В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2017 года № 15/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5293), маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI "О бюджете города Семей на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4803, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 13 января 2017 года), следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
"доходы – 29 128 803,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 117 630,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 78 879,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 250 446,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 681 848,2 тысяч тенге;";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"затраты – 28 723 808,0 тысяч тенге;";
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"чистое бюджетное кредитование – 2 260 151,9 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 2 437 175,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 177 023,8 тысяч тенге;";
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
"сальдо по операциям с финансовыми активами – 117 500,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 117 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;";
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"дефицит (профицит) бюджета – -1 972 656,3 тысяч тенге;";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 972 656,3 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 333 949,2 тысяч тенге.";
приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению 2;
приложение 9 изложить в следующей редакции, согласно приложению 3.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель | |
сессии городского маслихата | А. Амренов |
Секретарь | |
городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 7 декабря 2017 года № 20/123-VI |
|
Приложение 1 к решению от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI |
Бюджет города Семей на 2017 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Доходы | 29 128 803,6 |
1 | | | Налоговые поступления | 16 117 630,2 |
| 01 | | Подоходный налог | 7 414 097,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 414 097,0 |
| 03 | | Социальный налог | 5 480 985,2 |
| | 1 | Социальный налог | 5 480 985,2 |
| 04 | | Налоги на собственность | 2 468 440,0 |
| | 1 | Налоги на имущество | 1 543 377,0 |
| | 3 | Земельный налог | 173 579,0 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 748 100,0 |
| | 5 | Единый земельный налог | 3 384,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 603 632,0 |
| | 2 | Акцизы | 57 213,0 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 134 200,0 |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 387 493,0 |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 24 726,0 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 150 476,0 |
| | 1 | Государственная пошлина | 150 476,0 |
2 | | | Неналоговые поступления | 78 879,0 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 46 743,0 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 327,0 |
| | 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 479,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 39 801,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5,0 |
| | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 6 131,0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 054,0 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 8 054,0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 24 082,0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 24 082,0 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 1 250 446,2 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 910 446,2 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 910 446,2 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 340 000,0 |
| | 1 | Продажа земли | 245 000,0 |
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 95 000,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 11 681 848,2 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 681 848,2 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 11 681 848,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование расходов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. Затраты | 28 723 808,0 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 649 525,8 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 518 887,6 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 174,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 174,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 274 270,7 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 271 368,7 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 902,0 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 223 442,9 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 215 473,7 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 969,2 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 77 679,2 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 77 679,2 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 74 287,2 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 501,0 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 891,0 |
| 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 52 959,0 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 52 959,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 041,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 022,0 |
| | | 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 896,0 |
02 | | | | Оборона | 73 895,0 |
| 1 | | | Военные нужды | 58 175,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 58 175,0 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 58 175,0 |
| 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 15 720,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 720,0 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 257,0 |
| | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 11 463,0 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 85 225,8 |
| 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 85 225,8 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 659,7 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 55 659,7 |
| | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 29 566,1 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 29 016,1 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 |
04 | | | | Образование | 13 108 019,3 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 2 450 919,4 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2 450 919,4 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 015 818,4 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 435 101,0 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9 858 788,2 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 9 767 848,2 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 9 120 596,3 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 647 251,9 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 90 940,0 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 90 940,0 |
| 4 | | | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 174 078,0 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 174 078,0 |
| | | 018 | Организация профессионального обучения | 174 078,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 624 233,7 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 624 233,7 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 46 325,3 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 326 687,0 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 30 153,4 |
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 81 208,0 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 879,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 137 981,0 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 997 409,3 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 122 591,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105 627,0 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 21 932,0 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 26 555,0 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 57 140,0 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 16 964,0 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 16 964,0 |
| 2 | | | Социальная помощь | 1 650 316,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 650 316,0 |
| | | 002 | Программа занятости | 531 201,0 |
| | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 271,0 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 60 445,0 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 306 797,0 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 63 901,0 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 94 309,0 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 162 177,0 |
| | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 236 421,8 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 128 187,2 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 58 606,0 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 224 502,3 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 224 502,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 113 330,3 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 744,0 |
| | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 981,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 99 007,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 440,0 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 738 296,8 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 4 379 779,1 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 014 893,1 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 331 108,4 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 432 357,7 |
| | | 025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 91 234,0 |
| | | 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 160 193,0 |
| | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 18 020,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 17 861,8 |
07 | 1 | 479 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 158,2 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 346 866,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 104 236,6 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 947,7 |
| | | 004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 3 727,6 |
| | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 697,0 |
| | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 77 907,2 |
| | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 300,8 |
| | | 033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 153 049,1 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 608 947,1 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 592,5 |
| | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 592,5 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 175 047,1 |
| | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 18 300,0 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 747,1 |
| | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 154 000,0 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 433 307,5 |
| | | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 167 280,3 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 224 171,0 |
| | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 10 462,1 |
| | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 31 394,1 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 1 749 570,6 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 534,0 |
| | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 534,0 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 748 036,6 |
| | | 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 294 562,0 |
| | | 030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 124 036,2 |
| | | 034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 506,4 |
| | | 035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 327 932,0 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 963 819,3 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 332 803,8 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 329 241,0 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 329 241,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 562,8 |
| | | 011 | Развитие объектов культуры | 3 562,8 |
| 2 | | | Спорт | 289 956,9 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 118 841,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25 035,8 |
| | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 11 787,0 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 52 820,5 |
| | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 198,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 171 115,6 |
| | | 008 | Развитие объектов спорта | 171 115,6 |
| 3 | | | Информационное пространство | 243 242,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 154 117,0 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 142 792,0 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 325,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 89 125,0 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 89 125,0 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 97 816,6 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 29 031,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 729,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 302,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 68 785,6 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 47 695,6 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 090,0 |
09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 765 241,0 |
| 1 | | | Топливо и энергетика | 1 765 241,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 395 470,0 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 395 470,0 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 369 771,0 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 369 771,0 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 230 813,2 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 176 460,3 |
| | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 926,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 39 336,3 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 590,0 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 136 534,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 32 084,0 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 12 652,0 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 306,0 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 960,0 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 85 532,0 |
| 6 | | | Земельные отношения | 49 863,0 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 863,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 49 361,9 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 501,1 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 489,9 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 489,9 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4 489,9 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 193 697,7 |
| 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 193 697,7 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 61 754,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 61 754,8 |
| | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 131 942,9 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 991,7 |
| | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 100 900,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 51,2 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 2 347 509,2 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 2 261 900,7 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 894,8 |
| | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 9 894,8 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 252 005,9 |
| | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 61 135,8 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 190 870,1 |
| 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 85 608,5 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 608,5 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 420,5 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 188,0 |
13 | | | | Прочие | 409 389,7 |
| 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 40 789,0 |
| | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 40 789,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 40 789,0 |
| 9 | | | Прочие | 368 600,7 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 677,0 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 677,0 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 333 949,2 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 333 949,2 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 663,5 |
| | | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 18 663,5 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5 944,0 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 5 944,0 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 8 367,0 |
| | | 041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 367,0 |
14 | | | | Обслуживание долга | 736,6 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 736,6 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 736,6 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 736,6 |
15 | | | | Трансферты | 160 229,3 |
| 1 | | | Трансферты | 160 229,3 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 160 229,3 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 49 272,2 |
| | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 39 292,1 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 35 416,0 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 36 249,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 2 260 151,9 |
| | | | Бюджетные кредиты | 2 437 175,7 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 430 404,7 |
07 | 1 | | | Жилищное хозяйство | 2 430 404,7 |
07 | 1 | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 430 404,7 |
| | | 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 430 404,7 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 771,0 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 6 771,0 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6 771,0 |
| | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 6 771,0 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 177 023,8 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 117 500,0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 117 500,0 |
13 | | | | Прочие | 117 500,0 |
| 9 | | | Прочие | 117 500,0 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 117 500,0 |
| | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 117 500,0 |
| | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 972 656,3 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 972 656,3 |
Приложение 2 к решению от 7 декабря 2017 года № 20/123-VI |
|
Приложение 6 к решению от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI |
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2017 год
тысяч тенге№ | Наименование сельского округа, поселка | Всего | в том числе по программам | |||||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 014 "Организация водоснабжения населенных пунктов" | 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | 040 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года" | |||
1 | Абралинский | 11 930,0 | 11 519,0 | 56,0 | 355,0 | |||
2 | Айнабулакский | 13 204,0 | 12 813,0 | 391,0 | ||||
3 | Акбулакский | 18 959,6 | 18 553,6 | 406,0 | ||||
4 | Алгабасский | 15 426,7 | 12 021,0 | 1 100,0 | 2 305,7 | |||
5 | Достыкский | 15 101,2 | 13 782,0 | 824,2 | 495,0 | |||
6 | Жиеналинский | 14 249,0 | 12 782,0 | 1 001,0 | 466,0 | |||
7 | Знаменский | 28 943,8 | 24 844,2 | 290,0 | 592,5 | 1 185,1 | 355,0 | 1 677,0 |
8 | Иртышский | 15 324,9 | 14 100,1 | 744,8 | 480,0 | |||
9 | Караоленский | 20 081,0 | 17 565,0 | 891,0 | 1 245,0 | 380,0 | ||
10 | Новобаженовский | 16 567,5 | 15 553,0 | 650,0 | 364,5 | |||
11 | Озерский | 19 199,5 | 17 344,8 | 1 499,7 | 355,0 | |||
12 | Приречный | 16 527,0 | 14 728,0 | 297,0 | 1 147,0 | 355,0 | 0,0 | |
13 | поселок Шульбинск | 17 725,0 | 16 874,0 | 851,0 | ||||
14 | поселок Чаган | 13 902,0 | 12 994,0 | 498,0 | 410,0 | |||
| Всего по бюджету | 237 141,2 | 215 473,7 | 1 534,0 | 592,5 | 9 894,8 | 7 969,2 | 1 677,0 |
Приложение 3 к решению от 7 декабря 2017 года № 20/123-VI |
|
Приложение 9 к решению от 21 декабря 2016 года № 9/66-VI |
Трансферты органам местного самоуправления на 2017 год
тысяч тенге№ | Наименование сельского округа, поселка | Сумма, (тысяч тенге) |
1 | Абралинский | 388,1 |
2 | Айнабулакский | 662,6 |
3 | Акбулакский | 333,4 |
4 | Алгабасский | 824,7 |
5 | Достыкский | 940,3 |
6 | Жиеналинский | 264,5 |
7 | Знаменский | 1 881,0 |
8 | Иртышский | 3 456,5 |
9 | Караоленский | 2 652,2 |
10 | Новобаженовский | 1 960,4 |
11 | Озерский | 3 752,7 |
12 | Приречный | 9 520,3 |
13 | поселок Шульбинск | 8 542,4 |
14 | поселок Чаган | 236,9 |
| Всего по бюджету | 35 416,0 |