О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 28 июля 2017 года № 17/108-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 7 августа 2017 года № 5153

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 12 июля 2017 года № 12/123-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5128), маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4803, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 13 января 2017 года), следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "доходы – 31 492 226,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 206 237,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 51 642,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 262 337,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 972 010,1 тысяч тенге;";

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "затраты – 32 508 609,9 тысяч тенге;";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "чистое бюджетное кредитование – -134 463,6 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 13 614,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 148 077,6 тысяч тенге;";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "дефицит (профицит) бюджета – -881 919,8 тысяч тенге;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 881 919,8 тысяч тенге.";

       пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "Утвердить резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 350 404,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;

      приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель
      сессии городского маслихата С. Киселева
      Секретарь
      городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1 к решению
от 28 июля 2017 года
№ 17/108-VI
  Приложение 1 к решению
от 21 декабря 2016 года
№ 9/66-VI

Бюджет города Семей на 2017 год

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

31 492 226,5

1



Налоговые поступления

15 206 237,2


01


Подоходный налог

6 937 674,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 937 674,0


03


Социальный налог

5 184 169,2



1

Социальный налог

5 184 169,2


04


Налоги на собственность

2 385 486,0



1

Налоги на имущество

1 472 963,0



3

Земельный налог

157 439,0



4

Налог на транспортные средства

752 400,0



5

Единый земельный налог

2 684,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

558 432,0



2

Акцизы

49 213,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

122 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

363 993,0



5

Налог на игорный бизнес

23 226,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

140 476,0



1

Государственная пошлина

140 476,0

2



Неналоговые поступления

51 642,0


01


Доходы от государственной собственности

37 501,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37 501,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 641,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 641,0


06


Прочие неналоговые поступления

12 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

12 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 262 337,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 027 337,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 027 337,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

235 000,0



1

Продажа земли

215 000,0



2

Продажа нематериальных активов

20 000,0

4



Поступления трансфертов

13 972 010,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 972 010,1



2

Трансферты из областного бюджета

13 972 010,1


Функциональная группа

Сумма
(тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование расходов

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32 508 609,9

01




Государственные услуги общего характера

676 912,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

527 365,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

20 824,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 824,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

275 891,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

265 364,7




003

Капитальные расходы государственного органа

10 527,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

230 650,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

224 642,5




022

Капитальные расходы государственного органа

6 007,5


2



Финансовая деятельность

97 484,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

97 484,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

74 287,2




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 086,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 040,0




018

Капитальные расходы государственного органа

3 071,0


5



Планирование и статистическая деятельность

52 063,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 063,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

51 163,0




004

Капитальные расходы государственного органа

900,0

02




Оборона

81 779,5


1



Военные нужды

57 691,5



122


Аппарат акима района (города областного значения)

57 691,5




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

57 691,5


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

24 088,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

24 088,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 089,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

17 999,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

70 822,1


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

70 822,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 546,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

44 546,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

26 276,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

25 676,1




003

Капитальные расходы государственного органа

600,0

04




Образование

13 158 245,3


1



Дошкольное воспитание и обучение

2 423 696,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

2 423 696,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 032 534,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 391 162,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

9 960 975,3



464


Отдел образования района (города областного значения)

9 869 839,3




003

Общеобразовательное обучение

9 184 025,9




006

Дополнительное образование для детей

685 813,4



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

91 136,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

91 136,0


4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

158 662,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

158 662,0




018

Организация профессионального обучения

158 662,0


9



Прочие услуги в области образования

614 912,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

614 912,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

37 472,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

328 179,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 678,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

81 918,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 723,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150 942,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 045 509,4


1



Социальное обеспечение

116 024,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

99 380,0




005

Государственная адресная социальная помощь

22 432,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

24 055,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

52 893,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

16 644,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16 644,0


2



Социальная помощь

1 652 683,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 652 683,0




002

Программа занятости

532 564,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8 406,0




006

Оказание жилищной помощи

57 945,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

309 106,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

62 577,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

93 459,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

162 377,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

237 281,8




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

130 187,2




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

58 780,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

276 802,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

276 802,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

113 429,4




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 444,0




021

Капитальные расходы государственного органа

2 981,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

153 732,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 216,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 845 472,5


1



Жилищное хозяйство

6 506 294,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 702 159,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

182 070,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 252 566,3




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

100 000,0




072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

167 523,0



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

17 423,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

17 263,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

160,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 786 712,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

87 971,1




003

Капитальные расходы государственного органа

950,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

3 727,6




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 061,8




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

78 661,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 350,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

154 111,7




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 453 879,0


2



Коммунальное хозяйство

592 016,9



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

628,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

628,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

191 291,0




005

Развитие коммунального хозяйства

18 300,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

18 991,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

154 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

400 097,9




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

167 280,3




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

175 519,0




028

Развитие коммунального хозяйства

10 910,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

46 388,6


3



Благоустройство населенных пунктов

1 747 161,1



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 947,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 947,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 745 214,1




025

Освещение улиц в населенных пунктах

289 593,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

119 710,9




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 882,1




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 334 027,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 932 944,4


1



Деятельность в области культуры

326 504,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

322 504,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

322 504,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 000,0




011

Развитие объектов культуры

4 000,0


2



Спорт

2 269 612,5



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

119 112,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

21 679,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

11 787,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

54 385,5




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

31 261,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 150 500,0




008

Развитие объектов спорта

2 150 500,0


3



Информационное пространство

244 294,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

155 169,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

144 057,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 112,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

89 125,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

89 125,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

92 533,9



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

28 501,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

25 201,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 300,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

64 032,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

42 942,9




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 090,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 175 100,1


1



Топливо и энергетика

1 175 100,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 175 100,1




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 175 100,1

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

250 169,9


1



Сельское хозяйство

191 839,9



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

37 390,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

36 800,9




006

Капитальные расходы государственного органа

590,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

154 449,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

31 968,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 652,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

6 306,0




009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

17 991,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

85 532,0


6



Земельные отношения

53 534,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

53 534,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

53 023,0




007

Капитальные расходы государственного органа

511,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4 796,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 796,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

4 796,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

189 121,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

189 121,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 346,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

57 346,3



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

131 775,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 510,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

101 232,2




004

Капитальные расходы государственного органа

33,0

12




Транспорт и коммуникации

2 417 787,3


1



Автомобильный транспорт

2 333 353,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

9 839,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

9 839,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 323 513,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

162 891,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 160 622,2


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

84 434,3



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

84 434,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 246,3




003

Капитальные расходы государственного органа

188,0

13




Прочие

552 714,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

39 382,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

39 382,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

39 382,0


9



Прочие

513 332,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 495,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 495,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

350 404,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

350 404,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

27 000,0




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

27 000,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

6 566,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

6 566,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

8 367,0




041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

8 367,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

117 500,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

117 500,0

14




Обслуживание долга

738,8


1



Обслуживание долга

738,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

738,8




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

738,8

15




Трансферты

111 292,2


1



Трансферты

111 292,2



452


Отдел финансов района (города областного значения)

111 292,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

49 272,2




051

Трансферты органам местного самоуправления

25 771,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

36 249,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-134 463,6





Бюджетные кредиты

13 614,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 614,0


1



Сельское хозяйство

13 614,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 614,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

13 614,0



01


Погашение бюджетных кредитов

148 077,6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-881 919,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

881 919,8

  Приложение 2 к решению
от 28 июля 2017 года
№ 17/108-VI
  Приложение 6 к решению
от 21 декабря 2016 года
№ 9/66-VI

Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2017 год

      тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

1

Абралинский

11 955,0

11 544,0

56,0


2

Айнабулакский

13 242,0

12 887,0



3

Акбулакский

13 407,0

13 001,0



4

Алгабасский

16 802,0

15 202,0



5

Достыкский

14 961,2

13 782,0



6

Жазыкский

9 295,1

8 297,0


628,0

7

Жиеналинский

14 340,0

12 873,0



8

Знаменский

21 178,0

17 726,0

460,0


9

Иртышский

15 304,2

14 204,4



10

Караоленский

20 129,0

17 613,0

891,0


11

Новобаженовский

17 020,5

16 006,0



12

Озерский

19 078,8

17 224,1



13

Приречный

18 896,0

15 036,0

540,0


14

Танатский

9 590,0

9 445,0



15

поселок Шульбинск

17 859,0

17 008,0



16

поселок Чаган

13 502,0

12 794,0




Всего по бюджету

246 559,8

224 642,5

1 947,0

628,0

      продолжение таблицы:

Наименование сельского округа, поселка

Всего

в том числе по программам

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"

022 "Капитальные расходы государственного органа"

040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года"

1

Абралинский

11 955,0


355,0


2

Айнабулакский

13 242,0


355,0


3

Акбулакский

13 407,0


406,0


4

Алгабасский

16 802,0

1 245,0

355,0


5

Достыкский

14 961,2

824,2

355,0


6

Жазыкский

9 295,1

225,1

145,0


7

Жиеналинский

14 340,0

1 001,0

466,0


8

Знаменский

21 178,0

960,0

355,0

1 677,0

9

Иртышский

15 304,2

744,8

355,0


10

Караоленский

20 129,0

1 245,0

380,0


11

Новобаженовский

17 020,5

650,0

364,5


12

Озерский

19 078,8

1 499,7

355,0


13

Приречный

18 896,0

1 147,0

355,0

1 818,0

14

Танатский

9 590,0


145,0


15

поселок Шульбинск

17 859,0


851,0


16

поселок Чаган

13 502,0

298,0

410,0



Всего по бюджету

246 559,8

9 839,8

6 007,5

3 495,0


Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI "Семей қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 17/108-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 7 тамызда № 5153 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 шілдедегі № 12/123-VI "2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 8/75-VІ шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 5128 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Семей қаласы мәслихатының 2016 жылғы 21 желтоқсандағы № 9/66-VI "Семей қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4803 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2017 жылғы 13 қаңтарда жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

       1-тармағында:

      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 31 492 226,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 15 206 237,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 51 642,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 262 337,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13 972 010,1 мың теңге;";

      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "шығындар – 32 508 609,9 мың теңге;";

      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "таза бюджеттік кредит беру – -134 463,6 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 13 614,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 148 077,6 мың теңге;";

      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығы (профициті) – -881 919,8 мың теңге;";

      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

      "бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 881 919,8 мың теңге.";

       2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланының) жергілікті атқарушы органының резерві 350 404,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

       1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша келесі редакцияда жазылсын;

       2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша келесі редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат сессиясының
      төрағасы С. Киселева
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы Б. Ақжалов

  2017 жылғы 28 шілдедегі
№ 17/108 - VI шешiмге
1-қосымша
  2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 9/66-VI шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

31 492 226,5

1



Салықтық түсiмдер

15 206 237,2


01


Табыс салығы

6 937 674,0



2

Жеке табыс салығы

6 937 674,0


03


Әлеуметтiк салық

5 184 169,2



1

Әлеуметтік салық

5 184 169,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 385 486,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 472 963,0



3

Жер салығы

157 439,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

752 400,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 684,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

558 432,0



2

Акциздер

49 213,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

122 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

363 993,0



5

Ойын бизнесіне салық

23 226,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

140 476,0



1

Мемлекеттік баж

140 476,0

2



Салықтық емес түсiмдер

51 642,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

37 501,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

37 501,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 641,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 641,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 262 337,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 027 337,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 027 337,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

235 000,0



1

Жерді сату

215 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

13 972 010,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 972 010,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

13 972 010,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32 508 609,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

676 912,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

527 365,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

20 824,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 824,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

275 891,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

265 364,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 527,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

230 650,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

224 642,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 007,5


2



Қаржылық қызмет

97 484,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

97 484,2




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 287,2




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 086,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 040,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 071,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

52 063,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

52 063,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 163,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

900,0

02




Қорғаныс

81 779,5


1



Әскери мұқтаждар

57 691,5



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

57 691,5




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

57 691,5


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

24 088,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

24 088,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 089,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

17 999,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

70 822,1


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

70 822,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

44 546,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

44 546,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

26 276,1




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 676,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

04




Бiлiм беру

13 158 245,3


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

2 423 696,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 423 696,0




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 032 534,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 391 162,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

9 960 975,3



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 869 839,3




003

Жалпы білім беру

9 184 025,9




006

Балаларға қосымша білім беру

685 813,4



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

91 136,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

91 136,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

158 662,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

158 662,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

158 662,0


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

614 912,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

614 912,0




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 472,0




005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

328 179,0




007

Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 678,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

81 918,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 723,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

150 942,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 045 509,4


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

116 024,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

99 380,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

22 432,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

24 055,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

52 893,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 644,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

16 644,0


2



Әлеуметтiк көмек

1 652 683,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 652 683,0




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

532 564,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

8 406,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

57 945,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

309 106,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

62 577,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

93 459,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

162 377,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

237 281,8




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

130 187,2




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

58 780,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

276 802,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

276 802,4




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 429,4




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 444,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 981,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

153 732,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 216,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 845 472,5


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6 506 294,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 702 159,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

182 070,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 252 566,3




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

100 000,0




072

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын үй салу, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жастарға арналған жатақханаларды салу, салып бітіру

167 523,0



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

17 423,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 263,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

160,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 786 712,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

87 971,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950,0




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

3 727,6




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

2 061,8




006

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

78 661,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

5 350,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

154 111,7




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

2 453 879,0


2



Коммуналдық шаруашылық

592 016,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

628,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

628,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

191 291,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

18 300,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

18 991,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

154 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

400 097,9




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

167 280,3




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

175 519,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

10 910,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

46 388,6


3



Елді-мекендерді көркейту

1 747 161,1



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 947,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 947,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 745 214,1




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

289 593,6




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

119 710,9




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 882,1




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 334 027,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 932 944,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

326 504,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

322 504,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

322 504,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 000,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

4 000,0


2



Спорт

2 269 612,5



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

119 112,5




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 679,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

11 787,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

54 385,5




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

31 261,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 150 500,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

2 150 500,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

244 294,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

155 169,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

144 057,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

11 112,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

89 125,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

89 125,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

92 533,9



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

28 501,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 201,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 300,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

64 032,9




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 942,9




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

21 090,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 175 100,1


1



Отын және энергетика

1 175 100,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 175 100,1




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 175 100,1

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

250 169,9


1



Ауыл шаруашылығы

191 839,9



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

37 390,9




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 800,9




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

154 449,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 968,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

12 652,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

6 306,0




009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

17 991,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

85 532,0


6



Жер қатынастары

53 534,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

53 534,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 023,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

511,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

4 796,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 796,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

4 796,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

189 121,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

189 121,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

57 346,3




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 346,3



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

131 775,2




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 510,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

101 232,2




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33,0

12




Көлiк және коммуникация

2 417 787,3


1



Автомобиль көлiгi

2 333 353,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 839,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 839,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 323 513,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

162 891,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 160 622,2


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер

84 434,3



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84 434,3




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 246,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

188,0

13




Басқалар

552 714,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

39 382,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

39 382,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 382,0


9



Басқалар

513 332,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 495,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

3 495,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

350 404,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

350 404,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

27 000,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

27 000,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

6 566,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

6 566,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

8 367,0




041

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

8 367,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

117 500,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

117 500,0

14




Борышқа қызмет көрсету

738,8


1



Борышқа қызмет көрсету

738,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

738,8




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

738,8

15




Трансферттер

111 292,2


1



Трансферттер

111 292,2



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

111 292,2




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

49 272,2




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

25 771,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

36 249,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-134 463,6





Бюджеттік кредиттер

13 614,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 614,0


1



Ауыл шаруашылығы

13 614,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 614,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

13 614,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

148 077,6





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-881 919,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

881 919,8

  2017 жылғы 28 шілдедегі
№ 17/108 - VI шешiмге
2-қосымша
  2016 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 9/66-VI шешiмге
6-қосымша

2017 жылға арналған ауылдық округтері мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

      мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 " Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты "

008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

1

Абыралы

11 955,0

11 544,0

56,0


2

Айнабұлақ

13 242,0

12 887,0



3

Ақбұлақ

13 407,0

13 001,0



4

Алғабас

16 802,0

15 202,0



5

Достық

14 961,2

13 782,0



6

Жазық

9 295,1

8 297,0


628,0

7

Жиенәлі

14 340,0

12 873,0



8

Знаменка

21 178,0

17 726,0

460,0


9

Ертіс

15 304,2

14 204,4



10

Қараөлең

20 129,0

17 613,0

891,0


11

Новобаженово

17 020,5

16 006,0



12

Озерки

19 078,8

17 224,1



13

Приречный

18 896,0

15 036,0

540,0


14

Таңат

9 590,0

9 445,0



15

Шүлбі кенті

17 859,0

17 008,0



16

Шаған кенті

13 502,0

12 794,0




Бюджет бойынша барлығы

246 559,8

224 642,5

1 947,0

628,0

      кестенің жалғасы:

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

022 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары"

040 "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру"

1

Абыралы

11 955,0


355,0


2

Айнабұлақ

13 242,0


355,0


3

Ақбұлақ

13 407,0


406,0


4

Алғабас

16 802,0

1 245,0

355,0


5

Достық

14 961,2

824,2

355,0


6

Жазық

9 295,1

225,1

145,0


7

Жиенәлі

14 340,0

1 001,0

466,0


8

Знаменка

21 178,0

960,0

355,0

1 677,0

9

Ертіс

15 304,2

744,8

355,0


10

Қараөлең

20 129,0

1 245,0

380,0


11

Новобаженово

17 020,5

650,0

364,5


12

Озерки

19 078,8

1 499,7

355,0


13

Приречный

18 896,0

1 147,0

355,0

1 818,0

14

Таңат

9 590,0


145,0


15

Шүлбі кенті

17 859,0


851,0


16

Шаған кенті

13 502,0

298,0

410,0



Бюджет бойынша барлығы

246 559,8

9 839,8

6 007,5

3 495,0