О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 6С-8/1 "О районном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 20 октября 2017 года № 6С-14/1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 3 ноября 2017 года № 6142

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 6С-8/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5693, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Бұланды Ақпарат") следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4002283,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 662501,0 тысяча тенге;

      неналоговые поступления – 33904,4 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 58329,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3247548,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 4073383,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 8384,5 тысячи тенге;

      бюджетные кредиты – 11307,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 2923,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16905,3 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 16905,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -96390,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 96390,0 тысяч тенге:

      поступления займов – 11229,4 тысяч тенге;

      погашение займов – 2923,0 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 88083,6 тысячи тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в районном бюджете на 2017 год целевые трансферты в сумме 664400,6 тысяч тенге, в том числе:

      1) целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 205068,4 тысяч тенге, в том числе:

      106301,3 тысяча тенге на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования;

      16905,3 тысяч тенге на увеличение уставного капитала;

      44581,6 тысяча тенге на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;

      36055,7 тысяч тенге на развитие коммунального хозяйства;

      1224,5 тысячи тенге на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

      2) целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 36487,0 тысяч тенге, в том числе:

      13990,0 тысяч тенге на развитие рынка труда, в том числе: 5055,0 тысяч тенге на частичное субсидирование заработной платы, 6467,0 тысяч тенге на молодежную практику и 2468,0 тысяч тенге на предоставление субсидий на переезд;

      1613,0 тысяч тенге на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях, в том числе: 1613,0 тысяч тенге на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому;

      6542,0 тысячи тенге на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами;

      330,0 тысяч тенге на оказание услуг специалиста жестового языка;

      2404,0 тысячи тенге на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств;

      7843,0 тысячи тенге на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу;

      1569,0 тысяч тенге на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;

      2120,0 тысяч тенге на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;

      76,0 тысяч тенге на установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов;

      3) целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 422845,2 тысяч тенге, в том числе:

      44697,0 тысяч тенге на ремонт объектов образования;

      1593,7 тысячи тенге на проведение мероприятий по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности;

      40000,0 тысяч тенге на ремонт автомобильных дорог;

      33023,0 тысячи тенге на проведение противоэпизоотических мероприятий;

      5792,0 тысячи тенге на возмещение стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой;

      7560,0 тысяч тенге на ремонт объектов культуры;

      21942,7 тысячи тенге на приобретение и доставку учебников для школ;

      206288,4 тысяч тенге на развитие жилищно-коммунального хозяйства;

      23854,8 тысячи тенге на реализацию краткосрочного профессионального обучения;

      1293,6 тысячи тенге на обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов;

      36800,0 тысяч тенге на ремонт системы водоснабжения и водоотведения.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Учесть, в составе поступлений районного бюджета на 2017 год бюджетные кредиты из областного бюджета в сумме 11229,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель 14 внеочередной
сессии
Е.Антошкина
      Секретарь районного
маслихата
Ш.Кусаинов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Буландынского
района
К.Испергенов

      20 октября 2017 года

  Приложение
к решению Буландынского
районного маслихата
от 20 октября 2017 года
№ 6С-14/1
  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 6С-8/1

Районный бюджет на 2017 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4002283,0

1



Налоговые поступления

662501,0


01


Подоходный налог

45499,0



2

Индивидуальный подоходный налог

45499,0


03


Социальный налог

265846,0



1

Социальный налог

265846,0


04


Hалоги на собственность

245156,0



1

Hалоги на имущество

183076,0



3

Земельный налог

16000,0



4

Hалог на транспортные средства

43454,0



5

Единый земельный налог

2626,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100800,0



2

Акцизы

3500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

78000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

19300,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5200,0



1

Государственная пошлина

5200,0

2



Неналоговые поступления

33904,4


01


Доходы от государственной собственности

904,4



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

900,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4,4


06


Прочие неналоговые поступления

33000,0



1

Прочие неналоговые поступления

33000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

58329,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8469,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8469,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

49859,9



1

Продажа земли

48628,0



2

Продажа нематериальных активов

1231,9

4



Поступления трансфертов

3247548,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3247548,6



2

Трансферты из областного бюджета

3247548,6


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4073383,2

01



Государственные услуги общего характера

322748,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

17490,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17490,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

95940,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

93873,3



003

Капитальные расходы государственного органа

2067,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

160363,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

148351,0



022

Капитальные расходы государственного органа

12012,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27885,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

27532,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

353,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

11307,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

10552,0



013

Капитальные расходы государственного органа

755,0


493


Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)

9763,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

9763,0

02



Оборона

4266,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

4266,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

4266,0

04



Образование

2739246,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

2631503,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

13767,0



003

Общеобразовательное обучение

1986206,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

51342,7



006

Дополнительное образование для детей

75903,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского)масштаба

1593,7

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

112975,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

23327,0



018

Организация профессионального обучения

23055,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

341,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

274612,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

68381,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

107743,3



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

107743,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

188284,8


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

16903,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

16903,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

164842,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

26449,0



002

Программа занятости

55502,8



005

Государственная адресная социальная помощь

220,0



006

Оказание жилищной помощи

105,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

24502,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

618,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

468,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7277,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

11623,0



021

Капитальные расходы государственного органа

533,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15005,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

8301,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

9276,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3963,0

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1000,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

6387,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

6387,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

152,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

152,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

380866,2


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12788,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

12788,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

95989,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

50809,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6724,5



005

Развитие коммунального хозяйства

38455,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

272088,4



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

233288,4



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

36800,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

181430,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

144342,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6670,2



003

Поддержка культурно-досуговой работы

81926,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

45383,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

8396,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1967,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

21415,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

7482,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8190,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

5743,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

15673,0

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5316,0



004

Капитальные расходы государственного органа

170,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6187,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

81708,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3776,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3776,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

17429,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

17429,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

9332,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

9332,0


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

51171,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

12356,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

33023,0



047

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

5792,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

14958,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7726,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

7726,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7232,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

7232,0

12



Транспорт и коммуникации

46794,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

46794,7



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

40000,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

6794,7

13



Прочие

28996,7


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

14996,7



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

14996,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14000,0

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

14000,0

14



Обслуживание долга

4,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4,4

15



Трансферты

84079,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

84079,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

37439,2



016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

2777,0



051

Трансферты органам местного самоуправления

43863,0




III. Чистое бюджетное кредитование

8384,5




Бюджетные кредиты

11307,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11307,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11307,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

11307,5




Погашение бюджетных кредитов

2923,0

5



Погашение бюджетных кредитов

2923,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2923,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2923,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

16905,3




Приобретение финансовых активов

16905,3

13



Прочие

16905,3


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

16905,3



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

16905,3




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-96390,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

96390,0




Поступления займов

11229,4

7



Поступления займов

11229,4


01


Внутренние государственные займы

11229,4



2

Договоры займа

11229,4




Погашение займов

2923,0

16



Погашение займов

2923,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2923,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2923,0




Используемые остатки бюджетных средств

88083,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

88083,6


01


Остатки бюджетных средств

88083,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

88083,6


Бұланды аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 6С-8/1 "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қазандағы № 6С-14/1 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 3 қарашада № 6142 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 1 тармағына сәйкес, Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № 6С-8/1 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5693 болып тіркелген, 2017 жылғы 20 қаңтарда "Бұланды ақпарат" газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінші 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2017 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4002283,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 662501,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 33904,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 58329,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 3247548,6 мың теңге;

      2) шығындар – 4073383,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 8384,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 11307,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 2923,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 16905,3 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 16905,3 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 96390,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 96390,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 11229,4 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2923,0 мың теңге;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 88083,6 мың теңге.";

      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "6. 2017 жылға арналған аудан бюджетінде 664400,6 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер ескерілсін, соның ішінде:

      1) облыстық бюджеттен 205068,4 мың теңге сомасында дамытуға нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      106301,3 мың теңге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға;

      16905,3 мың теңге жарғылық капиталын ұлғайту;

      44581,6 мың теңге коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға;

      36055,7 мың теңге коммуналдық шаруашылықты дамытуға;

      1224,5 мың теңге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға;

      2) республикалық бюджеттен 36487,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      13990,0 мың теңге еңбек нарығын дамытуға, соның ішінде: 5055,0 мың теңге жалақыны ішінара субсидиялауға, 6467,0 мың теңге жастар практикасына және 2468,0 мың теңге көшуге субсидиялар беруге;

      1613,0 мың теңге үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға, соның ішінде: 1613,0 мың теңге үйде және жартылай стационар жағдайында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге;

      6542,0 мың теңге мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту;

      330,0 мың теңге ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге;

      2404,0 мың теңге техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарының Тізбесін кеңейтуге;

      7843,0 мың теңге "Өрлеу" жобасы бойынша ақшалай келісілген көмекті енгізуге;

      1569,0 мың теңге тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      2120,0 мың теңге оқу кезеңінде негізгі қызметкерді ауыстырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

      76,0 мың теңге мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған ұйымдар орналасқан жерлерде жол белгілерін және нұсқауларды орнатуға;

      3) облыстық бюджеттен 422845,2 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:

      44697,0 мың теңге білім беру объектілерін жөндеуіне;

      1593,7 мың теңге жергілікті ұлт өкілдеріне жатпайтын мектеп оқушылары үшін мемлекеттік тіл бойынша іс-шаралар өткізуге;

      40000,0 мың теңге автомобиль жолдарын жөндеуге;

      33023,0 мың теңге эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;

      5792,0 мың теңге бруцеллезбен ауыратын санитариялық союға жіберілетін ауыл шаруашылығы малдарының (ірі қара және ұсақ малдың) құнын өтеуге;

      7560,0 мың теңге мәдениет объектілерін жөндеуіне;

      21942,7 мың теңге мектептерге арналған оқулықтарды сатып алу және жеткізуге;

      206288,4 мың теңге түрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамытуға;

      23854,8 мың теңге қысқа мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруына;

      1293,6 мың теңге суицидтің алдын алу бойынша семинарларда мектеп педагогтарын оқытуға;

      36800,0 мың теңге сумен жабдықтау және су бұруын жөндеуге.";

      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. 2017 жылға арналған аудандық бюджеттің түсіміне облыстық бюджеттен 11229,4 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер түсетіні ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Кезектен тыс 14 – сессияның
төрайымы
Е.Антошкина
      Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Ш.Құсайынов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Бұланды ауданы әкімі Қ.Испергенов

      20 қазан 2017 жыл

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2017 жылғы 20 қазандағы
№ 6С-14/1 шешіміне
қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 6С-8/1 шешіміне
1 қосымша

2017 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

4002283,0

1



Салықтық түсімдер

662501,0


01


Табыс салығы

45499,0



2

Жеке табыс салығы

45499,0


03


Әлеуметтiк салық

265846,0



1

Әлеуметтік салық

265846,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

245156,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

183076,0



3

Жер салығы

16000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

43454,0



5

Бірыңғай жер салығы

2626,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100800,0



2

Акциздер

3500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

19300,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5200,0



1

Мемлекеттік баж

5200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

33904,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

904,4



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

900,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4,4


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

33000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

33000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

58329,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8469,1



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8469,1


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

49859,9



1

Жерді сату

48628,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1231,9

4



Трансферттер түсімі

3247548,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3247548,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3247548,6


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4073383,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

322748,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

17490,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17490,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

95940,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

93873,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2067,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

160363,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

148351,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12012,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27885,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27532,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

353,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11307,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10552,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

755,0


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

9763,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9763,0

02



Қорғаныс

4266,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4266,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

4266,0

04



Бiлiм беру

2739246,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2631503,4



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13767,0



003

Жалпы білім беру

1986206,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

51342,7



006

Балаларға қосымша білім беру

75903,0



007

Аудандық калалалық ауқымдағы мектеп олимпиадаларың және мектептен тыс іс-шараларды өткізү

1593,7

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру ұйымдарын қамтамасыз ету

112975,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

23327,0



018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

23055,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

341,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

274612,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

68381,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

107743,3



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

107743,3

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

188284,8


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

16903,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

16903,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

164842,8



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26449,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

55502,8



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

220,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

105,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

24502,0



010

Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

618,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

468,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7277,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз ету және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызметін көрсету

11623,0



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

533,0



023

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15005,0



025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

8301,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

9276,0



054

Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3963,0

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1000,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

6387,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

6387,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

152,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

152,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

380866,2


123


Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі аппараты

12788,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

12788,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

95989,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

50809,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6724,5



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

38455,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

272088,4



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

233288,4



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

36800,0



015

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

181430,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

144342,2



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6670,2



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

81926,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

45383,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8396,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1967,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

21415,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7482,0



002

Арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8190,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

5743,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

15673,0

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы


1

2

3

4

5



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5316,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

170,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6187,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

81708,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3776,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3776,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

17429,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17429,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

9332,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9332,0


473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

51171,0



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12356,0



011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

33023,0



047

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

5792,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

14958,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7726,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7726,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

7232,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7232,0

12



Көлiк және коммуникация

46794,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

46794,7



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

40000,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

6794,7

13



Басқалар

28996,7


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

14996,7



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

14996,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

14000,0

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы


1

2

3

4

5



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

14000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

4,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4,4

15



Трансферттер

84079,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

84079,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

37439,2



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

2777,0



051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

43863,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

8384,5




Бюджеттік кредиттер

11307,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11307,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11307,5



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

11307,5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

2923,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2923,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2923,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2923,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

16905,3




Қаржы активтерін сатып алу

16905,3

13



Басқалар

16905,3


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

16905,3



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

16905,3




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-96390,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

96390,0




Қарыздар түсімі

11229,4

7



Қарыздар түсімі

11229,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

11229,4



2

Қарыз алу келісім-шарттары

11229,4




Қарыздарды өтеу

2923,0

16



Қарыздарды өтеу

2923,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2923,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2923,0




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

88083,6

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

88083,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

88083,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

88083,6