В соответствии со статей 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 "О городском бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №5680, опубликовано 28 декабря 2016 года в газетах "Халық ақпарат", "Ел тілегі" и 30 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 38 143 812,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 224 752,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 456 173,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 382 392 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 080 495,4 тысяч тенге;"
подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) затраты – 41 309 715,1 тысяч тенге;"
подпункт 5) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"5) дефицит (профицит) бюджета – -3 463 350,7 тысяч тенге;"
подпункт 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 463 350,7 тысяч тенге;
поступление займов – 3 444 114,5 тысяч тенге;
погашение займов – 751 246,3 тысяч тенге."
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 209 701,4 тысяч тенге."
приложения 1, 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХ сессии Кызылординского городского маслихата |
А. СУЮНТАЕВ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 133-20/2 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 |
Городской бюджет на 2017 год
Категория | ||||||
| Класс | |||||
| Подкласс | |||||
| Специфика | |||||
| Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Доход | 38 143 812,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 224 752,0 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 6 927 470,0 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 927 470,0 | |||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 6 277 173,0 | |||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 575 297,0 | |||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты | 75 000,0 | |||
| 03 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 1 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 01 | Социальный налог | 5 489 936,0 | |||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 028 221,0 | |||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 073 873,0 | |||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 986 873,0 | |||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 87 000,0 | |||
| 3 | Земельный налог | 197 500,0 | |||
| 02 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 32 500,0 | |||
| 09 | Земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов | 165 000,0 | |||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 756 098,0 | |||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 200 000,0 | |||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 556 098,0 | |||
| 5 | Единый земельный налог | 750,0 | |||
| 01 | Единый земельный налог | 750,0 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 435 850,0 | |||
| 2 | Акцизы | 120 000,0 | |||
| 07 | Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан | 0,0 | |||
| 84 | Бензин (за исключением авиационногоҢ и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 120 000,0 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36 000,0 | |||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 36 000,0 | |||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 257 850,0 | |||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 114 000,0 | |||
| 04 | Сбор с аукционов | 1 600,0 | |||
| 25 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 42 000,0 | |||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 100 250,0 | |||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 22 000,0 | |||
| 02 | Фиксированный налог | 22 000,0 | |||
| 07 | Прочие налоги | 160 000,0 | |||
| 1 | Прочие налоги | 160 000,0 | |||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 160 000,0 | |||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 183 275,0 | |||
| 1 | Государственная пошлина | 183 275,0 | |||
| 01 | Консульский сбор | 0,0 | |||
| 25 | Государственная пошлина, зачисляемая в республиканский бюджет | 0,0 | |||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 183 275,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 456 173,4 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 47 855,0 | |||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 296,0 | |||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 296,0 | |||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36 746,0 | |||
| 08 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 746,0 | |||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 000,0 | |||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 813,0 | |||
| 03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 0,0 | |||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 1 458,5 | |||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 9 354,5 | |||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 0,0 | |||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 | |||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 20,0 | |||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 790,0 | |||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 790,0 | |||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 790,0 | |||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 199,0 | |||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3 199,0 | |||
| 05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 0,0 | |||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 449,0 | |||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 750,0 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 403 309,4 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 403 309,4 | |||
| 05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 31,0 | |||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 196 356,4 | |||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1 206 922,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 382 392,0 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 100,0 | |||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 100,0 | |||
| 03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 28 100,0 | |||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 354 292,0 | |||
| 1 | Продажа земли | 345 546,0 | |||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 345 546,0 | |||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 8 746,0 | |||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 8 746,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21 080 495,4 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 080 495,4 | |||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 21 080 495,4 | |||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 5 696 997,2 | |||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 5 808 664,2 | |||
| 03 | Субвенции | 9 574 834,0 | |||
Функциональная группа | ||||||
| Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
| 2. Расходы | 41 309 715,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 818 370,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 695 241,0 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 099,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 210,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 889,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 344 474,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 299 050,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 45 424,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 293 668,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 264 358,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 29 310,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 34 071,7 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34 071,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 332,3 | ||||
002 | Создание информационных систем | 0,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 739,4 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 946,5 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 946,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 115,5 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 831,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 49 110,9 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29 137,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 715,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 422,0 | ||||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 19 973,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 19 517,4 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 456,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||||
02 | Оборона | 13 822,0 | ||||
1 | Военные нужды | 13 822,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 822,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 822,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 191 907,9 | ||||
6 | Уголовно-исполнительная система | 22 834,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 22 834,0 | ||||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 22 834,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 169 073,9 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 140 951,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 140 951,0 | ||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 28 122,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 28 122,9 | ||||
04 | Образование | 19 199 556,2 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 084 987,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 678 985,0 | ||||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 380 379,0 | ||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 298 606,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 386 056,0 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 066 272,0 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 319 784,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 946,0 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 19 946,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 19 946,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 12 277 754,7 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14 107,0 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 14 107,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 223 808,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 12 028 987,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 36 717,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 11 992 270,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 194 821,0 | ||||
054 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 0,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 839,7 | ||||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 39 839,7 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 39 839,7 | ||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 836 814,5 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 836 814,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 42 444,0 | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 84 996,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 428 614,5 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 11 215,0 | ||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 95 169,0 | ||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 818,0 | ||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 58 386,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 115 172,0 | ||||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 0,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 221,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 221,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 221,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 221,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 414 609,8 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 618 334,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 562 673,8 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 9 827,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 9 827,0 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 476 543,8 | ||||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 76 303,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 43 728,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 32 575,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 55 661,0 | ||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 55 661,0 | ||||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 0,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 1 554 152,9 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 435,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 435,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 20 435,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 428 210,9 | ||||
002 | Программа занятости | 442 051,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 128 493,0 | ||||
100 | Общественные работы | 138 318,0 | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 175 240,0 | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 0,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 990,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 206 146,4 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 383 487,5 | ||||
028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 320 044,5 | ||||
029 | За счет средств бюджета района (города областного значения) | 63 443,0 | ||||
009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 932,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20 570,0 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 63 603,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 63 603,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 139,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 73 139,0 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 43 844,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 43 844,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 142 220,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 142 220,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 228,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 46 228,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 105 507,0 | ||||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 105 507,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 242 122,1 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 34 880,0 | ||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 34 880,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 205 160,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 115 200,9 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 328,0 | ||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 82 139,4 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78 345,4 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 794,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 492,4 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 081,4 | ||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 081,4 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 058,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 023,4 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 579 090,3 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 8 510 154,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 229 503,6 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 661 209,7 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 822 442,7 | ||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 838 767,0 | ||||
034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 0,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 568 293,9 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 466 184,9 | ||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 102 109,0 | ||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 280 650,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 98 281,0 | ||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 77 412,5 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 77 412,5 | ||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 450,0 | ||||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 043 907,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | ||||
033 | За счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 043 907,0 | ||||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 60 600,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 60 600,0 | ||||
017 | За счет софинансирования внешних займов из средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 031 098,5 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 994 931,5 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 726 562,3 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 726 562,3 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 268 369,2 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 268 369,2 | ||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 530,0 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 530,0 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 637,0 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 33 637,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 037 837,7 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 133 396,6 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 88 526,8 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 656,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 213,8 | ||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 870 645,1 | ||||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 842 574,0 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 556 177,5 | ||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 460 627,6 | ||||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 266,0 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 796,0 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 796,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 685 145,7 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 310 151,4 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 115 684,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 115 684,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 194 467,4 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 194 467,4 | ||||
2 | Спорт | 131 523,8 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 156,0 | ||||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 156,0 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 130 367,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 36 750,8 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 58 043,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 851,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 23 278,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 445,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 162 003,1 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 96 955,1 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 95 196,1 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 759,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 048,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 65 048,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 81 467,4 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 847,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 202,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 645,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 620,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 056,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 32 457,4 | ||||
004 | Создание информационных систем | 0,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 107,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 182 404,1 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 120 060,1 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 648,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21 648,1 | ||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 98 412,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 095,0 | ||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 744,0 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 24 359,0 | ||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 567,0 | ||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 280,0 | ||||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 983,0 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 38 384,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 39 631,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 39 631,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39 631,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 713,0 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 713,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 713,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 367,6 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 367,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 53 614,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 53 614,0 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 81 753,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 41 280,1 | ||||
002 | Создание информационных систем | 0,0 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 38 776,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 697,5 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 284 071,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 284 071,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 691 093,9 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 691 093,9 | ||||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 592 977,1 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 55 511,5 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 55 511,5 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 537 465,6 | ||||
13 | Прочие | 230 270,4 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 927,0 | ||||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 927,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 927,0 | ||||
9 | Прочие | 229 343,4 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 19 642,0 | ||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 19 642,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 209 701,4 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 209 701,4 | ||||
100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | 2 572,0 | ||||
101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 47 450,6 | ||||
102 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов | 159 678,8 | ||||
14 | Обслуживание долга | 10 813,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 10 813,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 813,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 813,0 | ||||
15 | Трансферты | 564 066,0 | ||||
1 | Трансферты | 564 066,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 564 066,0 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 52 063,9 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 15 736,9 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 8 578,0 | ||||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 51 589,0 | ||||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 80 261,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 355 837,2 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 127 448,4 | |||||
Бюджетные кредиты | 137 936,4 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 137 936,4 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 137 936,4 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 137 936,4 | ||||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 137 936,4 | ||||
013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 136 140,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 796,4 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 488,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 488,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 488,0 | ||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 10 488,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 170 000,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 170 000,0 | |||||
13 | Прочие | 170 000,0 | ||||
9 | Прочие | 170 000,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 70 000,0 | ||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 463 350,7 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 463 350,7 | |||||
Поступления займов | 3 444 114,5 | |||||
7 | Поступления займов | 3 444 114,5 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 3 444 114,5 | ||||
2 | Договоры займа | 3 444 114,5 | ||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 3 444 114,5 | ||||
16 | Погашение займов | 751 246,3 | ||||
1 | Погашение займов | 751 246,3 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 751 246,3 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 555 958,0 | ||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 195 288,3 | ||||
022 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 770 482,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 770 482,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 770 482,5 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 770 482,5 | ||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 133-20/2 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 14 декабря 2016 года № 49-9/1 |
Объем расходов на 2017 год по бюджетным программам поселков и сельских округов
тысяч тенге |
№ | Наименование | КБК – (123001) Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | КБК – (123002) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | КБК - (123003) Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | КБК - (123004) Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | КБК – (123005) Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
КБК – (123006) Поддержка культурно-досуговой | КБК – (123008) Освещение улиц населенных пунктов | КБК – (123009) Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Аппарат акима поселка Тасбугет | 38 888,4 | 0,0 | 14 542,0 | 66 882,0 | 4 325,0 | 25 653,0 | 33 428,0 | 25 865,0 |
2 | Аппарат акима поселка Белкол | 21 910,0 | 0,0 | 1 403,0 | 57 576,0 | 1 766,0 | 8 281,0 | 3 749,0 | 616,0 |
3 | Аппарат акима с/о Акжарма | 24 091,5 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 2 792,0 | 8 226,0 | 5 000,8 | 502,0 |
4 | Аппарат акима с/о Аксуат | 22 597,1 | 45,0 | 1 593,0 | 86 029,0 | 0,0 | 15 634,0 | 8 189,0 | 558,0 |
5 | Аппарат акима с/о Кызылжарма | 28 771,0 | 45,0 | 1 461,5 | 111 592,0 | 0,0 | 18 012,0 | 5 609,0 | 1 203,0 |
6 | Аппарат акима с/о Караултобе | 18 375,0 | 0,0 | 1 435,5 | 0,0 | 0,0 | 7 887,0 | 5 999,0 | 169,0 |
7 | Аппарат акима с/о Кызылузяк | 21 896,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 1 555,0 | 11 662,0 | 7 437,0 | 667,0 |
8 | Аппарат акима с/о Косшынырау | 71 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 043,0 | 12 882,0 | 12 791,0 | 677,0 |
9 | Аппарат акима с/о Талсуат | 16 433,0 | 45,0 | 0,0 | 58 300,0 | 1 626,0 | 7 447,0 | 6 324,0 | 399,0 |
| Всего | 264 358,0 | 221,0 | 20 435,0 | 380 379,0 | 14 107,0 | 115 684,0 | 88 526,8 | 30 656,0 |
Продолжение таблицы
КБК – (123011) Благоустройство и озеленение населенных пунктов | КБК – (123022) Капитальные расходы государственного органа | КБК - (123026) Обеспечение занятости населения на местном уровне | КБК – (123028) Реализация физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятии на местном уровне | КБК – (123040) Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | КБК - (123041) Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | КБК - (123045) Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | Всего |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0,0 | 7 157,0 | 129,0 | 189 145,0 | 451 581,7 | 857 596,1 | ||
0,0 | 3 577,0 | 129,0 | 7 317,0 | 42 202,6 | 148 526,6 | ||
0,0 | 2 684,0 | 129,0 | 1 880,0 | 0,0 | 45 349,3 | ||
1 648,0 | 9 770,0 | 3 361,0 | 129,0 | 3 431,0 | 70 681,0 | 87 309,6 | 310 974,7 |
1 083,0 | 9 770,0 | 5 367,0 | 128,0 | 5 167,0 | 0,0 | 10 000,0 | 198 208,5 |
0,0 | 2 444,0 | 128,0 | 1 655,0 | 0,0 | 38 092,5 | ||
10 445,0 | 9 770,0 | 4 474,0 | 128,0 | 3 254,0 | 0,0 | 71 330,0 | |
0,0 | 4 474,0 | 128,0 | 2 786,0 | 27 073,0 | 100 000,0 | 234 250,0 | |
1 037,8 | 1 342,0 | 128,0 | 1 469,0 | 4 390,0 | 98 940,8 | ||
14 213,8 | 29 310,0 | 34 880,0 | 1 156,0 | 19 642,0 | 298 606,0 | 691 093,9 | 2 003 268,5 |
Расшифровка аббревиатур:
КБК – код бюджетной классификации
с/о – сельский округ