В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 157 "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6074, опубликовано 27 декабря 2017 года в эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 073 300,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 123 982,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 288 363,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 652 655,7 тысяч тенге;
2) затраты – 177 977 206,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -816 300,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 8 704 819,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 521 119,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 824 224,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 824 224,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства –0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 88 170,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -88 170,5 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктами 20), 21), 22) нового содержания:
"20) благоустройство;
21) капитальный и текущий ремонт социальных объектов;
22) перераспределение 7 единиц внештатных сотрудников с областного уровня на районный уровень.";
пункт 6 дополнить подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) нового содержания:
"4) увеличение уставного капитала юридических лиц;
5) проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
6) проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда;
7) развитие теплоэнергетической системы;
8) развитие социальных объектов;
9) развитие благоустройства городов и населенных пунктов.";
дополнить пунктом 9-1 нового содержания:
"9-1. В связи с централизацией единой системы электронного документооборота возвратить 51 435 тысяч тенге с бюджетов районов и города Кызылорда в областной бюджет.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 18 сессии Кызылординского областного маслихата, секретарь областного маслихата |
Н. Байкадамов |
Областной бюджет на 2018 год
Категория |
Сумма, | |||
| Класс | |||
| Подкласс | |||
| Наименование | |||
| 1. Доходы | 179 073 300,7 | ||
1 | Налоговые поступления | 14 123 982,0 | ||
| 01 | Подоходный налог | 4 974 312,0 | |
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 974 312,0 | |
| 03 | Социальный налог | 4 237 744,0 | |
| 1 | Социальный налог | 4 237 744,0 | |
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 911 926,0 | |
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 911 926,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 1 288 363,0 | ||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 165 047,0 | |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10 000,0 | |
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 000,0 | |
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 130 047,0 | |
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 797,0 | |
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 797,0 | |
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 182 300,0 | |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 182 300,0 | |
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 940 219,0 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 940 219,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 300,0 | ||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 300,0 | |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 300,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 163 652 655,7 | ||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 185 375,7 | |
| 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 185 375,7 | |
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 160 467 280,0 | |
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 160 467 280,0 | |
Функциональная группа | ||||
| Администратор бюджетных программ | |||
Программа | ||||
Наименование | ||||
| 2. Затраты | 177 977 206,2 | ||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 339 106,1 | ||
| 110 | Аппарат маслихата области | 59 461,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 59 461,0 | |
| 120 | Аппарат акима области | 2 127 607,1 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 581 579,0 | |
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 411 221,1 | |
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 18 115,0 | |
| 013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 116 692,0 | |
| 257 | Управление финансов области | 1 109 680,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 102 588,0 | |
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 840,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 005 252,0 | |
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 305 007,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 149 817,0 | |
| 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 155 190,0 | |
| 263 | Управление внутренней политики области | 143 207,0 | |
| 078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 143 207,0 | |
| 282 | Ревизионная комиссия области | 182 147,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 182 147,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 161 858,0 | |
| 061 | Развитие объектов государственных органов | 161 858,0 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 140 342,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 131 972,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 370,0 | |
| 718 | Управление государственных закупок области | 54 723,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 54 723,0 | |
| 730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 55 074,0 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 55 074,0 | |
02 | Оборона | 1 322 074,9 | ||
| 296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 322 074,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 68 560,7 | |
| 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 43 595,0 | |
| 005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 123 515,0 | |
| 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 170 974,0 | |
| 009 | Капитальные расходы государственного органа | 93 854,2 | |
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 746 504,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 072,0 | |
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 707 363,2 | ||
| 252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 6 290 105,4 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 5 265 060,4 | |
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 777,0 | |
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 913 536,0 | |
| 013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 48 849,0 | |
| 014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 50 816,0 | |
| 015 | Организация содержания служебных животных | 9 067,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 417 257,8 | |
| 053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 417 257,8 | |
04 | Образование | 21 521 240,3 | ||
| 253 | Управление здравоохранения области | 584 067,0 | |
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 129 621,0 | |
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 454 446,0 | |
| 261 | Управление образования области | 13 344 476,9 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 126 830,0 | |
| 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 988 803,0 | |
| 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 11 416,0 | |
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 38 459,1 | |
| 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 807 881,0 | |
| 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 323 726,3 | |
| 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 272 940,0 | |
| 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | |
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 164 056,0 | |
| 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 2 845 247,0 | |
| 027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 516 056,0 | |
| 029 | Методическая работа | 95 016,0 | |
| 052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 611 276,0 | |
| 056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 189 271,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 165 500,5 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 170 908,0 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 841 942,0 | |
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 465 903,0 | |
| 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 376 039,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 750 754,4 | |
| 011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 557 483,6 | |
| 012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 993 270,8 | |
| 069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 200 000,0 | |
05 | Здравоохранение | 10 316 550,2 | ||
| 253 | Управление здравоохранения области | 6 241 910,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 184 610,0 | |
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 166 529,0 | |
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 174 363,0 | |
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 222 342,0 | |
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 816,0 | |
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 23 672,0 | |
| 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 743 364,0 | |
| 029 | Областные базы спецмедснабжения | 32 070,0 | |
| 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 573 943,0 | |
| 039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 621 808,0 | |
| 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 457 113,0 | |
| 042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение осуществляемые на основании решения суда | 280,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 074 640,2 | |
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 4 074 640,2 | |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 087 854,0 | ||
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 789 338,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 110 797,0 | |
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 255 214,0 | |
| 003 | Социальная поддержка инвалидов | 680 730,0 | |
| 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 781 849,0 | |
| 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 548 939,0 | |
| 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 340 229,0 | |
| 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 247 384,0 | |
| 019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 2 457,0 | |
| 037 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 026 876,0 | |
| 045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 420 265,0 | |
| 046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 6 560,0 | |
| 049 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на выплату государственной адресной социальной помощи | 1 414 993,0 | |
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 28 800,0 | |
| 055 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 4 680,0 | |
| 056 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 76 433,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 47 329,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 795 803,0 | |
| 261 | Управление образования области | 201 490,0 | |
| 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 148 608,0 | |
| 037 | Социальная реабилитация | 52 882,0 | |
| 263 | Управление внутренней политики области | 26 780,0 | |
| 077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 26 780,0 | |
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 619,0 | |
| 045 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4 619,0 | |
| 295 | Управление по контролю в сфере труда области | 65 627,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 65 627,0 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 451 287,7 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 291 518,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 140 426,6 | |
| 010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 744 443,0 | |
| 030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 636 524,0 | |
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 455 724,0 | |
| 038 | Развитие коммунального хозяйства | 566 130,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 436,6 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 85 051,0 | |
| 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 648 783,5 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 159 769,0 | |
| 014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 847 049,0 | |
| 030 | Развитие коммунального хозяйства | 400 000,0 | |
| 034 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 912 720,0 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 439 222,2 | ||
| 263 | Управление внутренней политики области | 1 064 275,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 217 119,0 | |
| 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 774 816,0 | |
| 010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 64 897,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 443,0 | |
| 273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 938 721,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 78 535,0 | |
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 184 929,0 | |
| 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 401 803,0 | |
| 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 599 470,0 | |
| 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 182 459,0 | |
| 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 253 474,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 231 587,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 6 464,0 | |
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 339 337,0 | |
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 28 445,0 | |
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 201 070,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 752,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 109 070,0 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 669 521,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 327 331,0 | |
| 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 115 900,0 | |
| 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 989 720,0 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 188 565,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 48 005,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 389 338,7 | |
| 024 | Развитие объектов спорта | 1 893 348,2 | |
| 027 | Развитие объектов культуры | 495 990,5 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 38 029,5 | |
| 010 | Регулирование туристской деятельности | 38 029,5 | |
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 759 499,5 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 346 940,0 | |
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 3 034 467,5 | |
| 050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 242 472,5 | |
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 70 000,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 412 559,5 | |
| 019 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие теплоэнергетической системы | 412 559,5 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 550 814,8 | ||
| 251 | Управление земельных отношений области | 42 686,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 42 686,0 | |
| 254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 999 782,8 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 84 229,0 | |
| 002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 49 878,0 | |
| 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 38 581,5 | |
| 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 759 732,0 | |
| 006 | Охрана животного мира | 16 596,0 | |
| 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 558 268,3 | |
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57 083,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 435 415,0 | |
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 10 201 611,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 131 709,0 | |
| 002 | Поддержка семеноводства | 421 290,0 | |
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 421 133,0 | |
| 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 013,0 | |
| 019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 30 000,0 | |
| 020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 1 974 127,0 | |
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 94 956,0 | |
| 034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 2 040,0 | |
| 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 749 505,0 | |
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 32 734,0 | |
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 378,0 | |
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 718 319,0 | |
| 048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 17 165,0 | |
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 456 428,0 | |
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 17 069,0 | |
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 248 857,0 | |
| 054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 15 233,0 | |
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 624 679,0 | |
| 059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 18 762,0 | |
| 060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 184 957,0 | |
| 061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 27 213,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 13 044,0 | |
| 719 | Управление ветеринарии области | 248 858,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 40 342,0 | |
| 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 492,0 | |
| 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 204 024,0 | |
| 725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 57 877,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 57 877,0 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 319 500,6 | ||
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 231 619,6 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 122 878,6 | |
| 004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 108 741,0 | |
| 724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 87 881,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 71 886,2 | |
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 994,8 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 16 801 240,7 | ||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 801 240,7 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 72 738,3 | |
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 034 173,8 | |
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 164 736,0 | |
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 168 790,0 | |
| 007 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры | 661 798,7 | |
| 025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 153 657,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3 545 346,9 | |
13 | Прочие | 3 524 115,4 | ||
| 120 | Аппарат акима области | 580 343,0 | |
| 008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 580 343,0 | |
| 253 | Управление здравоохранения области | 41 350,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 41 350,0 | |
| 256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 131 089,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 131 089,0 | |
| 257 | Управление финансов области | 188 050,0 | |
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 188 050,0 | |
| 258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 855 493,0 | |
| 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 355 493,0 | |
| 008 | Расходы на новые инициативы | 500 000,0 | |
| 261 | Управление образования области | 4 001,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 001,0 | |
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 70 000,0 | |
| 024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 70 000,0 | |
| 280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 96 181,0 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 96 181,0 | |
| 285 | Управление физической культуры и спорта области | 72 127,0 | |
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 72 127,0 | |
| 288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 42 720,8 | |
| 051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 42 720,8 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 442 760,6 | |
| 005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 200 000,0 | |
| 006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 000 238,0 | |
| 008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 72 439,6 | |
| 015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 119 000,0 | |
| 027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 51 083,0 | |
14 | Обслуживание долга | 16 685,0 | ||
| 257 | Управление финансов области | 16 685,0 | |
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 9 335,0 | |
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 350,0 | |
15 | Трансферты | 68 820 651,6 | ||
| 257 | Управление финансов области | 68 820 651,6 | |
| 007 | Субвенции | 64 194 855,0 | |
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 22 661,8 | |
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 4 601 806,0 | |
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 328,8 | |
| 3. Чистое бюджетное кредитование | -816 300,0 | ||
| Бюджетные кредиты | 8 704 819,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 210 000,0 | ||
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 210 000,0 | |
| 013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 210 000,0 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 188 531,0 | ||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 188 531,0 | |
| 046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 584 151,0 | |
| 048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 604 380,0 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 216 798,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 216 798,0 | ||
| 025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 405 812,0 | |
| 037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 810 986,0 | |
13 | Прочие | 89 490,0 | ||
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 89 490,0 | |
| 069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 89 490,0 | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 521 119,0 | ||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 521 119,0 | |
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 515 347,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 5 772,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 824 224,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | 1 824 224,0 | ||
13 | Прочие | 1 824 224,0 | ||
13 | 257 | Управление финансов области | 1 324 224,0 | |
| 005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 324 224,0 | |
| 289 | Управление предпринимательства и туризма области | 500 000,0 | |
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 500 000,0 | |
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 88 170,5 | ||
| 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -88 170,5 | ||
7 | Поступление займов | 8 494 819,0 | ||
2 | Договоры займа | 8 494 819,0 | ||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 8 494 819,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 256 741,0 | ||
| 257 | Управление финансов области | 9 256 741,0 | |
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 6 222 997,0 | |
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 027 972,0 | |
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 5 772,0 | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 673 751,5 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 673 751,5 | |
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 673 751,5 |