"О бюджете Приречного сельского округа на 2018-2020 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2017 года № 22/137-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 10 января 2018 года № 5405. Утратило силу решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2018 года № 33/219-VI

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2018 № 33/219-VI (вводится в действие с 01.01.2019).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением маслихата города Семей от 22 декабря 2017 года № 21/129-VI "О бюджете города Семей на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5364), маслихат города Семей РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 460,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 389,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 3 857,3 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28 214,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 34 460,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.05.2018 № 26/164-VI; от 07.12.2018 № 31/205-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2018 год в сумме 17 312,0 тысяч тенге

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии городского маслихата Р. Шельдебаев
      Секретарь городского маслихата Б. Акжалов

  Приложение 1
к решению
от 29 декабря 2017 года
№ 22/137-VI

Бюджет Приречного сельского округа на 2018 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 07.12.2018 № 31/205-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Категория

Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

34 460,5

1



Налоговые поступления

2 389,2


01


Подоходный налог

292,7



2

Индивидуальный подоходный налог

292,7


04


Налоги на собственность

2 096,5



1

Налоги на имущество

49,5



3

Земельный налог

154,0



4

Налог на транспортные средства

1 893,0

2



Неналоговые поступления

3 857,3


01


Доходы от государственной собственности

64,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

64,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 793,3



1

Прочие неналоговые поступления

3 793,3

4



Поступления трансфертов

28 214,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 214,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 214,0


Функциональная группа

Сумма
(тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование расходов

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

34 460,5

01




Государственные услуги общего характера

21 894,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 894,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 894,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 949,6




022

Капитальные расходы государственного органа

3 944,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

350,0


3



Благоустройство населенных пунктов

350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 344,0


1



Деятельность в области культуры

9 344,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 344,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

9 344,0

12




Транспорт и коммуникации

1 428,0


1



Автомобильный транспорт

1 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 428,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 428,0

13




Прочие

1 444,0


9



Прочие

1 444,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 444,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 444,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
к решению
от 29 декабря 2017 года
№ 22/137-VI

Бюджет Приречного сельского округа на 2019 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18 363,0

1



Налоговые поступления

3 171,0


01


Подоходный налог

153,0



2

Индивидуальный подоходный налог

153,0


04


Налоги на собственность

3 018,0



1

Налоги на имущество

77,0



3

Земельный налог

736,0



4

Налог на транспортные средства

2 205,0

2



Неналоговые поступления

128,0


01


Доходы от государственной собственности

128,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

128,0

4



Поступления трансфертов

15 064,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 064,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 064,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование расходов

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 363,0

01




Государственные услуги общего характера

16 431,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16 431,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 431,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 431,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

618,0


3



Благоустройство населенных пунктов

618,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

618,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

618,0

12




Транспорт и коммуникации

1 314,0


1



Автомобильный транспорт

1 314,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 314,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 314,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению
от 29 декабря 2017 года
№ 22/137-VI

Бюджет Приречного сельского округа на 2020 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

18 861,0

1



Налоговые поступления

3 339,0


01


Подоходный налог

161,0



2

Индивидуальный подоходный налог

161,0


04


Налоги на собственность

3 178,0



1

Налоги на имущество

81,0



3

Земельный налог

775,0



4

Налог на транспортные средства

2 322,0

2



Неналоговые поступления

137,0


01


Доходы от государственной собственности

137,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137,0

4



Поступления трансфертов

15 385,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 385,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 385,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование расходов

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

18 861,0

01




Государственные услуги общего характера

16 793,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16 793,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 793,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 793,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

662,0


3



Благоустройство населенных пунктов

662,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

662,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

662,0

12




Транспорт и коммуникации

1 406,0


1



Автомобильный транспорт

1 406,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 406,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 406,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


"Приречный ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы"

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 22/137-VI шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 10 қантарда № 5405 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 33/219-VI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 29.12.2018 № 33/219-VI шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1, 75-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 21/129-VІ "Семей қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5364 болып тіркелген) шешіміне сәйкес Семей қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Приречный ауылдық округінің 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 460,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 389,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 857,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28 214,0 мың теңге;

      2) шығындар – 34 460,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 24.05.2018 № 26/164-VI; 07.12.2018 № 31/205-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

      2. Қалалық бюджеттен 2018 жылға берілетін субвенция көлемі 17 312,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы Р. Шілдебаев
      Қалалық мәслихаттың хатшысы Б. Ақжалов

  2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 22/137-VI шешiмге
1-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 07.12.2018 № 31/205-VI шешімімен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

34 460,5

1



Салықтық түсiмдер

2 389,2


01


Табыс салығы

292,7



2

Жеке табыс салығы

292,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 096,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49,5



3

Жер салығы

154,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 893,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 857,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

64,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 793,3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

3 793,3

4



Трансферттердің түсімдері

28 214,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 214,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 214,0


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

34 460,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 894,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 894,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 894,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 949,6




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 944,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

350,0


3



Елді-мекендерді көркейту

350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

9 344,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

9 344,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 344,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

9 344,0

12




Көлiк және коммуникация

1 428,0


1



Автомобиль көлiгi

1 428,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 428,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 428,0

13




Басқалар

1 444,0


9



Басқалар

1 444,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 444,0




040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 444,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 22/137-VI шешiмге
2-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18 363,0

1



Салықтық түсiмдер

3 171,0


01


Табыс салығы

153,0



2

Жеке табыс салығы

153,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 018,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

77,0



3

Жер салығы

736,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 205,0

2



Салықтық емес түсiмдер

128,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

128,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

128,0

4



Трансферттердің түсімдері

15 064,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 064,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 064,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Әкімшісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

18 363,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16 431,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16 431,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 431,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 431,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

618,0


3



Елді-мекендерді көркейту

618,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

618,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

618,0

12




Көлiк және коммуникация

1 314,0


1



Автомобиль көлiгi

1 314,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 314,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 314,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  2017 жылғы 29 желтоқсан
№ 22/137-VI шешiмге
3-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

18 861,0

1



Салықтық түсiмдер

3 339,0


01


Табыс салығы

161,0



2

Жеке табыс салығы

161,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 178,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

81,0



3

Жер салығы

775,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 322,0

2



Салықтық емес түсiмдер

137,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

137,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

137,0

4



Трансферттердің түсімдері

15 385,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 385,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 385,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Әкім-шісі




Бағдарлама





Шығыстардың атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

18 861,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16 793,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

16 793,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 793,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 793,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

662,0


3



Елді-мекендерді көркейту

662,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

662,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

662,0

12




Көлiк және коммуникация

1 406,0


1



Автомобиль көлiгi

1 406,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 406,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 406,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0