О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 22 июня 2017 года № 6. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 11 июля 2017 года № 4249

      В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 20 декабря 2016 года № 8/1 "О бюджете города Петропавловска на 2017 - 2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4017 от 11 января 2017 года, опубликовано 20 января 2017 года в газете "Қызылжар Нұры" № 3, в газете "Проспект СК" № 3) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 164 509,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 773 702,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 65 158,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 833 297,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 11 492 352,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 26 242 689,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 683 931,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 683 931,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

       4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;      

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит бюджета – -1 762 110,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 1 762 110,8 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 683 931,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 149 826,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 005,8 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

       "9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 227 046,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель
      сессии Петропавловского
      городского маслихата М. Дарбаева
      Секретарь
      Петропавловского
      городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 22 июня 2017 года
  Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 20 декабря 2016 года

Бюджет города Петропавловска на 2017 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс



 


Подкласс

 



Наименование


 



I. Доходы

25 164 509,9

1



Налоговые поступления

11 773 702,0

 

03


Социальный налог

5 316 585,0

 


1

Социальный налог

5 316 585,0

 

04


Hалоги на собственность

2 195 015,0

 


1

Hалоги на имущество

1 410 365,0

 


3

Земельный налог

148 000,0

 


4

Hалог на транспортные средства

636 650,0

 

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 850 166,0

 


2

Акцизы

3 211 450,0

 


3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175 000,0

 


4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

431 369,0

 


5

Налог на игорный бизнес

32 347,0

 

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

411 936,0

 


1

Государственная пошлина

411 936,0

2



Неналоговые поступления

65 158,0

 

01


Доходы от государственной собственности

65 158,0

 


5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65 158,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 833 297,0

 

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 711 797,0

 


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 711 797,0

 

03


Продажа земли и нематериальных активов

121 500,0

 


1

Продажа земли

110 000,0

 


2

Продажа нематериальных активов

11 500,0

4



Поступления трансфертов

11 492 352,9

 

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 492 352,9

 


2

Трансферты из областного бюджета

11 492 352,9

      продолжение таблицы

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 



II. Затраты

26 242 689,7

1



Государственные услуги общего характера

1 296 025,4

 

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

27 594,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 394,0

 


003

Капитальные расходы государственного органа

8 200,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

362 522,0

 


001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

211 084,3

 


003

Капитальные расходы государственного органа

2 300,0

 


009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

149 137,7

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

317 023,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29 249,0

 


010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 774,0

 


028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

284 000,0

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

26 431,1

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

21 481,0

 


004

Капитальные расходы государственного органа

4 950,1

 

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

23 501,7

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

23 501,7

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

493 652,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

65 142,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

428 510,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 301,6

 


040

Развитие объектов государственных органов

45 301,6

2



Оборона

38 056,0

 

122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 056,0

 


005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

38 056,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58 500,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 500,0

 


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58 500,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


4



Образование

8 536 400,6

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

8 328 723,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

27 660,0

 


003

Общеобразовательное обучение

5 179 734,0

 


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

347 989,0

 


006

Дополнительное образование для детей

370 435,5

 


009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 045 904,0

 


015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

60 072,0

 


022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 705,0

 


029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 000,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

255 224,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 618,0

 


017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

144 618,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

63 059,1

 


024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

45 582,3

 


037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

17 476,8

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 064 663,0

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

18 639,0

 


030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

14 422,0

 


031

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

4 217,0

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 046 024,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

77 512,8

 


002

Программа занятости

301 458,0

 


005

Государственная адресная социальная помощь

34 508,0

 


006

Оказание жилищной помощи

34 931,0

 


007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

169 500,0

 


010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 900,0

 


011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

963,0

 


013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

62 935,0

 


014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

96 808,2

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 738,0

 


017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

200 862,0

 


023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

30 950,0

 


025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

10 141,0

 


050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

6 529,0

 


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 288,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 298 125,7

 

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

26 104,0

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

26 104,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

2 724,5

 


024

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 724,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 190 787,1

 


003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 799 926,4

 


004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 034 803,2

 


025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

263 848,5

 


026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020". За счет средств местного бюджета

78 509,0

 


072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

13 700,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 044 930,1

 


002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

534 200,0

 


003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

35 000,0

 


004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

678 900,0

 


012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

223 095,0

 


015

Освещение улиц в населенных пунктах

314 000,0

 


016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

474 000,0

 


017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 500,0

 


018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 129 001,1

 


026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

31 000,0

 


028

Развитие коммунального хозяйства

584 820,0

 


029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

20 414,0

 

464


Отдел образования района (города областного значения)

17 914,0

 


026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

17 914,0

 

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

15 666,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

15 666,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

458 579,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

134 864,0

 


003

Поддержка культурно-досуговой работы

134 864,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 526,0

 


006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 526,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

37 539,0

 


006

Функционирование районных (городских) библиотек

35 588,0

 


007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 951,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

38 602,0

 


002

Услуги по проведению государственной информационной политики

38 602,0

 

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

43 245,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

15 245,0

 


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 000,0

 

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 158,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

82 158,0

 


003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 000,0

 

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 445,5

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 445,5

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

83 200,0

 


008

Развитие объектов спорта

83 200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

89 849,0

 

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

44 575,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

38 975,0

 


004

Организация работ по зонированию земель

600,0

 


007

Капитальные расходы государственного органа

5 000,0

 

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

45 274,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

24 720,0

 


005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

5 732,0

 


006

Организация санитарного убоя больных животных

73,0

 


007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

11 093,0

 


008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

220,0

 


009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

141,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


 


010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 167,0

 


011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2 128,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

58 751,0

 

467


Отдел строительства района (города областного значения)

32 794,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

32 794,0

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 957,0

 


001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 164,2

 


004

Капитальные расходы государственного органа

6 792,8

12



Транспорт и коммуникации

2 008 000,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 008 000,0

 


022

Развитие транспортной инфраструктуры

21 500,0

 


023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 251 400,0

 


024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

18 000,0

 


045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

717 100,0

13



Прочие

277 046,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

227 046,0

 


012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

227 046,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50 000,0

 


043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

50 000,0

15



Трансферты

58 693,5

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

58 693,5

 


006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

23 256,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

35 433,0

 


054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4,3

 



III. Чистое бюджетное кредитование

683 931,0

 



Бюджетные кредиты

683 931,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

683 931,0

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

683 931,0

 


053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

683 931,0

 



V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 762 110,8

 



VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 762 110,8

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

7



Поступления займов

683 931,0

 

1


Внутренние государственные займы

683 931,0

 


2

Договоры займа

683 931,0

 


03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

683 931,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

 

Администратор

 


Программа


 



Наименование


16



Погашение займов

149 826,0

 

452


Отдел финансов района (города областного значения)

149 826,0

 


008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

149 826,0

Категория

Сумма (тысяч тенге)

 

Класс

 


Подкласс

 



Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 

01


Остатки бюджетных средств

1 228 005,8

 


1

Свободные остатки бюджетных средств

1 228 005,8


"2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2017 жылғы 22 маусымдағы № 6 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 11 шілдеде № 4249 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 6-бабына сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 1 шешіміне (2017 жылғы 11 қаңтардағы № 4017 мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде тіркелген, 2017 жылғы 20 қаңтардағы № 3 "Қызылжар Нұры", № 3 "Проспект СК" газеттерінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2017-2019 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетi 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2017 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 164 509,9 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:

      салықтық түсімдер – 11 773 702,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 65 158 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 833 297,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 11 492 352,9 мың теңге;

      2) шығындар – 26 242 689,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 683 931 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 683 931 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы – - 1 762 110,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 762 110,8 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздардың түсуі – 683 931 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 149 826 мың теңге;

      бюджеттік құралдардың қолданылатын қалдығы – 1 228 005,8 мың теңге.";

      9-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалсын:

      "9. 2017 жылға арналған қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 227 046 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сай жаңа редакцияда мазмұндалсын;

      2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл
      калалық мәслихат
      сессиясының төрағасы М. Дәрібаева
      Петропавл
      калалық мәслихат
      хатшысы А. Бердағұлов

  Қалалық мәслихаттың 2017 жылғы 22 маусымдағы № 1 шешiмiне 1 қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2016 жылғы 20 желтоксандағы № 1 шешiмiне 1 қосымша

2017 жылға арналған Петропавл қаласының бюджеті туралы

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


 



I.Кiрiстер

25 164 509,9

1



Салықтық түсімдер

11 773 702,0

 

03


Әлеуметтiк салық

5 316 585,0

 


1

Әлеуметтiк салық

5 316 585,0

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

2 195 015,0

 


1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 410 365,0

 


3

Жер салығы

148 000,0

 


4

Көлiк құралдарына салынатын салық

636 650,0

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 850 166,0

 


2

Акциздер 

3 211 450,0

 


3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175 000,0

 


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

431 369,0

 


5

Ойын бизнесіне салық

32 347,0

 

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

411 936,0

 


1

Мемлекеттік баж

411 936,0

2



Салықтық емес түсiмдер

65 158,0

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65 158,0

 


5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65 158,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 833 297,0

 

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 711 797,0

 


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 711 797,0

 

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

121 500,0

 


1

Жерді сату

110 000,0

 


2

Материалдық емес активтерді сату 

11 500,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 492 352,9

 

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 492 352,9

 


2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 492 352,9

      кестенің жалғасы

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 



II. Шығындар

26 242 689,7

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

1 296 025,4

 

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

27 594,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 394,0

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 200,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

362 522,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

211 084,3

 


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 300,0

 


009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

149 137,7

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

317 023,0

 


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

29 249,0

 


010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 774,0

 


028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

284 000,0

 

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

26 431,1

 


001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 481,0

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 950,1

 

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

23 501,7

 


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 501,7

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

493 652,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 142,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

428 510,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 301,6

 


040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

45 301,6

2



Қорғаныс

38 056,0

 

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 056,0

 


005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

38 056,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

58 500,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

58 500,0

 


021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

58 500,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


4



Бiлiм беру

8 536 400,6

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 328 723,5

 


001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 660,0

 


003

Жалпы білім беру

5 179 734,0

 


005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

347 989,0

 


006

Балаларға қосымша білім беру

370 435,5

 


009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 045 904,0

 


015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

60 072,0

 


022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 705,0

 


029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

40 000,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

255 224,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

144 618,0

 


017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

144 618,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

63 059,1

 


024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

45 582,3

 


037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

17 476,8

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 064 663,0

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 639,0

 


030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 

14 422,0

 


031

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

4 217,0

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 046 024,0

 


001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

77 512,8

 


002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

301 458,0

 


005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

34 508,0

 


006

Тұрғын үйге көмек көрсету

34 931,0

 


007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

169 500,0

 


010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 900,0

 


011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

963,0

 


013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

62 935,0

 


014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

96 808,2

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 738,0

 


017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

200 862,0

 


023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

30 950,0

 


025

"Өрлеу" жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

10 141,0

 


050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

6 529,0

 


067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 288,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 298 125,7

 

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

26 104,0

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

26 104,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

2 724,5

 


024

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

2 724,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 190 787,1

 


003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 799 926,4

 


004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 034 803,2

 


025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

263 848,5

 


026

"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

78 509,0

 


072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

13 700,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 044 930,1

 


002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

534 200,0

 


003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру

35 000,0

 


004

Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

678 900,0

 


012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

223 095,0

 


015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

314 000,0

 


016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

474 000,0

 


017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

20 500,0

 


018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 129 001,1

 


026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

31 000,0

 


028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

584 820,0

 


029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

20 414,0

 

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

17 914,0

 


026

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

17 914,0

 

479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 

15 666,0

 


001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 666,0

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

458 579,5

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

134 864,0

 


003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

134 864,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 526,0

 


006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 526,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

37 539,0

 


006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

35 588,0

 


007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 951,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

38 602,0

 


002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

38 602,0

 

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

43 245,0

 


001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 245,0

 


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

28 000,0

 

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

102 158,0

 


001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 158,0

 


003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 000,0

 

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 445,5

 


001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 445,5

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

83 200,0

 


008

Cпорт объектілерін дамыту

83 200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

89 849,0

 

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

44 575,0

 


001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 975,0

 


004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

600,0

 


007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 000,0

 

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

45 274,0

 


001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 720,0

 


005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 732,0

 


006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

73,0

 


007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

11 093,0

 


008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

220,0

 


009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

141,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


 


010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

1 167,0

 


011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

2 128,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

58 751,0

 

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

32 794,0

 


001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 794,0

 

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 957,0

 


001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 164,2

 


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 792,8

12



Көлiк және коммуникация

2 008 000,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 008 000,0

 


022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

21 500,0

 


023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 251 400,0

 


024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

18 000,0

 


045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

717 100,0

13



Басқалар

277 046,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

227 046,0

 


012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

227 046,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50 000,0

 


043

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

50 000,0

15



Трансферттер

58 693,5

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

58 693,5

 


006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

23 256,2

 


016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

35 433,0

 


054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4,3

 



III. Таза бюджеттiк кредиттеу

683 931,0

 



Бюджеттiк кредиттер

683 931,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

683 931,0

 

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

683 931,0

 


053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

683 931,0

 



V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 762 110,8

 



VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

1 762 110,8

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


7



Қарыздар түсімдері

683 931,0

 

1


Мемлекеттік ішкі қарыздар 

683 931,0

 


2

Қарыз алу келісім-шарттары

683 931,0

 


03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

683 931,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

 

Әкімші

 


Бағдарлама


 



Атауы


16



Қарыздарды өтеу

149 826,0

 

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

149 826,0

 


008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

149 826,0

Санаты

Сома (мың теңге)

 

Сыныбы

 


Ішкі сыныбы

 



Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 228 005,8

 

01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 228 005,8

 


1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 228 005,8