Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VI "О бюджете города Курчатов на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4805, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2017 года, газете "Мой край" 18 января 2017 года № 3) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 552 458,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 953 566,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 577,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 115,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –578 199,8 тысяч тенге;
2) затраты – 1 645 562,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 93 103,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 93 103,9 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 155 876,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, | |
секретарь Курчатовского | |
городского маслихата | Г. Карымбаева |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 12 сентября 2017 года № 15/114-VІ |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 9/52-VІ |
Бюджет города Курчатов на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 1 552 458,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 953 566,0 | ||
01 | Подоходный налог | 406 279,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 406 279,0 | ||
03 | Социальный налог | 355 691,0 | ||
1 | Социальный налог | 355 691,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 163 925,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 100 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 35 597,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27 828,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 098,0 | ||
2 | Акцизы | 788,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 700,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 610,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 573,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 573,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15 577,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 560,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 400,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 160,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 134,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 134,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 883,7 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 883,7 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 115,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 115,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 615,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 578 199,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 578 199,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 578 199,8 |
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 1 645 562,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 241 647,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 161 067,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17 550,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17 082,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 468,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 143 517,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 142 126,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 391,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 80 580,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 341,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 17 149,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 192,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27 864,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 177,5 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 687,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 808,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 20 372,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 436,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 14 567,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 13 933,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 634,0 | |||
02 | Оборона | 7 212,0 | |||
1 | Военные нужды | 7 212,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 212,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 212,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 500,0 | |||
04 | Образование | 759 170,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 162 152,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 159 152,0 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 68 828,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 90 324,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 3 000,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 557 170,6 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 557 170,6 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 468 696,6 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 56 135,0 | |||
028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 32 339,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 39 847,7 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 847,7 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 22 022,7 | |||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 310,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 515,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 146 221,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8 110,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 889,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 155,7 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 993,3 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 2 740,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4 221,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4 221,0 | |||
2 | Социальная помощь | 107 748,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 107 748,7 | |||
002 | Программа занятости | 57 379,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 721,7 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28 483,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 397,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 535,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 700,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 15 533,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 30 363,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 30 363,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24 675,1 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 163,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 285,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 1 263,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 977,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 192 399,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 100,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6 100,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 100,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 96 007,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 96 007,8 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 16 900,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 29 107,8 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 50 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 90 191,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 191,4 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 633,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 218,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 902,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 438,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 133 487,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66 965,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 66 965,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 66 965,0 | |||
2 | Спорт | 529,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 529,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 529,0 | |||
3 | Информационное пространство | 21 239,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 887,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10 040,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8 847,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 352,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 352,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 44 754,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15 204,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 850,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 204,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 29 550,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17 207,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 840,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 153,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 350,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 591,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 27 591,3 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 12 774,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 12 463,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 311,0 | |||
800 | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 14 817,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля | 9 885,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 544,5 | |||
006 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 884,0 | |||
008 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 379,0 | |||
009 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 294,8 | |||
010 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 830,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 279,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 279,8 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 25 279,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 13 651,8 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 11 088,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 540,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 79 269,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 79 269,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 79 269,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 79 269,1 | |||
13 | Прочие | 32 060,3 | |||
9 | Прочие | 32 060,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 370,3 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 370,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 690,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 13 690,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 10,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 10,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10,0 | |||
15 | Трансферты | 714,1 | |||
1 | Трансферты | 714,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 714,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 709,1 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -93 103,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 93 103,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 93 103,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 93 103,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 93 103,9 |