Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2021 № 10-137/VII (вводится в действие со дня его принятия).
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата № 14/155-VI от 06 октября 2017 года "О внесении изменений в решение Восточно – Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5230, Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 10-95/VI "О бюджете Урджарского района на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4801, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 18 января 2017 года, газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 23 января 2017 года в номере 9-10) следующие изменения :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2017-2019 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 729 342,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 138 952,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 255,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 47 792,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 529 342,1 тысяч тенге;
2) затраты – 9 758 351,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 023,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 30 716,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15 693,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 44 032,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 032,5 тысяч тенге.".
Приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | А. Зарипов |
секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 16 октября 2017 года № 19-192/VI |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 10-95/VI |
Бюджет Урджарского района на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 9 729 342,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 138 952,2 | |||
01 | Подоходный налог | 518 089,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 518 089,0 | |||
03 | Социальный налог | 373 019,0 | |||
1 | Социальный налог | 373 019,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 183 657,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70 490,0 | |||
3 | Земельный налог | 4 967,5 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 654,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 545,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45 076,0 | |||
2 | Акцизы | 5 885,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 400,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 600,0 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 191,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19 111,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 19 111,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 13 255,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 069,5 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 326,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 723,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20,5 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 128,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 128,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 055,3 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 055,3 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 47 792,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 300,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 300,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 42 492,0 | |||
1 | Продажа земли | 42 492,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 8 529 342,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 529 342,1 | |||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 9 758 351,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 891 563,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 641 770,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 377,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 377,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 164 934,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 156 935,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 999,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 455 459,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | 432 202,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23 257,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 291,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 291,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 291,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 249 502,6 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 35 039,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 35 039,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42 265,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 42 265,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 172 198,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 121 273,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 50 925,0 | |||
02 | Оборона | 23 492,0 | |||
1 | Военные нужды | 13 653,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 653,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 653,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 839,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 839,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 839,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 500,0 | |||
09 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 3 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 500,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 500,0 | |||
04 | Образование | 5 240 367,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 335 610,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 335 610,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 335 610,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 578 434,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5 619,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 5 619,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 471 057,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 4 396 102,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 74 955,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 101 758,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 101 758,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 326 323,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 326 323,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24 214,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 26 747,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 123 451,9 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 066,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 126 844,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 622 729,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 132 896,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 129 564,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 5 352,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 55 544,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 68 668,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 332,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3 332,0 | |||
2 | Социальная помощь | 435 641,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 435 641,0 | |||
002 | Программа занятости | 178 915,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 37 040,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 300,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 78 073,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 5 305,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 84 107,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 12 737,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 32 164,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 54 192,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 54 192,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 35 578,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 330,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 340,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 7 313,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 631,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 830 786,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 43 403,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 0,0 | |||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43 403,8 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 553,8 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 37 850,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 186 945,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 186 945,5 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 17 336,0 | |||
014 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 012 609,5 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 157 000,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 600 437,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 599 937,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 878,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 490 563,0 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 496,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 316 072,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 193 477,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 193 477,3 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 193 477,3 | |||
2 | Спорт | 35 970,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 220,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10 968,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 252,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 750,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 10 750,0 | |||
3 | Информационное пространство | 38 846,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 29 497,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 28 897,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 600,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 349,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 349,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 47 779,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 22 335,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 055,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 280,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 25 444,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 870,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6 574,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 218 709,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 193 064,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 193 064,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 28 112,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 300,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 420,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 24 500,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 748,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 131 984,0 | |||
6 | Земельные отношения | 15 423,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15 423,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15 423,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10 222,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 222,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10 222,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 315 620,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 310 220,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 310 220,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 310 220,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 400,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 400,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 5 400,0 | |||
13 | Прочие | 92 290,4 | |||
9 | Прочие | 92 290,4 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45 406,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 45 406,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 644,0 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 800,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 844,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 355,4 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 12 355,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 885,0 | |||
043 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 14 885,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 20,5 | |||
1 | Обслуживание долга | 20,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20,5 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 20,5 | |||
15 | Трансферты | 203 200,8 | |||
1 | Трансферты | 203 200,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 203 200,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 146,2 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 531,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 202 521,5 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 15 023,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 30 716,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 716,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 30 716,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 716,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 30 716,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 15 693,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 15 693,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15 693,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -44 032,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита | 44 032,5 | ||||
Поступления займов | 30 631,0 | ||||
7 | Поступления займов | 30 631,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 30 631,0 | |||
2 | Договоры займа | 30 631,0 | |||
16 | Погашение займов | 15 693,0 | |||
1 | Погашение займов | 15 693,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 693,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15 693,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 29 094,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 29 094,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 29 094,5 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 16 октября 2017 года №19-192/VI |
|
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2016 года №10-95/VI |
Перечень программ развития бюджета Урджарского района на 2017-2019 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(тысяч тенге) |
Функциональная группа | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 192 499,3 | 280 877,0 | 300 000,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 553,8 | 0,0 | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 553,8 | 0,0 | 0,0 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 553,8 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 5 553,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД "Строительство 30-квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО" | 5 553,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 186 945,5 | 280 877,0 | 300 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 186 945,5 | 280 877,0 | 300 000,0 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 17 336,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 17 336,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД "Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Кабанбай Урджарского района ВКО" | 9 228,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД "Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Маканчи Урджарского района ВКО" | 8 108,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
014 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 012 609,5 | 280 877,0 | 300 000,0 | |||
За счет средств республиканского бюджета | 323 373,0 | 280 877,0 | 300 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных соооружений в с.Акшокы Урджарского района | 323 373,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопровода в с.Кокозек Урджарского района Восточно-Казахстанской области | 0,0 | 280 877,0 | 300 000,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 689 236,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
На проведение государственной экспертизы разработанной ПСД для реконструкции водопроводных сетей в селе Сегизбай, Урджарского района, ВКО | 1 431,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
На проведение государственной экспертизы разработанной ПСД для реконструкции водопроводных сетей в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО | 1 488,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Карабута Урджарского района, ВКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопровода в с.Кокозек Урджарского района Восточно-Казахстанской области | 618 085,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных соооружений в с.Акшокы Урджарского района | 35 756,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД "Реконструкция водозаборных сетей с водозаборным сооружением в с.Коктал Урджарского района ВКО" | 14 775,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД "Реконструкция водозаборных сетей в с.Сагат Урджарского района ВКО" | 9 340,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД "Строительство водопроводных сетей в с.Шолпан Урджарского района ВКО" | 7 360,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Каратума Урджарского района, ВКО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в с.Маканчи Урджарского района, ВКО | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 157 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 157 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство парка на побережье озера Алаколь Урджарского района ВКО | 157 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
02 | Спорт | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
На разработку ПСД и проведение государственной экспертизы проекта по строительству плавательного бассейна в селе Урджар, Урджарского района ВКО | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Корректировка генерального плана побережье озеры Алаколь Урджарского района, ВКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
всего | 1 203 249,3 | 280 877,0 | 300 000,0 |