Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.03.2019 № 33-3/1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 23 ноября 2017 года № 15/172-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5293), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О бюджете Кокпектинского района на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 9-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4808, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 16 января 2017 года, в газете "Жұлдыз"-"Новая жизнь" от 22 января 2017 года, от 29 января 2017 года, от 12 февраля 2017 года) следующие изменения:
в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 4 753 353,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 869 315,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20 096,0 тысяч тенге, в том числе:
вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета – 23,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 662 632,5 тысяч тенге, в том числе:
субвенции – 3 276 408,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25 185,1 тысяч тенге;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) затраты – 4 737 317,1 тысяч тенге, в том числе:
обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам – 23,8 тысяч тенге;";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 315 447,5 тысяч тенге согласно приложению 4.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть в районном бюджете на 2017 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 39 356,0 тысяч тенге согласно приложению 5.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, секретарь | |
Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2017 года № 17-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 9-2 |
Бюджет района на 2017 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 4 753 353,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 869 315,9 | ||
1 | Подоходный налог | 411 678,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 411 678,0 | ||
3 | Социальный налог | 317 657,9 | ||
1 | Социальный налог | 317 657,9 | ||
4 | Hалоги на собственность | 97 600,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 46 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 200,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 400,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5 000,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 37 580,0 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 000,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 80,0 | ||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 800,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 4 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 20 096,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 347 ,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 324,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 23,8 | ||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
6 | Прочие неналоговые поступления | 19 748,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 19 748,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 500,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 16 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 662 632,5 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 662 632,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 662 632,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 25 185,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 25 185,1 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 25 185,1 | ||
7 | Поступления займов | 37 439,0 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 37 439,0 | ||
2 | Договоры займа | 37 439,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 159 624,3 | ||
1 | Остатки бюджетных средств | 159 624,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 159 624,3 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 4 737 317,1 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 638 816,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 488 405,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 523,4 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 366,0 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 157,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 127 828,4 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 113 331,3 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 14 497,1 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 345 053,8 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 340 031,8 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 5 022,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 110,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 110,0 | |||
3 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
10 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 110,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
61 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 150 300,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 27 511,5 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 26 241,8 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 1 269,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 833,0 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 593,0 | |||
15 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 18 401,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 18 401,6 | |||
18 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41 305,1 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 41 305,1 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 31 479,6 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 26 107,4 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 277,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 095,2 | |||
2 | Оборона | 19 664,8 | |||
1 | Военные нужды | 12 411,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 411,5 | |||
5 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 411,5 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 253,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 253,3 | |||
6 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 855,3 | |||
7 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 398,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 108,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 108,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 108,0 | |||
19 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 108,0 | |||
4 | Образование | 2 996 355,5 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 342 121,6 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 342 121,6 | |||
3 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 164 219,6 | |||
40 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 177 902,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 418 032,5 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 418 032,5 | |||
4 | Общеобразовательное обучение | 2 304 404,2 | |||
5 | Дополнительное образование для детей и юношества | 37 545,7 | |||
28 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 76 082,6 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 236 201,4 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 236 201,4 | |||
9 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 37 029,0 | |||
10 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2 500,0 | |||
20 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 549,0 | |||
27 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | |||
67 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 185 123,4 | |||
5 | Здравоохранение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 0,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
2 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 0,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 301 222,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 80 180,8 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 457,0 | |||
30 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 457,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 67 723,8 | |||
10 | Государственная адресная социальная помощь | 18 447,6 | |||
16 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17 332,6 | |||
25 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 31 943,6 | |||
2 | Социальная помощь | 214 114,1 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 214 884,1 | |||
4 | Программа занятости | 59 787,8 | |||
6 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 16 251,2 | |||
7 | Оказание жилищной помощи | 2 700,0 | |||
9 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 479,7 | |||
11 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 37 124,0 | |||
14 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 77 727,0 | |||
17 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 979,0 | |||
23 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 18 065,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 5 928,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 5 928,0 | |||
18 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 800,0 | |||
50 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4 128,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 324,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 19 114,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
27 | Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 0,0 | |||
26 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 114,0 | |||
7 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 16 614,0 | |||
8 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | |||
11 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 500,0 | |||
33 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
42 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 43 015,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43 015,6 | |||
16 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 39 015,6 | |||
58 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 194,6 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 39 726,2 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 006,5 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 719,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 468,4 | |||
25 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 468,4 | |||
29 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 225 328,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 123 138,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 123 138,8 | |||
3 | Поддержка культурно-досуговой работы | 123 138,8 | |||
2 | Спорт | 7 900,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7 900,0 | |||
13 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 0,0 | |||
14 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 400,0 | |||
15 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 500,0 | |||
3 | Информационное пространство | 55 571,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 37 471,2 | |||
6 | Функционирование районных (городских) библиотек | 32 305,2 | |||
7 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 166,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 100,0 | |||
2 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 100,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 38 718,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 9 8620 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8 992,0 | |||
10 | Капитальные расходы государственного органа | 870,0 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28 856,1 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 393,7 | |||
3 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 9 987,0 | |||
6 | Капитальные расходы государственного органа | 119,4 | |||
32 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 356,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 582,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 115 934,4 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 115 934,4 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 18 857,4 | |||
3 | Капитальные расходы государственного органа | 224,4 | |||
5 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2 680,0 | |||
7 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 500,0 | |||
8 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 6 971,0 | |||
9 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 463,5 | |||
10 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 386,0 | |||
11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 83 852,1 | |||
6 | Земельные отношения | 13 592,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 13 592,7 | |||
1 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 13 378,3 | |||
7 | Капитальные расходы государственного органа | 214,4 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11 055,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 055,0 | |||
99 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 055,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 181 163,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 180 663,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 0,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 180 663,9 | |||
23 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 180 663,9 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500,0 | |||
24 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 500,0 | |||
13 | Прочие | 28 696,9 | |||
9 | Прочие | 28 696,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28 696,9 | |||
40 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развитие регионов до 2020 года | 28 696,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
12 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 23,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 23,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23,8 | |||
21 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 23,8 | |||
15 | Трансферты | 96 030,5 | |||
1 | Трансферты | 96 030,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 96 030,5 | |||
6 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 343,2 | |||
16 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 268,2 | |||
49 | 'Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 7 120,0 | |||
51 | Трансферты органам местного самоуправления | 78 493,9 | |||
54 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 805,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 12 253,9 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 439,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 439,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 439,0 | |||
18 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 37 439,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 3 782,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 3782,8 | ||||
16 | Погашение займов | 25 185,1 | |||
1 | Погашение займов | 25 185,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 185,1 | |||
5 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 25 185,1 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2017 года № 17-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 9-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2017 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Для перехода на новую модель оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 72 355,0 |
2 | На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой | 6 971,0 |
3 | На применение ветеринарных препаратов | 433,5 |
4 | На временное хранение ветеринарных препаратов | 30,0 |
5 | На содержание школ | 127 121,0 |
6 | На приобретение учебников и учебно-методической литературы | 2 709,0 |
7 | На командировочные расходы учителям языковых дисциплин | 12 858,0 |
8 | На посещение школьниками выставки ЭКСПО - 2017 | 12 030,0 |
9 | На приобретение автобусов для школ | 29 700,0 |
10 | На реализацию мероприятий в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 34 524,0 |
на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 27 394,0 | |
на установку системы управления очередью | 3 386,0 | |
на субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов | 3 744,0 | |
11 | На укрепление материально технической базы | 12 716,0 |
12 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 000,0 |
Всего | 315 447,5 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2017 года № 17-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 9-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2017 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 21 424,0 |
2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства: | 9 254,0 |
на частичное субсидирование заработной платы | 2 118,0 | |
на предоставление субсидий на переезд | 3 733,0 | |
на молодежную практику | 3 403,0 | |
3 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы: | 4 128,0 |
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 4 025,0 | |
на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 103,0 | |
4 | На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 4 550,0 |
для доплаты учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам | 1 981,0 | |
для возмещения потерь местных бюджетов на оплату расходов за замещение на период обучения основного сотрудника | 2 569,0 | |
Всего | 39 356,0 |