В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, законам Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 87 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы", увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2016 года и использовании (доиспользовании) в 2017 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году" областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3228 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года № 3) следующие изменения и дополнения:
Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:
1) доходы - 109 389 567,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 71 128 448,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 056 709,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 281 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 34 202 129,2 тысяч тенге;
2) затраты - 108 204 734,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 859 938,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 526 527,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 666 589,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 886 971,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 886 971,0 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 562 075,1 тысяч тенге.";
подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
"1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 40 процентов;
Каракиянскому району - 30 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 65,6 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 15,9 процента;
городу Жанаозен - 45,6 процента.";
подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции:
"2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району - 0 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов. ";
подпункт 3) пункта 2 изложить в новой редакции:
"3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району - 0 процентов;
Мангистаускому району - 98 процентов;
Тупкараганскому району - 100 процентов;
Мунайлинскому району – 12,7 процента;
городу Актау - 100 процентов;
городу Жанаозен - 100 процентов. ";
подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
"4) Социальный налог:
Бейнеускому району – 40,2 процента;
Каракиянскому району - 30 процентов;
Мангистаускому району - 100 процентов;
Тупкараганскому району - 65,5 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау - 15,8 процента;
городу Жанаозен - 45,7 процента.";
пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
"на увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел.";
на материально-техническое оснащение подразделений органов внутренних дел.";
на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.";
пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
"кредиты на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"в соответствии с пунктам 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить резерв акимата области в сумме 109 043 тысячи тенге.";
в пункте 14 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председательствующий, | |
секретарь областного маслихата | Б. Жусупов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющий обязанности
руководителя государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области"
Нургалиева Х.Х.
"03" 03 2017 год
Приложение 1 | |
к решению областного маслихата | |
от "3" марта 2017 года № 7/104 |
Областной бюджет на 2017 год
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3,0 | |||
| | | | 1. ДОХОДЫ | 109 389 567,9 |
1 | | | | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 71 128 448,0 |
| 01 | | | Подоходный налог | 35 931 885,0 |
| | 2 | | Индивидуальный подоходный налог | 35 931 885,0 |
| 03 | | | Социальный налог | 32 480 132,0 |
| | 1 | | Социальный налог | 32 480 132,0 |
| 05 | | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 715 431,0 |
| | 3 | | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 715 410,0 |
| | 4 | | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21,0 |
| 07 | | | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 1 000,0 |
| | 1 | | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 1 000,0 |
2 | | | | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 4 056 709,7 |
| 01 | | | Доходы от государственной собственности | 42 996,7 |
| | 1 | | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 733,0 |
| | 4 | | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 37,0 |
| | 5 | | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 34 204,0 |
| | 7 | | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7 022,7 |
| 02 | | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 |
| | 1 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 |
| 04 | | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 483 750,0 |
| | 1 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 483 750,0 |
| 06 | | | Прочие неналоговые поступления | 2 529 960,0 |
| | 1 | | Прочие неналоговые поступления | 2 529 960,0 |
3 | | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 281,0 |
| 01 | | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 281,0 |
| | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 281,0 |
4 | | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 34 202 129,2 |
| 01 | | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 338 569,2 |
| | 2 | | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 338 569,2 |
| 02 | | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 863 560,0 |
| | 1 | | Трансферты из республиканского бюджета | 30 863 560,0 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3,0 | |||
| | | | 2. ЗАТРАТЫ | 108 204 734,0 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 3 054 953,0 |
| 110 | | | Аппарат маслихата области | 38 687,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 38 687,0 |
| 120 | | | Аппарат акима области | 1 913 256,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 593 088,0 |
| | 007 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 176 159,0 |
| | 009 | | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 992,0 |
| | 013 | | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 142 017,0 |
| 257 | | | Управление финансов области | 127 030,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 104 035,0 |
| | 009 | | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 22 755,0 |
| | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 |
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 210 778,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 160 278,0 |
| | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 |
| | 061 | | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 50 000,0 |
| 269 | | | Управление по делам религий области | 91 998,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 48 480,0 |
| | 005 | | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 43 518,0 |
| 282 | | | Ревизионная комиссия области | 103 706,0 |
| | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 103 103,0 |
| | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 603,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 569 498,0 |
| | 061 | | Развитие объектов государственных органов | 569 498,0 |
02 | | | | Оборона | 420 556,0 |
| 120 | | | Аппарат акима области | 126 870,0 |
| | 010 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 870,0 |
| | 011 | | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 100 000,0 |
| | 014 | | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 000,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 6 486,0 |
| | 002 | | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 6 486,0 |
| 287 | | | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 287 200,0 |
| | 002 | | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 287 200,0 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 792 378,0 |
| 252 | | | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 782 309,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 524 106,0 |
| | 003 | | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 276,0 |
| | 006 | | Капитальные расходы государственного органа | 1 002 082,0 |
| | 013 | | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 49 682,0 |
| | 014 | | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 69 342,0 |
| | 015 | | Организация содержания служебных животных | 70 945,0 |
| | 024 | | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 6 547,0 |
| | 025 | | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 57 329,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 10 069,0 |
| | 003 | | Развитие объектов органов внутренних дел | |
| | 053 | | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 10 069,0 |
04 | | | | Образование | 21 416 664,0 |
| 253 | | | Управление здравоохранения области | 179 637,0 |
| | 003 | | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 6 500,0 |
| | 043 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 173 137,0 |
| 261 | | | Управление образования области | 8 780 934,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 84 064,0 |
| | 003 | | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 065 336,0 |
| | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 34 289,0 |
| | 006 | | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 569 933,0 |
| | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 250 408,0 |
| | 011 | | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 187 271,0 |
| | 012 | | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 47 248,0 |
| | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 |
| | 024 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4 562 173,0 |
| | 029 | | Методическая работа | 348 112,0 |
| | 052 | | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 776 016,0 |
| | 056 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 64 539,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 198 372,0 |
| | 113 | | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 590 173,0 |
| 285 | | | Управление физической культуры и спорта области | 902 777,0 |
| | 006 | | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 902 777,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 11 553 316,0 |
| | 037 | | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 127 510,0 |
| | 079 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 99 837,0 |
| | 086 | | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 11 325 969,0 |
05 | | | | Здравоохранение | 12 569 511,8 |
| 253 | | | Управление здравоохранения области | 11 001 214,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 105 248,0 |
| | 004 | | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 55 193,0 |
| | 005 | | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 363 697,0 |
| | 006 | | Услуги по охране материнства и детства | 74 348,0 |
| | 007 | | Пропаганда здорового образа жизни | 154 452,0 |
| | 008 | | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 236 405,0 |
| | 009 | | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 2 563 541,0 |
| | 011 | | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 1 410 887,0 |
| | 013 | | Проведение патологоанатомического вскрытия | 31 234,0 |
| | 014 | | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 127 289,0 |
| | 016 | | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 484,0 |
| | 018 | | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 31 300,0 |
| | 019 | | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 147 516,0 |
| | 020 | | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 181 000,0 |
| | 021 | | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 128 003,0 |
| | 022 | | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 205 695,0 |
| | 026 | | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 333 628,0 |
| | 027 | | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 780 817,0 |
| | 029 | | Областные базы спецмедснабжения | 30 833,0 |
| | 033 | | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 870 013,0 |
| | 036 | | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 20 176,0 |
| | 038 | | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 81 476,0 |
| | 039 | | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 26 979,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 1 568 297,8 |
| | 038 | | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 568 297,8 |
| | | | | |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 392 715,0 |
| 256 | | | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 051 961,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 358 316,0 |
| | 002 | | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 165 811,0 |
| | 003 | | Социальная поддержка инвалидов | 283 842,0 |
| | 013 | | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 295 410,0 |
| | 014 | | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 71 786,0 |
| | 015 | | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 296 004,0 |
| | 018 | | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 28 735,0 |
| | 019 | | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 9 050,0 |
| | 044 | | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 66 546,0 |
| | 045 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 219 478,0 |
| | 046 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 13 825,0 |
| | 047 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 68 854,0 |
| | 053 | | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 44 084,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 130 220,0 |
| 261 | | | Управление образования области | 270 374,0 |
| | 015 | | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 216 400,0 |
| | 037 | | Социальная реабилитация | 53 974,0 |
| 263 | | | Управление внутренней политики области | 25 033,0 |
| | 077 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 25 033,0 |
| 268 | | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 267,0 |
| | 045 | | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 267,0 |
| 297 | | | Управление труда области | 43 080,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 43 080,0 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 544 242,1 |
| 271 | | | Управление строительства области | 3 250 295,1 |
| | 014 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 733 137,0 |
| | 027 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 335 108,1 |
| | 030 | | Развитие коммунального хозяйства | 182 050,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 293 947,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 83 324,0 |
| | 008 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 330 448,0 |
| | 030 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 109 617,0 |
| | 032 | | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 634 151,0 |
| | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 136 407,0 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 301 985,0 |
| 262 | | | Управление культуры области | 1 297 328,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 46 524,0 |
| | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 252 510,0 |
| | 005 | | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 319 864,0 |
| | 007 | | Поддержка театрального и музыкального искусства | 473 108,0 |
| | 008 | | Обеспечение функционирования областных библиотек | 75 876,0 |
| | 011 | | Капитальные расходы государственного органа | 519,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 128 927,0 |
| 263 | | | Управление внутренней политики области | 673 038,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 142 894,0 |
| | 007 | | Услуги по проведению государственной информационной политики | 528 069,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 075,0 |
| 283 | | | Управление по вопросам молодежной политики области | 209 221,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 71 719,0 |
| | 005 | | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 137 502,0 |
| 284 | | | Управление туризма области | 134 516,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 48 504,0 |
| | 004 | | Регулирование туристической деятельности | 86 012,0 |
| 285 | | | Управление физической культуры и спорта области | 2 438 529,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 576,0 |
| | 002 | | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 50 180,0 |
| | 003 | | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 304 173,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 600,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 266 566,0 |
| | 016 | | Развитие объектов культуры | 265 656,0 |
| | 017 | | Развитие объектов спорта | 910,0 |
| 734 | | | Управление по развитию языков, архивов и документации области | 282 787,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом | 39 605,0 |
| | 002 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 43 155,0 |
| | 003 | | Обеспечение сохранности архивного фонда | 145 295,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 732,0 |
09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 346,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 346,0 |
| | 007 | | Развитие теплоэнергетической системы | 10 346,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 329 937,0 |
| 251 | | | Управление земельных отношений области | 108 077,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 35 924,0 |
| | 003 | | Регулирование земельных отношений | 72 153,0 |
| 254 | | | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 837 139,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 42 270,0 |
| | 005 | | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 107 968,0 |
| | 006 | | Охрана животного мира | 226 601,0 |
| | 008 | | Мероприятия по охране окружающей среды | 450 168,0 |
| | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | 3 392,0 |
| | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 740,0 |
| 255 | | | Управление сельского хозяйства области | 997 268,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 74 252,0 |
| | 014 | | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 20 000,0 |
| | 019 | | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 20 000,0 |
| | 020 | | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 78 000,0 |
| | 047 | | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 27 000,0 |
| | 048 | | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 56 800,0 |
| | 050 | | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 260 240,0 |
| | 053 | | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 80 300,0 |
| | 054 | | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 9 600,0 |
| | 055 | | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 274 632,0 |
| | 056 | | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 350,0 |
| | 060 | | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 85 771,0 |
| | 061 | | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 7 323,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 312 423,0 |
| | 022 | | Развитие объектов охраны окружающей среды | 312 423,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 247,0 |
| | 027 | | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 247,0 |
| 719 | | | Управление ветеринарии области | 34 718,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 33 472,0 |
| | 028 | | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 246,0 |
| 725 | | | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 35 065,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 35 065,0 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 177 521,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 69 126,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 69 126,0 |
| 272 | | | Управление архитектуры и градостроительства области | 70 054,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 054,0 |
| | 002 | | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 40 000,0 |
| 724 | | | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 38 341,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 38 341,0 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 4 625 587,0 |
| 268 | | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 625 587,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 46 543,0 |
| | 002 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 111 955,0 |
| | 003 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 488 335,0 |
| | 005 | | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 536 355,0 |
| | 007 | | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 142 624,0 |
| | 025 | | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 299 775,0 |
13 | | | | Прочие | 2 620 086,5 |
| 257 | | | Управление финансов области | 109 042,5 |
| | 012 | | Резерв местного исполнительного органа области | 109 042,5 |
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 263 467,0 |
| | 003 | | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 263 467,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 818 200,0 |
| | 040 | | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 818 200,0 |
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 1 093 377,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 37 612,0 |
| | 006 | | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 905 765,0 |
| | 007 | | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 150 000,0 |
| 280 | | | Управление индустриально-инновационного развития области | 336 000,0 |
| | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 200 000,0 |
| | 005 | | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 136 000,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 6 516,8 |
| 257 | | | Управление финансов области | 6 516,8 |
| | 004 | | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 938,6 |
| | 016 | | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 578,2 |
15 | | | | Трансферты | 37 941 734,8 |
| 257 | | | Управление финансов области | 37 941 734,8 |
| | 006 | | Бюджетные изъятия | 28 977 170,0 |
| | 007 | | Субвенции | 8 568 886,0 |
| | 011 | | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 225 205,4 |
| | 053 | | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 170 473,4 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3,0 | ||||||
| | | | 3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 859 938,0 | |||
| | | | БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 526 527,0 | |||
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 138 286,0 | |||
| 271 | | | Управление строительства области | 1 336 788,0 | |||
| | 009 | | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 1 336 788,0 | |||
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 801 498,0 | |||
| | 046 | | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 450 039,0 | |||
| | 048 | | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 351 459,0 | |||
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 137 682,0 | |||
| 255 | | | Управление сельского хозяйства области | 474 000,0 | |||
| | 037 | | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 474 000,0 | |||
| 258 | | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 663 682,0 | |||
| | 007 | | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 663 682,0 | |||
13 | | | | Прочие | 250 559,0 | |||
| 278 | | | Управление предпринимательства и торговли области | 250 559,0 | |||
| | 013 | | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 210 000,0 | |||
| | 069 | | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 40 559,0 | |||
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3,0 | ||||||
5 | | | | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 666 589,0 | |||
| 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 666 589,0 | |||
| | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 666 589,0 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3,0 | |||
| | | | | |
| | | | 4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 886 971,0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 886 971,0 |
13 | | | | Прочие | 886 971,0 |
| 255 | | | Управление сельского хозяйства области | 198 163,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 198 163,0 |
| 271 | | | Управление строительства области | 685 000,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 685 000,0 |
| 279 | | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 808,0 |
| | 065 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 808,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3,0 | |||
6 | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| 01 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | 1 | | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 |
Категеория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3,0 | |||
| | | | 5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -3 562 075,1 |
| | | | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 3 562 075,1 |
7 | | | | Поступление займов | 3 965 068,0 |
| 01 | | | Внутренние государственные займы | 3 965 068,0 |
| | 1 | | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 1 336 788,0 |
| | 2 | | Договоры займа | 2 628 280,0 |
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
16 | | | | Погашение займов | 661 589,0 |
| 257 | | | Управление финансов области | 661 589,0 |
| | 015 | | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 661 589,0 |
8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 258 596,1 |
| 01 | | | Остатки бюджетных средств | 258 596,1 |
| | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 258 596,1 |
Приложение 2 | |
к решению областного маслихата | |
от "3" марта 2017 года № 7/104 |
ОБЪЕМЫ ТРАСНФЕРТОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТАМИ РАЙОНОВ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017-2019 ГОДОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ
Наименование | 2017 | 2018 | 2019 |
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ИЗЪЯТИЙ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РАЙОННЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 2 930 922 | 3 480 274 | 3 722 275 |
Каракиянский район | 2 930 922 | 3 480 274 | 3 722 275 |
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЙОННЫЕ БЮДЖЕТЫ | 8 568 886 | 11 287 026 | 8 356 086 |
Бейнеуский район | 3 894 605 | 5 506 947 | 3 979 687 |
Мангистауский район | 262 560 | 545 712 | |
Мунайлинский район | 4 411 721 | 5 234 367 | 4 376 399 |