В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 14 декабря 2017 года № 124-19/1 "О городском бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6093 от 27 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 027 105,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 370 315,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 745 792,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 369 858,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 541 140,7 тысяч тенге;
2) затраты – 43 375 667,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 76 553,9 тысяч тенге; в том числе:
бюджетные кредиты – 96 117,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 564,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 350 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 350 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 224 884,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -2 224 884,8 тысяч тенге;
поступление займов – 3 794 691,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 172 634,0 тысяч тенге."
Пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 14 093,0 тысяч тенге."
Приложения 1, 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель очередной ХХІХ сессии Кызылординского городского маслихата |
Е. БАЙТІЛЕС |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 16 августа 2018 года № 181-29/5 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 124-19/1 |
Городской бюджет на 2018 год
Категория | Сумма тысяч тенге | ||||
| Класс | ||||
| Подкласс | ||||
| Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Доход | 46 027 105,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 370 315,0 | |||
| 01 | Подоходный налог | 7 211 905,0 | ||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 211 905,0 | ||
| 03 | Социальный налог | 5 740 452,0 | ||
| 1 | Социальный налог | 5 740 452,0 | ||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 302 903,0 | ||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 292 351,0 | ||
| 3 | Земельный налог | 173 377,0 | ||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 836 645,0 | ||
| 5 | Единый земельный налог | 530,0 | ||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 407 915,0 | ||
| 2 | Акцизы | 95 400,0 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 160,0 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 251 035,0 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 23 320,0 | ||
| 07 | Прочие налоги | 140 000,0 | ||
| 1 | Прочие налоги | 140 000,0 | ||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 567 140,0 | ||
| 1 | Государственная пошлина | 567 140,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 745 792,0 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 49 670,0 | ||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 164,0 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36 045,0 | ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 461,0 | ||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 177,0 | ||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 177,0 | ||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 63,0 | ||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 63,0 | ||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 645,0 | ||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 645,0 | ||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 689 237,0 | ||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 689 237,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 369 858,0 | |||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 118 446,0 | ||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 118 446 | ||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 251 412,0 | ||
| 1 | Продажа земли | 242 141,0 | ||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 9 271,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 541 140,7 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 541 140,7 | ||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 27 541 140,7 | ||
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
| 2. Расходы | 43 375 667,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 270 836,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 304 888,3 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 403,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 403,0 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 241 129,3 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 236 369,3 | ||
| 002 | Создание информационных систем | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 760,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 356,0 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 17 052,0 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 304,0 | ||
| 2 | Финансовая деятельность | 879 503,3 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 861 395,3 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 244,4 | ||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 551,0 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 386,0 | ||
| 018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 062,0 | ||
| 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 816 151,9 | ||
| 489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 0,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
| 805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 18 108,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 16 920,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 188,0 | ||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 40 309,6 | ||
| 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 40 309,6 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 474,6 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 835,0 | ||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 46 134,8 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 009,8 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 870,8 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 139,0 | ||
| 493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 19 125,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 19 125,0 | ||
02 | Оборона | 14 019,0 | |||
| 1 | Военные нужды | 14 019,0 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 019,0 | ||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 019,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 175 591,7 | |||
| 6 | Уголовно-исполнительная система | 21 716,0 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21 716,0 | ||
| 039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 21 716,0 | ||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 153 875,7 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 123 957,0 | ||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 123 957,0 | ||
| 499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 29 918,7 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 29 918,7 | ||
04 | Образование | 21 143 865,3 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 198 316,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 67 796,0 | ||
| 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 63 406,0 | ||
| 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 390,0 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 130 520,0 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 107 259,0 | ||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 023 261,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0,0 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 608 860,2 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 689,0 | ||
| 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1 689,0 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13 569 026,0 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 13 364 653,0 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 204 373,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 145,2 | ||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 38 145,2 | ||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 1 336 689,1 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 336 689,1 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34 227,0 | ||
| 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 86 736,0 | ||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 590 604,0 | ||
| 012 | Капитальные расходы государственного органа | 56 649,0 | ||
| 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 99 855,0 | ||
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 180,0 | ||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 75 407,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 392 031,1 | ||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48,0 | ||
| 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 879 326,0 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 789 442,9 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 719 211,0 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 719 211,0 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 70 231,9 | ||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 70 231,9 | ||
| 2 | Социальная помощь | 1 793 106,6 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 684 036,6 | ||
| 002 | Программа занятости | 550 441,0 | ||
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 455,0 | ||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 218 691,6 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 409 259,9 | ||
| 009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 1 480,0 | ||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 19 329,2 | ||
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 63 171,0 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 75 720,0 | ||
| 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45 250,9 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 237 073,0 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 57 165,0 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 109 070,0 | ||
| 008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 109 070,0 | ||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 296 776,5 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 294 435,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 502,5 | ||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 278,0 | ||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 024,0 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 176 752,0 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 879,0 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 341,0 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 341,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 921 891,0 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 7 945 516,4 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 253 369,4 | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 663 812,0 | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 589 557,4 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 692 147,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 80 538,0 | ||
| 002 | Создание информационных систем | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
| 004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 25 900,0 | ||
| 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 558,0 | ||
| 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 584 151,0 | ||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 2 599 245,6 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 066 155,7 | ||
| 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 016 282,4 | ||
| 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 18 069,3 | ||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 031 804,0 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 533 089,9 | ||
| 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 523,0 | ||
| 018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 500 000,0 | ||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 32 566,9 | ||
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | ||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 377 129,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 303,0 | ||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 975,0 | ||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 528,0 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 346 406,0 | ||
| 017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 627 877,0 | ||
| 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 504 415,0 | ||
| 030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 201 662,0 | ||
| 031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 12 452,0 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24 420,0 | ||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 536,0 | ||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 884,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 668 583,5 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 261 202,5 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 409,0 | ||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 409,0 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 252 793,5 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 252 793,5 | ||
| 2 | Спорт | 136 664,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 136,0 | ||
| 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 136 528,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 36 064,0 | ||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 63 448,0 | ||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 262,0 | ||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 754,0 | ||
| 3 | Информационное пространство | 176 837,5 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 99 563,0 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 97 699,0 | ||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 864,0 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 77 274,5 | ||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 77 274,5 | ||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 93 879,5 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 050,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 726,0 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 8 640,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 684,0 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 829,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 38 982,5 | ||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 847,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 50 000,0 | |||
| 1 | Топливо и энергетика | 50 000,0 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 50 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 208 021,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 125 698,0 | ||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20 975,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 20 475,0 | ||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 104 723,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 657,0 | ||
| 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 690,0 | ||
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 789,0 | ||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 25 821,0 | ||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 901,0 | ||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 477,0 | ||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 701,0 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 40 687,0 | ||
| 6 | Земельные отношения | 58 247,0 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 58 247,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 350,6 | ||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 16 896,4 | ||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 076,0 | ||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 076,0 | ||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 076,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 113 205,5 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 113 205,5 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 64 793,0 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 64 793,0 | ||
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 48 412,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 964,5 | ||
| 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | ||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 448,0 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 085 343,5 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 494 605,5 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 285,0 | ||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 285,0 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 494 320,5 | ||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 106 637,5 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 133 913,0 | ||
| 025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 253 770,0 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 590 738,0 | ||
| 490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 590 738,0 | ||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 590 738,0 | ||
13 | Прочие | 17 751,0 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 101,0 | ||
| 493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 2 101,0 | ||
| 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 101,0 | ||
| 9 | Прочие | 15 650,0 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 557,0 | ||
| 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 557,0 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 093,0 | ||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 093,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 12 461,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 12 461,0 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 461,0 | ||
| 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 461,0 | ||
15 | Трансферты | 1 814 724,5 | |||
| 1 | Трансферты | 1 814 724,5 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 814 724,5 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 59 301,4 | ||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 677 586,0 | ||
| 038 | Субвенции | 1 073 264,0 | ||
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 2 798,0 | ||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 775,1 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 76 553,9 | |||
| Бюджетные кредиты | 96 117,9 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 117,9 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 96 117,9 | ||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 96 117,9 | ||
| 008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 96 117,9 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 564,0 | |||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 564,0 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 564,0 | ||
| 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 19 564,0 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 350 000,0 | |||
| Приобретение финансовых активов | 350 000,0 | |||
13 | Прочие | 350 000,0 | |||
| 9 | Прочие | 350 000,0 | ||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 350 000,0 | ||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 350 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | 2 224 884,8 | |||
| 6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | -2 224 884,8 | |||
| Поступления займов | 3 794 691,0 | |||
7 | Поступления займов | 3 794 691,0 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 3 794 691,0 | ||
| 2 | Договоры займа | 3 794 691,0 | ||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 3 794 691,0 | ||
16 | Погашение займов | 7 172 634,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 7 172 634,0 | ||
| 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 172 634,0 | ||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6 506 629,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | ||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | ||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | ||
| 2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | ||
| 01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 16 августа 2018 года № 181-29/5 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 124-19/1 |
Объем расходов на 2018 год по бюджетным программам сельского округа Талсуат
тысяч тенге |
№ | Наимено-вание | КБК – (123001) Услуги по обес-печению деятель-ности акима района в городе, города район-ного значения, поселка, села, сельского округа | КБК – (123002) Органи-зация в экстренных случаях доставки тяжело-больных людей до ближайшей органи-зации здраво-охранения, оказы-вающей врачебную помощь | КБК - (123004) Обес-печение деятель-ности органи-заций дошколь-ного воспитания и обучения | КБК – (123005) Органи-зация бесплат-ного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | КБК – (123006) Под-держка куль-турно-досу-говой работы на местном уровне | КБК – (123008) Осве-щение улиц населен-ных пунктов | КБК – (123009) Обес-печение сани-тарии населен-ных пунктов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Аппарат акима с/о Талсуат | 17 052,0 | 48,0 | 63 406,0 | 1 689,0 | 8 409,0 | 4 975,0 | 528,0 |
| Всего | 17 052,0 | 48,0 | 63 406,0 | 1 689,0 | 8 409,0 | 4 975,0 | 528,0 |
Продолжение таблицы
№ | Наимено-вание | КБК – (123011) Благо-устрой-ство и озеле-нение населен-ных пунктов | КБК – (123022) Капи-тальные расходы государ-ственного органа | КБК – (123028) Реали-зация физкуль-турно – оздорови-тельных и спор-тивных меро-приятии на местном уровне | КБК – (123040) Реали-зация мер по содей-ствию экономи-ческому развитию регионов в рамках Прог-раммы "Развитие регионов" | КБК - (123041) Реали-зация государ-ственного образова-тельного заказа в дошколь-ных органи-зациях образо-вания | КБК - (123013) Обес-печение функциони-рования автомо-бильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | Всего |
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Аппарат акима с/о Талсуат | 800,0 | 5 304,0 | 136,0 | 1 557,0 | 4 390,0 | 285,0 | 108 579,0 |
| Всего | 800,0 | 5 304,0 | 136,0 | 1 557,0 | 4 390,0 | 285,0 | 108 579,0 |
Расшифровка аббревиатур:
КБК – код бюджетной классификации
с/о – сельский округ