О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы

Решение маслихата Костанайского района Костанайской области от 29 декабря 2018 года № 344. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 29 декабря 2018 года № 8233. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 19223,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 15074,1 тысячи тенге;

      2) затраты - 19592,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - - 369,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 369,8 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

      2. Учесть, что в бюджете Озерного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 9239,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 355238,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 251987,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 381359,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - - 26121,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

      4. Учесть, что в бюджете поселка Затобольск предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 58138,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Владимировского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18163,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5975,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 182,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12006,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 21143,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2980,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2980,4 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      6. Учесть, что в бюджете Владимировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 9747,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Айсаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 19474,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7528,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11766,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 20897,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1423,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1423,0 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      8. Учесть, что в бюджете Айсаринского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 9973,0 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      9. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 20025,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10155,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 155,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 9715,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 23949,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -3924,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3924,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      10. Учесть, что в бюджете Жамбылского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 7216,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Заречного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 97042,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 34900,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 300,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 61842,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 113327,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -16285,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16285,3 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      12. Учесть, что в бюджете Заречного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 50222,0 тысячи тенге.

      13. Утвердить бюджет Майкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22726,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5611,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 220,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16895,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25325,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -2599,7 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2599,7 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      14. Учесть, что в бюджете Майкольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 14411,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Московского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 18320,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 5035,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 50,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 13235,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 18725,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -405,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 405,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      16. Учесть, что в бюджете Московского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 11135,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 23252,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям - 71,0 тысяча тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;

      2) затраты - 35128,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - - 8853,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

      18. Учесть, что в бюджете Мичуринского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 1000,0 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 10620,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;

      2) затраты - 58801,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - - 1589,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

      20. Учесть, что в бюджете Октябрьского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 38857,0 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет Садчиковского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы - 17999,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6020,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 11799,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 19990,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -1991,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1991,1 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

      22. Учесть, что в бюджете Садчиковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 9846,0 тысяч тенге.

      23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

  Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19223,1

1

00

0

00

Налоговые поступления

3910,0

1

01

0

00

Подоходный налог

909,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

909,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3001,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

74,0

1

04

3

00

Земельный налог

136,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2791,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

239,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

159,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

159,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

80,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

80,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

15074,1

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15074,1

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15074,1

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19592,9

01




Государственные услуги общего характера

15533,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15533,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15533,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15183,9




022

Капитальные расходы государственного органа

350,0

04




Образование

1010,2


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1010,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1010,2




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1010,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2271,8


3



Благоустройство населенных пунктов

2271,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2271,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

729,0

12




Транспорт и коммуникации

777,0


1



Автомобильный транспорт

777,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

777,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

777,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-369,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

369,8

     

  Приложение 2
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Озерного сельского округа на 2020 год

      Сноска. Заголовок приложения 2 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

22675,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

4068,0

1

01

0

00

Подоходный налог

855,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

855,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3213,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

134,0

1

04

3

00

Земельный налог

138,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2941,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

259,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

159,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

159,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

18348,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18348,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18348,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

22675,0

01




Государственные услуги общего характера

11664,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11664,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11664,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11664,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

577,0


2



Социальная помощь

195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

195,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

195,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1443,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1443,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1443,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

915,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

206,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

322,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8187,0


1



Деятельность в области культуры

8187,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8187,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8187,0

12




Транспорт и коммуникации

804,0


1



Автомобильный транспорт

804,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

804,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

804,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Озерного сельского округа на 2021 год

      Сноска. Заголовок приложения 3 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

23068,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

4231,0

1

01

0

00

Подоходный налог

865,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

865,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3366,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

135,0

1

04

3

00

Земельный налог

140,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3091,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

279,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

159,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

159,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

120,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

120,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

18558,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18558,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18558,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23068,0

01




Государственные услуги общего характера

11987,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11987,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11987,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11987,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

579,0


2



Социальная помощь

197,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

197,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

197,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1483,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1483,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

947,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

213,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

323,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8187,0


1



Деятельность в области культуры

8187,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8187,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8187,0

12




Транспорт и коммуникации

832,0


1



Автомобильный транспорт

832,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

832,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

832,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет поселка Затобольск на 2019 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

355238,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

251987,0

1

01

0

00

Подоходный налог

139368,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

139368,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

111220,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

2400,0

1

04

3

00

Земельный налог

2933,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

105887,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1399,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1399,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

3037,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

2784,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2784,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

253,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

253,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

100214,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100214,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100214,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

381359,2

01




Государственные услуги общего характера

44396,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44396,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44396,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40890,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3506,2

04




Образование

205972,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

205972,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205972,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

205972,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

96473,0


3



Благоустройство населенных пунктов

96473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96473,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13103,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1359,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

82011,0

12




Транспорт и коммуникации

34518,0


1



Автомобильный транспорт

34518,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34518,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

34518,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-26121,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

26121,2

     

  Приложение 5
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет поселка Затобольск на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

370449,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

216458,0

1

01

0

00

Подоходный налог

116438,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

116438,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

98779,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1710,0

1

04

3

00

Земельный налог

1853,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

95216,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1241,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1241,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

3129,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

2868,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2868,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

261,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

261,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

150862,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

150862,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

150862,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

370449,0

01




Государственные услуги общего характера

35972,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35972,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35972,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35972,0

04




Образование

174659,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

174659,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174659,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

174659,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

25620,0


2



Социальная помощь

11504,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11504,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

11504,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

14116,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14116,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

14116,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

52569,0


3



Благоустройство населенных пунктов

52569,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52569,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14597,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2322,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1070,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

34580,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

61789,0


1



Деятельность в области культуры

61789,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61789,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

61789,0

12




Транспорт и коммуникации

19840,0


1



Автомобильный транспорт

19840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19840,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет поселка Затобольск на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

380022,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

226680,0

1

01

0

00

Подоходный налог

119932,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

119932,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

105464,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1720,0

1

04

3

00

Земельный налог

1863,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

101881,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1284,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1284,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

3224,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

2954,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2954,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

270,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

270,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

150118,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

150118,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

150118,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

380022,0

01




Государственные услуги общего характера

36548,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36548,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36548,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36548,0

04




Образование

178053,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

178053,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178053,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

178053,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

26517,0


2



Социальная помощь

11907,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11907,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

11907,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

14610,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14610,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

14610,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54418,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54418,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15108,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2413,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1107,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35790,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

63952,0


1



Деятельность в области культуры

63952,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63952,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63952,0

12




Транспорт и коммуникации

20534,0


1



Автомобильный транспорт

20534,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20534,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20534,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18163,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5975,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1541,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1541,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4434,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

232,0

1

04

3

00

Земельный налог

423,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3779,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

182,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

106,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

76,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

76,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

12006,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12006,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12006,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

21143,4

01




Государственные услуги общего характера

17504,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17504,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17504,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17250,4




022

Капитальные расходы государственного органа

254,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3338,5


3



Благоустройство населенных пунктов

3338,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3338,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2317,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

534,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

487,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2980,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2980,4

     

  Приложение 8
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Владимировского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

23022,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6239,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1648,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1648,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4591,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

242,0

1

04

3

00

Земельный налог

425,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3924,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

182,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

106,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

76,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

76,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

16601,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16601,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16601,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

23022,0

01




Государственные услуги общего характера

15347,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15347,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15347,0

04




Образование

1284,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1284,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1284,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1284,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4445,0


2



Социальная помощь

4063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4063,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4063,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

807,0


3



Благоустройство населенных пунктов

807,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

807,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

327,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

217,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

263,0

12




Транспорт и коммуникации

1139,0


1



Автомобильный транспорт

1139,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1139,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1139,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Владимировского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

23821,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6568,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1764,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1764,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4804,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

250,0

1

04

3

00

Земельный налог

430,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

4124,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

182,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

106,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

76,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

76,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17071,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17071,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17071,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

23821,0

01




Государственные услуги общего характера

16034,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16034,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16034,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16034,0

04




Образование

1328,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1328,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1328,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1328,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4445,0


2



Социальная помощь

4063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4063,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4063,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

835,0


3



Благоустройство населенных пунктов

835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

225,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

272,0

12




Транспорт и коммуникации

1179,0


1



Автомобильный транспорт

1179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1179,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1179,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

19474,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

7528,0

1

01

0

00

Подоходный налог

4736,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4736,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2792,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

75,0

1

04

3

00

Земельный налог

100,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2617,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11766,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11766,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11766,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

20897,0

01




Государственные услуги общего характера

16279,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16279,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16279,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13279,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3000,0

04




Образование

1275,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1275,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1275,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1275,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2827,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2827,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2827,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1034,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1421,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

372,0

12




Транспорт и коммуникации

516,0


1



Автомобильный транспорт

516,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

516,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

516,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1423,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1423,0

     

  Приложение 11
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Айсаринского сельского округа на 2020 год

      Сноска. Заголовок приложения 11 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

17307,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5195,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1830,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1830,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3365,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

115,0

1

04

3

00

Земельный налог

140,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3110,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

193,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

86,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

86,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

107,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

107,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11919,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11919,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11919,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

17307,0

01




Государственные услуги общего характера

11435,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11435,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11435,0

04




Образование

1069,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1069,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1069,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1069,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

985,0


2



Социальная помощь

603,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

603,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

603,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1587,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1587,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1587,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

788,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

453,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1462,0


1



Деятельность в области культуры

1462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1462,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1462,0

12




Транспорт и коммуникации

769,0


1



Автомобильные дороги

769,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

769,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

769,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Айсаринского сельского округа на 2021 год

      Сноска. Заголовок приложения 12 с изменением, внесенным решением маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

17420,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5541,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1958,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1958,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3583,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

115,0

1

04

3

00

Земельный налог

140,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3328,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

206,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

92,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

92,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

114,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

114,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11673,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11673,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11673,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

17420,0

01




Государственные услуги общего характера

11541,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

11541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11541,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11541,0

04




Образование

1069,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1069,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1069,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1069,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

985,0


2



Социальная помощь

603,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

603,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

603,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1594,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1594,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1594,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

788,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

460,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1462,0


1



Деятельность в области культуры

1462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1462,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1462,0

12




Транспорт и коммуникации

769,0


1



Автомобильный транспорт

769,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

769,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

769,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

20025,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10155,0

1

01

0

00

Подоходный налог

4299,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4299,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

5856,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

92,0

1

04

3

00

Земельный налог

491,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

5273,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

155,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

55,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

55,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

9715,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9715,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

9715,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23949,1

01




Государственные услуги общего характера

17589,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17589,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17589,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16996,1




022

Капитальные расходы государственного органа

593,0

04




Образование

1558,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1558,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1558,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4152,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4152,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2981,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

837,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

334,0

12




Транспорт и коммуникации

650,0


1



Автомобильный транспорт

650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

650,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

650,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3924,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3924,1

     

  Приложение 14
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

22871,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10219,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3499,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3499,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

6720,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

163,0

1

04

3

00

Земельный налог

423,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

6134,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

170,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

60,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

110,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

110,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

12482,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12482,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12482,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

22871,0

01




Государственные услуги общего характера

14597,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14597,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14597,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14597,0

04




Образование

1333,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1333,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1333,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1405,0


2



Социальная помощь

1023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1023,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1023,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2214,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2214,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2214,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1232,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

459,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

523,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2523,0


1



Деятельность в области культуры

2523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2523,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2523,0

12




Транспорт и коммуникации

799,0


1



Автомобильный транспорт

799,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

799,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

799,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

23342,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10657,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3499,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3499,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

7158,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

165,0

1

04

3

00

Земельный налог

425,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

6568,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

185,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

65,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

120,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

120,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

12500,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12500,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12500,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

23342,0

01




Государственные услуги общего характера

14918,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14918,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14918,0

04




Образование

1360,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1360,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1360,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

1360,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1405,0


2



Социальная помощь

1023,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1023,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1023,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2312,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2312,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1291,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

479,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

542,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2523,0


1



Деятельность в области культуры

2523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2523,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

2523,0

12




Транспорт и коммуникации

824,0


1



Автомобильный транспорт

824,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

824,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

824,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

97042,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

34900,0

1

01

0

00

Подоходный налог

10467,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

10467,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

22933,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

2855,0

1

04

3

00

Земельный налог

971,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

19107,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1500,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1500,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

300,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

300,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

61842,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61842,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

61842,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

113327,3

01




Государственные услуги общего характера

26127,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26127,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26127,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25797,3




022

Капитальные расходы государственного органа

330,0

04




Образование

57239,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

53147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53147,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

53147,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4092,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4092,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4092,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10936,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1430,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7069,0

12




Транспорт и коммуникации

10526,0


1



Автомобильный транспорт

10526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16285,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16285,3

     

  Приложение 17
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Заречного сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

112583,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

32878,0

1

01

0

00

Подоходный налог

11105,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

11105,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

20223,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1920,0

1

04

3

00

Земельный налог

958,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

17345,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1550,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1550,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

450,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

300,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

150,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

79255,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79255,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79255,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

112583,0

01




Государственные услуги общего характера

22447,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22447,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22447,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22447,0

04




Образование

52041,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

47362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47362,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47362,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4679,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4679,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

8971,0


2



Социальная помощь

4722,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4722,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4722,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

4249,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4249,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

4249,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11214,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11214,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11214,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6891,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1146,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3177,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12068,0


1



Деятельность в области культуры

12068,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12068,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12068,0

12




Транспорт и коммуникации

5842,0


1



Автомобильный транспорт

5842,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5842,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5842,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Заречного сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

113277,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

33472,0

1

01

0

00

Подоходный налог

11105,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

11105,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

20767,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

1920,0

1

04

3

00

Земельный налог

1147,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

17700,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1600,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1600,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

550,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

350,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

200,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

79255,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79255,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79255,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

113277,0

01




Государственные услуги общего характера

22447,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22447,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22447,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22447,0

04




Образование

52041,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

47362,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47362,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

47362,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4679,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

4679,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9433,0


2



Социальная помощь

4887,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4887,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4887,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

4546,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4546,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

4546,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11024,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11024,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6891,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

845,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3288,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12490,0


1



Деятельность в области культуры

12490,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12490,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12490,0

12




Транспорт и коммуникации

5842,0


1



Автомобильный транспорт

5842,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5842,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5842,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

22726,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5611,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1471,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1471,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3822,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

166,0

1

04

3

00

Земельный налог

270,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3386,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

318,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

318,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

220,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

170,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

16895,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16895,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16895,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

25325,7

01




Государственные услуги общего характера

17648,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

17648,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17648,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17648,7

04




Образование

3592,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3592,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3592,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3592,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3339,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3339,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3339,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1242,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1501,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

596,0

12




Транспорт и коммуникации

746,0


1



Автомобильный транспорт

746,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

746,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

746,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2599,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2599,7

     

  Приложение 20
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Майкольского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

23396,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5883,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1574,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1574,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4069,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

171,0

1

04

3

00

Земельный налог

275,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3623,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

240,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

236,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

182,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

54,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

54,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17277,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17277,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17277,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

23396,0

01




Государственные услуги общего характера

14920,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14920,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14920,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14920,0

04




Образование

3548,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3548,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3548,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3548,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1384,0


2



Социальная помощь

979,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

979,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

979,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1743,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1743,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1743,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

665,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

461,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

617,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1029,0


1



Деятельность в области культуры

1029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1029,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1029,0

12




Транспорт и коммуникации

772,0


1



Автомобильный транспорт

772,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

772,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Майкольского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

23658,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6274,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1684,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1684,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4333,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

175,0

1

04

3

00

Земельный налог

281,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3877,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

257,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

257,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

253,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

195,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

58,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

58,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17131,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17131,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17131,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

23658,0

01




Государственные услуги общего характера

15012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15012,0

04




Образование

3630,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3630,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3630,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3630,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1384,0


2



Социальная помощь

979,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

979,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

979,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1804,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1804,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1804,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

689,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

477,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

638,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1029,0


1



Деятельность в области культуры

1029,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1029,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1029,0

12




Транспорт и коммуникации

799,0


1



Автомобильный транспорт

799,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

799,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

799,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Московского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

18320,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5035,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

2935,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

125,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2700,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

50,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

13235,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13235,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13235,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

18725,1

01




Государственные услуги общего характера

14938,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14938,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14938,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14938,6

04




Образование

2179,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2179,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2179,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1142,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1142,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1142,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

312,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

624,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

206,0

12




Транспорт и коммуникации

465,0


1



Автомобильный транспорт

465,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

465,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

465,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 405,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

405,1

     

  Приложение 23
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Мичуринского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

29514,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

23903,0

1

01

0

00

Подоходный налог

12100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

12100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

11803,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

320,0

1

04

3

00

Земельный налог

700,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

10783,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

200,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

100,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

5411,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5411,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

5411,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

29514,0

01




Государственные услуги общего характера

16596,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16596,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16596,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4920,0


2



Социальная помощь

1045,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1045,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1045,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

3875,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3875,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

3875,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5526,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5526,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1978,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

575,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2973,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

575,0


1



Деятельность в области культуры

575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

575,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

575,0

12




Транспорт и коммуникации

1897,0


1



Автомобильный транспорт

1897,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1897,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1897,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Мичуринского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

29687,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

24642,0

1

01

0

00

Подоходный налог

12162,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

12162,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

12480,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

330,0

1

04

3

00

Земельный налог

720,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

11430,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

220,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

110,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

110,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

110,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

110,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

4825,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4825,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4825,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

29687,0

01




Государственные услуги общего характера

16695,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16695,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16695,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16695,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4949,0


2



Социальная помощь

1051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1051,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1051,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

3898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3898,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

3898,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5557,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5557,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5557,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1989,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

578,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2990,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

578,0


1



Деятельность в области культуры

578,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

578,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

578,0

12




Транспорт и коммуникации

1908,0


1



Автомобильный транспорт

1908,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1908,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1908,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

26275,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

23252,0

1

01

0

00

Подоходный налог

12048,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

12048,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

11204,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

180,0

1

04

3

00

Земельный налог

850,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

10174,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

71,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

71,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

71,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

2952,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2952,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2952,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

35128,6

01




Государственные услуги общего характера

24591,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24591,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19331,0




022

Капитальные расходы государственного органа

5260,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8753,6


3



Благоустройство населенных пунктов

8753,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8753,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1945,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5045,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1763,0

12




Транспорт и коммуникации

1784,0


1



Автомобильный транспорт

1784,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1784,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1784,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-8853,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8853,6

     

  Приложение 26
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Московского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

19518,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5235,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3135,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

125,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

2900,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

50,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

14233,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14233,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14233,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

19518,0

01




Государственные услуги общего характера

13365,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13365,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13365,0

04




Образование

3568,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3568,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3568,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3568,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1366,0


2



Социальная помощь

984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

984,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

984,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

738,0


3



Благоустройство населенных пунктов

738,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

738,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

323,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

189,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

226,0

12




Транспорт и коммуникации

481,0


1



Автомобильный транспорт

481,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

481,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

481,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Московского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

19732,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

5435,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2100,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2100,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

3335,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

110,0

1

04

3

00

Земельный налог

125,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3100,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

50,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

50,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

14247,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14247,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14247,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

19732,0

01




Государственные услуги общего характера

13457,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

13457,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13457,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13457,0

04




Образование

3647,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3647,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3647,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3647,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1366,0


2



Социальная помощь

984,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

984,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

984,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

764,0


3



Благоустройство населенных пунктов

764,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

764,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

334,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

196,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

234,0

12




Транспорт и коммуникации

498,0


1



Автомобильный транспорт

498,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

498,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

498,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 25.10.2019 № 449 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

57212,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

10620,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3455,5

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3455,5

1

04

0

00

Налоги на собственность

7164,5

1

04

1

00

Налоги на имущество

80,0

1

04

3

00

Земельный налог

75,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

7009,5

2

00

0

00

Неналоговые поступления

20,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

20,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

46572,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46572,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46572,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

58801,6

01




Государственные услуги общего характера

18315,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18315,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18315,0

04




Образование

36927,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

33701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33701,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

33701,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3226,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3226,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3226,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2431,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2431,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2431,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1106,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

440,6

12




Транспорт и коммуникации

1128,0


1



Автомобильный транспорт

1128,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1128,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1128,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1589,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1589,6

     

  Приложение 29
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

61696,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

11100,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3200,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3200,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

7900,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

200,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

7500,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

220,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

20,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

200,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

50376,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50376,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50376,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

61696,0

01




Государственные услуги общего характера

15613,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15613,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15613,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15613,0

04




Образование

32484,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

29386,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29386,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29386,0


2



Начальное, основное среднее и общеесреднее образование

3098,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3098,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3098,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3316,0


2



Социальная помощь

2934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2934,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2934,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

382,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1267,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1267,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1267,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

474,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

311,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

482,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8214,0


1



Деятельность в области культуры

8214,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8214,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8214,0

12




Транспорт и коммуникации

802,0


1



Автомобильный транспорт

802,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

802,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

802,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

63105,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

11800,0

1

01

0

00

Подоходный налог

3500,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

3500,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

8300,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

250,0

1

04

3

00

Земельный налог

250,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

7800,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

270,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

20,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

250,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

250,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

51035,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51035,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51035,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

63105,0

01




Государственные услуги общего характера

16018,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

16018,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16018,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16018,0

04




Образование

32723,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

29535,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29535,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

29535,0


2



Начальное, основное среднее и общеесреднее образование

3188,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3188,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

3188,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3515,0


2



Социальная помощь

3110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3110,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3110,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1312,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1312,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

491,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

322,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

499,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8707,0


1



Деятельность в области культуры

8707,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8707,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8707,0

12




Транспорт и коммуникации

830,0


1



Автомобильный транспорт

830,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

830,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

830,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год

      Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Костанайского района Костанайской области от 07.06.2019 № 410 (вводится в действие с 01.01.2019).

Категория

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

17999,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6020,0

1

01

0

00

Подоходный налог

1500,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

1500,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4520,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

350,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3970,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

80,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

100,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

11799,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11799,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11799,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

19990,1

01




Государственные услуги общего характера

15811,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15811,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3527,1


3



Благоустройство населенных пунктов

3527,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3527,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2711,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

682,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

134,0

12




Транспорт и коммуникации

652,0


1



Автомобильный трансорт

652,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

652,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

652,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1991,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1991,1

     

  Приложение 32
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Садчиковского сельского округа на 2020 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

22222,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6348,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2144,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2144,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4204,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

350,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3654,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

193,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

86,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

86,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

107,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

107,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

15681,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15681,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15681,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

22222,0

01




Государственные услуги общего характера

14479,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14479,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14479,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14479,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3773,0


2



Социальная помощь

3368,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3368,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3368,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1413,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1413,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1413,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

952,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

215,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

246,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1882,0


1



Деятельность в области культуры

1882,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1882,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1882,0

12




Транспорт и коммуникации

675,0


1



Автомобильный трансорт

675,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года № 344

Бюджет Садчиковского сельского округа на 2021 год

Категория

Наименование

сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





I. Доходы

22402,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

6550,0

1

01

0

00

Подоходный налог

2182,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2182,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

4368,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

200,0

1

04

3

00

Земельный налог

350,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

3818,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

206,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

92,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

92,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

114,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

114,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

15646,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15646,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15646,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





II. Затраты

22402,0

01




Государственные услуги общего характера

14582,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14582,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14582,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14582,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3774,0


2



Социальная помощь

3369,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3369,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3369,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




026

Обеспечение занятости населения на местном уровне

405,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1464,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1464,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

985,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

223,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

256,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1883,0


1



Деятельность в области культуры

1883,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1883,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1883,0

12




Транспорт и коммуникации

699,0


1



Автомобильный транспорт

699,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

699,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

699,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0

Функциональная группа

Наименование

сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Қостанай ауданының кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 29 желтоқсанда № 8233 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес, Қостанай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Озерный ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 19223,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 3910,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 239,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 15074,1 мың теңге;

      2) шығындар - 19592,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 369,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 369,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Озерный ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 9239,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Затобол кентінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 355238,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 251987,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 3037,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 100214,0 мың теңге;

      2) шығындар - 381359,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 26121,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 26121,2 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Затобол кентінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 58138,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Владимиров ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18163,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5975,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 182,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 12006,0 мың теңге;

      2) шығындар - 21143,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -2980,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2980,4 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. Владимиров ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 9747,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Айсары ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 19474,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7528,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 11766,0 мың теңге;

      2) шығындар - 20897,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 1423,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1423,0 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. Айсары ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 9973,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9. Жамбыл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 20025,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 10155,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 155,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 9715,0 мың теңге;

      2) шығындар - 23949,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -3924,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3924,1 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. Жамбыл ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 7216,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Заречный ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 97042,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 34900,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 300,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 61842,0 мың теңге;

      2) шығындар – 113327,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -16285,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 16285,3 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. Заречный ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 50222,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Майкөл ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 22726,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5611,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 220,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16895,0 мың теңге;

      2) шығындар - 25325,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -2599,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2599,7 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. Майкөл ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 14411,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Мәскеу ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 18320,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 5035,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 50,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 13235,0 мың теңге;

      2) шығындар - 18725,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -405,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 405,1 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. Мәскеу ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 11135,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Мичурин ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 26275,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 23252,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 71,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 2952,0 мың теңге;

      2) шығындар - 35128,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 8853,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 8853,6 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. Мичурин ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 1000,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Октябрь ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 57212,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 10620,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 20,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 46572,0 мың теңге;

      2) шығындар - 58801,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 1589,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1589,6 мың теңге.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20. Октябрь ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 38857,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Садчиков ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 17999,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6020,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 11799,0 мың теңге;

      2) шығындар - 19990,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -1991,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1991,1 мың теңге.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

      22. Садчиков ауылдық округінің бюджетінде 2019 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялардың көлемі 9846,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 1-қосымша

2019 жылға арналған Озерный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

19223,1

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

3910,0

1

01

0

00

Табыс салығы

909,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

909,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3001,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

74,0

1

04

3

00

Жер салығы

136,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2791,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

239,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

159,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

159,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

80,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

15074,1

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15074,1

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15074,1

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19592,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15533,9


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15533,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15533,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15183,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0

04




Білім беру

1010,2


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1010,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1010,2




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1010,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2271,8


3



Елді-мекендерді көркейту

2271,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2271,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1242,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

729,0

12




Көлiк және коммуникация

777,0


1



Автомобиль көлiгi

777,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

777,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

777,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-369,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

369,8

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 2-қосымша

2020 жылға арналған Озерный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2-қосымшаның тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

22675,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

4068,0

1

01

0

00

Табыс салығы

855,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

855,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3213,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

134,0

1

04

3

00

Жер салығы

138,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2941,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

259,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

159,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

159,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

18348,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18348,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18348,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22675,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11664,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

11664,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11664,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11664,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

577,0


2



Әлеуметтiк көмек

195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

195,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

195,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1443,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1443,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1443,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

915,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

206,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

322,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8187,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8187,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8187,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8187,0

12




Көлiк және коммуникация

804,0


1



Автомобиль көлiгi

804,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

804,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

804,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 3-қосымша

2021 жылға арналған Озерный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 3-қосымшаның тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23068,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

4231,0

1

01

0

00

Табыс салығы

865,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

865,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3366,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

135,0

1

04

3

00

Жер салығы

140,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3091,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

279,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

159,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

159,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

120,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

120,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

18558,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18558,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18558,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23068,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11987,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

11987,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11987,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11987,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

579,0


2



Әлеуметтiк көмек

197,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

197,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

197,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1483,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1483,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1483,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

947,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

213,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

323,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8187,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8187,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8187,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8187,0

12




Көлiк және коммуникация

832,0


1



Автомобиль көлiгi

832,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

832,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

832,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 4-қосымша

2019 жылға арналған Затобол кентінің бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

355238,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

251987,0

1

01

0

00

Табыс салығы

139368,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

139368,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

111220,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

2400,0

1

04

3

00

Жер салығы

2933,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

105887,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1399,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1399,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

3037,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2784,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2784,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

253,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

253,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

100214,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

100214,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

100214,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

381359,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

44396,2


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

44396,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44396,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40890,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3506,2

04




Білім беру

205972,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

205972,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

205972,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

205972,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

96473,0


3



Елді-мекендерді көркейту

96473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96473,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13103,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1359,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

82011,0

12




Көлiк және коммуникация

34518,0


1



Автомобиль көлiгi

34518,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34518,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

34518,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-26121,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

26121,2

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 5-қосымша

2020 жылға арналған Затобол кентінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

370449,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

216458,0

1

01

0

00

Табыс салығы

116438,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

116438,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

98779,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

1710,0

1

04

3

00

Жер салығы

1853,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

95216,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1241,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1241,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

3129,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2868,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2868,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

261,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

261,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

150862,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

150862,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

150862,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

370449,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

35972,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

35972,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35972,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35972,0

04




Білім беру

174659,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

174659,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

174659,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

174659,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

25620,0


2



Әлеуметтiк көмек

11504,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11504,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

11504,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

14116,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14116,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

14116,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52569,0


3



Елді-мекендерді көркейту

52569,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52569,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14597,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2322,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1070,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

34580,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

61789,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

61789,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61789,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

61789,0

12




Көлiк және коммуникация

19840,0


1



Автомобиль көлiгi

19840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

19840,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 6-қосымша

2021 жылға арналған Затобол кентінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

380022,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

226680,0

1

01

0

00

Табыс салығы

119932,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

119932,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

105464,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

1720,0

1

04

3

00

Жер салығы

1863,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

101881,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1284,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1284,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

3224,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2954,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2954,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

270,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

270,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

150118,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

150118,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

150118,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

380022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

36548,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

36548,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36548,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36548,0

04




Білім беру

178053,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

178053,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

178053,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

178053,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

26517,0


2



Әлеуметтiк көмек

11907,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11907,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

11907,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

14610,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14610,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

14610,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

54418,0


3



Елді-мекендерді көркейту

54418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54418,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15108,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2413,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1107,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

35790,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

63952,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

63952,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63952,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

63952,0

12




Көлiк және коммуникация

20534,0


1



Автомобиль көлiгi

20534,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20534,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20534,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 7-қосымша

2019 жылға арналған Владимиров ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

18163,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5975,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1541,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1541,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4434,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

232,0

1

04

3

00

Жер салығы

423,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3779,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

182,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

12006,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12006,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12006,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

21143,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17504,9


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17504,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17504,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17250,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

254,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3338,5


3



Елді-мекендерді көркейту

3338,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3338,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2317,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

534,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

487,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2980,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2980,4

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 8-қосымша

2020 жылға арналған Владимиров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23022,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6239,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1648,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1648,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4591,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

242,0

1

04

3

00

Жер салығы

425,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3924,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

182,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

16601,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16601,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16601,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15347,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15347,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15347,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15347,0

04




Білім беру

1284,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1284,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1284,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1284,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4445,0


2



Әлеуметтiк көмек

4063,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4063,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4063,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

807,0


3



Елді-мекендерді көркейту

807,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

807,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

327,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

217,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

263,0

12




Көлiк және коммуникация

1139,0


1



Автомобиль көлiгi

1139,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1139,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1139,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 9-қосымша

2021 жылға арналған Владимиров ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23821,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6568,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1764,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1764,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4804,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

250,0

1

04

3

00

Жер салығы

430,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

4124,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

182,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

76,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

17071,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17071,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17071,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23821,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16034,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

16034,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16034,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16034,0

04




Білім беру

1328,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1328,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1328,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1328,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4445,0


2



Әлеуметтiк көмек

4063,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4063,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4063,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

835,0


3



Елді-мекендерді көркейту

835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

338,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

225,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

272,0

12




Көлiк және коммуникация

1179,0


1



Автомобиль көлiгi

1179,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1179,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1179,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 10-қосымша

2019 жылға арналған Айсары ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

19474,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

7528,0

1

01

0

00

Табыс салығы

4736,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

4736,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

2792,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

75,0

1

04

3

00

Жер салығы

100,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2617,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

180,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11766,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11766,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11766,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

20897,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16279,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

16279,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16279,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13279,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3000,0

04




Білім беру

1275,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1275,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1275,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1275,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2827,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2827,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2827,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1034,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1421,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

372,0

12




Көлiк және коммуникация

516,0


1



Автомобиль көлiгi

516,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

516,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

516,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1423,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1423,0

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 11-қосымша

2020 жылға арналған Айсары ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 11-қосымшаның тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

17307,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5195,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1830,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1830,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3365,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

115,0

1

04

3

00

Жер салығы

140,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3110,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

193,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

86,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

86,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

107,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

107,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11919,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11919,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11919,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

17307,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11435,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

11435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11435,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11435,0

04




Білім беру

1069,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1069,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1069,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1069,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

985,0


2



Әлеуметтiк көмек

603,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

603,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

603,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1587,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1587,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1587,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

788,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

453,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1462,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1462,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1462,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1462,0

12




Көлiк және коммуникация

769,0


1



Автомобиль көлiгi

769,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

769,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

769,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 12-қосымша

2021 жылға арналған Айсары ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 12-қосымшаның тақырыбына өзгеріс енгізілді - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

17420,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5541,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1958,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1958,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3583,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

115,0

1

04

3

00

Жер салығы

140,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3328,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

206,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

92,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

92,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

114,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

114,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11673,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11673,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11673,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

17420,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

11541,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

11541,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11541,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11541,0

04




Білім беру

1069,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1069,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1069,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1069,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

985,0


2



Әлеуметтiк көмек

603,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

603,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

603,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1594,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1594,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1594,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

788,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

460,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1462,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1462,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1462,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1462,0

12




Көлiк және коммуникация

769,0


1



Автомобиль көлiгi

769,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

769,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

769,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 13-қосымша

2019 жылға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

20025,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10155,0

1

01

0

00

Табыс салығы

4299,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

4299,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

5856,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

92,0

1

04

3

00

Жер салығы

491,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

5273,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

155,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

55,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

55,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

9715,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9715,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9715,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23949,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17589,1


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17589,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17589,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16996,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

593,0

04




Білім беру

1558,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1558,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1558,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1558,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4152,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4152,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2981,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

837,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

334,0

12




Көлiк және коммуникация

650,0


1



Автомобиль көлiгi

650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

650,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

650,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3924,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3924,1

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 14-қосымша

2020 жылға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

22871,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10219,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3499,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3499,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

6720,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

163,0

1

04

3

00

Жер салығы

423,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

6134,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

170,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

12482,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12482,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12482,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22871,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14597,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14597,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14597,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14597,0

04




Білім беру

1333,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1333,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1333,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1405,0


2



Әлеуметтiк көмек

1023,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1023,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1023,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2214,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2214,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2214,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1232,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

459,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

523,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2523,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2523,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2523,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2523,0

12




Көлiк және коммуникация

799,0


1



Автомобиль көлiгi

799,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

799,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

799,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 15-қосымша

2021 жылға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23342,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10657,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3499,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3499,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

7158,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

165,0

1

04

3

00

Жер салығы

425,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

6568,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

185,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

120,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

120,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

12500,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12500,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12500,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23342,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14918,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14918,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14918,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14918,0

04




Білім беру

1360,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1360,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1360,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

1360,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1405,0


2



Әлеуметтiк көмек

1023,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1023,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1023,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2312,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2312,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1291,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

479,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

542,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2523,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2523,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2523,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2523,0

12




Көлiк және коммуникация

824,0


1



Автомобиль көлiгi

824,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

824,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

824,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 16-қосымша

2019 жылға арналған Заречный ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

97042,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

34900,0

1

01

0

00

Табыс салығы

10467,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

10467,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

22933,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

2855,0

1

04

3

00

Жер салығы

971,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

19107,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1500,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1500,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

300,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

61842,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61842,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61842,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

113327,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

26127,3


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

26127,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26127,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25797,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330,0

04




Білім беру

57239,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

53147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53147,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

53147,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4092,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4092,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4092,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19435,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19435,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19435,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10936,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1430,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7069,0

12




Көлiк және коммуникация

10526,0


1



Автомобиль көлiгi

10526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10526,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10526,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16285,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16285,3

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 17-қосымша

2020 жылға арналған Заречный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

112583,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

32878,0

1

01

0

00

Табыс салығы

11105,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

11105,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

20223,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

1920,0

1

04

3

00

Жер салығы

958,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

17345,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1550,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1550,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

450,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

79255,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79255,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

79255,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

112583,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22447,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

22447,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22447,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22447,0

04




Білім беру

52041,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

47362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47362,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

47362,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4679,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4679,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8971,0


2



Әлеуметтiк көмек

4722,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4722,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4722,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

4249,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4249,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

4249,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11214,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11214,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11214,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6891,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1146,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3177,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12068,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12068,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12068,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12068,0

12




Көлiк және коммуникация

5842,0


1



Автомобиль көлiгi

5842,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5842,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5842,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 18-қосымша

2021 жылға арналған Заречный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

113277,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

33472,0

1

01

0

00

Табыс салығы

11105,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

11105,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

20767,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

1920,0

1

04

3

00

Жер салығы

1147,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

17700,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1600,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1600,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

550,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

350,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

350,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

79255,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79255,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

79255,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

113277,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

22447,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

22447,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22447,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22447,0

04




Білім беру

52041,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

47362,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47362,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

47362,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

4679,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4679,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

4679,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9433,0


2



Әлеуметтiк көмек

4887,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4887,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

4887,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

4546,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4546,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

4546,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11024,0


3



Елді-мекендерді көркейту

11024,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11024,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6891,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

845,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3288,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12490,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12490,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12490,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12490,0

12




Көлiк және коммуникация

5842,0


1



Автомобиль көлiгi

5842,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5842,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5842,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 19-қосымша

2019 жылға арналған Майкөл ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

22726,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5611,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1471,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1471,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3822,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

166,0

1

04

3

00

Жер салығы

270,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3386,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

318,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

318,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

220,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

16895,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16895,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16895,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

25325,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17648,7


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

17648,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17648,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17648,7

04




Білім беру

3592,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3592,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3592,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3592,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3339,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3339,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3339,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1242,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1501,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

596,0

12




Көлiк және коммуникация

746,0


1



Автомобиль көлiгi

746,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

746,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

746,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2599,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2599,7

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 20-қосымша

2020 жылға арналған Майкөл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23396,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5883,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1574,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1574,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4069,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

171,0

1

04

3

00

Жер салығы

275,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3623,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

240,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

236,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

182,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

17277,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17277,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17277,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23396,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14920,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14920,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14920,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14920,0

04




Білім беру

3548,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3548,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3548,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3548,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1384,0


2



Әлеуметтiк көмек

979,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

979,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

979,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1743,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1743,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1743,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

665,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

461,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

617,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1029,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1029,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1029,0

12




Көлiк және коммуникация

772,0


1



Автомобиль көлiгi

772,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

772,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 21-қосымша

2021 жылға арналған Майкөл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

23658,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6274,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1684,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1684,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4333,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

175,0

1

04

3

00

Жер салығы

281,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3877,0

1

05

0

00

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

257,0

1

05

4

00

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

257,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

253,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

58,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

58,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

17131,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

17131,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

17131,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

23658,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15012,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15012,0

04




Білім беру

3630,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3630,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3630,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3630,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1384,0


2



Әлеуметтiк көмек

979,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

979,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

979,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1804,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1804,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1804,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

689,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

477,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

638,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1029,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1029,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1029,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1029,0

12




Көлiк және коммуникация

799,0


1



Автомобиль көлiгi

799,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

799,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

799,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 22-қосымша

2019 жылға арналған Мәскеу ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

18320,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5035,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2100,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2100,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

2935,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

110,0

1

04

3

00

Жер салығы

125,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2700,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

50,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда,мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

13235,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13235,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13235,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

18725,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14938,6


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14938,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14938,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14938,6

04




Білім беру

2179,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2179,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2179,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2179,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1142,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1142,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1142,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

312,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

624,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

206,0

12




Көлiк және коммуникация

465,0


1



Автомобиль көлiгi

465,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

465,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

465,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 405,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

405,1

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 23-қосымша

2020 жылға арналған Мичурин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

29514,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

23903,0

1

01

0

00

Табыс салығы

12100,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

12100,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

11803,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

320,0

1

04

3

00

Жер салығы

700,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

10783,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

200,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

5411,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5411,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

5411,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

29514,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16596,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

16596,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16596,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16596,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4920,0


2



Әлеуметтiк көмек

1045,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1045,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1045,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

3875,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3875,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

3875,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5526,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5526,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1978,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

575,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2973,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

575,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

575,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

575,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

575,0

12




Көлiк және коммуникация

1897,0


1



Автомобиль көлiгi

1897,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1897,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1897,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 24-қосымша

2021 жылға арналған Мичурин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

29687,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

24642,0

1

01

0

00

Табыс салығы

12162,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

12162,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

12480,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

330,0

1

04

3

00

Жер салығы

720,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

11430,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

220,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

110,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

110,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

110,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

4825,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4825,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

4825,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

29687,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16695,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

16695,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16695,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16695,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4949,0


2



Әлеуметтiк көмек

1051,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1051,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1051,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

3898,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3898,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

3898,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5557,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5557,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5557,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1989,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

578,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2990,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

578,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

578,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

578,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

578,0

12




Көлiк және коммуникация

1908,0


1



Автомобиль көлiгi

1908,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1908,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1908,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 25-қосымша

2019 жылға арналған Мичурин ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

26275,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

23252,0

1

01

0

00

Табыс салығы

12048,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

12048,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

11204,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

180,0

1

04

3

00

Жер салығы

850,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

10174,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

71,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

71,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

71,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

2952,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2952,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2952,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35128,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

24591,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

24591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24591,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19331,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5260,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8753,6


3



Елді-мекендерді көркейту

8753,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8753,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1945,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5045,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1763,0

12




Көлiк және коммуникация

1784,0


1



Автомобиль көлiгi

1784,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1784,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1784,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8853,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8853,6

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 26-қосымша

2020 жылға арналған Мәскеу ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

19518,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5235,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2100,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2100,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3135,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

110,0

1

04

3

00

Жер салығы

125,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

2900,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

50,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

14233,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14233,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14233,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

19518,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13365,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

13365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13365,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13365,0

04




Білім беру

3568,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3568,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3568,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3568,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1366,0


2



Әлеуметтiк көмек

984,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

984,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

984,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

738,0


3



Елді-мекендерді көркейту

738,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

738,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

323,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

189,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

226,0

12




Көлiк және коммуникация

481,0


1



Автомобиль көлiгi

481,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

481,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

481,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 27-қосымша

2021 жылға арналған Мәскеу ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

19732,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

5435,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2100,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2100,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

3335,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

110,0

1

04

3

00

Жер салығы

125,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3100,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

50,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

14247,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14247,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14247,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

19732,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

13457,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

13457,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13457,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13457,0

04




Білім беру

3647,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3647,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3647,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3647,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1366,0


2



Әлеуметтiк көмек

984,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

984,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

984,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

764,0


3



Елді-мекендерді көркейту

764,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

764,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

334,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

196,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

234,0

12




Көлiк және коммуникация

498,0


1



Автомобиль көлiгi

498,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

498,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

498,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 28-қосымша

2019 жылға арналған Октябрь ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 25.10.2019 № 449 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

57212,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

10620,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3455,5

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3455,5

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

7164,5

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

80,0

1

04

3

00

Жер салығы

75,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

7009,5

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

20,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

46572,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46572,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46572,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

58801,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

18315,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

18315,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18315,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18315,0

04




Білім беру

36927,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

33701,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33701,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

33701,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3226,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3226,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3226,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2431,6


3



Елді-мекендерді көркейту

2431,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2431,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1106,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

885,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

440,6

12




Көлiк және коммуникация

1128,0


1



Автомобиль көлiгi

1128,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1128,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1128,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1589,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1589,6

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 29-қосымша

2020 жылға арналған Октябрь ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

61696,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

11100,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3200,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3200,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

7900,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

200,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

7500,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

220,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

50376,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50376,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50376,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

61696,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15613,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15613,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15613,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15613,0

04




Білім беру

32484,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29386,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29386,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29386,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3098,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3098,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3098,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3316,0


2



Әлеуметтiк көмек

2934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2934,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2934,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

382,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1267,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1267,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1267,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

474,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

311,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

482,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8214,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8214,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8214,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8214,0

12




Көлiк және коммуникация

802,0


1



Автомобиль көлiгi

802,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

802,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

802,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 30-қосымша

2021 жылға арналған Октябрь ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

63105,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

11800,0

1

01

0

00

Табыс салығы

3500,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

3500,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

8300,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

250,0

1

04

3

00

Жер салығы

250,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

7800,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

270,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

250,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

250,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

51035,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51035,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51035,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

63105,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

16018,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

16018,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16018,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16018,0

04




Білім беру

32723,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

29535,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29535,0




004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

29535,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3188,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3188,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

3188,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3515,0


2



Әлеуметтiк көмек

3110,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3110,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3110,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1312,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1312,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

491,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

322,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

499,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8707,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8707,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8707,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8707,0

12




Көлiк және коммуникация

830,0


1



Автомобиль көлiгi

830,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

830,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

830,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 31-қосымша

2019 жылға арналған Садчиков ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қостанай ауданы мәслихатының 07.06.2019 № 410 шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы





I. Кірістер

17999,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6020,0

1

01

0

00

Табыс салығы

1500,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

1500,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4520,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

350,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3970,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

180,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

100,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

11799,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11799,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11799,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

19990,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

15811,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

15811,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15811,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15811,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3527,1


3



Елді-мекендерді көркейту

3527,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3527,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2711,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

682,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

134,0

12




Көлiк және коммуникация

652,0


1



Автомобиль көлiгi

652,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

652,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

652,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1991,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1991,1

     

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 32-қосымша

2020 жылға арналған Садчиков ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

22222,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6348,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2144,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2144,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4204,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

350,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3654,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

193,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

86,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

86,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

107,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

107,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

15681,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15681,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15681,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22222,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14479,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14479,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14479,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14479,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3773,0


2



Әлеуметтiк көмек

3368,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3368,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3368,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1413,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1413,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1413,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

952,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

215,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

246,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1882,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1882,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1882,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1882,0

12




Көлiк және коммуникация

675,0


1



Автомобиль көлiгi

675,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 344 шешіміне 33-қосымша

2021 жылға арналған Садчиков ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





I. Кірістер

22402,0

1

00

0

00

Салықтық түсімдер

6550,0

1

01

0

00

Табыс салығы

2182,0

1

01

2

00

Жеке табыс салығы

2182,0

1

04

0

00

Меншікке салынатын салықтар

4368,0

1

04

1

00

Мүлікке салынатын салықтар

200,0

1

04

3

00

Жер салығы

350,0

1

04

4

00

Көлiк құралдарына салынатын салық

3818,0

2

00

0

00

Салықтық емес түсiмдер

206,0

2

01

0

00

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

92,0

2

01

5

00

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

92,0

2

04

0

00

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

114,0

2

04

1

00

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

114,0

4

00

0

00

Трансферттердің түсімдері

15646,0

4

02

0

00

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15646,0

4

02

3

00

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15646,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

22402,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

14582,0


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

14582,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14582,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14582,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3774,0


2



Әлеуметтiк көмек

3369,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3369,0




003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

3369,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

405,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

405,0




026

Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

405,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1464,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1464,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

985,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

223,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

256,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1883,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1883,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1883,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1883,0

12




Көлiк және коммуникация

699,0


1



Автомобиль көлiгi

699,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

699,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

699,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Функционалдық топ

Атауы

сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0