Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VІ "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4553), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы" от 23 декабря 2015 года № 42-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4321, опубликовано в газете "Жұлдыз"-"Новая жизнь" от 17 января 2016 года № 4, от 31 января 2016 года № 8) следующие изменения:
в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 4 383 244,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 635 382,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 118,0 тысяч тенге, в том числе:
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета – 18,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 692 643,0 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 14 119,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 482,1 тысяч тенге;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
2) затраты – 4 369 125,1 тысяч тенге, в том числе:
обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета – 18,0 тысяч тенге;";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 18327,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | Г. Шаймарданова |
Секретарь Кокпектинского | |
районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от "7" июня 2016 года № 3-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 42-3 |
Бюджет района на 2016 год
Категория | ||||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| | | І. ДОХОДЫ | 4 383 244,1 |
1 | | | Налоговые поступления | 635 382,0 |
| 1 | | Подоходный налог | 273 550,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 273 550,0 |
| 3 | | Социальный налог | 202 332,0 |
| | 1 | Социальный налог | 202 332,0 |
| 4 | | Налоги на собственность | 122 823,0 |
| | 1 | Налоги на имущество | 59 650,0 |
| | 3 | Земельный налог | 6 798,0 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 49 675,0 |
| | 5 | Единый земельный налог | 6 700,0 |
| 5 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 420,0 |
| | 2 | Акцизы | 3 600,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 050,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 500,0 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 270,0 |
| 8 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 257,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 4 257,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 6 118,0 |
| 1 | | Доходы от государственной собственности | 704,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 686,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 18,0 |
| 4 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 414,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 414,0 |
| 6 | | Прочие неналоговые поступления | 5 000,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 5 000,0 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 18 500,0 |
| 3 | | Продажа земли и нематериальных активов | 18 500,0 |
| | 1 | Продажа земли | 18 500,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 3 692 643,0 |
| 2 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 692 643,0 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 692 643,0 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 14 119,0 |
| 1 | | Погашение бюджетных кредитов | 14 119,0 |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 14 119,0 |
7 | | | Поступления займов | 47 723,0 |
| 1 | | Внутренние государственные займы | 47 723,0 |
| | 2 | Договоры займа | 47 723,0 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 16 482,1 |
| 1 | | Остатки бюджетных средств | 16 482,1 |
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 482,1 |
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Бюджетная программа | ||
| | | | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| | | | II. ЗАТРАТЫ | 4 369 125,1 |
1 | | | | Государственные услуги общего характера | 531 487,6 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 414 451,6 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 344,3 |
| | | 1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 344,3 |
| | | 3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 120 752,6 |
| | | 1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 119 252,6 |
| | | 3 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 278 354,7 |
| | | 1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 269 350,7 |
| | | 22 | Капитальные расходы государственного органа | 9 004,0 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 1 890,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 890,0 |
| | | 3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 200,0 |
| | | 10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 690,0 |
| 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 500,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 500,0 |
| | | 61 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 500,0 |
| 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 114 646,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 572,8 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 572,8 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 428,4 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 28 556,4 |
| | | 15 | Капитальные расходы государственного органа | 872,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19 619,4 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 19 455,4 |
| | | 18 | Капитальные расходы государственного органа | 164,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 025,4 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 675,4 |
| | | 3 | Капитальные расходы государственного органа | 14 350,0 |
2 | | | | Оборона | 49 302,3 |
| 1 | | | Военные нужды | 9 299,8 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 299,8 |
| | | 5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 299,8 |
| 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 40 002,5 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 40 002,5 |
| | | 6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 757,5 |
| | | 7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 245,0 |
3 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 500,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 500,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 |
| | | 19 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 500,0 |
4 | | | | Образование | 2 635 885,1 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 277 186,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 277 186,0 |
| | | 3 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 105 980,0 |
| | | 40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 171 206,0 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 309 265,1 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 309 265,1 |
| | | 4 | Общеобразовательное обучение | 2 207 744,6 |
| | | 5 | Дополнительное образование для детей и юношества | 36 965,0 |
| | | 28 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 64 555,5 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 49 434,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 49 434,0 |
| | | 9 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 24 165,0 |
| | | 10 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 3 000,0 |
| | | 20 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 13 999,0 |
| | | 27 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 798,0 |
| | | 67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 472,0 |
5 | | | | Здравоохранение | 18,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области здравоохранения | 18,0 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18,0 |
| | | 2 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 18,0 |
6 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 309 656,9 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 96 414,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 85 391,0 |
| | | 5 | Государственная адресная социальная помощь | 21 896,0 |
| | | 16 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 21 614,0 |
| | | 25 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 41 881,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11 023,0 |
| | | 30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 11 023,0 |
| 2 | | | Социальная помощь | 178 618,8 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 178 618,8 |
| | | 2 | Программа занятости | 20 227,0 |
| | | 4 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 17 719,2 |
| | | 6 | Оказание жилищной помощи | 4 000,0 |
| | | 7 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 52 498,8 |
| | | 10 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 073,0 |
| | | 14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 78 398,8 |
| | | 17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 702,0 |
| | | 23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 0,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 34 624,1 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 34 624,1 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27 669,8 |
| | | 11 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 685,3 |
| | | 21 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 |
| | | 50 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 3 089,0 |
| | | 67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 880,0 |
7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 188 947,0 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 136 947,0 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9 494,0 |
| | | 26 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 9 494,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 127 453,0 |
| | | 7 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 119 334,0 |
| | | 11 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 400,0 |
| | | 42 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6 719,0 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 50 000,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000,0 |
| | | 16 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 50 000,0 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 2 000,0 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 000,0 |
| | | 8 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 |
| | | 9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 |
| | | 10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 000,0 |
| | | 11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 |
| | | 29 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 |
8 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 227 159,6 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 116 405,5 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 116 405,5 |
| | | 3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 116 405,5 |
| 2 | | | Спорт | 13 923,5 |
| | 471 | | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13 923,5 |
| | | 13 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 923,5 |
| | | 14 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 000,0 |
| | | 15 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 000,0 |
| 3 | | | Информационное пространство | 56 553,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41 053,0 |
| | | 6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36 011,6 |
| | | 7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 041,4 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15 500,0 |
| | | 2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15 500,0 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 40 277,6 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 16 782,2 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 804,2 |
| | | 10 | Капитальные расходы государственного органа | 1 540,0 |
| | | 32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 438,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23 495,4 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 15 420,7 |
| | | 3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 858,2 |
| | | 6 | Капитальные расходы государственного органа | 123,0 |
| | | 32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 93,5 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 141 306,8 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 57 763,6 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 182,0 |
| | | 99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 182,0 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 46 581,6 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 18 181,1 |
| | | 3 | Капитальные расходы государственного органа | 116,5 |
| | | 8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 11 770,0 |
| | | 9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 13 814,0 |
| | | 10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 700,0 |
| 6 | | | Земельные отношения | 14 713,2 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14 713,2 |
| | | 1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14 713,2 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 68 830,0 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 68 830,0 |
| | | 11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 68 830,0 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 155 781,0 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 155 281,0 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 |
| | | 13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 155 281,0 |
| | | 23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 155 281,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 500,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 |
| | | 24 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 500,0 |
13 | | | | Прочие | 42 249,2 |
| 9 | | | Прочие | 42 249,2 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 30 249,2 |
| | | 40 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 30 249,2 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 000,0 |
| | | 12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 12 000,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 18,0 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 18,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18,0 |
| | | 21 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 18,0 |
15 | | | | Трансферты | 86 813,6 |
| 1 | | | Трансферты | 86 813,6 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 813,6 |
| | | 6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 813,6 |
| | | 51 | Трансферты органам местного самоуправления | 86 000,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 33 604,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 47 723,0 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 47 723,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 723,0 |
| | | 18 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 47 723,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
13 | | | | Прочие | 0,0 |
| 9 | | | Прочие | 0,0 |
| | 495 | | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 |
| | | 65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 485,0 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 485,0 |
16 | | | | Погашение займов | 14 119,0 |
| 1 | | | Погашение займов | 14 119,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 119,0 |
| | | 5 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 14 119,0 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 7 июня 2016 года № 3-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 42-3 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2016 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума | 31 398,0 |
2 | На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 171 206,0 |
3 | На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 598 630,0 |
5 | На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 74 320,0 |
6 | На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов | 3 089,0 |
7 | В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления | 7 941,0 |
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 6 526,0 | |
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 1 415,0 | |
8 | На обеспечение компенсации потерь местных бюджетов | 74 944,0 |
| Всего | 961 528,0 |