В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 14 декабря 2017 года № 124-19/1 "О городском бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6093 от 27 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 361 394,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 370 315,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 745 637,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 362 690,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 882 752,3 тысяч тенге;
2) затраты – 43 592 848,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 76 553,9 тысяч тенге; в том числе:
бюджетные кредиты – 96 117,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 564,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 350 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 350 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 341 991,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -2 341 991,8 тысяч тенге;
поступление займов – 3 677 584,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 172 634,0 тысяч тенге.".
Пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 9 002,0 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХІ сессии Кызылординского городского маслихата |
Ә. НАҚЫП |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 16 ноября 2018 года № 189-31/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 124-19/1 |
Городской бюджет на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доход | 46 361 394,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 370 315,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 211 905,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 211 905,0 | |||
03 | Социальный налог | 5 740 452,0 | |||
1 | Социальный налог | 5 740 452,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 496 880,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 315 153,0 | |||
3 | Земельный налог | 224 877,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 956 250,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 341 915,0 | |||
2 | Акцизы | 47 400,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 160,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 233 035,0 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 23 320,0 | |||
07 | Прочие налоги | 320 000,0 | |||
1 | Прочие налоги | 320 000,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 259 163,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 259 163,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 745 637,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 49 515,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 164,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36 045,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 306,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 177,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 177,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 63,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 63,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 645,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 645,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 689 237,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 689 237,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 362 690,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 111 278,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 111 278 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 251 412,0 | |||
1 | Продажа земли | 242 141,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 9 271,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 882 752,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 882 752,3 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 27 882 752,3 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 43 592 848,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 274 312,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 301 627,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 264,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 264,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 238 130,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 235 614,3 | |||
002 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 516,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16 929,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 304,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 887 182,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 869 162,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 119,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 551,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 14,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 062,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 826 416,1 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 18 020,0 | |||
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 16 896,0 | ||||
Капитальные расходы государственного органа | 1 124,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 603,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 603,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 38 795,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 808,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 45 898,8 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26 856,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 717,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 139,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 19 042,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 19 042,0 | |||
02 | Оборона | 13 954,0 | |||
1 | Военные нужды | 13 954,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 954,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 954,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 184 565,7 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 21 006,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21 006,0 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 21 006,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 163 559,7 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 134 708,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 134 708,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 28 851,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 28 851,7 | |||
04 | Образование | 21 137 589,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 197 119,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 67 550,0 | |||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 63 160,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 390,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 129 569,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 103 476,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 026 093,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 0,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 697 516,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 685,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1 685,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13 657 686,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 13 454 242,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 203 444,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 145,2 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 38 145,2 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 242 954,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 242 954,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34 082,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 86 736,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 590 604,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 56 649,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 103 966,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 180,0 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 74 804,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 294 933,1 | |||
05 | Здравоохранение | 48,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 48,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 48,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 782 099,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 813 101,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 755 211,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 755 211,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57 890,9 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 57 890,9 | |||
2 | Социальная помощь | 1 701 133,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 609 408,9 | |||
002 | Программа занятости | 497 126,3 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 571,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 218 691,6 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 381 939,9 | |||
009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 494,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 24 022,2 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 62 697,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 75 353,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 44 696,9 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 240 950,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56 867,0 | |||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 10 492,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 91 725,0 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 91 725,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 267 863,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 265 522,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 129,5 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 278,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 790,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 148 446,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 879,0 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 341,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 341,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 257 972,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 843 486,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 274 371,4 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 663 812,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 610 559,4 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 569 115,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 80 371,0 | |||
002 | Создание информационных систем | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 21 400,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 300,0 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 467 044,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 040 356,7 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 522 591,7 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 441 160,4 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 18 069,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 063 362,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 517 765,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 523,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 500 000,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 17 242,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 374 129,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 303,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 975,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 528,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 343 406,0 | |||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 624 877,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 504 415,0 | |||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 201 662,0 | |||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 12 452,0 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 24 420,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 536,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 884,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 659 940,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 260 591,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 376,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 376,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 252 215,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 252 215,5 | |||
2 | Спорт | 135 495,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 136,0 | |||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 136,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 135 359,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 35 191,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 63 152,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 262,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 754,0 | |||
3 | Информационное пространство | 176 857,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 98 683,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 96 819,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 864,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 78 174,5 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 78 174,5 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 86 996,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 27 651,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 327,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 8 640,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 684,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 345,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 902,5 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 443,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 50 700,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 50 700,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 700,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 50 700,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 206 886,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 124 712,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20 803,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 20 303,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 103 909,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 24 843,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 690,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 789,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 25 821,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 901,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3 477,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1 701,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 40 687,0 | |||
6 | Земельные отношения | 58 098,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 58 098,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 201,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 16 896,4 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 076,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 076,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 076,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 110 711,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 110 711,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 64 408,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 64 408,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 46 303,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 855,5 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 448,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 074 592,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 483 854,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 285,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 285,0 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 483 569,5 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 106 637,5 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 123 162,0 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 253 770,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 590 738,0 | |||
490 | Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 590 738,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 590 738,0 | |||
13 | Прочие | 12 447,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 101,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 2 101,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 101,0 | |||
9 | Прочие | 10 346,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 344,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 344,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 002,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9 002,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 306,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 306,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 306,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 306,0 | |||
15 | Трансферты | 1 814 724,5 | |||
1 | Трансферты | 1 814 724,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 814 724,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 59 301,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 677 586,0 | |||
038 | Субвенции | 1 073 264,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 2 798,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 775,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 76 553,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 96 117,9 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 117,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 96 117,9 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 96 117,9 | |||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 96 117,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 564,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 564,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 564,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 19 564,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 350 000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 350 000,0 | ||||
13 | Прочие | 350 000,0 | |||
9 | Прочие | 350 000,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 350 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 350 000,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 2 341 991,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | -2 341 991,8 | ||||
Поступления займов | 3 677 584,0 | ||||
7 | Поступления займов | 3 677 584,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 3 677 584,0 | |||
2 | Договоры займа | 3 677 584,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 3 677 584,0 | |||
16 | Погашение займов | 7 172 634,0 | |||
1 | Погашение займов | 7 172 634,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 172 634,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6 506 629,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 153 058,2 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 16 ноября 2018 года № 189-31/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2017 года № 124-19/1 |
Объем расходов на 2018 год по бюджетным программам сельского округа Талсуат
тысяч тенге |
№ | Наименование | КБК – (123001) Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа | КБК – (123002) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | КБК - (123004) Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | КБК – (123005) Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | КБК – (123006) Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | КБК – (123008) Освещение улиц населенных пунктов | КБК – (123009) Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Аппарат акима с/о Талсуат | 16 929,0 | 48,0 | 63 160,0 | 1 685,0 | 8 376,0 | 4 975,0 | 528,0 |
Всего | 16 929,0 | 48,0 | 63 160,0 | 1 685,0 | 8 376,0 | 4 975,0 | 528,0 |
Продолжение таблицы
КБК – (123011) Благоустройство и озеленение населенных пунктов | КБК – (123022) Капитальные расходы государственного органа | КБК – (123028) Реализация физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятии на местном уровне | КБК – (123040) Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | КБК - (123041) Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | КБК - (123013) Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | Всего |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
800,0 | 5 304,0 | 136,0 | 1 344,0 | 4 390,0 | 285,0 | 107 960,0 |
800,0 | 5 304,0 | 136,0 | 1 344,0 | 4 390,0 | 285,0 | 107 960,0 |
Расшифровка аббревиатур:
КБК – код бюджетной классификации
с/о – сельский округ