В соответствии со статей 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №5680, опубликовано 28 декабря 2016 года в газетах "Халық ақпарат", "Ел тілегі" и 30 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 37 346 372,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 224 752,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 984,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 549 225,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 470 411,0 тысяч тенге;"
подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) затраты – 40 699 630,7 тысяч тенге"
подпункт 4) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 170 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 170 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;"
подпункт 5) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"5) дефицит (профицит) бюджета – -3 650 707,1 тысяч тенге;"
подпункт 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 650 707,1 тысяч тенге;
поступление займов – 3 444 114,5 тысяч тенге;
погашение займов – 563 889,9 тысяч тенге;"
приложения 1, 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХVІІ сессии Кызылординского городского маслихата |
Ж. ЖАКСЫЛЫКОВ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 27 октября 2017 года № 110-17/2 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 |
Городской бюджет на 2017 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Специфика | |||||
| Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Доход | 37 346 372,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 224 752,0 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 6 927 470,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 927 470,0 | |||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 6 277 173,0 | |||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 575 297,0 | |||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты | 75 000,0 | |||
| 03 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 1 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 01 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 028 221,0 | |||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 073 873,0 | |||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 986 873,0 | |||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 87 000,0 | |||
| 3 | Земельный налог | 197 500,0 | |||
| 02 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 32 500,0 | |||
| 09 | Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов | 165 000,0 | |||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 756 098,0 | |||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 200 000,0 | |||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 556 098,0 | |||
| 5 | Единый земельный налог | 750,0 | |||
| 01 | Единый земельный налог | 750,0 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 435 850,0 | |||
| 2 | Акцизы | 120 000,0 | |||
| 07 | Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан | 0,0 | |||
| 84 | Бензин (за исключением авиационногоҢ и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 120 000,0 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36 000,0 | |||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 36 000,0 | |||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 257 850,0 | |||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 114 000,0 | |||
| 04 | Сбор с аукционов | 1 600,0 | |||
| 25 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 42 000,0 | |||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 100 250,0 | |||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 22 000,0 | |||
| 02 | Фиксированный налог | 22 000,0 | |||
| 07 | Прочие налоги | 160 000,0 | |||
| 1 | Прочие налоги | 160 000,0 | |||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 160 000,0 | |||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 183 275,0 | |||
| 1 | Государственная пошлина | 1 183 275,0 | |||
| 01 | Консульский сбор | 0,0 | |||
| 25 | Государственная пошлина, зачисляемая в республиканский бюджет | 0,0 | |||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 1 183 275,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 101 984,0 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 47 855,0 | |||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 296,0 | |||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 296,0 | |||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36 746,0 | |||
| 08 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 746,0 | |||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 000,0 | |||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 813,0 | |||
| 03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 0,0 | |||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 1 458,5 | |||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 9 354,5 | |||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 0,0 | |||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 20,0 | |||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 790,0 | |||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 790,0 | |||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 790,0 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 199,0 | |||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3 199,0 | |||
| 05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 0,0 | |||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 449,0 | |||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 750,0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 49 120,0 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 49 120,0 | |||
| 05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 31,0 | |||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 9 000,0 | |||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 40 089,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 549 225,0 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 100,0 | |||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 100,0 | |||
| 03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 28 100,0 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 521 125,0 | |||
| 1 | Продажа земли | 512 379,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 512 379,0 | |||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 8 746,0 | |||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 8 746,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 470 411,0 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 470 411,0 | |||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 20 470 411,0 | |||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 5 723 105,3 | |||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 5 172 471,7 | |||
| 03 | Субвенции | 9 574 834,0 | |||
Функциональная группа |
| |||||
| Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
| Расходы | 40 699 630,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 824 805,1 | ||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 701 533,0 | |||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 168,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 279,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 889,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 348 815,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 301 460,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 47 355,0 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 295 550,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 266 240,0 | |||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 310,0 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 34 071,7 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34 071,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 332,3 | |||
| 002 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 739,4 | |||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 984,5 | |||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 984,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 115,5 | |||
| 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 869,0 | |||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 49 215,9 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29 194,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 772,5 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 422,0 | |||
| 493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 20 021,4 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 19 565,4 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 456,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
02 | Оборона | 13 859,0 | ||||
| 1 | Военные нужды | 13 859,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 859,0 | |||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 859,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 193 968,9 | ||||
| 6 | Уголовно-исполнительная система | 22 873,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 22 873,0 | |||
| 039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 22 873,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 171 095,9 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 142 883,0 | |||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 142 883,0 | |||
| 499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 28 212,9 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 28 212,9 | |||
04 | Образование | 19 260 562,2 | ||||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 005 502,0 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 680 308,0 | |||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 381 222,0 | |||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 299 086,0 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 305 248,0 | |||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 068 627,0 | |||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 236 621,0 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 946,0 | |||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 19 946,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 19 946,0 | |||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 12 334 847,7 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14 154,0 | |||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 14 154,0 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 280 854,0 | |||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 12 085 447,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 49 279,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 036 168,0 | |||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 195 407,0 | |||
| 054 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 0,0 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 839,7 | |||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 39 839,7 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 39 839,7 | |||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 920 212,5 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 920 212,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 42 524,0 | |||
| 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 84 996,0 | |||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 428 614,5 | |||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 11 215,0 | |||
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 94 209,0 | |||
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 113,0 | |||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 58 556,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 198 985,0 | |||
| 068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 0,0 | |||
05 | Здравоохранение | 221,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 221,0 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 221,0 | |||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 221,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 426 969,3 | ||||
| 1 | Социальное обеспечение | 612 820,4 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 556 849,4 | |||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 10 440,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 440,0 | |||
| 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 470 678,4 | |||
| 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 75 731,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 39 656,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36 075,0 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 55 971,0 | |||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 55 971,0 | |||
| 031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 0,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 1 551 310,6 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 490,0 | |||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 490,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20 490,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 421 750,6 | |||
| 002 | Программа занятости | 432 526,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 118 968,0 | |||
| 100 | Общественные работы | 138 318,0 | |||
| 101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 175 240,0 | |||
| 102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 0,0 | |||
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 090,0 | |||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 206 146,4 | |||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 385 955,2 | |||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 320 826,2 | |||
| 029 | За счет средств бюджета района (города областного значения) | 65 129,0 | |||
| 009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 932,0 | |||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20 570,0 | |||
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 63 603,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 63 603,0 | |||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 339,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 73 339,0 | |||
| 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 43 934,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43 934,0 | |||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 142 220,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 142 220,0 | |||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 435,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 46 435,0 | |||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 109 070,0 | |||
| 008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 109 070,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 262 838,3 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35 097,0 | |||
| 026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 35 097,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 225 625,3 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 115 418,9 | |||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 328,0 | |||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 102 386,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 98 592,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 794,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 492,4 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 116,0 | |||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 116,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 058,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 058,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 903 387,3 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 7 850 234,1 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 562 946,6 | |||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 384 942,7 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 822 442,7 | |||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 562 500,0 | |||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 0,0 | |||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 178 003,9 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 453 353,9 | |||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 724 650,0 | |||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 287 287,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 98 398,0 | |||
| 004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 82 912,5 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 82 912,5 | |||
| 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 470,0 | |||
| 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 043 907,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | |||
| 033 | За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 043 907,0 | |||
| 054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 60 600,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 600,0 | |||
| 017 | За счет софинансирования внешних займов из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 064 739,5 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 028 572,5 | |||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | |||
| 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 746 604,3 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 746 604,3 | |||
| 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 281 968,2 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 281 968,2 | |||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 530,0 | |||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 530,0 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 637,0 | |||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 33 637,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 988 413,7 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 133 892,6 | |||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 88 951,8 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 727,0 | |||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 213,8 | |||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 820 725,1 | |||
| 017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 792 654,0 | |||
| 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 556 177,5 | |||
| 030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 460 627,6 | |||
| 031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 266,0 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 796,0 | |||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 796,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 686 321,7 | ||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 310 748,4 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 115 957,0 | |||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 115 957,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 194 791,4 | |||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 194 791,4 | |||
| 2 | Спорт | 131 669,8 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 156,0 | |||
| 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 156,0 | |||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 130 513,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 36 798,8 | |||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 58 141,0 | |||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 851,0 | |||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 23 278,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 445,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 162 235,1 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97 187,1 | |||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 95 428,1 | |||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 759,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 048,0 | |||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 65 048,0 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 81 668,4 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 978,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 333,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 645,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 690,4 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 102,0 | |||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 32 481,4 | |||
| 004 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 107,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 182 600,1 | ||||
| 1 | Сельское хозяйство | 120 164,1 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 697,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21 697,1 | |||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 98 467,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 150,0 | |||
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 744,0 | |||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 24 359,0 | |||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 567,0 | |||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 280,0 | |||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 983,0 | |||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 38 384,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 39 723,0 | |||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 39 723,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39 723,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 713,0 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 713,0 | |||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 713,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 520,6 | ||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 520,6 | |||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 53 675,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 53 675,0 | |||
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 81 845,6 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 41 372,1 | |||
| 002 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
| 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 38 776,0 | |||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 697,5 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 283 169,7 | ||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 3 283 169,7 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 691 309,2 | |||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 691 309,2 | |||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 591 860,5 | |||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 53 435,0 | |||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 53 435,0 | |||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 538 425,5 | |||
13 | Прочие | 264 955,8 | ||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 927,0 | |||
| 493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 927,0 | |||
| 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 927,0 | |||
| 9 | Прочие | 264 028,8 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 124,0 | |||
| 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 20 124,0 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 243 904,8 | |||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 243 904,8 | |||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | 2 572,0 | |||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 58 850,0 | |||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов | 182 482,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 813,0 | ||||
| 1 | Обслуживание долга | 10 813,0 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 813,0 | |||
| 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 813,0 | |||
15 | Трансферты | 512 477,0 | ||||
| 1 | Трансферты | 512 477,0 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 512 477,0 | |||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 52 063,9 | |||
| 007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
| 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 15 736,9 | |||
| 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 8 578,0 | |||
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 80 261,0 | |||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 355 837,2 | |||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 127 448,4 | ||||
| Бюджетные кредиты | 137 936,4 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 137 936,4 | ||||
| 1 | Сельское хозяйство | 137 936,4 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 137 936,4 | |||
| 008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 137 936,4 | |||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 136 140,0 | |||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 796,4 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 488,0 | ||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 488,0 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 488,0 | |||
| 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 10 488,0 | |||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 170 000,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 170 000,0 | ||||
13 | Прочие | 170 000,0 | ||||
| 9 | Прочие | 170 000,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 70 000,0 | |||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 650 707,1 | ||||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 650 707,1 | ||||
| Поступления займов | 3 444 114,5 | ||||
7 | Поступления займов | 3 444 114,5 | ||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 3 444 114,5 | |||
| 2 | Договоры займа | 3 444 114,5 | |||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 3 444 114,5 | |||
16 | Погашение займов | 563 889,9 | ||||
| 1 | Погашение займов | 563 889,9 | |||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 563 889,9 | |||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 555 958,0 | |||
| 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 7 931,9 | |||
| 022 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 770 482,5 | ||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 770 482,5 | |||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 770 482,5 | |||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 770 482,5 | |||
| 2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 27 октября 2017 года № 110-17/2 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 |
Объем расходов на 2017 год по бюджетным программам поселков и сельских округов
тысяч тенге
№ | Наименование |
КБК – (123001) Услуги по обеспечению деятельности акима |
КБК – (123002) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации | КБК - (123003) Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | КБК - (123004) Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
КБК – (123005) Организация бесплатного подвоза учащихся до | КБК – (123006) Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | КБК – (123008) Освещение улиц населенных пунктов | КБК – (123009) Обеспечение санитарии населенных пунктов | КБК – (123011) Благоустройство и озеленение населенных пунктов | КБК – (123022) Капитальные расходы государственного органа | КБК - (123026) Обеспечение занятости населения на местном уровне | КБК – (123028) Реализация физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятии на местном уровне | КБК – (123040) Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
КБК - (123041) Реализация государственного образовательного заказа |
КБК - (123045) Капитальный и средний ремонт автомобильных | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Аппарат акима поселка Тасбугет | 38 971,4 | 0,0 | 14 582,0 | 67 013,0 | 4 330,0 | 25 712,0 | 33 428,0 | 25 865,0 | 0,0 | 7 157,0 | 129,0 | 189 145,0 | 449 780,0 | 856 112,4 | ||
2 | Аппарат акима поселка Белкол | 21 956,0 | 0,0 | 1 407,0 | 57 710,0 | 1 769,0 | 8 297,0 | 3 749,0 | 616,0 | 0,0 | 3 577,0 | 129,0 | 7 317,0 | 42 202,6 | 148 729,6 | ||
3 | Аппарат акима с/о Акжарма | 24 135,5 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 2 795,0 | 8 246,0 | 5 000,8 | 502,0 | 0,0 | 2 684,0 | 129,0 | 1 880,0 | 0,0 | 45 416,3 | ||
4 | Аппарат акима с/о Аксуат | 22 642,1 | 45,0 | 1 597,0 | 86 232,0 | 0,0 | 15 672,0 | 8 189,0 | 558,0 | 1 648,0 | 9 770,0 | 3 578,0 | 129,0 | 3 913,0 | 68 966,0 | 89 326,6 | 312 265,7 |
5 | Аппарат акима с/о Кызылжарма | 28 834,0 | 45,0 | 1 465,0 | 111 840,0 | 0,0 | 18 055,0 | 5 609,0 | 1 203,0 | 1 083,0 | 9 770,0 | 5 367,0 | 128,0 | 5 167,0 | 0,0 | 10 000,0 | 198 566,0 |
6 | Аппарат акима с/о Караултобе | 18 414,0 | 0,0 | 1 439,0 | 0,0 | 0,0 | 7 904,0 | 5 999,0 | 169,0 | 0,0 | 2 444,0 | 128,0 | 1 655,0 | 0,0 | 38 152,0 | ||
7 | Аппарат акима с/о Кызылузяк | 21 945,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 1 557,0 | 11 692,0 | 7 437,0 | 667,0 | 10 445,0 | 9 770,0 | 4 474,0 | 128,0 | 3 254,0 | 0,0 | 71 411,0 | |
8 | Аппарат акима с/о Косшынырау | 72 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 075,0 | 12 914,0 | 13 216,0 | 748,0 | 0,0 | 4 474,0 | 128,0 | 2 786,0 | 29 268,0 | 100 000,0 | 238 483,0 | |
9 | Аппарат акима с/о Талсуат | 16 468,0 | 45,0 | 0,0 | 58 427,0 | 1 628,0 | 7 465,0 | 6 324,0 | 399,0 | 1 037,8 | 1 342,0 | 128,0 | 1 469,0 | 4 390,0 | 99 122,8 | ||
| Всего | 266 240,0 | 221,0 | 20 490,0 | 381 222,0 | 14 154,0 | 115 957,0 | 88 951,8 | 30 727,0 | 14 213,8 | 29 310,0 | 35 097,0 | 1 156,0 | 20 124,0 | 299 086,0 | 691 309,2 | 2 008 258,8 |
Расшифровка аббревиатур:
КБК – код бюджетной классификации
с/о – сельский округ