О бюджете поселка Карабалык Карабалыкского района на 2019-2021 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 28 декабря 2018 года № 340. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 29 декабря 2018 года № 8231. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 200504,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 60640,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 15,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 139849,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 204280,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3776,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3776,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 02.04.2019 № 369 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 123253,0 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2018 года № 340

Бюджет поселка Карабалык на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 02.04.2019 № 369 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

200504,0

1




Налоговые поступления

60640,0


01



Подоходный налог

36808,0



2


Индивидуальный подоходный налог

36808,0


04



Hалоги на собственность

23752,0



1


Hалоги на имущество

613,0



3


Земельный налог

505,0



4


Hалог на транспортные средства

22634,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

80,0

2




Неналоговые поступления

15,0


01



Доходы от государственной собственности

15,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

4




Поступления трансфертов

139849,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139849,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139849,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

204280,9

01




Государственные услуги общего характера

26104,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26104,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26104,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26104,0

04




Образование

131992,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

131992,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

131992,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

131992,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32019,9


3



Благоустройство населенных пунктов

32019,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32019,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16047,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6979,9




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

585,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8408,0

12




Транспорт и коммуникации

14164,9


1



Автомобильный транспорт

14164,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14164,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14164,9

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3776,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3776,9

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

3776,9


01


Остатки бюджетных средств

3776,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

3776,9

     

  Приложение 2
к решению маслихата
от 28 декабря 2018 года № 340

Бюджет поселка Карабалык на 2020 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

188168,0

1




Налоговые поступления

58274,0


01



Подоходный налог

35373,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35373,0


04



Hалоги на собственность

22826,0



1


Hалоги на имущество

607,0



3


Земельный налог

500,0



4


Hалог на транспортные средства

21719,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

75,0

2




Неналоговые поступления

15,0


01



Доходы от государственной собственности

15,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

4




Поступления трансфертов

129879,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129879,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

129879,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 


Администратор бюджетных программ


Программа 





II. Затраты

188168,0

01




Государственные услуги общего характера

24006,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24006,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24006,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24006,0

04




Образование

125471,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

125471,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

125471,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

125471,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36679,0


3



Благоустройство населенных пунктов

36679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36679,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16583,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10788,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

605,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8703,0

12




Транспорт и коммуникации

2012,0


1



Автомобильный транспорт

2012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2012,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2012,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 28 декабря 2018 года № 340

Бюджет поселка Карабалык на 2021 год

Категория 

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс



Наименование





I. Доходы

194884,0

1




Налоговые поступления

60314,0


01



Подоходный налог

36482,0



2


Индивидуальный подоходный налог

36482,0


04



Hалоги на собственность

23752,0



1


Hалоги на имущество

613,0



3


Земельный налог

505,0



4


Hалог на транспортные средства

22634,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

80,0

2




Неналоговые поступления

15,0


01



Доходы от государственной собственности

15,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

4




Поступления трансфертов

134555,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134555,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134555,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 


Администратор бюджетных программ


Программа 





II. Затраты

194884,0

01




Государственные услуги общего характера

24966,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24966,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24966,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24966,0

04




Образование

130490,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

130490,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130490,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

130490,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

37328,0


3



Благоустройство населенных пунктов

37328,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37328,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16600,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11220,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

650,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8858,0

12




Транспорт и коммуникации

2100,0


1



Автомобильный транспорт

2100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2100,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2100,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Қарабалық ауданы Қарабалық кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 340 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 желтоқсанда № 8231 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі 75-бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 200504,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 60640,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 15,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 139849,0 мың теңге;

      2) шығындар – 204280,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3776,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3776,9 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 02.04.2019 № 369 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2019 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 123253,0 мың теңге көзделгені ескерілсін.

      3. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 340 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 02.04.2019 № 369 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сома, мыңтеңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

200504,0

1




Салықтықтүсімдер

60640,0


01



Табыс салығы

36808,0



2


Жеке табыс салығы

36808,0


04



Меншікке салынатын салықтар

23752,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

613,0



3


Жер салығы

505,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22634,0


05



Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін ішкі салықтар

80,0



4


Кәсіптік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

80,0

2




Салықтық емес түсімдер

15,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

4




Трансферттер түсімдері

139849,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдардың трансферттері

139849,0



3


Аудандық бюджеттен түсетін (облыстық маңызы бар қаланың) трансферттер

139849,0

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

204280,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26104,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26104,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

26104,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26104,0

04




Білім

131992,0


1



Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

131992,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

131992,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

131992,0

07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы

32019,9


3



Елді мекендерді абаттандыру

32019,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

32019,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16047,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6979,9




010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

585,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8408,0

12




Көлік және телекоммуникация

14164,9


1



Автомобиль көлігі

14164,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

14164,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14164,9

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІІІ.Таза бюджеттіккредиттеу

0,0





Бюджеттіккредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V.Бюджет тапшылығы (профициті)

-3776,9





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3776,9

Санаты

Сома, мыңтеңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3776,9


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

3776,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3776,9

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 340 шешіміне 2-қосымша

2020 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы



Атауы





I. Кірістер

188168,0

1




Салықтық түсімдер

58274,0


01



Табыс салығы

35373,0



2


Жеке табыс салығы

35373,0


04



Меншікке салынатын салықтар

22826,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

607,0



3


Жер салығы

500,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

21719,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

75,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

75,0

2




Салықтық емес түсімдер

15,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

4




Трансферттердің түсімдері

129879,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

129879,0



3


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттен түсетін трансферттер

129879,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама





II. Шығындар

188168,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24006,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24006,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24006,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24006,0

04




Бiлiм беру

125471,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

125471,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

125471,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

125471,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36679,0


3



Елді-мекендерді көркейту

36679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36679,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16583,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10788,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

605,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8703,0

12




Көлiк және коммуникация

2012,0


1



Автомобиль көлiгi

2012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2012,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасы зету

2012,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 340 шешіміне 3-қосымша

2021 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы



Атауы





I. Кірістер

194884,0

1




Салықтық түсімдер

60314,0


01



Табыс салығы

36482,0



2


Жеке табыс салығы

36482,0


04



Меншікке салынатын салықтар

23752,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

613,0



3


Жер салығы

505,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

22634,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

80,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

80,0

2




Салықтық емес түсімдер

15,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

4




Трансферттердің түсімдері

134555,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

134555,0



3


Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттен түсетін трансферттер

134555,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама





II. Шығындар

194884,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24966,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24966,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24966,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24966,0

04




Бiлiм беру

130490,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

130490,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130490,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

130490,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37328,0


3



Елді-мекендерді көркейту

37328,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37328,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16600,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11220,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдардыжерлеу

650,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8858,0

12




Көлiкжәне коммуникация

2100,0


1



Автомобиль көлiгi

2100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2100,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2100,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік редиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0