О внесении изменений в решение Жуалынского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 21-3 "О бюджетах сельских округов Жуалынского района на 2018-2020 годы"

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 20 марта 2018 года № 24-3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 30 марта 2018 года № 3762

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жуалынского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 21-3 "О бюджетах сельских округов Жуалынского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3657, опубликованное в районной газете "Жаңа өмір"-"Новая жизнь" от 9 января 2017 года) следующие изменения:

      1.1 Аппарат акима село Б. Момышулы

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "86 070" заменить цифрами "271 713";

      цифры "280" заменить цифрами "10 433";

      цифры "44 679" заменить цифрами "220 169";

      в подпункте 2):

      цифры "86 070" заменить цифрами "271 713".

      1.2 Актюбинский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "24 807" заменить цифрами "58 348";

      цифры "2 255" заменить цифрами "3 082";

      цифры "46" заменить цифрами "216";

      цифры "22 506" заменить цифрами "55 050";

      в подпункте 2):

      цифры "24 807" заменить цифрами "58 348".

      1.3 Аксайский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "27 538" заменить цифрами "86 675";

      цифры "3637" заменить цифрами "4 653";

      цифры "46" заменить цифрами "2 489";

      цифры "23 855" заменить цифрами "79 533";

      в подпункте 2):

      цифры "27 538" заменить цифрами "86 675".

      1.4 Боралдайский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "39 465" заменить цифрами "73 665";

      цифры "2 026" заменить цифрами "3 228";

      цифры "46" заменить цифрами "2 029";

      цифры "37 393" заменить цифрами "68 408";

      в подпункте 2):

      цифры "39 465" заменить цифрами "73 665";

      1.5 Жетитюбинский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "25 249" заменить цифрами "52 849";

      цифры "3 384" заменить цифрами "3 995";

      цифры "46" заменить цифрами "1 929";

      цифры "21 819" заменить цифрами "46 925";

      в подпункте 2):

      цифры "25 249" заменить цифрами "52 849";

      1.6 Кокбастауский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "27 878" заменить цифрами "77 876";

      цифры "3 063" заменить цифрами "5 046";

      цифры "46" заменить цифрами "1 539";

      цифры "24 769" заменить цифрами "71 291";

      в подпункте 2):

      цифры "27 878" заменить цифрами "77 876".

      1.7 Куренбельский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "30 929" заменить цифрами "53 050";

      цифры "46" заменить цифрами "1 407";

      цифры "28 239" заменить цифрами "48 999";

      в подпункте 2):

      цифры "30 929" заменить цифрами "53 050".

      1.8 Карасазский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "40 677" заменить цифрами "86 215";

      цифры "3 549" заменить цифрами "4 539";

      цифры "46" заменить цифрами "1 833";

      цифры "37 082" заменить цифрами "79 843";

      в подпункте 2):

      цифры "40 677" заменить цифрами "86 215".

      1.9 Кызыларыкский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "31 738" заменить цифрами "65 895";

      цифры "2 651" заменить цифрами "3 189";

      цифры "46" заменить цифрами "258";

      цифры "29 041" заменить цифрами "62 448";

      в подпункте 2):

      цифры "31 738" заменить цифрами "65 895".

      1.10 Мынбулакский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "38 294" заменить цифрами "52 329";

      цифры "46" заменить цифрами "1 157";

      цифры "33 676" заменить цифрами "46 600";

      в подпункте 2):

      цифры "38 294" заменить цифрами "52 329".

      1.11 Нурлыкентский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "42 316" заменить цифрами "84 043";

      цифры "46" заменить цифрами "233";

      цифры "38 052" заменить цифрами "79 592";

      в подпункте 2):

      цифры "42 316" заменить цифрами "84 043".

      1.12 Шакпакский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "29 279" заменить цифрами "80 092";

      цифры "3 036" заменить цифрами "5 081";

      цифры "46" заменить цифрами "1 017";

      цифры "26 197" заменить цифрами "73 994";

      в подпункте 2):

      цифры "29 279" заменить цифрами "80 092".

      Приложения 1 и 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 12 настоящего решения.

      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Секретарь
      районного маслихата районного маслихата
      Н. Тыныбеков Е. Тлеубеков

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
Приложение 1 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет аппарата акима село Б.Момышулы на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1



2

3




I. ДОХОДЫ

271 713

1



Налоговые поступления

41 111


01


Подоходный налог

21 585



2

Индивидуальный подоходный налог

21 585


04


Hалоги на собственность

19 426



1

Hалоги на имущество

287



3

Земельный налог

1 200



4

Налог на транспортные средства

17 939


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

10 433


01


Доходы от государственной собственности

120



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150


06


Прочие неналоговые поступления

10 163



1

Прочие неналоговые поступления

10 163

4



Поступления трансфертов

220 169


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

220 169



3

Трансферты районов (городов областного значения)

220 169


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

271 713

01



Государственные услуги общего характера

30 872


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 872



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 430



022

Капитальные расходы государственного органа

1 442

04



Образование

175 741


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

175 741



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

175 741

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 648



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 452

13



Прочие

12 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12 000




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Актюбинского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1



2

3




I. ДОХОДЫ

58 348

1



Налоговые поступления

3 082


01


Подоходный налог

935



2

Индивидуальный подоходный налог

935


04


Hалоги на собственность

2 147



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

197



4

Налог на транспортные средства

1 914

2



Неналоговые поступления

216


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

172



1

Прочие неналоговые поступления

172

4



Поступления трансфертов

55 050


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 050



3

Трансферты районов (городов областного значения)

55 050


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

58 348

01



Государственные услуги общего характера

17 689


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 689



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 309



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

36 248


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

36 248



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33 447



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 680


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 680



008

Освещение улиц в населенных пунктах

400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

480



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

800

13



Прочие

2 731


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 731



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 731




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1



2

3




I. ДОХОДЫ

86 675

1



Налоговые поступления

4 653


01


Подоходный налог

1 450



2

Индивидуальный подоходный налог

1 450


04


Hалоги на собственность

3 203



1

Hалоги на имущество

51



3

Земельный налог

544



4

Налог на транспортные средства

2 608

2



Неналоговые поступления

2 489


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2 445



1

Прочие неналоговые поступления

2 445

4



Поступления трансфертов

79 533


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 533



3

Трансферты районов (городов областного значения)

79 533


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 675

01



Государственные услуги общего характера

19 909


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 909



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 529



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

55 297


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

55 297



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

55 297

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 599


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 599



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 416

12



Транспорт и коммуникации

1 140


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 140



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 140

13



Прочие

2 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 730




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
Приложение 4 к решению
  Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

73 665

1



Налоговые поступления

3 228


01


Подоходный налог

474



2

Индивидуальный подоходный налог

474


04


Hалоги на собственность

2 754



1

Hалоги на имущество

26



3

Земельный налог

284



4

Налог на транспортные средства

2 444

2



Неналоговые поступления

2 029


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 985



1

Прочие неналоговые поступления

1 985

4



Поступления трансфертов

68 408


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 408



3

Трансферты районов (городов областного значения)

68 408


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

73 665

01



Государственные услуги общего характера

30 582


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 582



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 202



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

32 274


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

32 274



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

32 274

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 157


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 157



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 180



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 764



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

833

12



Транспорт и коммуникации

3 476


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 476



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 476

13



Прочие

2 176


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 176




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Жетитюбинского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 849

1



Налоговые поступления

3 995


01


Подоходный налог

506



2

Индивидуальный подоходный налог

506


04


Hалоги на собственность

3 489



1

Hалоги на имущество

43



3

Земельный налог

464



4

Налог на транспортные средства

2 982

2



Неналоговые поступления

1 929


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 885



1

Прочие неналоговые поступления

1 885

4



Поступления трансфертов

46 925


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 925



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 925


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 849

01



Государственные услуги общего характера

18 566


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 566



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 186



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

29 347


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

29 347



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

26 546



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 801

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 125


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 125



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

440



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

805

13



Прочие

2 811


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 811



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 811




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

77 876

1



Налоговые поступления

5 046


01


Подоходный налог

1 174



2

Индивидуальный подоходный налог

1 174


04


Hалоги на собственность

3 872



1

Hалоги на имущество

37



3

Земельный налог

567



4

Налог на транспортные средства

3 268

2



Неналоговые поступления

1 539


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 495



1

Прочие неналоговые поступления

1 495

4



Поступления трансфертов

71 291


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 291



3

Трансферты районов (городов областного значения)

71 291


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

77 876

01



Государственные услуги общего характера

21 764


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 764



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 384



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

48 722


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

48 722



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47 086



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 636

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 613


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 613



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 533

13



Прочие

2 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 777



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 777




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

53 050

1



Налоговые поступления

2 644


01


Подоходный налог

1 202



2

Индивидуальный подоходный налог

1 202


04


Hалоги на собственность

1 442



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

274



4

Налог на транспортные средства

1 140

2



Неналоговые поступления

1 407


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 363



1

Прочие неналоговые поступления

1 363

4



Поступления трансфертов

48 999


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48 999



3

Трансферты районов (городов областного значения)

48 999


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

53 050

01



Государственные услуги общего характера

17 894


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 894



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 514



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

21 519


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

21 519



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

18 995



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 524

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 834


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 834



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 921



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 546

12



Транспорт и коммуникации

2 752


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 752



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752

13



Прочие

2 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 051



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 215

1



Налоговые поступления

4 539


01


Подоходный налог

1 012



2

Индивидуальный подоходный налог

1 012


04


Hалоги на собственность

3 527



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

3 052

2



Неналоговые поступления

1 833


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 789



1

Прочие неналоговые поступления

1 789

4



Поступления трансфертов

79 843


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 843



3

Трансферты районов (городов областного значения)

79 843


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 215

01



Государственные услуги общего характера

30 918


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 918



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 538



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

49 922


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

49 922



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

44 958



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

13



Прочие

3 275


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 275



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 275




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-4 от 20 марта 2018 года
  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

65 895

1



Налоговые поступления

3 189


01


Подоходный налог

1 348



2

Индивидуальный подоходный налог

1 348


04


Hалоги на собственность

1 841



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

1 543

2



Неналоговые поступления

258


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

214



1

Прочие неналоговые поступления

214

4



Поступления трансфертов

62 448


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 448



3

Трансферты районов (городов областного значения)

62 488


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

65 895

01



Государственные услуги общего характера

20 274


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 274



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 894



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

33 818


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

33 818



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

30 907



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 504


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 504



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 996



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

12



Транспорт и коммуникации

2 752


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 752



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752

13



Прочие

2 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 547



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 547




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
Приложение 10 к решению
  Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс







1

2

3




I. ДОХОДЫ

52 329

1



Налоговые поступления

4 572


01


Подоходный налог

1 793



2

Индивидуальный подоходный налог

1 793


04


Hалоги на собственность

2 779



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

350



4

Налог на транспортные средства

2 376

2



Неналоговые поступления

1 157


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 113



1

Прочие неналоговые поступления

1 113

4



Поступления трансфертов

46 600


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 600



3

Трансферты районов (городов областного значения)

46 600


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

52 329

01



Государственные услуги общего характера

21 123


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 123



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 743



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

13 174


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13 174



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

13 174

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 037



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 785



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 707

13



Прочие

3 995


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 995



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 995




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 годаПриложение 11 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

84 043

1



Налоговые поступления

4 218


01


Подоходный налог

1 112



2

Индивидуальный подоходный налог

1 112


04


Hалоги на собственность

3 106



1

Hалоги на имущество

56



3

Земельный налог

322



4

Налог на транспортные средства

2 728

2



Неналоговые поступления

233


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

189



1

Прочие неналоговые поступления

189

4



Поступления трансфертов

79 592


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 592



3

Трансферты районов (городов областного значения)

79 592


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

84 043

01



Государственные услуги общего характера

25 092


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 712



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

41 643


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

41 643



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

41 643

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 252


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 252



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 884



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 668

13



Прочие

4 056


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 056



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 056




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 24-3 от 20 марта 2018 года
Приложение 12 к решению
  Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс






1

2

3




I. ДОХОДЫ

80 092

1



Налоговые поступления

5 081


01


Подоходный налог

1 312



2

Индивидуальный подоходный налог

1 312


04


Hалоги на собственность

3 769



1

Hалоги на имущество

94



3

Земельный налог

533



4

Налог на транспортные средства

3 142

2



Неналоговые поступления

1 017


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

973



1

Прочие неналоговые поступления

973

4



Поступления трансфертов

73 994


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 994



3

Трансферты районов (городов областного значения)

73 994


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

80 092

01



Государственные услуги общего характера

20 006


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 006



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 626



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 122


124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

50 122



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

45 320



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 802

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 020


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 020



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 940

13



Прочие

2 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 944



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 944




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

     

"2018-2020 жылдарға арналған Жуалы ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 21-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 20 наурыздағы № 24-3 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 30 наурызда № 3762 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде тұпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес Жуалы аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Жуалы ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жуалы аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 21-3 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3657 болып тіркелген, 2018 жылдың 9 қаңтарда аудандық "Жаңа өмір"-"Новая жизнь" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1.1 Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "86 070" деген сандар "271 713" деген сандармен ауыстырылсын;

      "280" деген сандар "10 433" деген сандармен ауыстырылсын;

      "44 679" деген сандар "220 169" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "86 070" деген сандар "271 713" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.2 Ақтөбе ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "24 807" деген сандар "58 348" деген сандармен ауыстырылсын;

      "2 255" деген сандар "3 082" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "216" деген сандармен ауыстырылсын;

      "22 506" деген сандар "55 050" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада

      "24 807" деген сандар "58 348" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "27 538" деген сандар "86 675" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 637" деген сандар "4 653" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "2 489" деген сандармен ауыстырылсын;

      "23 855" деген сандар "79 533" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "27 538" деген сандар "86 675" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "39 465" деген сандар "73 665" деген сандармен ауыстырылсын;

      "2 026" деген сандар "3 228" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "2 029" деген сандармен ауыстырылсын;

      "37 393" деген сандар "68 408" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "39 465" деген сандар "73 665" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.5 Жетітөбе ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "25 249" деген сандар "52 849" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 384" деген сандар "3 995" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 929" деген сандармен ауыстырылсын;

      "21 819" деген сандар "46 925" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада

      "25 249" деген сандар "52 849" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.6 Көкбастау ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "27 878" деген сандар "77 876" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 063" деген сандар "5 046" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 539" деген сандармен ауыстырылсын;

      "24 769" деген сандар "71 291" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "27 878" деген сандар "77 876" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.7 Күреңбел ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "30 929" деген сандар "53 050" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 407" деген сандармен ауыстырылсын;

      "28 239" деген сандар "48 999" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "30 929" деген сандар "53 050" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.8 Қарасаз ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "40 677" деген сандар "86 215" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 549" деген сандар "4 539" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 833" деген сандармен ауыстырылсын;

      "37 082" деген сандар "79 843" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "40 677" деген сандар "86 215" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.9 Қызыларық ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "31 738" деген сандар "65 895" деген сандармен ауыстырылсын;

      "2 651" деген сандар "3 189" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "258" деген сандармен ауыстырылсын;

      "29 041" деген сандар "62 448" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада

      "31 738" деген сандар "65 895" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.10 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "38 294" деген сандар "52 329" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 157" деген сандармен ауыстырылсын;

      "33 676" деген сандар "46 600" деген сандармен ауыстырылсын.

      2) тармақшада:

      "38 294" деген сандар "52 329" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.11 Нұрлыкент ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "42 316" деген сандар "84 043" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "233" деген сандармен ауыстырылсын;

      "38 052" деген сандар "79 592" деген сандармен ауыстырылсын.

      2) тармақшада:

      "42 316" деген сандар "84 043" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.12 Шақпақ ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "29 279" деген сандар "80 092" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 036" деген сандар "5 081" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46" деген сандар "1 017" деген сандармен ауыстырылсын;

      "26 197" деген сандар "73 994" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "29 279" деген сандар "80 092" деген сандармен ауыстырылсын.

      Аталған шешімнің 1 және 12 қосымшалары осы шешімнің 1 және 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат Аудандық
      сессиясының төрағасы мәслихаттың хатшысы
      Н. Тыныбеков Е. Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 1 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 1 қосымша

Б. Момышұлы ауылы әкімінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

271 713

1



Салықтық түсімдер

41 111


01


Жеке табыс салығы

21 585



2

Жеке табыс салығы

21 585


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 426



1

Мүлiкке салынатын салықтар

287



3

Жер салығы

1 200



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17 939


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

10 433


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

120


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10163



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10163

4



Трансферттердің түсімдері

220 169


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

220 169



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

220 169


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

271 713

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 872


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 872



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 430



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 442

04



Білім беру

175 741


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

175 741



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

175 741

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 648



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 000



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

36 452

13



Басқалар

12 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

12 000




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 2 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 2 қосымша

Ақтөбе ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

58 348

1



Салықтық түсімдер

3 082


01


Жеке табыс салығы

935



2

Жеке табыс салығы

935


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 147



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 914

2



Салықтық емес түсiмдер

216


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

172



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

172

4



Трансферттердің түсімдері

55 050


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 050



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

55 050


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

58 348

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 689


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 689



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 309



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

36 248


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 248



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33 447



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 680


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 680



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

480



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

800

13



Басқалар

2 731


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 731



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 731




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 3 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

86 675

1



Салықтық түсімдер

4 653


01


Жеке табыс салығы

1 450



2

Жеке табыс салығы

1 450


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 203



1

Мүлiкке салынатын салықтар

51



3

Жер салығы

544



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 608

2



Салықтық емес түсiмдер

2 489


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 445



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 445

4



Трансферттердің түсімдері

79 533


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 533



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

79 533


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 675

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 909


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 909



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 529



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

55 297


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 297



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

55 297

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 599


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 599



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 416

12



Көлiк және коммуникация

1 140


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 140



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 140

13



Басқалар

2 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 730




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 4 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

73 665

1



Салықтық түсімдер

3 228


01


Жеке табыс салығы

474



2

Жеке табыс салығы

474


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 754



1

Мүлiкке салынатын салықтар

26



3

Жер салығы

284



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 444

2



Салықтық емес түсiмдер

2 029


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 985



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 985

4



Трансферттердің түсімдері

68 408


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 408



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

68 408


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

73 665

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 582


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 582



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 202



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

32 274


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 274



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

32 274

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 157


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 157



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 180



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 764



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

833

12



Көлiк және коммуникация

3 476


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 476



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 476

13



Басқалар

2 176


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 176




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3шешіміне 5 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 5 қосымша

Жетітөбе ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

52 849

1



Салықтық түсімдер

3 995


01


Жеке табыс салығы

506



2

Жеке табыс салығы

506


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 489



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43



3

Жер салығы

464



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 982

2



Салықтық емес түсiмдер

1 929


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 885



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 885

4



Трансферттердің түсімдері

46 925


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 925



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 925


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 849

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18 566


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 566



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 186



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

29 347


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 347



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

26 546



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 801

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 125


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 125



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

440



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

805

13



Басқалар

2 811


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 811



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 811




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 6 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 6 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

77 876

1



Салықтық түсімдер

5 046


01


Жеке табыс салығы

1 174



2

Жеке табыс салығы

1 174


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 872



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37



3

Жер салығы

567



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 268

2



Салықтық емес түсiмдер

1 539


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 495



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 495

4



Трансферттердің түсімдері

71 291


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

71 291



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

71 291


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

77 876

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 764


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 764



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 384



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

48 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 722



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

47 086



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 636

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 613


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 613



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 533

13



Басқалар

2 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 777



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 777




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 7 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 7 қосымша

Күреңбел ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

53 050

1



Салықтық түсімдер

2 644


01


Жеке табыс салығы

1 202



2

Жеке табыс салығы

1 202


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 442



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

274



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 140

2



Салықтық емес түсiмдер

1 407


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 363



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 363

4



Трансферттердің түсімдері

48 999


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48 999



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

48 999


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

53 050

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 894


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 894



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 514



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

21 519


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 519



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

18 995



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 834


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 834



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 921



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 546

12



Көлiк және коммуникация

2 752


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 752



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752

13



Басқалар

2 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 051



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 8 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 8 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

86 215

1



Салықтық түсімдер

4 539


01


Жеке табыс салығы

1 012



2

Жеке табыс салығы

1 012


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 527



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 052

2



Салықтық емес түсiмдер

1 833


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 789



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 789

4



Трансферттердің түсімдері

79 843


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 843



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

79 843


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 215

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 918


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 918



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 538



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

49 922


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 922



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

44 958



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 100

13



Басқалар

3 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 275



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 275




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 9 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 9 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

65 895

1



Салықтық түсімдер

3 189


01


Жеке табыс салығы

1 348



2

Жеке табыс салығы

1 348


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 841



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 543

2



Салықтық емес түсiмдер

258


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

214



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

214

4



Трансферттердің түсімдері

62 448


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 448



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

62 448


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

65 895

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 274


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 274



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 894



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

33 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 818



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

30 907



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 504


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 504



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 996



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

12



Көлiк және коммуникация

2 752


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 752



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752

13



Басқалар

2 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 547



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 547




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 10 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 10 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

52 329

1



Салықтық түсімдер

4 572


01


Жеке табыс салығы

1 793



2

Жеке табыс салығы

1 793


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 376

2



Салықтық емес түсiмдер

1 157


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 113



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 113

4



Трансферттердің түсімдері

46 600


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46 600



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

46 600


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

52 329

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 123


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 123



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 743



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

13 174


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 174



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

13 174

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 037



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 785



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 707

13



Басқалар

3 995


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 995



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 995




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 23-4 шешіміне 11 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 11 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

84 043

1



Салықтық түсімдер

4 218


01


Жеке табыс салығы

1 112



2

Жеке табыс салығы

1 112


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 106



1

Мүлiкке салынатын салықтар

56



3

Жер салығы

322



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 728

2



Салықтық емес түсiмдер

233


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

189



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

189

4



Трансферттердің түсімдері

79 592


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 592



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

79 592


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

84 043

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 092


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 092



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 712



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

41 643


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 643



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

41 643

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 252


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 252



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 884



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 668

13



Басқалар

4 056


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 056



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 056




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 20 наурыздағы
№ 24-3 шешіміне 12 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 12 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы







1

2

3




I. КІРІСТЕР

80 092

1



Салықтық түсімдер

5 081


01


Жеке табыс салығы

1 312



2

Жеке табыс салығы

1 312


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 769



1

Мүлiкке салынатын салықтар

94



3

Жер салығы

533



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 142

2



Салықтық емес түсiмдер

1 017


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

973



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

973

4



Трансферттердің түсімдері

73 994


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

73 994



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

73 994


Функционалдық тобы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1

2

3




II. ШЫҒЫНДАР

80 092

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 006


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 006



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 626



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Бiлiм беру

50 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 122



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

45 320



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 802

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 020


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 020



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 940

13



Басқалар

2 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 944



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 944




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0