 469 517,3
 
 
 
 
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
2 469 517,3

  2016 жылғы 26 қазандағы
№ 7/51-VІ шешiмге
2-қосымша
  2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 47/258-V шешiмге
6-қосымша

2016 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы
Барлығы
Соның ішінде бағдарламалар бойынша
001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру"
022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"
009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"
014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"
027 "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру"
1
Абыралы
10 929,4
10 778,0
56,0
 
 
 
95,4
2
Айнабұлақ
11 839,6
11 660,0
 
 
 
 
179,6
3
Ақбұлақ
12 360,0
12 182,0
 
58,0
 
 
120,0
4
Алғабас
11 694,7
11 600,0
 
 
 
 
94,7
5
Достық
13 761,4
13 595,0
 
 
 
 
166,4
6
Жазық
8 692,0
8 105,0
 
 
 
587,0
 
7
Жиенәлі
12 623,2
12 458,3
 
 
 
 
164,9
8
Знаменка
16 960,3
16 247,0
460,0
 
 
 
253,3
9
Ертіс
16 344,4
16 034,5
 
 
 
 
309,9
10
Қараөлең
17 004,0
15 850,0
891,0
99,0
 
 
164,0
11
Новобаженово
16 095,8
16 095,8
 
 
 
 
 
12
Озерки
22 177,3
16 615,0
 
 
 
 
5 562,3
13
Приречный
21 213,6
14 119,0
540,0
 
102,0
 
6 452,6
14
Таңат
9 065,0
9 065,0
 
 
 
 
 
15
Шүлбі кенті
15 876,4
15 529,4
 
 
 
 
347,0
16
Шаған кенті
11 934,0
11 834,0
 
 
 
 
100,0
 
Барлығы
228 571,1
211 768,0
1 947,0
157,0
102,0
587,0
14 010,1