Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2017 - 2019 годы" от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5634, опубликовано 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017 - 2019 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 183 104 168,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 834 335,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 961 178,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 249,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 298 405,5 тысяч тенге;
2) затраты – 184 029 029,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 436 955,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 326 308,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 889 352,1 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 127 544,6 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов – 130 508,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 2 963,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 489 361,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –7 489 361,0 тысяча тенге."
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии Акмолинского областного маслихата |
А.Баймагамбетов |
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
Д.Нурмулдин |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Акмолинской области |
М.Мурзалин |
22.11.2017
Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
Б.Малгаждаров |
22.11.2017
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 6С-16-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Областной бюджет на 2017 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 183 104 168,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 834 335,5 | ||
01 | Подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 983 512,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 850 823,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 850 823,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 961 178,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 89 602,8 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5 495,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 61 184,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20 323,4 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 141,6 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 141,6 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 590 492,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 590 492,7 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 280 941,7 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 280 941,7 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 249,1 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 249,1 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 249,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 163 298 405,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 420 787,5 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 7 420 787,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 877 618,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 155 877 618,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 184 029 029,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 501 592,8 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 57 063,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 063,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 282 449,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 890 749,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 172 529,6 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 101 608,7 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6 308,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 87 088,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 24 165,0 | ||
257 | Управление финансов области | 98 500,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 98 178,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 321,5 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 144 648,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 124 368,1 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 280,4 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 117 598,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 100 876,6 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 16 721,8 | ||
269 | Управление по делам религий области | 99 721,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 29 378,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 70 222,3 | ||
271 | Управление строительства области | 414 703,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 414 703,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 212 463,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 185 628,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 834,6 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 74 445,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 49 808,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 977,1 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 659,5 | ||
02 | Оборона | 508 115,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 300 716,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 45 316,8 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 104 297,4 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 151 102,3 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 207 399,1 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 145 208,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 62 191,1 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 220 249,9 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 980 860,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 249 249,6 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 942,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 508 041,1 | ||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 37 063,1 | ||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 19 612,5 | ||
015 | Организация содержания служебных животных | 34 183,3 | ||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 127 769,0 | ||
271 | Управление строительства области | 2 239 389,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 239 389,3 | ||
04 | Образование | 17 503 450,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 257 479,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 10 200,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 247 279,0 | ||
261 | Управление образования области | 12 357 805,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 110 704,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 968 466,6 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 82 183,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 74 130,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 703 596,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 216 838,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 272 568,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 523,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 7 475 995,4 | ||
029 | Методическая работа | 85 748,3 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 332 784,4 | ||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 102 319,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 14 776,8 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162 015,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 744 156,0 | ||
271 | Управление строительства области | 3 655 895,0 | ||
079 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 510 394,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 145 501,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 232 270,3 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 927 472,8 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 304 797,5 | ||
05 | Здравоохранение | 14 964 860,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 14 814 466,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 255 172,6 | ||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 395 844,0 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 636 486,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 107 819,5 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 82 185,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 317 986,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 918 642,6 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 405 290,0 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 15 032,0 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 646 803,1 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 668,5 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 21 859,5 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 295 658,0 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 425 420,0 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 220 511,0 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 474 712,0 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 594 268,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 096 460,0 | ||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 81 327,2 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 455,5 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 642 985,9 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 23 012,0 | ||
037 | Погашение кредиторской задолженности по обязательствам организаций здравоохранения за счет средств местного бюджета | 3 901,7 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 119 714,0 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 29 251,5 | ||
271 | Управление строительства области | 150 394,8 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 150 394,8 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 779 430,2 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 469 640,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 260 726,5 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 651 009,5 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 290 467,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 16 731,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 107 696,3 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 8 784,5 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 215 752,6 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 3 107,0 | ||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 683 325,5 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 2 479,9 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 239 480,0 | ||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 286,0 | ||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 149 937,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 21 701,0 | ||
054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 88 007,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 477 032,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 251 116,6 | ||
261 | Управление образования области | 1 076 035,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 025 314,5 | ||
037 | Социальная реабилитация | 50 721,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 25 030,0 | ||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 030,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 273,0 | ||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 1 273,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 109 190,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 99 147,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 043,0 | ||
271 | Управление строительства области | 98 260,9 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 98 260,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 869 390,8 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 1 542,0 | ||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 542,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 221 263,3 | ||
047 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 221 263,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 316 710,4 | ||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 316 710,4 | ||
271 | Управление строительства области | 8 752 159,1 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 447 902,5 | ||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 703 572,9 | ||
058 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 600 683,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 577 716,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 56 706,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 178,0 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 438 544,5 | ||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 670,5 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 085 181,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 7 716 854,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 267 580,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 400 921,3 | ||
259 | Управление архивов и документации области | 383 883,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 25 395,2 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 299 239,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 59 249,1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
262 | Управление культуры области | 1 397 638,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 50 882,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 283 192,4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 253 088,3 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 596 011,5 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 103 122,4 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 570,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 662,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 49 108,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 657 792,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 225 425,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 432 126,2 | ||
264 | Управление по развитию языков области | 89 123,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 33 355,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 45 105,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 630,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 032,5 | ||
271 | Управление строительства области | 50,0 | ||
017 | Развитие объектов спорта | 50,0 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 312 360,5 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 55 998,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 888,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 244 010,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 463,9 | ||
284 | Управление туризма области | 62 698,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 28 057,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 420,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 31 395,6 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 825,5 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 497 375,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 54 905,7 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 49 749,5 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 175 599,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 403,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 786,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 99 930,9 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 159 781,4 | ||
271 | Управление строительства области | 849 094,3 | ||
019 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 275 690,3 | ||
092 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 573 404,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 310 687,1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 2 310 687,1 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 845 908,3 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 64 651,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 258,3 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 17 393,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 422 723,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 75 243,2 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 765 417,9 | ||
006 | Охрана животного мира | 33 060,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 361 495,5 | ||
009 | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги "Астана-Щучинск" на участках "Шортанды-Щучинск" | 86 008,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 13 993,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 506,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 38 298 301,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 136 254,3 | ||
002 | Поддержка семеноводства | 302 717,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 530,7 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 402,6 | ||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 250 361,3 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 156 306,2 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 7 950 977,8 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 109 240,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 119,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 174 342,2 | ||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 31 225,5 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 13 370 032,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 261 075,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 59 169,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 5 774 084,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 498 461,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 163 827,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 28 176,8 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 12 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 008 755,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 613,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 848,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 941 054,5 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 51 475,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 51 405,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 70,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 626 538,8 | ||
271 | Управление строительства области | 1 533 932,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 64 615,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 794,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 164 344,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 303 178,4 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 51 679,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 719,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 277,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 17 683,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 40 926,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 40 806,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 344 135,4 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 344 135,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 52 805,3 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 902 938,9 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 884 791,0 | ||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 794 405,3 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 980,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 719 088,4 | ||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 221 390,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 778 740,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 978 996,5 | ||
13 | Прочие | 4 500 508,8 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 926 502,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 926 502,0 | ||
257 | Управление финансов области | 213 825,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 213 825,7 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 55 138,1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 55 138,1 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 542 460,5 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 40 000,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 297 013,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 170 000,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 35 447,5 | ||
271 | Управление строительства области | 1 071 877,7 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 071 877,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 690 704,8 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 690 704,8 | ||
14 | Обслуживание долга | 5 364,2 | ||
257 | Управление финансов области | 5 364,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 196,2 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 168,0 | ||
15 | Трансферты | 41 798 780,9 | ||
257 | Управление финансов области | 41 798 780,9 | ||
007 | Субвенции | 40 522 514,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 532 937,9 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 18 186,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 246 014,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 479 128,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 6 436 955,9 | |||
Бюджетные кредиты | 8 326 308,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 413 557,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 413 557,0 | ||
009 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 413 557,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 654 813,0 | ||
271 | Управление строительства области | 410 198,0 | ||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 410 198,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 244 615,0 | ||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 244 615,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 080 699,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 012 000,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 012 000,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 068 699,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 068 699,0 | ||
13 | Прочие | 177 239,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 177 239,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 177 239,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 889 352,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 882 797,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 6 555,1 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 127 544,6 | |||
Приобретение финансовых активов | 130 508,0 | |||
13 | Прочие | 130 508,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 4 990,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 990,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 125 518,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 125 518,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 963,4 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 963,4 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 2 963,4 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 2 963,4 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 489 361,0 | |||
VI. Финансирование дефицита | 7 489 361,0 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 6С-16-2 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2017 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 64 503 248,0 |
Целевые текущие трансферты | 38 945 813,0 |
в том числе: | |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 438 219,0 |
На обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 127 769,0 |
На материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел | 8 347,0 |
На обучение сотрудников административной полиции органов внутренних дел | 1 055,0 |
На увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел | 31 712,0 |
На повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел | 269 336,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 740 073,0 |
На развитие рынка труда, в том числе: | 260 585,0 |
на частичное субсидирование заработной платы | 94 861,0 |
на предоставление субсидий на переезд | 23 470,0 |
на молодежную практику | 139 147,0 |
на информационную работу | 3 107,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях, в том числе: | 77 144,0 |
на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому | 77 144,0 |
На размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 2 765,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 164 238,0 |
На оказание услуг специалиста жестового языка | 13 349,0 |
На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 50 354,0 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 149 937,0 |
На услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам, в том числе: | 21 701,0 |
замена и настройка речевых процессоров детям с кохлеарными имплантами | 14 540,0 |
замена и настройка речевых процессоров взрослым с кохлеарными имплантами | 7 161,0 |
Управление образования области | 108 811,0 |
На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 27 367,0 |
На доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 81 444,0 |
Управление здравоохранения области | 11 468 950,0 |
На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 119 714,0 |
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне | 4 803 454,0 |
На оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местом уровне, в том числе: | 6 472 997,0 |
восстановительное лечение и реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход | 395 077,0 |
оказание скорой медицинской помощи | 1 405 290,0 |
производство крови и ее компонентов | 636 013,0 |
реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 237 572,0 |
проведение патологоанатомического вскрытия и патологоанатомической диагностики | 15 032,0 |
оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 784 013,0 |
На пропаганду здорового образа жизни | 72 785,0 |
Управление внутренней политики области | 12 515,0 |
На обеспечение сопровождения сурдопереводом при транслирование новостных телепередач | 12 515,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 252 107,0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 250 834,0 |
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 338,0 |
На обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 935,0 |
Управление сельского хозяйства области | 22 628 569,0 |
На субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 59 169,0 |
На субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 5 774 084,0 |
На субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 498 461,0 |
На возмещение части расходов, понесенных субьектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 13 370 032,0 |
На субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 926 823,0 |
Управление земельных отношений области | 1 542,0 |
На изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 542,0 |
Управление предпринимательства и промышленности | 295 027,0 |
На субсидирование ставок по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 295 027,0 |
Целевые трансферты на развитие | 18 054 882,0 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 10 953 054,0 |
На строительство объектов общественного порядка и безопасности | 2 037 853,0 |
На строительство и реконструкцию объектов образования, в том числе: | 2 290 333,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 904 427,0 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | 1 536 539,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 536 539,0 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 829 257,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 517 125,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 397 112,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры | 613 839,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 248 121,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 026 339,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 2 218 271,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 183 090,0 |
На развитие индустриальной инфраструктуры, в том числе: | 624 978,0 |
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 624 978,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 075 489,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 075 489,0 |
Бюджетные кредиты | 7 502 553,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 068 699,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 068 699,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 244 615,0 |
На реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 4 244 615,0 |
за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 244 615,0 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 177 239,0 |
На содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 177 239,0 |
Управление сельского хозяйства области | 2 012 000,0 |
На развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 012 000,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 22 ноября 2017 года № 6С-16-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 12 декабря 2016 года № 6С-7-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2017 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 22 303 107,8 |
Целевые текущие трансферты | 14 585 180,2 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 24 165,0 |
На проведение обследования жилых домов подвергшихся подтоплению в период паводка | 24 165,0 |
Управление образования области | 1 744 156,0 |
На ремонт объектов образования | 1 264 121,6 |
На проведение мероприятий по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности | 22 288,0 |
На присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования" многопрофильной гимназии №5 "Тандау" города Кокшетау | 19 567,2 |
На приобретение автобуса средней школе имени Кутпанулы Аршалынского района | 9 327,0 |
На приобретение и доставку учебников для школ | 404 490,0 |
На обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов | 24 362,2 |
Управление физической культуры и спорта области | 99 930,9 |
На изготовление и установку искусственного покрытия футбольного поля, трибун для зрителей, благоустройство территорий стадиона в городе Державинск Жаркаинского района | 99 930,9 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 128 996,5 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 2 791 958,5 |
На финасирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 150 000,0 |
На выкуп земельного и иного недвижимого имущества в связи с отчуждением земельного участка для государственных нужд под строительство и реконструкцию дорог | 187 038,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 716 854,3 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 6 886 372,3 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 561 900,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 268 582,0 |
Управление ветеринарии области | 941 054,5 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 712 564,1 |
Возмещение стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой | 228 490,4 |
Управление строительства области | 164 344,0 |
На приобретение жилья отдельным категориям граждан | 164 344,0 |
Управление культуры области | 49 108,9 |
На ремонт объектов культуры | 44 041,6 |
На укрепление материально-технической базы объектов культуры | 5 067,3 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 698 887,1 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 11 060,0 |
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа престарелым и инвалидам в условиях стационара | 10 863,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 425 847,5 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 15 884,7 |
На обеспечение электронными очередями центров занятости населения | 13 958,1 |
На выплату единовременного пособия отдельным категориям граждан | 215 813,8 |
На реализацию информационной системы "Е-Халык" | 5 460,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 17 683,0 |
На разработку градостроительной документации | 17 683,0 |
Целевые трансферты на развитие | 7 717 927,6 |
в том числе: | |
Управление строительства области | 5 540 059,8 |
На строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения | 332 112,5 |
На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 220 061,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 203 571,7 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 953 974,6 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 895 100,8 |
На строительство административных зданий | 50 000,0 |
На развитие инфраструктуры досуга, отдыха и социальной сферы города Кокшетау | 720 054,0 |
На развитие объектов спорта | 125 615,9 |
На развитие объектов культуры | 12 000,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 27 569,3 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 615 451,5 |
На развитие коммунального хозяйства | 524 282,4 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 269 904,5 |
На развитие теплоэнергетической системы | 135 616,1 |
Увеличение уставного капитала | 685 648,5 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 562 416,3 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 562 416,3 |