О внесении изменений в решение Жуалынского районного маслихата от 25 декабря 2017 года №21-3 "О бюджетах сельских округов Жуалынского района на 2018-2020 годы"

Решение Жуалынского районного маслихата Жамбылской области от 13 сентября 2018 года №32-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Жамбылской области 17 сентября 2018 года № 3949

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и на основании решения Жуалынского районного маслихата 7 сентября 2018 года № 31-3 "О внесении изменений в решение Жуалынского районного маслихата от 20 декабря 2017 года № 20-3 "О районном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3946) Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жуалынского районного маслихата от 25 декабря 2017 года № 21-3 "О бюджетах сельских округов Жуалынского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3657, опубликованное в районной газете "Жаңа өмір"-"Новая жизнь" от 9 января 2017 года) следующие изменения:

      в пункте 1:

      1.1 Аппарат акима село Б. Момышулы

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "275 893" заменить цифрами "280 840";

      цифры "41 111" заменить цифрами "48 921";

      цифры "224 349" заменить цифрами "221 486";

      в подпункте 2):

      цифры "275 893" заменить цифрами "280 840".

      1.3 Аксайский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "88 923" заменить цифрами "90 160";

      цифры "81 781" заменить цифрами "83 018";

      в подпункте 2):

      цифры "88 923" заменить цифрами "90 160".

      1.4 Боралдайский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "75 380" заменить цифрами "77 530";

      цифры "3 228" заменить цифрами "3 378";

      цифры "70 123" заменить цифрами "72 123";

      в подпункте 2):

      цифры "75 380" заменить цифрами "77 530";

      1.6 Кокбастауский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "77 876" заменить цифрами "79 352";

      цифры "71 291" заменить цифрами "72 767";

      в подпункте 2):

      цифры "77 876" заменить цифрами "79 352".

      1.7 Куренбельский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "53 050" заменить цифрами "51 563";

      цифры "48 999" заменить цифрами "47 512";

      в подпункте 2):

      цифры "53 050" заменить цифрами "51 563".

      1.8 Карасазский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "87 312" заменить цифрами "86 636";

      цифры "80 940" заменить цифрами "80 264";

      в подпункте 2):

      цифры "87 312" заменить цифрами "86 636".

      1.9 Кызыларыкский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "65 895" заменить цифрами "66 125";

      цифры "62 448" заменить цифрами "62 678";

      в подпункте 2):

      цифры "65 895" заменить цифрами "66 125".

      1.10 Мынбулакский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "52 106" заменить цифрами "57 005";

      цифры "46 377" заменить цифрами "51 276";

      в подпункте 2):

      цифры "52 106" заменить цифрами "57 005".

      1.11 Нурлыкентский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "84 043" заменить цифрами "89 579";

      цифры "4 218" заменить цифрами "6 792";

      цифры "79 592" заменить цифрами "82 554";

      в подпункте 2):

      цифры "84 043" заменить цифрами "89 579".

      1.12 Шакпакский сельский округ

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      цифры "77 391" заменить цифрами "76 105";

      цифры "5 081" заменить цифрами "5 989";

      цифры "71 293" заменить цифрами "69 099";

      в подпункте 2):

      цифры "77 391" заменить цифрами "76 105".

      Приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 10 настоящего решения.

      2. Контроль за исполнением и публикацию на интернет-ресурсе данного решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам административно-территориальных структур, социально-экономическому развитию территорий, бюджета и местных налогов по защите прав граждан.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии Секретарь
      районного маслихата районного маслихата
      К. Сыдыгалиев Е. Тлеубеков

  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 1 к решению
Жуалынского районного маслихата
21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет аппарата акима село Б. Момышулы на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

280 840

1



Налоговые поступления

48 921


01


Подоходный налог

29 395



2

Индивидуальный подоходный налог

29 395


04


Hалоги на собственность

19 426



1

Hалоги на имущество

287



3

Земельный налог

1 200



4

Налог на транспортные средства

17 939


05


Налоги на внутренние товары, работы и услуги

100



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

100

2



Неналоговые поступления

10 433


01


Доходы от государственной собственности

120



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

120


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

150


06


Прочие неналоговые поступления

10 163



1

Прочие неналоговые поступления

10 163

4



Поступления трансфертов

221 486


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

221 486



3

Трансферты районов (городов областного значения)

221 486

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

280 840

01



Государственные услуги общего характера

31 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 923



022

Капитальные расходы государственного органа

1 442

04



Образование

181 697


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181 697



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

181 697

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 669



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 770



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 717



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 182

12



Транспорт и коммуникации

2 476


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 476



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 476

13



Прочие

11 633


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 633



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 633




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 2 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Аксайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

90 160

1



Налоговые поступления

4 653


01


Подоходный налог

1 450



2

Индивидуальный подоходный налог

1 450


04


Hалоги на собственность

3 203



1

Hалоги на имущество

51



3

Земельный налог

544



4

Налог на транспортные средства

2 608

2



Неналоговые поступления

2 489


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

2 445



1

Прочие неналоговые поступления

2 445

4



Поступления трансфертов

83 018


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 018



3

Трансферты районов (городов областного значения)

83 018


Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

90 160

01



Государственные услуги общего характера

19 909


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 909



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 529



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

57 545


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 545



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

57 545

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 336


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 336



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

464



008

Освещение улиц в населенных пунктах

683



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 050



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 139

12



Транспорт и коммуникации

1 640


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 640



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 640

13



Прочие

2 730


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 730



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 730




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 3 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Боралдайского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

77 530

1



Налоговые поступления

3 378


01


Подоходный налог

474



2

Индивидуальный подоходный налог

474


04


Hалоги на собственность

2 904



1

Hалоги на имущество

26



3

Земельный налог

284



4

Налог на транспортные средства

2 594

2



Неналоговые поступления

2 029


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 985



1

Прочие неналоговые поступления

1 985

4



Поступления трансфертов

72 123


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 123



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 123

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

77 530

01



Государственные услуги общего характера

32 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 352



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

32 274


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 274



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

32 274

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 872


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 872



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

2 895



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 764



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

833

12



Транспорт и коммуникации

3 476


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 476



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 476

13



Прочие

2 176


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 176



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 176




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 4 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кокбастауского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

79 352

1



Налоговые поступления

5 046


01


Подоходный налог

1 174



2

Индивидуальный подоходный налог

1 174


04


Hалоги на собственность

3 872



1

Hалоги на имущество

37



3

Земельный налог

567



4

Налог на транспортные средства

3 268

2



Неналоговые поступления

1 539


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 495



1

Прочие неналоговые поступления

1 495

4



Поступления трансфертов

72 767


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 767



3

Трансферты районов (городов областного значения)

72 767

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

79 352

01



Государственные услуги общего характера

21 764


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 764



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 384



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 198


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 198



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

48 562



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1 636

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 613


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 613



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 533

13



Прочие

2 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 777



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 777




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 5 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Куренбельского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1



2

3




I. ДОХОДЫ

51 563

1



Налоговые поступления

2 644


01


Подоходный налог

1 202



2

Индивидуальный подоходный налог

1 202


04


Hалоги на собственность

1 442



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

274



4

Налог на транспортные средства

1 140

2



Неналоговые поступления

1 407


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 363



1

Прочие неналоговые поступления

1 363

4



Поступления трансфертов

47 512


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

47 512



3

Трансферты районов (городов областного значения)

47 512

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

51 563

01



Государственные услуги общего характера

17 894


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 894



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 514



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

23 771


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 771



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

21 247



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 608


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 608



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

230



008

Освещение улиц в населенных пунктах

367



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 465



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 546

12



Транспорт и коммуникации

1 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 239



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 239

13



Прочие

2 051


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 051



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 051




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 6 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Карасазского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3




I. ДОХОДЫ

86 636

1



Налоговые поступления

4 539


01


Подоходный налог

1 012



2

Индивидуальный подоходный налог

1 012


04


Hалоги на собственность

3 527



1

Hалоги на имущество

49



3

Земельный налог

426



4

Налог на транспортные средства

3 052

2



Неналоговые поступления

1 833


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 789



1

Прочие неналоговые поступления

1 789

4



Поступления трансфертов

80 264


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 264



3

Трансферты районов (городов областного значения)

80 264

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

86 636

01



Государственные услуги общего характера

30 242


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 242



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 862



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

49 922


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 922



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

44 958



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 964

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 197


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 197



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 097



008

Освещение улиц в населенных пунктах

500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

13



Прочие

3 275


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 275



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 275




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 7 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Кызыларыкского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

66 125

1



Налоговые поступления

3 189


01


Подоходный налог

1 348



2

Индивидуальный подоходный налог

1 348


04


Hалоги на собственность

1 841



1

Hалоги на имущество

28



3

Земельный налог

270



4

Налог на транспортные средства

1 543

2



Неналоговые поступления

258


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

214



1

Прочие неналоговые поступления

214

4



Поступления трансфертов

62 678


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 678



3

Трансферты районов (городов областного значения)

62 678

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

66 125

01



Государственные услуги общего характера

20 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 919



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 539



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

33 818


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 818



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

30 907



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 089


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 089



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

230



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 351



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

808

12



Транспорт и коммуникации

2 752


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 752



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752

13



Прочие

2 547


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 547



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 547




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 8 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Мынбулакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

57 005

1



Налоговые поступления

4 572


01


Подоходный налог

1 793



2

Индивидуальный подоходный налог

1 793


04


Hалоги на собственность

2 779



1

Hалоги на имущество

53



3

Земельный налог

350



4

Налог на транспортные средства

2 376

2



Неналоговые поступления

1 157


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

1 113



1

Прочие неналоговые поступления

1 113

4



Поступления трансфертов

51 276


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 276



3

Трансферты районов (городов областного значения)

51 276

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

57 005

01



Государственные услуги общего характера

21 123


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 123



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 743



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

14 174


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 174



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

14 174

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 624


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 624



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

45



008

Освещение улиц в населенных пунктах

600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 495



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 484

12



Транспорт и коммуникации

2 189


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 189



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 189

13



Прочие

3 895


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 895



 
040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 895




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 9 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 11 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Нурлыкентского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

89 579

1



Налоговые поступления

6 792


01


Подоходный налог

1 112



2

Индивидуальный подоходный налог

1 112


04


Hалоги на собственность

5 680



1

Hалоги на имущество

56



3

Земельный налог

322



4

Налог на транспортные средства

5 302

2



Неналоговые поступления

233


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

189



1

Прочие неналоговые поступления

189

4



Поступления трансфертов

82 554


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 554



3

Трансферты районов (городов областного значения)

82 554

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

89 579

01



Государственные услуги общего характера

25 092


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 712



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

43 527


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 527



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

43 527

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 904


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 904



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 296



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 908

13



Прочие

4 056


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 056



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

4 056




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

  Приложение 10 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 32-2 от 13 сентября 2018 года
  Приложение 12 к решению
Жуалынского районного маслихата
№ 21-3 от 25 декабря 2017 года

Бюджет Шакпакского сельского округа на 2018 год

Категория

Сумма (тыс. тенге)


Класс



Подкласс


1



2

3




I. ДОХОДЫ

76 105

1



Налоговые поступления

5 989


01


Подоходный налог

1 312



2

Индивидуальный подоходный налог

1 312


04


Hалоги на собственность

4 677



1

Hалоги на имущество

94



3

Земельный налог

533



4

Налог на транспортные средства

4 050

2



Неналоговые поступления

1 017


01


Доходы от государственной собственности

24



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

24


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

20


06


Прочие неналоговые поступления

973



1

Прочие неналоговые поступления

973

4



Поступления трансфертов

69 099


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

69 099



3

Трансферты районов (городов областного значения)

69 099

Функциональная группа

Сумма (тыс. тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование


1



2

3




II. ЗАТРАТЫ

76 105

01



Государственные услуги общего характера

20 006


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 006



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 626



022

Капитальные расходы государственного органа

380

04



Образование

50 122


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 122



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

45 320



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4 802

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 033


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 033



008

Освещение улиц в населенных пунктах

380



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 179



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 474

13



Прочие

2 944


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 944



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

2 944




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

0




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

7



Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0


"2018-2020 жылдарға арналған Жуалы ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №21-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Жуалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 32-2 шешімі. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2018 жылғы 17 қыркүйекте № 3949 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде тұпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сәйкес және "2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы № 20-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Жуалы аудандық мәслихатының 2018 жылғы 07 қыркүйектегі № 31-3 шешімі негізінде (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3946 болып тіркелген) Жуалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2018-2020 жылдарға арналған Жуалы ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жуалы аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 21-3 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3657 болып тіркелген, 2018 жылдың 9 қаңтарда аудандық "Жаңа өмір"-"Новая жизнь" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1.1 Б. Момышұлы ауылы әкімінің аппараты

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "275 893" деген сандар "280 840" деген сандармен ауыстырылсын;

      "41 111" деген сандар "48 921" деген сандармен ауыстырылсын;

      "224 349" деген сандар "221 486" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "275 893" деген сандар "280 840" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.3 Ақсай ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "88 923" деген сандар "90 160" деген сандармен ауыстырылсын;

      "81 781" деген сандар "83 018" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "88 923" деген сандар "90 160" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.4 Боралдай ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "75 380" деген сандар "77 530" деген сандармен ауыстырылсын;

      "3 228" деген сандар "3 378" деген сандармен ауыстырылсын;

      "70 123" деген сандар "72 123" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "75 380" деген сандар "77 530" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.6 Көкбастау ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "77 876" деген сандар "79 352" деген сандармен ауыстырылсын;

      "71 291" деген сандар "72 767" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "77 876" деген сандар "79 352" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.7 Күреңбел ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "53 050" деген сандар "51 563" деген сандармен ауыстырылсын;

      "48 999" деген сандар "47 512" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "53 050" деген сандар "51 563" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.8 Қарасаз ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "87 312" деген сандар "86 636" деген сандармен ауыстырылсын;

      "80 940" деген сандар "80 264" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "87 312" деген сандар "86 636" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.9 Қызыларық ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "65 895" деген сандар "66 125" деген сандармен ауыстырылсын;

      "62 448" деген сандар "62 678" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "65 895" деген сандар "66 125" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.10 Мыңбұлақ ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "52 106" деген сандар "57 005" деген сандармен ауыстырылсын;

      "46 377" деген сандар "51 276" деген сандармен ауыстырылсын.

      2) тармақшада:

      "52 106" деген сандар "57 005" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.11 Нұрлыкент ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "84 043" деген сандар "89 579" деген сандармен ауыстырылсын;

      "4 218" деген сандар "6 792" деген сандармен ауыстырылсын;

      "79 592" деген сандар "82 554" деген сандармен ауыстырылсын.

      2) тармақшада:

      "84 043" деген сандар "89 579" деген сандармен ауыстырылсын.

      1.12 Шақпақ ауылдық округі

      1 тармақта:

      1) тармақшада:

      "77 391" деген сандар "76 105" деген сандармен ауыстырылсын;

      "5 081" деген сандар "5 989" деген сандармен ауыстырылсын;

      "71 293" деген сандар "69 099" деген сандармен ауыстырылсын;

      2) тармақшада:

      "77 391" деген сандар "76 105" деген сандармен ауыстырылсын.

      Аталған шешімнің 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12 қосымшалары осы шешімнің 1 және 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешімнің орындалуына бақылау және интернет-ресурстарында жариялауды аудандық мәслихаттың әкімшілік аумақтық құрылым, аумақты әлеуметтік-экономикалық дамыту, бюджет және жергілікті салықтар мәселелері, адамдарды құқығын қорғау жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2018 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат Аудандық
      сессиясының төрағасы мәслихаттың хатшысы
      Қ.Сыдығалиев Е.Тлеубеков

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 1 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 1 қосымша

Б. Момышұлы ауылы әкімінің 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

280 840

1



Салықтық түсімдер

48 921


01


Жеке табыс салығы

29 395



2

Жеке табыс салығы

29 395


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 426



1

Мүлiкке салынатын салықтар

287



3

Жер салығы

1 200



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17 939


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

100

2



Салықтық емес түсiмдер

10 433


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

120


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 163



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 163

4



Трансферттердің түсімдері

221 486


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

221 486



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

221 486


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

280 840

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 365



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 923



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 442

04



Білім беру

181 697


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

181 697



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

181 697

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 669



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 770



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 717



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

38 182

12



Көлiк және коммуникация

2 476


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2476



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 476

13



Басқалар

11 633


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 633



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

11 633




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 2 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 3 қосымша

Ақсай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

90 160

1



Салықтық түсімдер

4 653


01


Жеке табыс салығы

1 450



2

Жеке табыс салығы

1 450


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 203



1

Мүлiкке салынатын салықтар

51



3

Жер салығы

544



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 608

2



Салықтық емес түсiмдер

2 489


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 445



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 445

4



Трансферттердің түсімдері

83 018


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 018



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

83 018


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

90 160

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19 909


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 909



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 529



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

57 545


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 545



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

57 545

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 336


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 336



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

464



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

683



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 050



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 139

12



Көлiк және коммуникация

1 640


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 640



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 640

13



Басқалар

2 730


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 730



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 730




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 3 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 4 қосымша

Боралдай ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

77 530

1



Салықтық түсімдер

3 378


01


Жеке табыс салығы

474



2

Жеке табыс салығы

474


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 904



1

Мүлiкке салынатын салықтар

26



3

Жер салығы

284



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 594

2



Салықтық емес түсiмдер

2 029


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 985



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 985

4



Трансферттердің түсімдері

72 123


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 123



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 123

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

77 530

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 352



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

32 274


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 274



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

32 274

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 872


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 872



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 895



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 764



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

833

12



Көлiк және коммуникация

3 476


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 476



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 476

13



Басқалар

2 176


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 176



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 176




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 4 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 6 қосымша

Көкбастау ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

79 352

1



Салықтық түсімдер

5 046


01


Жеке табыс салығы

1 174



2

Жеке табыс салығы

1 174


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 872



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37



3

Жер салығы

567



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 268

2



Салықтық емес түсiмдер

1 539


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 495



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 495

4



Трансферттердің түсімдері

72 767


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

72 767



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

72 767

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

79 352

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 764


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 764



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 384



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

50 198


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 198



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

48 562



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

1 636

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 613


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 613



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 533

13



Басқалар

2 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 777



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 777




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 5 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 7 қосымша

Күреңбел ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

51 563

1



Салықтық түсімдер

2 644


01


Жеке табыс салығы

1 202



2

Жеке табыс салығы

1 202


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 442



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

274



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 140

2



Салықтық емес түсiмдер

1 407


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 363



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 363

4



Трансферттердің түсімдері

47 512


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

47 512



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

47 512


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

51 563

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 894


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 894



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 514



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

23 771


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 771



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

21 247



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 524

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 608


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 608



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

230



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

367



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 465



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 546

12



Көлiк және коммуникация

1 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 239



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 239

13



Басқалар

2 051


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 051



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 051




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 6 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 8 қосымша

Қарасаз ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

86 636

1



Салықтық түсімдер

4 539


01


Жеке табыс салығы

1 012



2

Жеке табыс салығы

1 012


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 527



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49



3

Жер салығы

426



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 052

2



Салықтық емес түсiмдер

1 833


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 789



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 789

4



Трансферттердің түсімдері

80 264


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 264



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

80 264


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

86 636

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 242


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 242



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 862



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

49 922


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 922



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

44 958



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 964

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 197


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 197



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 097



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 100

13



Басқалар

3 275


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 275



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 275




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 7 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 9 қосымша

Қызыларық ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

66 125

1



Салықтық түсімдер

3 189


01


Жеке табыс салығы

1 348



2

Жеке табыс салығы

1 348


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 841



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28



3

Жер салығы

270



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 543

2



Салықтық емес түсiмдер

258


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

214



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

214

4



Трансферттердің түсімдері

62 678


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 678



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

62 678


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

66 125

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 919



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 539



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

33 818


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 818



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

30 907



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

2 911

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 089


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 089



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

230



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 351



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

808

12



Көлiк және коммуникация

2 752


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 752



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752

13



Басқалар

2 547


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 547



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 547




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 8 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 10 қосымша

Мыңбұлақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

57 005

1



Салықтық түсімдер

4 572


01


Жеке табыс салығы

1 793



2

Жеке табыс салығы

1 793


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

53



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 376

2



Салықтық емес түсiмдер

1 157


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 113



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 113

4



Трансферттердің түсімдері

51 276


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 276



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

51 276

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

57 005

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

21 123


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 123



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 743



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

14 174


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 174



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

14 174

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 624


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 624



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

45



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 495



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 484

12



Көлiк және коммуникация

2 189


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 189



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 189

13



Басқалар

3 895


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 895



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 895




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 9 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 11 қосымша

Нұрлыкент ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

89 579

1



Салықтық түсімдер

6 792


01


Жеке табыс салығы

1 112



2

Жеке табыс салығы

1 112


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 680



1

Мүлiкке салынатын салықтар

56



3

Жер салығы

322



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 302

2



Салықтық емес түсiмдер

233


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

189



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

189

4



Трансферттердің түсімдері

82 554


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 554



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

82 554


Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

89 579

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 092


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 092



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 712



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

43 527


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 527



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

43 527

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 904


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 904



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 296



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 908

13



Басқалар

4 056


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 056



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

4 056




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

  Жуалы аудандық мәслихатының
2018 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 32-2 шешіміне 10 қосымша
  Жуалы аудандық мәслихатының
2017 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 21-3 шешіміне 12 қосымша

Шақпақ ауылдық округі 2018 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы


1



2

3




I.КІРІСТЕР

76 105

1



Салықтық түсімдер

5 989


01


Жеке табыс салығы

1 312



2

Жеке табыс салығы

1 312


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 677



1

Мүлiкке салынатын салықтар

94



3

Жер салығы

533



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 050

2



Салықтық емес түсiмдер

1 017


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

24



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

20


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

973



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

973

4



Трансферттердің түсімдері

69 099


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

69 099



3

Аудандардан (облыстық маңызы бар қала) трансферттер

69 099

Функционалдық тобы

Сомасы, (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама





Атауы


1



2

3




II. ШЫҒЫНДАР

76 105

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20 006


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 006



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 626



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

380

04



Білім беру

50 122


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 122



004

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

45 320



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын мектепке дейін тегін алып баруды және қайта алып келуді ұйымдастыру

4 802

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 033


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 033



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

380



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 179



011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 474

13



Басқалар

2 944


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 944



040

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 944




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерді сатып алу

0




Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (прорфицитін пайдалану):

0

7



Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0